5. Kết cấu khóa luận
2.1 Giới thiệu khái quát về Công ty TNHH thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam
2.1.4 Cơ cấu tổ chức của Công ty
Công ty TNHH thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam được hoạt động theo mơ hình bộ máy quản lý sau:
Sơ đồ 2.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức quản lý của công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam
Nguồn: Phịng tổ chức hành chính
Qua sơ đồ số 2.1 thì bộ máy quản lý cơng ty được hoạt động bao gồm :
- Giám đốc : là người đứng đầu chịu trách nhiệm trước pháp luật. Là người định
hướng công ty về việc thực hiện phương án kinh doanh cho từng thời kì, có chức năng điều hành và quản lý tồn bộ trong q trình sản xuất kinh doanh của đơn vị . Là người nhân danh công ty quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích và lợi ích của cơng ty.
- Phịng kinh doanh: Tham mưu cho giám đốc về thông tin kinh tế thị trường, tổ
chức mạng lưới kinh doanh , theo dõi tồng hợp các báo cáo về hoạt động kinh doanh của cơng ty. Chủ động tìm kiếm đối tác để phát triển mạng lưới, mở rộng thị trường, thực hiện các công tác marketing, các nghiệp vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh và xuất nhập khẩu.
- Phịng tài chính- kế tốn : Quản lý tài chính, chịu tồn bộ trách nhiệm về cơng
tác tài chính kế tốn của cơng ty, cung cấp thơng tin kinh tế, phân tích tình hình kinh doanh giúp giám đốc thanh tra quản lý tài chính, đề xuất giúp giám đốc ra các quyết định kinh doanh hợp lý, đem lại hiệu quả cao. Phịng kế tốn lấy số liệu từ phòng nghiệp vụ của cơng ty sau đó viết chứng từ và thanh tốn cơng nợ với khách hàng.
- Phịng tổ chức hành chính: Xây dựng và quản lý mơ hình tổ chức kế hoạch,
lao động, tiền lương. Tham mưu cho giám đốc về công tác tổ chức, quy hoạch cán bộ, bố trí sắp xếp cơ cấu nhân viên , soạn thảo các quy chế , quy định trong công ty , đối ngoại pháp lý và đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ hoạt động kinh doanh của cơng ty.
Giám đốc Phịng kinh doanh Phịng tài chính- kế tốn Phịng tổ chức hành chính
2.1.5 Tình hình tài sản – nguồn vốn của công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam giai đoạn 2015-2017. Bảng 2.1: Bảng cân đối kế toán rút gọn của Công ty TNHH thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam giai đoạn 2015-2017
Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
Chênh lệch
2016-2015 Chênh lệch2017-2016 Số tiền Tỷ trọng(%) Số tiền Tỷ trọng(%) Số tiền Tỷ trọng(%) Số tiền Tỷ lệ(%) Số tiền Tỷ lệ(%)
I.Tài sản ngắn hạn 220.008.483.970 96,22 216.787.681.162 95,67 217.608.710.382 95,84 (3.220.802.808) (1,46) 821.029.220 0,38
1.Tiền và các khoản tương
đương tiền 31.327.187.726 13,71 32.471.533.461 14,33 19.680.068.998 9,08 1.144.345.735 3,65 (12.791.464.467) (39,39) 2. Các khoản đầu tư tài chính
ngắn hạn 0 0 0 0 0
3.Các khoản phải thu ngắn hạn 164.557.089.011 71,97 158.203.846.236 69,81 167.350.164.134 77,25 (6.353.242.775) (3,86) 9.146.317.898 5,78 4.Hàng tồn kho 23.924.890.574 10,46 25.796.766.227 11,38 30.388.571.312 9,41 1.871.875.653 7,82 4.591.805.085 17,79 5. Tài sản ngắn hạn khác 199.316.659 0,08 315.555.322 0,15 189.910.882 0,1 116.238.663 58,32 (125.644.440) (39,81)
II.Tài sản dài hạn 8.620.620.008 3,78 9.809.015.430 4,33 9.997.957.258 4,16 1.188.395.422 13,78 188.941.828 1,92
1. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
