Chỉ tiêu về khả năng sinh lờ

Một phần của tài liệu Báo cáo bạch công ty dịch vụ tổng hợp cảng Hải Phòng (Trang 51 - 52)

I Cổ đông trong nước 269 4.078.790 40.787.900.000 100%

4.Chỉ tiêu về khả năng sinh lờ

- Hệ số LNST/DTT % 3,49 4,25 2,89

- Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu % 31,68 24,96 11,29

- Hệ số LNST/Tổng tài sản % 12,14 10,25 5,15

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2009, 2010 và BCTC 9 tháng năm 2011

Nhận xét:

Qua các chỉ số tài chính ở trên có thể thấy doanh nghiệp hoạt động khá tốt, và giữ được mức độ ổn định qua từng năm trong bối cảnh kinh tế có nhiều khó khăn. Chỉ số về năng lực hoạt động cũng như các chỉ tiêu về khả năng sinh lời luôn cao hơn bình quân ngành, đặc biệt là từ thời kỳ năm 2008 đến nay, nhiều công ty trong cùng ngành không thu được lợi nhuận hoặc thua lỗ nhưng Công ty vẫn duy trì được mức độ ổn định của các chỉ số tài chính.

Hệ số thanh toán ngắn hạn khá tốt và được cải thiện rõ rệt năm 2010 so với năm 2009, thời điểm 31/12/2009 là 1,05 lần, năm 2010 là 1,79 lần (hợp nhất) và 1,55 lần (công ty mẹ). Do hàng tồn kho ít, nên hệ số thanh toán nhanh của Công ty cũng khá cao, thời điểm 31/12/2009 là 1,03 lần và vào ngày 31/12/2010 là 1,75 lần (hợp nhất) và 1,51 lần (công ty mẹ) chứng tỏ khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của Công ty tương đối tốt.

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn của Công ty cũng được cải thiện đáng kể trong năm 2010, cụ thể hệ số nợ/tổng tài sản giảm từ 63,87% năm 2009 xuống còn 24,85% (hợp nhất) và 35,88% (công ty mẹ) trong năm 2010. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu cũng giảm từ 176,77% năm 2009 xuống còn 56,66% (hợp nhất); 55,96% (công ty mẹ) năm 2010.

Tuy nhiên, chỉ tiêu về năng lực hoạt động cho thấy, vòng quay hàng tồn kho và doanh thu thuần/tổng tài sản năm 2010 hợp nhất và công ty mẹ đều giảm so với năm 2009 là do lượng hàng tồn kho tăng lên trong giai đoạn này và tổng tài sản cũng tăng mạnh do Công ty huy động vốn để đầu tư xây dựng tòa nhà Thành Đạt 1.

Một phần của tài liệu Báo cáo bạch công ty dịch vụ tổng hợp cảng Hải Phòng (Trang 51 - 52)