Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty VINACONEX 1 trong những năm gần đây.

Một phần của tài liệu vốn cố định và các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định ở công ty cổ phần xây dựng số 1 – tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng việt nam (Trang 31 - 35)

trong những năm gần đây.

Hoạt động trong cơ chế thị trờng, Công ty phải tự tìm kiếm việc làm thông qua cơ chế đấu thầu các công trình và phải tự lo vốn kinh doanh và tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh. Công ty VINACONEX 1 đã có nhiều cố gắng, năng động tìm kiếm việc làm, cải tiến công tác quản lý điều hành kinh doanh, lựa chọn phơng án đầu t mua sắm TSCĐ phù hợp với yêu cầu của sản xuất, thờng xuyên quan tâm đến đào tạo và duy trì đội ngũ công nhân có trình độ tay nghề kỹ thuật cao. Do đó, chất lợng sản phẩm ngày càng đợc nâng cao, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, đảm bảo thi công đúng tiến độ do chủ đầu t quy định. Trong những năm qua, công ty đã thắng thầu nhiều công trình có giá trị lớn, và trong năm 2004 này, công ty sẽ thực hiện những công trình lớn, đòi hỏi kỹ thuật cao nh: nhà 34 tầng Trung Hoà, Nhân Chính (90 tỷ), công trình số 4 Láng Hạ (35 tỷ), khách sạn Suối Mơ - Quảng Ninh (47 tỷ) uy tín của công ty đã ngày càng đ… ợc củng cố vững chắc trên thị trờng xây lắp. Trụ sở chính của công ty ở Hà Nội, nhng những công trình mà công ty xây dựng trải dài trên mọi miền đất nớc. Công ty đã có nhiều cố gắng và thích nghi với điều kiện cạnh tranh trong cơ chế thị trờng, toạ việc làm ổn định và thu nhập bình quân của ngời lao động ngày càng tăng, từ 995.641đ/tháng năm 2001 lên 1.030.000đ/tháng năm 2002 và 1.280.000 năm 2003.

Những nhân tố ảnh hởng quan trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2003:

- Trong năm 2003, thực hiện nghị định 64/2002 NĐ-CP ngày 19/06/2002 của chính phủ về chuyển DNNN thành công ty cổ phần. Công ty VINACONEX 1 đã thực hiện xong việc cổ phần hoá và bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 01/10/2003. Hiện nay SXKD đã ổn định và chuẩn bị bàn giao tài chính từ DNNN sang công ty cổ phần từ 01/01/2004.

- Về cơ chế Công ty đã triển khai thực hiện Nghị định 59 CP ngày 03/10/1996, nghị định 27 bổ xung và các văn bản bộ ngành liên quan. Tổ chức thực hiện quy chế quản lý tài chính của Chủ tịch hội đồng

quản trị Tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam và chế độ khoán nội bộ của công ty.

- Tăng cờng thực hiện luật lao động trong công tác quản lý lao động và các chính sách chế độ đối với ngời lao động.

- Công tác thực hiện điều lệ xây dựng cơ bản và quy chế đấu thầu mới thay đổi và bổ xung nghị định 52 và 88 xây dựng cơ bản.

- Thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2003. Giá trị sản lợng thực hiện là 265 tỷ đồng. Trong khi đó vốn ngân sách cấp phục vụ sản xuất kinh doanh 4.937.472.676đ, nh vậy vốn lu động thiều nhiều so với kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Tồn tại: Thiếu công nhân lao động có tay nghề cao. Cán bộ kỹ thuật và chuyên môn giỏi toàn diện còn ít. Vì vậy Công ty đã có kế hoạch bồi d- ỡng đào tạo cán bộ, công nhân đáp ứng SXKD cho năm trớc mắt và lâu dài.

Kết quả kinh doanh của công ty trong những năm gần đây đợc thể hiện cụ thể quả Biểu 04 dới đây:

Biểu 04 Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong 3 năm gần đây

STT Chỉ tiêu Đơn vị

tính T.hiện 2001 T.hiện 2002 T.hiện 2003 So sánh năm 2003/2002Số tuyệt đối Tỷ lệ %

1 Tổng doanh thu đồng 136.546.924.615 131.432.176.510 195.099.336.157 63.667.159.647 48,442 Doanh thu thuần đồng 136.546.924.615 131.432.176.510 195.099.336.157 63.667.159.647 48,44 2 Doanh thu thuần đồng 136.546.924.615 131.432.176.510 195.099.336.157 63.667.159.647 48,44 3 Giá vốn hàng bán đồng 128.879.394.683 123.239.242.734 183.529.898.839 60.290.656.105 48,92 4 Lợi nhuận gộp đồng 7.667.529.932 8.192.933.776 11.569.437.318 3.376.503.542 41,21 5 Tổng lợi nhuận trớc thuế đồng 2.694.327.792 2.182.814.462 3.728.069.867 1.545.255.406 70,79 6 Thuế thu nhập DN phải nộp đồng 673.581.993 698.500.627 1.178.587.477 480.086.850 68,73 7 Lợi tức sau thuế đồng 2.020.745.799 1.484.313.835 2.549.482.390 1.065.168.555 71,76 8 Vốn kinh doanh bình quân đồng 104.900.285.999 120.173.848.173 177.942.533.324 57.768.685.151 48,07 9 Vốn cố định đồng 9.331.262.944 18.248.606.169 23.223.852.163 4.975.245.994 27,26 10 Vốn lu động đồng 95.569.023.054 101.675.244.504 154.718.681.161 53.043.436.657 52,17

