Mơ hình tổ chức quản lý RRTN tại BIDV

Một phần của tài liệu Luận văn thạc sĩ UEH giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tác nghiệp tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam (Trang 41 - 43)

2.2 Thực trạng công tác QTRRTN tại BIDV

2.2.1.2 Mơ hình tổ chức quản lý RRTN tại BIDV

 Trƣớc dự án TA2:

 Sau dự án TA2:

Hình 2.1: Mơ hình tổ chức quản lý rủi ro tác nghiệp tại BIDV

Nguồn: Tài liệu đào tạo rủi ro tác nghiệp của BIDV năm 2011

Khối quản lý rủi ro

Ban Quản lý RRTD Ban Quản lý tín dụng Ban Quản lý RRTT&TN Phòng Quản lý RRTN Phòng Quản lý RRTT Các chi nhánh Phòng quản lý rủi ro Ban Điều hành Phòng Quản lý RR1 (RRTD) Phòng Quản lý RR2 (RRTN&TT)

Ban Quản lý rủi ro

Các chi nhánh

(chưa có bộ phận đầu mối)

31

Trách nhiệm chủ yếu trong QTRRTN tại BIDV:

Hội đồng quản trị: chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách QTRRTN trong hệ

thống BIDV; ban hành các quy định, văn bản hƣớng dẫn liên quan đến QTRRTN; chỉ đạo giám sát, đánh giá kết quả thực hiện công tác QTRRTN toàn hệ thống.

Khối quản lý rủi ro bao gồm: Ban Quản lý tín dụng; Ban Quản lý rủi ro thị

trƣờng và tác nghiệp; Ban Quản lý rủi ro tín dụng.

Khối quản lý rủi ro chịu trách nhiệm kiểm soát tất cả các loại rủi ro: rủi ro tín dụng và các rủi ro khác của ngân hàng. Là ngƣời kiểm tra thứ hai đối với các giao dịch đƣợc đề xuất bởi các khối giao dịch của ngân hàng. Chức năng quản lý rủi ro phải đƣợc nằm trong các quy trình nghiệp vụ, quản lý rủi ro sẽ là nơi phê duyệt trƣớc khi nghiệp vụ kinh doanh thực sự tiến hành chứ khơng phải đứng ngồi quy trình thực hiện chức năng giám sát sau khi nghiệp vụ đã thực sự phát sinh.

Ban Quản lý tín dụng chịu trách nhiệm về việc xếp hạng rủi ro và báo cáo danh mục, chính sách tín dụng, phụ trách xử lý nợ xấu của BIDV.

Ban Quản lý rủi ro tín dụng là nơi phê duyệt tín dụng, thực hiện giám sát việc tuân thủ các hạn mức tín dụng sau khi đƣợc phê duyệt.

Ban Quản lý rủi ro thị trường và tác nghiệp tại Trụ sở chính gồm có hai

phịng: Phịng quản lý rủi ro thị trƣờng và Phòng Quản lý RRTN.

Đầu mối tham mƣu giúp Ban lãnh đạo trong việc soạn thảo, ban hành chính sách, quy định, các văn bản chỉ đạo, hƣớng dẫn thực hiện Quy định QLRRTN.

Tổ chức thực hiện cơng tác QTRRTN của tồn hệ thống.

Khai báo, chỉnh sửa, bổ sung các dấu hiệu rủi ro vào Chƣơng trình Quản lý dữ liệu RRTN.

Chịu trách nhiệm triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả tồn bộ q trình QTRRTN trong hệ thống.

Tổng hợp báo cáo RRTN toàn hệ thống

Phòng Quản lý rủi ro tại Chi nhánh, Sở giao dịch là đơn vị đầu mối thực hiện

công tác quản lý RRTN tại Chi nhánh, Sở giao dịch.

32

Đầu mối giúp Lãnh đạo đơn vị thực hiện, kiểm tra, rà soát, báo cáo kết quả thực hiện công tác QLRRTN, các giao dịch nghi ngờ, bất thƣờng theo quy định.

Tổng hợp, báo cáo công tác QLRRTN, báo cáo nghi ngờ, bất thƣờng của chi nhánh theo quy định của BIDV.

Báo cáo các vấn đề có liên quan đến RRTN của Chi nhánh theo quy định.

Một phần của tài liệu Luận văn thạc sĩ UEH giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tác nghiệp tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam (Trang 41 - 43)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(106 trang)