Kết quả hoạt động kinh doanh

Một phần của tài liệu Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại công ty TNHH một thành viên Vận tải và Xây dựng (Trang 33 - 36)

- Ban điều hành: Tất cả các phòng và các đơn vị đều trực thuộc quyền

2.1.4.Kết quả hoạt động kinh doanh

Trong 3 năm trở đây sản xuất kinh doanh của công ty duy trì ở mức độ ổn định. Doanh thu bình quân đạt 142.5tỷ/năm. Riêng 2009, mặc dù xảy

ra suy thoái kinh tế nhưng doanh thu vẫn đạt trên 180 tỷ và LNST gần 6.5 tỷ đồng

Sản phẩm chủ yếu của công ty là : xây lắp, vận tải, thương mại, đào tạo, xuất khẩu lao động

Sản phẩm xây lắp của Công ty phần lớn là thi công xây dựng đường, công trình thủy lợi và dân dụng. Quy mô công trình tuy không lớn nhưng có đóng góp tích cực vào các công trình trọng điểm của ngành giao thông vận tải như: Thi công quốc lộ 6 Sơn La- Tuần Giáo, đường HCM đoạn Đức Huệ- Long An, các công trình trọng điểm của địa phương như: quốc lộ 18 Mông Dương- Móng cái, QL 279 Lào Cai, QL 21b Hà Nội, QL 4D Lai Châu, QL 63 Bạc Liêu, Đường Phước Sơn – Ninh Thuận, Công trình thủy lợi Long Đồng – Thanh Hóa, A Đun Hạ- Yên Bái, xây dựng các điểm trường tiểu học

Vận tải Đường bộ của công ty vẫn duy trì lượng khách hàng quan trọng của ngành bưu chính, vận chuyển hàng hóa tuyến Tây bắc.

Thương mại chủ yếu của Công ty chủ yếu là kinh doanh xăng dầu, phụ tùng săm lốp ô tô

Đào tạo nghề và xuất khẩu lao động của công ty ngày càng được đẩy mạnh. Trong 3 năm gần đây đã đưa được gần 600 người đi tu nghiệp tại Nhật bản, mang lại lợi nhuận lớn cho doanh nghiệp.

Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt, vấp phải không ít khó khăn, nhưng tập thể cán bộ công nhân viên của Công ty Vận tải và Xây dựng đã không ngừng cố gắng, phấn đấu đưa công ty ra khỏi khó khăn, sản xuất kinh doanh có lãi.

Đơn vị: VND

STT Chỉ tiêu 2007 2008 2009

1 Doanh thu 86,479,446,560 161,055,167,534 180,105,211,094

2 Các khoản giảm trừ doanh thu -

-

-

3 Doanh thu thuần 86,479,446,560 161,055,167,534 180,105,211,094

4 Giá vốn hàng bán 76,231,435,432 145,190,459,516 160,531,742,892

5 Lãi gộp 10,248,011,129 15,864,708,019 19,573,468,202

6

Lợi nhuận từ hoạt động tài

chính (2,974,004,518) (2,680,920,476) (657,463,834)

7 Chi phí bán hàng và quản lý 5,654,036,534 7,888,295,885 11,793,129,670

8 Lợi nhuận khác 1,096,173,869 290,051,324 244,989,416

9 Lợi nhuận trước thuế 2,716,143,945 5,585,542,982 7,367,864,114

10 Thuế phải nộp 379,322,040 766,653,844 908,551,764

11 Lợi nhuận sau thuế 2,336,821,906 4,818,889,139 6,459,312,350

Thông tin cơ bản trên bảng cân đối kế toán:

Đơn vị: Đồng Chỉ tiêu 2007 2008 2009 Tài sản Ngắn hạn 77,023,184,229 79,282,112,784 110,901,683,674 Tiền 6,951,685,202 11,796,957,925 4,464,729,702 chứng khoán ngắn hạn 0 1,275,750,000 7,200,000,000 Phải thu 39,568,427,092 15,862,831,905 40,704,799,991 Tồn kho 29,487,011,478 49,063,395,207 56,513,629,683 TSNH khác 1,016,060,457 1,283,177,748 2,018,524,298 Tài sản dài hạn 13,712,829,539 16,717,173,617 28,913,046,001

Phải thu dài hạn 0 0 0

TSCĐ 13,165,144,681 16,523,404,618 1,665,274,950

TSDH khác 547,684,859 193,768,999 436,003,752

Tổng tài sản 90,736,013,768 95,999,286,401 139,814,729,675 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nợ phải trả 74,182,313,243 77,950,266,705 117,873,126,318

Nợ dài hạn 2,195,268,791 4,870,457,745 14,105,651,583

Vốn chủ sở hữu 16,553,700,526 18,049,019,696 21,941,603,341

Vốn góp của chủ 14,084,196,300 14,084,196,300 14,084,196,300

Lợi nhuận giữ lại 1,350,230,434 1,953,693,655 4,582,861,074

Quỹ đầu tư phát triển 379,339,060 1,145,992,903 2,533,866,967

Dự phòng tài chính 526,183,101 661,555,503 740,679,017

Nguồn vốn XDCB 0 0 0

Quỹ khác 213,751,631 203,581,335 203,581,335

Tổng nguồn vốn 90,736,013,768 95,999,286,401 139,814,729,659

Bảng chỉ số về khả năng sinh lợi:

Chỉ tiêu 2007 2008 2009

Lợi nhuận sau thuế 2,336,821,906 4,818,889,139 6,459,312,350

Tổng tài sản 90,736,013,768 95,999,286,401 139,814,729,675

Vốn chủ sở hữu 16,553,700,526 18,049,019,696 21,941,603,341

ROA 0.026 0.050 0.046

ROE 0.141 0.267 0.294

Qua bảng số liệu ta có thể thấy tỷ suất doanh lợi trên tổng tài sản của Công ty được duy trì và có xu hướng tăng qua các năm cho thấy nỗ lực của công ty trong việc tăng hiệu suất sử dụng tài sản. ROE- tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, tăng qua các năm, đặc biệt là năm 2008, tăng 89% so với năm 2007. Điều này cho thấy doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Đạt được mục tiêu tối đa hóa giá trị của chủ sở hữu.

Đánh giá chung: Để đạt được kết quả trong sản xuất kinh doanh trên,

trước tiên là thành quả sức lao động của đội ngũ chủ chốt Cán bộ công nhân viên toàn công ty và sự đoàn kết ủng hộ của tập thể những người lao động trong công ty.

Trong nền kinh tế thị trường nhiều thành phần, cạnh tranh gay gắt, Công ty đã không ngừng phấn đấu, vươn lên, thu được những thành quả đáng khích lệ, từng bước chuyển đổi từ công ty nhà nước sang công ty TNHH một thành viên, và thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp theo Quyết định số 177/QĐ-TTg ngày 29/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Một phần của tài liệu Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại công ty TNHH một thành viên Vận tải và Xây dựng (Trang 33 - 36)