5. KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI:
2.4. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2017 – 2019
Dù là vốn góp của nhà nước, nhưng bằng nguồn lao động chất lượng và có nhiệt huyết. Đơn vị không ngừng củng cố và phát triển đa dạng hóa sản phẩm và loại hình kinh doanh. Đơn vị khơng chỉ ổn định các phương thức kinh doanh, cải tiến công tác quản lý và tổ chức, mà cịn tập trung tìm kiếm phương thức kinh doanh mới nhằm đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất.
30
Từ những thành quả đã đạt được thì ta có thể thấy được sự phấn đấu của Ban lãnh đạo cùng đội ngũ cán bộ nhân viên. Trong thời gian hoạt động đơn vị đã khơng ngừng tích lũy kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng cũng như số lượng cơng trình, mở rộng quy mơ. Điều đó thể hiện được phần nào qua Báo cáo tài chính 3 năm (2017, 2018, 2019).
31
Bảng 2.1: Một số chỉ tiêu kinh tế của Trung tâm qua 3 năm gần đây
ĐVT: Đồng
STT Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Chênh lệch
Năm 2018 với năm 2017 Năm 2019 với năm 2018
Số tiền % Số tiền % 1 Tổng doanh thu 5.256.158.004 6.515.125.848 6.893.412.780 1.258.967.844 23.95 378.286.932 5.81 2 Tổng chi phí 4.063.214.508 4.885.248.120 5.161.903.800 822.033.612 20.23 276.655.680 5.66 3 LN trước thuế 1.192.943.496 1.629.877.728 1.731.508.980 436.934.232 36.63 101.631.252 6.24 4 Thuế nộp NSNN 238.588.699 325.975.546 346.301.796 87.386.847 36.63 20.326.250 6.24 5 LN sau thuế 954.354.797 1.303.902.182 1.385.207.184 349.547.385 36.63 81.305.002 6.24 6 Tổng tài sản 9.832.239.418 10.489.265.190 11.445.819.268 657.025.772 6.68 956.554.078 9.12 -TS ngắn hạn 4.780.672.649 6.790.346.928 4.073.103.764 2.009.674.279 42.04 92.717.243.164) (40.02) -TS dài hạn 5.051.566.769 3.698.918.262 7.372.715.504 (1.352.648.507) (26.78) 3.673.797.242 99.32
32
Thông qua một số chỉ tiêu kinh tế 3 năm gần đây của Trung tâm môi trường và dịch vụ đô thị huyện Ngọc Hồi ta thấy:
Doanh thu năm 2018 tăng 1.258.967.844 so với năm 2017 tương ứng tăng 23.95%. Doanh thu năm 2019 tăng 378.286.932 so với năm 2018 tương đương tăng 5.81%. Trong khi Chi phí năm 2018 tăng 822.033.612 so với năm 2017 tương đương tăng 20.23%.
Chi phí năm 2019 tăng 276.655.680 tương đương tăng 5.66% so với năm 2018. Qua phần tính tốn chênh lệch doanh thu và chi phí trong ba năm 2017, 2018, 2019 ở trên ta thấy doanh thu của trung tâm trong ba năm liên tục, doanh thu năm sau vẫn luôn lớn hơn doanh thu năm trước. Tuy nhiên doanh thu năm 2019 chỉ tăng 5.81% so với năm 2018 thấp hơn 18.14%. Xét về tổng quan mức tăng của chi phí giữa các năm vẫn thấp hơn mức tăng của doanh thu. Như vậy mức tăng của doanh thu nhiều hơn mức tăng của chi phí điều đó chứng tỏ trung tâm vẫn đang làm ăn có lãi và ngày càng phát triển.
Lợi nhuận năm 2018 tăng 36.63% so với năm 2017 tương ứng với 436.934.232 đồng. Lợi nhuận năm 2019 tăng 6.24% so với năm 2018 tương ứng với 101.631.252 đồng. Việc trung tâm vẫn làm ăn phát đạt làm cho thu nhập bình quân của người lao động ngày càng tăng cao.
Tổng tài sản cũng tăng dần theo từng năm, tài sản dài hạn ngày càng chiếm tỷ trọng nhiều chứng tỏ trung tâm đang dần ổn định hơn. Ta có thể thấy nền kinh tế Việt Nam đang phát triển vì thế ngành dịch vụ của ta cũng đang phát triển nhanh và đặc biệt trung tâm cũng cần có những biện pháp phát huy những điểm mạnh, khắc phục những khó khăn để lợi nhuận ngày cành tăng cao. Có như thế trung tâm mới có thể tồn tại và phát triển được.