Kết quả hoạt động của bộ phận Kiểm tra Kiểm toán nội bộ và những mặt đã đạt được:

Một phần của tài liệu Tổng quan về kiểm toán và kiểm toán nội bộ ngân hàng thương mại (Trang 49 - 50)

III. Thực trạng hoạt động Kiểm tra Kiểm tốnội bộ tai Ngân hàng Nơng ghiệp và phát triển Nông thôn Hà Nội

1 Kết quả hoạt động của bộ phận Kiểm tra Kiểm toán nội bộ và những mặt đã đạt được:

toán.

Được tham dự các cộc họp do lãnh đạo triệu tập.

III. Thực trạng hoạt động Kiểm tra - Kiểm tốnội bộ tai Ngân hàng Nơng ghiệp và pháttriển Nông thôn Hà Nội . triển Nông thôn Hà Nội .

1 Kết quả hoạt động của bộ phận Kiểm tra - Kiểm toán nội bộ và những mặt đã đạtđược: được:

Được sự quan tâm của Ban kiểm tra - kiểm toán và Ban Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà nội, bộ máy tổ chức của phịng kiểm tra - kiểm tốn nội tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nơng thơn Hà nội ngày càng kiện tồn và củng cố, điều này được thiể hiện trong năm 2001, biên chế của phịng kiểm tra - kiểm tốn nội bộ tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà nội tăng lên 02 cán bộ, nâng tổng số cán bộ của phịng lên 09 cán bộ trong năm 2001. Trong đó có 01 cán bộ có trinh độ thạc sĩ, 08 cán bộ có trình độ đại học cao đẳng.

Tại chi nhánh cơng tác kiểm tra - kiểm tốn đã được Ban Giám đốc chú trọng quan tâm, đồng chí Giám đốc trực tiếp chỉ đạo cơng tác này. Mọi mặt hoạt động kinh doanh của ngân hàng đều được Giám đốc chỉ đạo kiểm tra thường xuyên, đặc biệt là hoạt động bảo lãnh, tín dụng, thanh tốn quốc tế . . .

Để nâng cao trình độ nghiệp vụ kiểm tra - kiểm tốn Giám đốc cho cán bộ làm cơng tác kiểm tra - kiểm tốn tham gia tập huấn các nghiệp vụ chun đề: tín dụng ;thanh tốn quốc tế . . .

Chương trình kiểm tra - kiểm tốn được xây dựng có kế hoạch từng tháng, từng quý, năm và được Ban Giám đốc ký duyệt.

Định kỳ 01 tháng 02 lần phịng tổ chức họp đánh giá kết quả cơng tác trong kỳ, chỉ ra các mặt đã làm được và chưa làm được nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả cho kỳ sau. Đồng thời phổ biến những văn bản mới cho cán bộ.

*Năn 2001 Phịng kiểm tra - kiểm tốn nội bộ của Ngân hàng Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn Hà nội đã thực hiện được 46 cuộc kiểm tra - kiểm tốn. Trong đó :

+Tín dụng : 26 cuộc +Kế tốn : 16 cuộc +Ngân quỹ: 04 cuộc

Một phần của tài liệu Tổng quan về kiểm toán và kiểm toán nội bộ ngân hàng thương mại (Trang 49 - 50)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(69 trang)