Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 28 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng
Số trang
28
Dung lượng
111,23 KB
Nội dung
1 Chuyên đề thực tập THỰCTRẠNGVỀCHIPHÍKINHDOANHCỦACÔNGTYCỔPHẦNBÁNHKẸOHẢICHÂUTRONGNHỮNGNĂMVỪAQUA 2.1. Kết quảkinhdoanhcủacôngtycổphầnbánhkẹoHảiChâutrongnhữngnămvừaqua 2.1.1. Kết quả chung Với sự nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ công nhân viên trongcôngty và với đà phát triển chung của nền kinh tế, CôngtycổphầnBánhkẹoHảiChâucónhững thành tựu quan trọngtrong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Kết quảkinhdoanh được tổng hợp qua bảng 2.1 dưới đây. - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ củaCôngty liên tục tăng qua các năm từ 2007 – 2009. Năm 2008 doanh thu đạt 215.483.975.058 đồng, tăng 0,46% so với năm 2007. Còn năm 2009 doanh thu củaCôngty đạt 216.938.177.036 đồng, tăng 0,67% so với năm 2008. - Doanh thu từ hoạt động tài chính cũng tăng dần với tốc độ tăng hơn 4%/năm. Năm 2009 doanh thu từ hoạt động tài chính củacôngty đạt 137.147.653 đồng, tăng 4,78% so với năm 2008, và tăng 9,68% so với năm 2007. - Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinhdoanhcủaCôngty đã tăng từ 3.522.239.647 đồng vào năm 2007 lên đến 5.123.976.192 đồng vào năm 2009. - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế củaCôngtynăm 2009 đã tăng 10,08% so với năm 2008, tương đương 501.583.730 đồng. - Do côngty chuyển sang loại hình Côngtycổphần nên Côngty đã được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) trongnăm 2007 và được giảm 50% thuế TNDN vào năm 2008 và năm 2009 nên lợi nhuận sau thuế củaCôngtycổphầnBánhkẹoHảiChâutrong giai đoạn 2007 – 2009 tương đối cao. Lợi nhuận sau thuế TNDN củaCôngtynăm 2008 tăng 17,57% so với 1 Đề tài: Giảm chiphíkinhdoanhcủaCôngtycổphầnBánhkẹoHảiChâu 1 2 Chuyên đề thực tập năm 2007. Và năm 2009 tăng 12% so với năm 2007. Đây thực sự là những kết quả đáng khích lệ củaCôngtytrong thời gian qua. Biểu đồ 2.1: Kết quả sản xuất kinhdoanh chung củaCôngtycổphầnbánhkẹoHảiChâuqua 3 năm 2007 - 2009 Ngoài các chỉ tiêu trên ta thấy các chỉ tiêu khác cũng chứng minh sự thành côngtrong hoạt động củacông ty: - Thu nhập bình quân tháng của người lao động tăng 100.000 đ/năm. - Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt, thị phầncủaCôngty vẫn giữ vững, chiếm khoảng 3% thị trường hiện nay, là một trongnhữngCôngty sản xuất và kinhdoanhbánhkẹo nổi tiếng của cả nước. Bảng 2.1: Một số chỉ tiêu kinh tế - tài chính củaCôngtycổphầnBánhkẹoHảiChâu (2007 – 2009) Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Đơn vị tính đồng đồng đồng Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 214.487.463.270 215.483.975.058 216.938.177.036 Các khoản giảm trừ 1.710.412.274 1.279.380.473 