Báo cáo Đề xuất định hướng cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình và phương tiện tránh thai giai đoạn 2012 – 2015

20 11 0
Báo cáo Đề xuất định hướng cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình và phương tiện tránh thai giai đoạn 2012 – 2015

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Báo cáo Đề xuất định hướng cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình và phương tiện tránh thai giai đoạn 2012 – 2015 cung cấp cho người đọc các nội dung: Một số đặc điểm có liên quan đến cung cấp dịch vụ kế học hóa gia đình và cung cấp phương tiện tranh thai, định hướng cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình và phương tiện tranh thai giai đoạn 2012 2015. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT ĐỊNH HƯỚNG CUNG CẤP DỊCH VỤ KẾ HOẠCH HĨA GIA ĐÌNH VÀ PHƯƠNG TIỆN TRÁNH THAI GIAI ĐOẠN 2012 – 2015 NỘI DUNG TRÌNH BẦY MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CUNG CẤP DỊCH VỤ KHHGĐ VÀ CUNG CẤP PTTT ĐỊNH HƯỚNG CUNG CẤP DỊCH VỤ KHHGĐ VÀ PTTT GIAI ĐOẠN 2012-2015 MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CUNG CẤP DỊCH VỤ KHHGĐVÀ CUNG CẤP PTTT 120 PA1: Ổn định mức sinh thay 115 PA2: Duy trì mức sinh thấp hợp lý 110 105 118 117 108 PA3: Giảm nhanh mức sinh 104 104 100 95 90 91 85 80 2009 2014 2019 2024 2029 2034 2039 2044 2049 2054 2059 2064 Mức sinh thấp tiếp tục xu hướng giảm Số trung bình phụ nữ (TFR) từ 1999 – 2012 2.35 2.33 2.3 2.25 2.25 2.2 2.15 2.12 2.1 2.11 2.07 2.05 2.03 2 1.99 1.95 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Có khác biệt mức sinh vùng Nhu cầu dịch vụ kế hoạch hóa gia đình tiếp tục gia tăng Xu hướng gia tăng nữ tuổi sinh đẻ (15-49) từ 2001 tới 2012 Nhu cầu tránh thai tăng • Tỷ lệ sử dụng tránh thai (%) Năm Tỷ lệ sử dụng tránh thai Dự báo (Chiến lược) Thực tế Tỷ lệ biện pháp đại Dự báo (Chiến lược) Thực tế 2010 80.51 78.00 68.20 67.50 2011 80.80 78.20 68.60 68.60 2012 81.11 76.20 69.02 66.60 2013 81.40 77,2 69.35 67,0 2014 81.68 69.83 2015 82.04 70.15 Nguồn lực đáp ứng nhu cầu giảm 1200000 1000000 970000 887000 848000 800000 740000 600000 547000 400000 330347 311358 359186 279431 200000 139788 115379 2010 2011 Tổng chương trình Dự án 133619 142927 92621 36624 2012 2013 2014 Tổng kinh phí đầu tư cho mua PTTT, dịch vụ Có chia sẻ cung cấp dịch vụ KHHGĐ Chiến dịch dịch vụ KHHGĐ thường xuyên Chiến dịch góp phần quan trọng việc thực tiêu KHHGĐvà coi giải pháp quan trọng thực giảm sinh, đặc biệt vùng khó khăn Chiến dịch bộc lộ số nhược điểm: Sao nhãng việc đầu tư cho dịch vụ KHHGĐ thường xuyên Hạn chế chất lượng dịch vụ Địa bàn chiến dịch ngày thu hẹp Tiếp thị xã hội phương tiện tránh thai đạt kết quan trọng mở rộng Tỷ lệ khách hàng mua PTTT qua TTXH không ngừng tăng lên: BCS: 45,8% (1997) lên 77,2% (2008) đạt xấp xỉ 80,0% sau 2010 Thuốc viên TT tương ứng: 25,0% lên 37,2% 40,0% Địa bàn TTXH ngày mở rộng Đơn vị tham gia TTXH tăng lên Sản phẩm TTXH triển khai đa dạng Chương trình TTXH để góp phần thay đổi nhận thức chuyển đổi hành vi sử dụng PTTT ĐỊNH HƯỚNG CUNG CẤP DỊCH VỤ KHHGĐ VÀ PHƯƠNG TIỆN TRÁNH THAI GIAI ĐOẠN 2012-2015 17 16 Nữ 15 Nam 14 13 12 11 10 -5 -4 -3 -2 -1 Phân chia vùng theo mức sinh -Đã đạt mức sinh thay (TFR ≤ 2,0); -Có khả tiếp tục giảm thời gian tới; -Yếu tố tác động mạnh đến khả tiếp tục giảm sinh là: tỷ lệ DSTT từ 30% trở lên mức TNBQ đầu người/1 tháng >1 triệu đồng - Gồm tỉnh,TP -Đã đạt mức sinh thay (TFR ≤ 2,2) - Biến động khó lường thời gian tới; -Yếu tố tác động đến mức sinh đến giảm sinh là:tỷ lệ DSTT 30% mức TNBQ đầu người/1tháng

Ngày đăng: 19/05/2021, 08:40

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan