Bước hai:So sánh thông tin

Một phần của tài liệu Thủ tục phân tích trong quy trình kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính, kế toán và kiểm toán (AASC)” (Trang 71 - 74)

Biểu 2.14: So sánh các chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán(Đơn vị tính VNĐ)

TÀI SẢN 31/12/2007 01/01/2007 Chênh lệch %

TÀI SẢN NGẮN HẠN 50,387,293,880 37,484,884,756 12,902,409,124 25.61

TÀI SẢN 31/12/2007 01/01/2007 Chênh lệch % đương tiền

Tiền 2,789,597,513 1,367,487,485 1,422,110,028 50.98

Các khoản đầu tư tài

chính ngắn hạn 1,181,605,600 - 1,181,605,600 100.00

Đầu tư ngắn hạn 1,250,089,600 - 1,250,089,600 100.00 Dự phòng giảm giá đầu tư

ngắn hạn (68,484,000) - (68,484,000) 100.00

Các khoản phải thu ngắn

hạn 12,579,448,041 8,936,608,956 3,642,839,085 28.96

Phải thu khách hàng 6,812,957,430 4,109,139,690 2,703,817,740 39.69 Trả trước cho người bán 4,332,010,050 3,852,000,000 480,010,050 11.08 Các khoản phải thu khác 1,477,181,561 1,018,170,266 459,011,295 31.07 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (42,701,000) (42,701,000) - 0.00 Hàng tồn kho 33,481,709,376 26,954,520,315 6,527,189,061 19.49 Hàng tồn kho 33,481,709,376 26,954,520,315 6,527,189,061 19.49 TSNH khác 354,933,350 226,268,000 128,665,350 36.25 TSNH khác 354,933,350 226,268,000 128,665,350 36.25 TÀI SẢN DÀI HẠN 33,082,368,738 18,679,985,844 14,402,382,894 43.53

Các khoản phải thu dài

hạn 42,701,000 65,919,459 (23,218,459) -54.37

Phải thu dài hạn của khách

hàng - 23,218,459 (23,218,459)

Phải thu dài hạn khác 42,701,000 42,701,000 - 0.00

TSCĐ 28,135,736,151 18,301,746,232 9,833,989,919 34.95TSCĐ hữu hình 26,998,744,666 17,994,003,946 9,004,740,720 33.35 TSCĐ hữu hình 26,998,744,666 17,994,003,946 9,004,740,720 33.35 - Nguyên giá 37,698,724,571 26,084,561,076 11,614,163,495 30.81 - Giá trị hao mòn luỹ kế (10,699,979,905) (8,090,557,130) (2,609,422,775) 24.39 Chi phí xây dựng cơ bản

dở dang 1,136,991,485 307,742,286 829,249,199 72.93

Các khoản đầu tư tài

chính dài hạn 4,657,000,000 - 4,657,000,000 100.00

Đầu tư dài hạn khác 4,657,000,000 - 4,657,000,000 100.00

TSDH khác 246,931,587 312,320,153 (65,388,566) -26.48 Chi phí trả trước dài hạn 239,431,587 312,320,153 (72,888,566) -30.44

TSDH khác 7,500,000 - 7,500,000 100.00 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 83,469,662,618 56,164,870,600 27,304,792,018 32.71 NGUỒN VỐN 31/12/2007 01/01/2007 364 0.92 NỢ PHẢI TRẢ 47,792,611,092 31,791,095,210 16,001,515,882 33.48 Nợ ngắn hạn 42,553,675,327 30,194,444,650 12,359,230,677 29.04 Vay và nợ ngắn hạn 1,600,000,000 3,720,000,000 (2,120,000,000) 132.50 Phải trả người bán 3,553,732,366 4,199,244,203 (645,511,837) -18.16

TÀI SẢN 31/12/2007 01/01/2007 Chênh lệch %

Người mua trả tiền trước 19,627,884,806 13,722,294,285 5,905,590,521 30.09 Thuế và các khoản phải

nộp Nhà nước 2,976,467,809 179,693,683 2,796,774,126 93.96 Phải trả người lao động 13,416,025,083 7,266,679,972 6,149,345,111 45.84 Các khoản phải trả, phải

nộp khác 1,379,565,263 1,106,532,507 273,032,756 19.79 Nợ dài hạn 5,238,935,765 1,596,650,560 3,642,285,205 69.52 Vay và nợ dài hạn 4,890,000,000 1,300,000,000 3,590,000,000 73.42 Dự phòng trợ cấp mất việc làm 348,935,765 296,650,560 52,285,205 14.98 VỐN CHỦ SỞ HỮU 35,677,051,526 24,373,775,390 11,303,276,136 31.68 Vốn chủ sở hữu 35,484,697,468 24,258,932,029 11,225,765,439 31.64 Vốn đầu tư của chủ sở hữu 17,400,000,000 17,400,000,000 - 0.00 Thặng dư vốn cổ phần 804,502,460 804,502,460 - 0.00 Quỹ đầu tư phát triển 3,818,617,710 2,930,444,722 888,172,988 23.26 Quỹ dự phòng tài chính 587,575,598 422,457,467 165,118,131 28.10 Lợi nhuận sau thuế chưa

phân phối 12,874,001,700 2,701,527,380 10,172,474,320 79.02

Nguồn kinh phí 192,354,058 114,843,361 77,510,697 40.30 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 192,354,058 114,843,361 77,510,697 40.30 TỔNG CỘNG NGUỒN

VỐN 83,469,662,618 56,164,870,600 27,304,792,018 32.71

Biểu 2.15: So sánh các chỉ tiêu trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ( Đơn vị tính VNĐ)

Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2006 CL %

1. Doanh thu bán hàng và

cung cấp dịch vụ 160,754,363,149 94,729,223,647 66,025,139,502 41.07

2. Các khoản giảm trừ - - -

3. Doanh thu thuần về bán

hàng và cung cấp dịch vụ 160,754,363,149 94,729,223,647 66,025,139,502 41.07 4. Giá vốn hàng bán 134,176,252,475 84,593,935,506 49,582,316,969 36.95 5. Lợi nhuận gộp về bán

hàng và cung cấp dịch vụ 26,578,110,674 10,135,288,141 16,442,822,533 61.87 6. Doanh thu hoạt động

tài chính 73,397,831 21,362,635 52,035,196 70.89 7. Chi phí tài chính 1,121,999,297 847,960,167 274,039,130 24.42 Trong đó: Chi phí lãi vay 956,240,225 847,960,167 108,280,058 11.32 8. Chi phí bán hàng 1,321,305,315 1,423,108,935 (101,803,620) -7.70

Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2006 CL %

9. Chi phí quản lý doanh

nghiệp 6,283,651,170 4,195,136,060 2,088,515,110 33.24 10. Lợi nhuận thuần từ

hoạt động kinh doanh 17,924,552,723 3,690,445,614 14,234,107,109 79.41 11. Thu nhập khác 298,064,126 1,273,867,489 (975,803,363) -327.38 12. Chi phí khác 32,883,200 561,162,953 (528,279,753) -1606.53 13. Lợi nhuận khác 265,180,926 712,704,536 (447,523,610) -168.76 14. Tổng lợi nhuận kế

toán trước thuế 18,189,733,649 4,403,150,150 13,786,583,499 75.79 15. Chi phí thuế thu nhập

doanh nghiệp hiện hành 3,227,731,949 550,393,770 2,677,338,179 82.95 16. Chi phí thuế thu nhập

doanh nghiệp hoãn lại - - -

Lợi nhuận sau thuế thu

nhập doanh nghiệp 14,962,001,700 3,852,756,380 11,109,245,320 74.25 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 8,599 2,262 6,337 73.69

Biểu 2.16 Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2007

1 Cơ cấu tài sản %

- TSDH/Tổng tài sản 39,63

- TSNH/Tổng tài sản 60,37

2 Cơ cấu nguồn vốn %

- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn 57,26

- Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn 42,74

3 Khả năng thanh toán Lần

- Khả năng thanh toán nhanh 0,39

- Khả năng thanh toán hiện hành 1,75

4 Tỷ suất lợi nhuận %

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 17,93 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 0,93 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn CSH 41,94

Một phần của tài liệu Thủ tục phân tích trong quy trình kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính, kế toán và kiểm toán (AASC)” (Trang 71 - 74)

Tải bản đầy đủ (DOC)

(99 trang)
w