1.387.462.050 Doanh thu thuần từ bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ 212.777.050.996 214.204.594.585 215.550.714.986 Giá vốn hàng bán hàng hóa và dịch vụ 179.863.725.108 181.956.820.300 183.032.622.850 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 32.913.325.888 32.247.774.285 32.518.092.136 Doanh thu hoạt động tài chính 125.043.847 130.894.579 137.147.653 Chiphí tài chính - Trong đó: Chiphí lãi vay 7.996.972.192 7.829.083.116 7.497.449.203 7.497.449.203 8.126.528.410 7.995.320.521 Chiphí bán hàng 13.794.987.537 12.420.396.834 11.580.125.864 Chiphí quản lý doanh nghiệp 7.724.170.359 7.746.507.242 7.824.609.323 2 Đề tài: Giảm chiphíkinhdoanhcủaCôngtycổphầnBánhkẹoHảiChâu 2 3 Chuyên đề thực tập Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinhdoanh 3.522.239.647 4.714.315.585 5.123.976.192 Thu nhập khác 227.615.521 340.749.218 424.643.259 Chiphí khác 110.130.404 79.035.728 71.006.646 Lợi nhuận khác 117.485.117 261.713.490 353.636.613 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 3.639.724.764 4.976.029.075 5.477.612.805 Chiphí thuế TNDN hiện hành - 696.644.070 684.701.600 Chiphí thuế TNDN hoãn lại - Lợi nhuận sau thuế TNDN 3.639.724.764 4.279.385.005 4.792.911.205 Nguồn: CôngtycổphầnBánhkẹoHảiChâu 3 Đề tài: Giảm chiphíkinhdoanhcủaCôngtycổphầnBánhkẹoHảiChâu 3 2.1.2. Kết quả hoạt động sản xuất Theo đánh giá chung, kết quả hoạt động sản xuất củacôngtytrong thời gian qua rất khả quan. Điều này thể hiện qua các chỉ tiêu sau: - Sản lượng các mặt hàng tăng trung bình 2,1%/năm + Sản lượng kẹo tăng trưởng trung bình 15%/năm + Sản lượng bột canh tăng trưởng trung bình 2,5%/năm + Riêng sản lượng bánh không có sự tăng lên, so với năm 2007 thì sản lượng bánhnăm 2009 còn giảm khaongr 120 tấn. Bảng 2.2: Sản lượng sản phẩm chủ yếu củaCôngtycổphầnBánhkẹoHảiChâuqua các năm 2007 – 2009 Đơn vị tính: tấn Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 - Bánh các loại 5.042,8 4.871 4.923 - Kẹo các loại 763,33 902,5 1.023,9 - Bột canh các loại 13.764 14.095 14.455 Tổng sản lượng 19.570,13 19.868,5 20.401,9 Nguồn: CôngtycổphầnBánhkẹoHảiChâuQua bảng trên, ta cũng thấy sản lượng bánh chiếm khoảng 24% sản lượng toàn công ty, sản lượng kẹo chiếm 4,5% và bột canh chiếm 71,5% tổng sản lượng. Điều đáng chú ý là tỷ lệ này được giữ ổn định qua các năm. Biểu đồ 2.2: Cơ cấu sản phẩm củaCôngtycổphầnBánhkẹoHảiChâunăm 2009 Nguồn: CôngtycổphầnBánhkẹoHảiChâu Danh mục sản phẩm củacôngty được mở rộng. Côngty đã liên tục đưa ra thị trường các sản phẩm mới như bánh opera, kem xốp, phomát, kẹo cứng trái cây, kẹo mềm trái cây, các loại socola, bánh mềm cao cấp. Máy móc được sử dụng gần 100% công suất. 2.1.3. Kết quả hoạt động tiêu thụ Trongnhữngnăm qua, lãnh đạo Côngty đã cùng cán bộ công nhân viên với