Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất và luỹ kế đến Quý gần

Một phần của tài liệu HJS_Bancaobach_2015 (Trang 35 - 37)

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC CHÀO BÁN 13

8. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất và luỹ kế đến Quý gần

Quý gần nhất

8.1 Tóm tt mt s ch tiêu v hoạt động sn xut kinh doanh của công ty trong 2 năm gần nht và lu kếđến quý gn nht

Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2013, 2014 và 06 tháng đầu năm 2015

Đơn vị: triệu đồng

STT Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 % tăng

(giảm)

6 tháng đầu năm 2015

1 Tổng giá trị tài sản 624.597 588.372 -5,8% 559.603

2 Vốn chủ sở hữu 184.496 189.625 2,8% 214.034

3 Doanh thu thuần 125.121 141.034 12,7% 82.074

4 Lợi nhuận từ HĐKD 19.318 24.264 25,6% 17.688

5 Lợi nhuận khác 2.352 (656) (1.800)

6 Lợi nhuận trước thuế 21.670 23.606 8,9% 15.889

7 Lợi nhuận sau thuế 21.289 21.148 -0,7% 14.765

8 Lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ

sở hữu 11,54% 11,15% -3,3% 6,90%

9 Tỷ lệ cổ tức 10,0% 10,0% 0,0% -

(Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2013, 2014 và BCTC soát xét 06 tháng đầu năm 2015- HJS)

Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty mẹ năm 2013, 2014 và 06 tháng đầu năm 2015

Đơn vị: triệu đồng

STT Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 % tăng

(giảm)

6 tháng đầu năm 2015

1 Tổng giá trị tài sản 629.660 589.317 -6,4% 561.805

2 Vốn chủ sở hữu 193.047 196.542 1,8% 209.288

3 Doanh thu thuần 125.121 143.932 15,0% 82.074

4 Lợi nhuận từ HĐKD 20.091 21.766 8,3% 16.355

5 Lợi nhuận khác 2.352 (641) - (1.800)

Tổ chức tư vấn: CTCP Chứng khoán An Phát Trang - 36 -

7 Lợi nhuận sau thuế 22.729 19.177 -15,6% 13.706

8 Lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ

sở hữu 11,77% 9,76% -17,1% 6,55%

9 Tỷ lệ cổ tức 10,0% 10,0% 0,0% -

(Nguồn: BCTC riêng kiểm toán năm 2013, 2014 và BCTC soát xét 06 tháng đầu năm 2015- HJS)

8.2 Nhng nhân tảnh hưởng đến hoạt động sn xut kinh doanh của công ty trong năm

báo cáo

Thuận Lợi

 Đội ngũ cán bộ công nhân viên có tay nghề cao, cán bộ quản lý có thâm niên kinh nghiệm trong công tác điều hành sản xuất, có thể đưa ra những phương án tối ưu để tháo gỡ những khó khăn mà Công ty gặp phải trong quá trình hoạt động;

 Hệ thống máy móc, thiết bị công nghệ tiên tiến đảm bảo vận hành đạt hiệu suất cao và an toàn;

 Công trình thủy điện Nậm Mu có suất đầu tư thấp thời gian đưa vào sử dụng được rút ngắn so với dự kiến giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm chi phí chi phí đầu tư và lãi vay, hạ giá thành sản phẩm, hoàn thành vượt mức kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận;

 Sản phẩm của Công ty đã được Tổng công ty Điện lực miền Bắc cam kết tiêu thụ trong một thời gian dài, và mức độ cung cấp được điều chỉnh theo từng mùa trong năm, giúp Công ty luôn chủđộng trong công tác lập kế hoạch sản xuất sát với thực tiễn và chủđộng đưa ra các giải pháp để hoàn thành kế hoạch đó.

 Được sựủng hộ của nhân dân địa phương, các cơ quan chính quyền tỉnh Hà Giang tạo điều kiện giúp đỡ, đặc biệt là công tác về an ninh bảo vệ tài sản nhà máy và tài sản của người lao động, tạo sự an tâm, tin tưởng cho cán bộ công nhân viên và lãnh đạo Công ty trong cuộc sống cũng như trong công việc.

Khó khăn

 Địa bàn tỉnh Hà Giang còn nghèo, các khu vực kinh tế phát triển chậm và chưa đồng đều, nhu cầu tiêu thụđiện thấp, đã làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty;

 Trong năm vừa qua tình hình thời tiết không thực sự thuận lợi cho ngành thủy điện trên cả nước, tình trạng khô hạn kéo dài, lưu lượng nước về các hồ có thuỷđiện ở mức thấp, nhà máy thườngxuyên phải vận hành dưới công suất kế hoạch làm ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp.

 Hệ thống truyền tải 35 KV đã xuống cấp, hay bị các sự cố lưới điện làm ngưng trệ họat động vận hành nhà máy, ảnh hưởng đến sản lượng điện sản xuất ra.

Tổ chức tư vấn: CTCP Chứng khoán An Phát Trang - 37 -

Một phần của tài liệu HJS_Bancaobach_2015 (Trang 35 - 37)