1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

Hoàn thiện quy trình kiểm toán nội bộ tại tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD)

107 5 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Tiêu đề Hoàn Thiện Quy Trình Kiểm Toán Nội Bộ Tại Tổng Công Ty Đầu Tư Phát Triển Nhà Và Đô Thị (HUD)
Tác giả Nguyễn Hồng Lâm
Người hướng dẫn TS. Vũ Thị Kim Anh
Trường học Trường Đại Học Công Đoàn
Chuyên ngành Kế Toán
Thể loại Luận Văn Thạc Sĩ
Năm xuất bản 2021
Thành phố Hà Nội
Định dạng
Số trang 107
Dung lượng 1,6 MB

Nội dung

Ngày đăng: 11/07/2021, 14:28

Nguồn tham khảo

Tài liệu tham khảo Loại Chi tiết
1. ACCA (2013), Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ để đánh giá rủi ro trong doanh nghiệp, Bài giảng tại lớp Kiểm soát nội bộ, Hà Nội Sách, tạp chí
Tiêu đề: Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ để đánh giá rủi ro trong doanh nghiệp
Tác giả: ACCA
Năm: 2013
6. Đậu Ngọc Châu, Giang Thị Xuyến (2017), Giáo trình Lý thuyết kiểm toán, NXB Tài chính, Hà nội Sách, tạp chí
Tiêu đề: Giáo trình Lý thuyết kiểm toán
Tác giả: Đậu Ngọc Châu, Giang Thị Xuyến
Nhà XB: NXB Tài chính
Năm: 2017
7. Nguyễn Phú Giang, Nguyễn Trúc Lê (2017), Giáo trình Kiểm toán nội bộ, Nhà xuất bản Tài chính, Hà nội Sách, tạp chí
Tiêu đề: Giáo trình Kiểm toán nội bộ
Tác giả: Nguyễn Phú Giang, Nguyễn Trúc Lê
Nhà XB: Nhà xuất bản Tài chính
Năm: 2017
8. Phan Trung Kiên (2017), Kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp, Nhà xuất bản Tài chính, Hà nội Sách, tạp chí
Tiêu đề: Kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp
Tác giả: Phan Trung Kiên
Nhà XB: Nhà xuất bản Tài chính
Năm: 2017
9. Vũ Thúy Hà (2017), “Hoàn thiện kiểm toán nội bộ tại các tổng công ty thuộc Tập đoàn Công nghiệp than và khoáng sản Việt Nam”, Luận án Tiến sỹ , Trường ĐH Thương mại, Hà nội Sách, tạp chí
Tiêu đề: Hoàn thiện kiểm toán nội bộ tại các tổng công ty thuộc Tập đoàn Công nghiệp than và khoáng sản Việt Nam”," Luận án Tiến sỹ
Tác giả: Vũ Thúy Hà
Năm: 2017
10. Bùi Thị Hảo (2014), “Hoàn thiện phương pháp và quy trình tổ chức kiểm toán nội bộ tại Công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài”, Luận văn Thạc sỹ, Học viện Tài chính, Hà Nội Sách, tạp chí
Tiêu đề: Hoàn thiện phương pháp và quy trình tổ chức kiểm toán nội bộ tại Công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài”," Luận văn Thạc sỹ
Tác giả: Bùi Thị Hảo
Năm: 2014
11. Pricewaterhouse Coopers (2012), Khảo sát về tổ chức kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp Việt nam, Hà Nội Sách, tạp chí
Tiêu đề: Khảo sát về tổ chức kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp Việt nam
Tác giả: Pricewaterhouse Coopers
Năm: 2012
12. Pricewaterhouse Coopers (2019), Sổ tay kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp, Hà Nội Sách, tạp chí
Tiêu đề: Sổ tay kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp
Tác giả: Pricewaterhouse Coopers
Năm: 2019
13. Phan Thị Phẩm (2011), “Xây dựng quy trình kiểm toán nội bộ tại Tổng công ty điện lực TP Hồ Chí Minh”, Luận văn Thạc sỹ, Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh Sách, tạp chí
Tiêu đề: “"Xây dựng quy trình kiểm toán nội bộ tại Tổng công ty điện lực TP Hồ Chí Minh"”, Luận văn Thạc sỹ
Tác giả: Phan Thị Phẩm
Năm: 2011
14. Thịnh Văn Vinh, Phạm Tiến Hưng (2014), Giáo trình Kiểm toán nội bộ, Nhà xuất bản Tài chính, Hà nội Sách, tạp chí
Tiêu đề: Giáo trình Kiểm toán nội bộ
Tác giả: Thịnh Văn Vinh, Phạm Tiến Hưng
Nhà XB: Nhà xuất bản Tài chính
Năm: 2014
2. Bộ Tài chính (2012), Thông tư số 214/2012/TT - BTC ban hành hệ thống 37 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Khác
3. Bộ Tài chính (2019), Thông tư ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp Khác
4. Bộ Tài chính (2019), Dự thảo Thông tư ban hành hệ thống chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam và nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán nội bộ Khác
5. Chính Phủ (2019), Nghị định 05/2019/NĐ -CP ban hành ngày 22 tháng 01 năm 2019 quy định về Kiểm toán nội bộ Khác

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w