quyết tâm phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thử thách, duy trì sản xuất ổn định và phát triển đạt mục tiêu tăng trưởng cao. Hằng nămCôngtythực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách đối với nhà nước, đảm bảo đủ việc làm và đời sống thu nhập của cán bộ công nhân viên được cải thiện. Theo nhận xét chung, tình hình tiêu thụ củacôngty tương đối thuận lợi. Hàng sản xuất ra đều được tiêu thụ, thậm chí vào một số thời điểm trong năm, côngty không còn hàng để bán. Các mặt hàng chủ đạo củacôngty được tiêu thụ tốt. Mức tăng trưởng trung bình từ 10% - 12%. Những mặt hàng mới dần được thị trường chấp nhận, doanh số bán đạt được những thành tích nổi bật, đạt được mức tăng trưởng từ 50% - 80%. Năm 2009 doanh thu đạt hơn 216,9 tỷ đồng. Thị trường tiêu thụ củaCôngty ngày càng được mở rộng. Tại các khu vực thị trường, các đại lý cấp 1 tiến hành tiếp thị, xây dựng hệ thống đại lý cấp 2, cấp 3. Vì vậy, sản phẩm củaHảiChâu đã đưa đến các vùng sâu, vung xa và đã xuất khẩu sang một số nước trong khu vực Đông Nam Á như Lào, Campuchia…và Châu Âu như Pháp… Chủng loại sản phẩm được phát triển đa dạng hơn, chất lượng sản phẩm được nâng cao hơn, làm tăng thêm uy tín, thương hiệu sản phẩm HảiChâu trên thị trường. Côngty đã tổ chức được mạng lưới phân phối rông khắp trên các tỉnh thành cả nước với 450 đại lý lớn nhỏ. Côngtythực hiện phương thức giao hàng tận nơi, nhanh chóng, thuận tiện và phương thức thanh toán đơn giản tạo điều kiện cho các kên tiêu thụ phối hợp nhịp nhàng, lưu thông nhanh chóng. Các hoạt động nghiên cứu thị trường, yểm trợ xúc tiến bán hàng liên tục được đẩy mạnh. Côngty luôn có mặt trongtrong các đợt triển lãm, hội chợ hàng tiêu dùng, tổ chức hội nghị khách hàng…và luôn cử các nhân viên nghiên cứu thị trường, tìm tòi, khảo sát thông tin về nhu cầu thị trường. Bên cạnh những thành tựu đạt được Côngty còn cónhững mặt tồn tại, thiếu sót cần khắc phục để năng cao sản lượng tiêu thụ sản phẩm. + Công tác nghiên cứu thị trường: Đội ngũ cán bộ nghiên cứu phát triển thị trường mặc dù một số năm gần đây đã được Côngty bổ xung nhưng số lượng vẫn thiếu so với nhu cầu. Hơn nữa, nhân viên tiếp thị được tuyển thường là con em các đại lý hoặc nhân viên Công ty, năng lực chuyên môn còn nhiều hạn chế, chưa hoàn toàn chủ động trong việc điều tra, nghiên cứu thị trường. + Công tác dự đoán xu hướng biến đổi nhu cầu của thị trường về chủng loại sản phẩm chưa tốt nên trongnhững thời điểm mùa vụ như lễ tết, Côngty vẫn còn hiện tượng thiếu hụt sản phẩm để bán dẫn đến thị phần bị một số nhà sản xuất bánhkẹo khác chi phối lam ảnh hưởng trực tiếp đến sức tăng trưởng của hoạt động tiêu thụ. + Các thông tin về đối thủ cạnh tranh vẫn còn chậm, do đó Côngty chưa đối phó kịp thời trước sự thay đổi chiến