2. Tài sản cố định 8.216.288.827 3,56 9.358.149.323 4,12 9.567.985.097 3,95 1.141.860.496 13,89 209.835.774 2,24 3. Đầu tư tài chính dài hạn 295.000.000 0,13 295.000.000 0,13 325.000.000 0,15 0 0 30.000.000 10,17 4. Tài sản dài hạn khác. 109.331.181 0,09 155.866.107 0,08 104.972.161 0,06 144.932.926 132,56 (50.893.946) (32,65) TỔNG TÀI SẢN 228.629.104.388 100 226.596.696.620 100 227.606.667.619 100 (2.032.407.768) (0,88) 1.009.970.999 0,46 III. Nợ phải trả 203.907.498.829 89,18 200.740.880.267 88,59 191.599.679.151 83,37 (3.166.618.562) (1,55) (9.141.201.116) (4,55) 1. Nợ ngắn hạn 203.907.498.829 89,18 200.740.880.267 88,59 191.599.679.151 83,37 (3.166.618.562) (1,55 (9.141.201.116) (4,55) 2 Nợ dài hạn 0 0 0 0 0 0 IV. Vốn chủ sở hữu 24.721.605.569 10,82 25.855.816.355 11,41 36.006.988.478 16,63 1.134.210.788 4,58 10.151.172.123 39,26 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 17.349.623.722 7,58 16.559.041.314 7,31 24.223.078.656 11,19 (790.582.408) (4,56) 7.664.037.342 46,28 2. Nguồn kinh phi và các quỹ 7.371.981.847 3,24 9.296.775.041 4,1 11.783.909.822 5,44 1.924.793.194 26,11 2.487.134.781 26,75
TỔNG NGUỒN VỐN 228.629.104.38
8 100 226.596.696.620 100 227.606.667.619 100
(2.032.407.768
) (0,88) 1.009.970.999 0,46
Dựa vào bảng số liệu trên ta thấy :
* Về tài sản:
- Theo bảng cân đối kế toán, nhận thấy tài sản ngắn hạn chiếm tỉ trọng lớn nhất trong tổng tài sản qua các năm. Năm 2015, tổng số tài sản ngắn hạn là 220.008.483.970 đồng, chiếm 96,22% tổng tài sản. Năm 2016, tài sản ngắn hạn của công ty giảm xuống là 216.787.681.162 đồng, chiếm 95,67% tổng tài sản. Đến năm 2017, tài sản ngắn hạn tăng 0,38 % so với năm 2016, số tài sản tăng là 821.029.220 đồng và chiếm 95,84 % trong tổng tài sản của công ty.
- Trong tài sản ngắn hạn thì phải thu ngắn hạn chiếm tỉ trọng cao nhất. Năm 2015, giá trị các khoản phải thu ngắn hạn là 164.557.089.011 đồng, chiếm 71,97% tổng tài sản. Năm 2016 thì chiếm tỉ trọng cao vẫn là khoản phải thu ngắn hạn, chiếm 69,81 % tổng tài sản. Tỷ trọng khoản phải thu của công ty giảm , tăng qua các năm , năm 2016 khoản phải thu giảm 3,86% so với năm 2015. Năm 2017, khoản phải thu tăng 9.146.317.898 đồng so với năm 2016 tương đương tăng 5,78% và chiếm 77,25% trên tổng tài sản của công ty.
- Trong danh mục tài sản dài hạn, tài sản cố định chiếm tỉ trọng cao nhất. Giá trị tài sản cố định năm 2015 là 8.216.288.827 đồng, năm 2016 tăng 1.141.860.496 đồng tương đương tăng 13,89% so với năm 2015, đến năm 2017 tiếp tục tăng 209.835.774 đồng, tương đương tăng 2,24 % so với năm 2016.
Có thể thấy rằng trong năm 2017, cơng ty đã có những bước phát triển vượt trội, gia tăng đầu tư đổi mới tài sản cố định, mở rộng kinh doanh.
* Về nguồn vốn:
- Trong tổng nguồn vốn thì nợ phải trả chiếm tỷ trọng lớn nhất. Năm 2015, giá trị nợ phải trả là 203.907.498.829 đồng, chiếm 89,18% giá trị tổng nguồn vốn. Đến năm 2016, giảm 3.166.618.562 đồng tương ứng giảm 1,55 % so với năm 2015. Đến năm 2017, giá trị nợ phải trả tiếp tục giảm 9.141.201.116 đồng tương ứng giảm 4,55% so với năm 2016.
- Trong nhóm nợ phải trả thì nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng chủ yếu. Năm 2015 , 2016 , 2017 đều khơng phát sinh nhóm nợ dài hạn nên nợ ngắn hạn là tổng nợ phải trả.
- Vốn chủ sở hữu tăng dần qua các năm. Năm 2015, vốn chủ là 24.721.605.569 đồng chiếm 10,82% tổng nguồn vốn. Năm 2016 tăng 4,58% so với năm trước, số vốn chủ là 25.855.816.355 đồng, chiếm 11,41% tổng nguồn vốn. Năm 2017 tiếp tục tăng 39,26% so với năm 2016 nâng vốn chủ lên 36.006.988.478 đồng. Vốn chủ sở hữu tăng qua các năm chủ yếu là do nguồn kinh phí và các quỹ khác tăng .Hầu hết các khoản chi phí của cơng ty được tài trợ bằng vay ngắn hạn và vốn chủ sở hữu.