11 Số lao động ngời 1579 1579 1969 390 24,70

12 Thu nhập bình quân 1 lao động đ/ngời 995.641 1.030.000 1.280.000 250.000 24,2713 Phải nộp ngân sách đồng 8.007.666.761 8.754.216.596 10.946.708.893 2.192.492.297 25,04 13 Phải nộp ngân sách đồng 8.007.666.761 8.754.216.596 10.946.708.893 2.192.492.297 25,04

Tính đến thời điểm 31/12/2003, tổng vốn kinh doanh của Công ty đã lên tới 226.819.444.602 VND. Trong những năm vừa qua, công ty đã đạt đ- ợc những kết quả rất to lớn. Công ty đã tận dụng đợc những lợi thế của mình, đa ra nhiều biện pháp để tăng năng suất lao động, giảm chi phí hạ giá thành, nâng cao chất lợng công trình xây dựng, tích cực đổi mới trang thiết bị, làm cho công ty ngày càng có uy tín lớn trên thị trờng xây lắp.

Doanh thu tiêu thụ ở mức cao, doanh thu thuần năm 2002 đạt 131.432.176.510 đ và năm 2003 con số này là 195.099.336.157 đ, tức là so với năm 2002 doanh thu thuần đã tăng 63.667.159.647 tơng ứng với tỷ lệ tăng năm 2003 so với năm 2002 là 61%. Qua đó cho thấy năm 2003 công ty đã có một bớc phát triển vợt bậc. Theo kế hoạch định hớng năm 2003 thì doanh thu thuần đạt 160 tỷ, nh vậy trên thực tế thực hiện đợc con số này đã vợt xa kế hoạch định hớng của công ty. Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty mặc dù gặp nhiều khó khăn trên thơng trờng nhng do công ty có những biện pháp chính sách phát triển hợp lý cụ thể, tích cực tìm kiếm các hợp đồng xây dựng trên khắp mọi miền đất nớc, mặt khác uy tín của công ty đang ngày càng đợc nâng cao, nên doanh thu của công ty ngày càng tăng mạnh.

Đồng thời, qua bảng ta thấy năm 2002 lợi nhuận sau thuế đạt 1.484.313.835 đồng. Sang năm 2003 với việc thực hiện nhiều biện pháp tích cực giảm đợc chi phí, tăng doanh thu do đó lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp tăng lên đáng kể đạt 2.549.482.390 đồng, tức là tăng 1.065.168.555 đồng so với năm 2002 tơng ứng với tỷ lệ tăng 71,76%. Đây là một con số tăng trởng mà nhiều doanh nghiệp mơ ớc, điều đó thể hiện sự gắng vợt bậc của công ty trong năm 2003 vừa qua.

Cùng với việc tăng doanh thu, lợi nhuận thì mức đóng góp hàng năm của công ty cho Nhà nớc ngày càng tăng, từ 8.754.216.596 đồng năm 2002

đã lên tới 10.946.708.893 đồng vào năm 2003, với tỷ lệ tăng tơng ứng 25,04%.

Vốn kinh doanh của công ty không ngừng đợc mở rộng cả về vốn cố định và vốn lu động. Vốn cố định bình quân năm 2003 là 23.223.852.163 so với năm 2002 thì vốn cố định đã tăng với tỷ lệ 27,26% và vốn lu động đạt 154.718.681.161 đồng tỷ lệ tăng tơng ứng so với năm 2001 là 52,17%. Tổng vốn kinh doanh năm 2003 so với năm 2002 tăng 57.768.685.151 đồng tơng ứng với tỷ lệ tăng là 48,07% nguyên nhân chủ yếu là do vốn lu động của công ty đã tăng mạnh.

Đời sống của cán bộ công nhân viên toàn công ty đã không ngừng đ- ợc cải thiện, thu nhập bình quân không ngừng tăng lên. Tiền lơng bình quân của năm 2003 là 1.280.000đ/ngời, nh vậy tiền lơng bình quân của năm 2003 đã tăng lên 250.000đ/ngời so với năm 2002 tơng ứng với tỷ lệ tăng là 24,27%.

Tất cả những điều đó cho thấy tình hình kinh doanh của công ty là rất khả quan, công ty cần giữ vững và phát huy những gì đã đạt đợc và khắc phục những điều cha đạt đợc để ngày càng vững bớc phát triển đi lên.

Một phần của tài liệu vốn cố định và các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định ở công ty cổ phần xây dựng số 1 – tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng việt nam (Trang 31 - 35)

Tải bản đầy đủ (DOC)

(60 trang)
w