lược cạnh tranh của đối thủ về nhiều mặt. + Các sản phẩm củaHảiChâu tuy đa dạng và phong phú nhưng chủ yếu chỉ phục vụ thị trường bình dân và tiêu thụ mạnh ở vùng sâu, vùng xa. Thị trường rộng lớn như miền Nam và ngay cả thị trường số 1 là Hà Nội thì bị các đối thủ khác xâm lấn. + Việc phát triển sản phẩm mới cũng có nhiều bất cập trong nghiên cứu cũng như trongthực hiện. Số lượng chủng loại hnàg hoá còn hạn chế và cơ cấu chủng loại không cân bằng ở các mặt hàng kinh doanh. Có ưu thế về chủng loại bánhnhưng hạn chế về chủng loại kẹo. Tuy nhiên bánhcủaCôngty là sản phẩm có ưu thế nhưng còn có nhiêu điêm yếu như; độ cứng củabánh còn lớn, bánh còn vỡ nhiều khi vận chuyển đến thị trường xa để tiêu thụ như miền núi phía Bắc và miên Nam. + Hoạt động tiếp thị, giới thiệu sản phẩm chưa được triển khai thường xuyên, liên tục. Đặc biệt công tác xúc tiến thương mại còn nhiều hạn chế, chưa tiến kịp với xu thế phát triển chung, xu thế hội nhập khu vực và quốc tế. Chiphí cho tiếp thị còn hạn chế, ngân sách danh cho quảng cáo còn thấp, hình thức khuyến mại còn đơn điệu…khiến Côngty chưa phát huy hết vai trò củacông cụ xúc tiến trongcông tác đẩy mạnh tiêu thụ. 2.2. Phân tích thựctrạngchiphíkinhdoanhcủacôngtycổphầnbánhkẹoHảiChâutrongnhữngnămvừaqua 2.2.1. Phân tích chung về kết quảchiphíkinhdoanhcủacôngtycổphầnbánhkẹoHảiChâutrongnhữngnămvừaquaCôngtycổphầnbánhkẹoHảiChâu sản xuất và kinhdoanh mặt hàng chủ yếu là bánh các loại, kẹo các loại và bột canh. Trongquá trình sản xuất kinhdoanhCôngty đã bỏ ra nhiều khoản chiphí phát sinh ở các phân xưởng sản xuất, bộ phận bán hàng và bộ phận quản lý. Do CôngtycổphầnbánhkẹoHảiChâuvừa sản xuất sản phẩm, vừa tổ chức tiêu thụ sản phẩm, do vậy cấu thành tổng chiphíkinhdoanhcủaCôngty bao gồm: - CP giá vốn hàng bán - CP tài chính - CP bán hàng - CP quản lý doanh nghiệp - CP khác Tình hình chiphíkinhdoanhcủaCôngtycổphầnbánhkẹoHảiChâutrongnhữngnămvừaqua được thể hiện qua bảng số liệu tổng hợp sau: Bảng 2.3: Kết quảchiphíkinhdoanhcủacôngtycổphầnbánhkẹoHảiChâu giai đoạn 2007 – 2009 Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 So sánh 08/07 So sánh 09/08 Tuyệt đối Tương đối Tuyệt đối Tương đối Đơn vị tính Đồng Đồng Đồng Đồng % Đồng % I. Tổng doanh thu 214.487.463.270 215.483.975.058 216.938.177.036 996.511.788 1,0046 1.454.201.978 1,0067 II . Tổng chiphí 209.489.985.600 209.700.209.307 210.634.893.093 210.223.707 1,0010 934.683.786 1,0046 1. CP giá vốn hàng bán - CP nguyên vật liệu trực tiếp - CP nhân công trực tiếp - CP sản xuất chung 179.863.725.108 113.134.283.093 20.569.869.653 46.159.572.362 181.956.820.300 114.271.933.195 20.872.561.885 46.812.325.220 183.032.622.850 115.657.155.097 21.076.192.516 46.299.275.237 2.093.095.192 1.137.650.102 302.392.232 652.752.858 1,0116 1,0101 