Ts nguyênănhơnăkháchăquan

Một phần của tài liệu Phân tích tài chính chi nhánh công ty cổ phần sao thái dương tại hà nam (Trang 62)

Ch đ chính sách v qu n lý tài chính doanh nghi p Vi t Nam th ng xuyên có thay đ i, đ c bi t là chính sách thu . i u này nh h ng l n t i các ch tiêu tài chính đ c tính toán qua các n m. i u đó làm cho vi c nh n xét, đánh giá không chu n xác v tình hình tài chính công ty, có th đ a ra nh ng quy t đ nh tài chính không h p lý.

Vi c có đ c h th ng ch tiêu trung bình ngành đ so sánh v i ch tiêu c a công ty s giúp công ty hi u rõ đ c hi u qu ho t đ ng c a công ty so v i các công ty ho t đ ng cùng ngành. Qua đó đ a ra nh ng chi n l c, quy t đ nh đúng đ n, phát tri n công ty b n v ng. Tuy nhiên, h th ng ch tiêu trung bình ngành ch a hoàn thi n d n đ n vi c các công ty g p khó kh n trong vi c so sánh các ch tiêu đ ra quy t đnh.

63

K T LU NăCH NGă2

Nhìn chung tình hình s n xu t kinh doanh c a Chi nhánh CTCP Sao Thái D ng t i Hà Nam giai đo n 2012-2014 di n ra n đ nh, không b gián đo n. Chi nhánh làm n luôn có lãi, doanh thu t ng d n qua các n m, quy mô tài s n không ng ng t ng lên. Tuy nhiên Chi nhánh v n đang g p m t s v ng m c v kh n ng thanh toán nhanh do đ u t r t nhi u vào hàng t n kho, kh n ng thanh toán t c th i th p do l ng ti n m t t n qu ít, l i nhu n hàng n m có xu h ng gi m xu ng kéo theo kh n ng sinh l i th p và gi m d n. Chi nhánh c n có nh ng bi n pháp đi u ch nh đ c i thi n t t h n tình hình tài chính c a mình.

CH NGă3. M T S GI IăPHÁPăNH M C I THI NăTỊNHăHỊNHăTÀIă

CHệNHăC AăCHIăNHÁNHăCTCPăSAOăTHÁIăD NGăT IăHÀăNAM

3.1. nhăh ngăphát tri n c aăChiănhánhăCTCPăSaoăTháiăD ngăt iăHƠăNamđ n n m 2020 đ n n m 2020

Chi nhánh CTCP Sao Thái D ng t tr c đ n nay v n tr ng tâm s n xu t kinh doanh m t hàng d c m ph m v i s n ph m ch y u là d u g i, s a t m, d u g ng, th c ph m ch c n ng... Khách hàng c a công ty ch y u trong n c. Chi nhánh đã đúc rút đ c nh ng kinh nghi m quý báu t khi thành l p đ n nay, đ ng th i xây d ng đ c uy tín v i khách hàng và b n hàng. Chi nhánh có m t đ i ng cán b công nhân viên trình đ qu n lý t t, và s l ng đông đ o các th máy, công nhân có chuyên môn tay ngh gi i, t n tâm v i công vi c và m t h th ng c s v t ch t t ng đ i đ y đ . Nh ng l i th đó chính là n i l c mà Chi nhánh xác đnh c n ph i phát huy t i đa nh m đ t đ c s t ng tr ng nh y v t c v l ng và ch t trong t ng lai.

Ph ng h ng c b n trong th i gian t i c a Chi nhánh là: Ti p t c hoàn thi n b máy qu n lý, không ng ng nâng cao n ng su t, ch t l ng s n ph m, đáp ng đ nhiêu c u hàng hóa c a công ty m và các th tr ng tiêng c a Chi nhánh.Bên c nh đó t ng c ng đ u t phát tri n theo chi u sâu và chi u r ng ngu n nhân l c, đ ng th i m r ng th tr ng tiêu th s n ph m và d ch v c a công ty kh p các t nh thành trong n c, góp ph n nâng cao uy tín c a Công ty c ph n Sao Thái D ng.

Một phần của tài liệu Phân tích tài chính chi nhánh công ty cổ phần sao thái dương tại hà nam (Trang 62)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(74 trang)