1,0147 1,0141 1.075.802.550 1.385.221.902 203.630.631 -513.049.983 1,0059 1,0121 1,0098 0,9890 2. CP tài chính - CP lãi vay 7.996.972.192 7.829.083.116 7.497.449.203 7.497.449.203 8.126.528.410 8.059.757.893 - 499.522.989 - 331.633.913 0,9375 0,9576 629.079.207 562.308.690 1,0839 1,0750 3. CP bán hàng 13.794.987.537 12.420.396.834 11.580.125.864 - 1.374.590.703 0,9004 - 840.270.970 0,9323 4. CP quản lý doanh nghiệp 7.724.170.359 7.746.507.242 7.824.609.323 22.336.883 1,0029 78.102.081 1,0101 5. CP khác 110.130.404 79.035.728 71.006.646 - 31.094.676 0,7177 - 8.029.082 0,8984 Nguồn: CôngtycổphầnBánhkẹoHảiChâuQua bảng trên ta thấy rằng tổng chiphíkinhdoanhcủacôngty tăng dần qua từng năm, tổng chiphíkinhdoanhnăm 2008 là 181.956.820.300 đồng tăng so với năm 2007 là 2.093.095.192 đồng, tương đương 1,16%; năm 2009 là 183.032.622.850 tăng so với năm 2008 là 1.075.802.550 đồng, tương đương 0,59%. Mức tăng tổng chiphínăm 2008/2007 thấp hơn mức tăng tổng chiphínăm 2009/2008 (0,59% < 1,16%) là do năm 2008 là năm Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, nước ta đã chịu đựng lạm phát cao gần suốt năm 2008, tính chung cho cả nămtỷ lệ lạm phát là 25%. Giá cả tất cả các mặt hàng đều không ngừng tăng cao, dẫn đến chiphí nguyên vật liệu dùng cho sản xuất tăng cao, đây là nguyên nhân chính dẫn đến chiphíkinhdoanhnăm 2008 củaCôngtycổphầnbánhkẹoHảiChâu tăng mạnh. Năm 2009, nền kinh tế trong nước đã ổn định hơn, tổng chiphíkinhdoanhcủaCôngtynăm 2009 tăng lên là do Côngty đang mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh. So sánh năm 2008 với năm 2007, mức tăng tổng doanh thu đạt 0,46%, còn mức tăng tổng chiphí là 0,10%. So sánh năm 2009 với năm 2008, mức tăng tổng doanh thu đạt 0,67%, còn mức tăng tổng chiphí là 0,46%, điều này cho thấy tốc độ tăng doanh thu luôn cao hơn tốc độ tăng chi phí, chứng tỏ Côngty ngày càng sử dụng hiệu quảchiphíkinh doanh. Sau đây chúng ta sẽ xem xét về từng khoản mục chiphí cụ thể củaCôngtycổphầnBánhkẹoHảiChâu một số năm gần đây (2007 – 2009): Chiphí giá vốn hàng bán Chiphí giá vốn hàng bán năm 2009 là 183.032.622.850 đồng, tăng hơn năm 2008 là 1.075.802.550 đồng, tương đương 0,59%, và tăng hơn năm 2007 là 3.168.897.742 đồng, tương đương 1,76%. Chiphí giá vốn hàng bán bao gồm 3 loại chiphí chủ yếu sau: - Thứ nhất là chiphí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp Chiphí nguyên vật liệu trực tiếp bao gồm những loại nguyên liệu, vật liệu chính tạo ra thực thể của sản phầm: bột, đường, muối, hương liệu…được xác định thông qua phiếu xuất kho nguyên liệu. Chiphívề nguyên vật liệu trực tiếp được tính thẳng vào chiphí sản xuất sản phẩm, ngoài ra trong quát trình sản xuất còn phát sinh những loại nguyên liệu có tác dụng phụ thuộc, nó kết hợp nguyên vật liệu chính để sản xuất ra sản phẩm hoặc làm tăng chất lượng của sản phẩm, hoặc tạo ra màu sắc, mùi vị hoặc rút ngắn chu kỳ sản xuất của sản phẩm. Đây là loại chiphí quan trọng nhất và lớn nhất trong các loại chiphícủaCôngtycổphầnbánhkẹoHải Châu. Năm 2007 tổng chiphívề nguyên vật liệu trực tiếp củaCôngty là 113.134.283.093 đồng, năm 2008 chiphí này tăng thêm 1.137.650.102 đồng, tương đương 1,01%. Năm 2009, mức chiphí này bằng 101,21% mức chiphícủanăm 2008. Chiphí nguyên vật liệu năm 2008 tăng lên so với năm 2007 nguyên nhân chính là do nền kinh tế bị lạm phát, giá các loại nguyên vật liệu đều tăng cao nên chiphí nguyên vật liệu trực tiếp tăng lên. Còn năm 2009 so với năm 2008, chiphí nguyên vật liệu tăng chủ yếu là do Côngty đã mở rộng quy mô sản xuất, đa dạng hóa nhiều loại sản phẩm bánhkẹo hơn, sản lượng bánhkẹo sản xuất ra tăng lên. - Thứ hai là chiphí nhân công trực tiếp Chiphí nhân công trực tiếp bao gồm các chiphí cho lao động trực tiếp tham gia vào quá trình tạo ra sản phẩm, đó là các công nhân làm việc tại các phân xưởng, dây chuyền sản xuất. Nó bao gồm chiphívề tiền lương, các khoản tính theo lương được tính thẳng vào sản phẩm sản xuất ra. Chiphí nhân công trực tiếp tăng nhẹ qua các năm, năm 2009 là 21.076.192.516 đồng, tăng 203.630.631 đồng so với năm 2008, tương đương 0,98%; năm 2008 tăng 1,47% so với năm 2007. [...]... Nguồn: CôngtycổphầnBánhkẹoHảiChâu 2.2.2 Phân tích hiệu quảchiphíkinhdoanhcủacôngtycổphầnbánhkẹoHảiChâutrongnhữngnămvừaqua • Tình hình thực hiện kế hoạch chiphíkinhdoanh Ta có thể xem xét tình hình thực hiện kế hoạch chiphíkinhdoanhcủaCôngtycổphầnbánhkẹoHảiChâutrong 3 năm 2007 – 2009 qua bảng 2.6 Nhìn chung, trong 3 năm (2007 – 2009), mức độ thực hiện kế hoạch về. .. trongnhữngnămvừaqua 2.3.1 Ưu điểm - Với dặc điểm về lĩnh vực kinhdoanh và đặc điểm về tổ chức sản xuất kinhdoanhcủaCôngtycổphầnbánhkẹoHảiChâu thì cơ cấu chiphíkinhdoanhcủaCôngty như vậy là tương đối hợp lý: chiphí giá vốn hàng bán chi m tỷtrọng lớn nhất trong tổng chiphíkinhdoanhcủaCôngty (hơn 85% tổng chiphíkinh doanh) , và trong đó chiphí nguyên vật liệu trục tiếp chi m... bộ công nhân viên Quanhữngphân tích vềchiphíkinhdoanhtrong giai đoạn 2007 – 2009 ta thấy rằng chiphíkinhdoanh đạt được hiệu quả tốt như vậy đó là do Công tycổphầnBánhkẹoHảiChâu đã quản lý và kiếm soát chiphí khá tốt Tuy nhiên Côngty vẫn phải phấn đấu để đạt được hiệu quả cao hơn nữa trongnhữngnăm tới 2.3 Đánh giá vềthựctrạngchiphíkinhdoanhcủaCôngtycổphầnBánhkẹoHải Châu. .. BánhkẹoHảiChâu Hệ số H tăng dần lên qua 3 năm cho thấy chiphíkinhdoanhcủaCôngty ngày càng mang lại hiệu quả cao trong việc sản xuất kinhdoanhcủaCôngty Nếu như năm 2007, 1 đồng chiphí bỏ ra chỉ tạo ra được 0,0174 đồng lợi nhuận, thì đến năm 2009, 1 đồng chiphí tạo ra được 0,0228 đồng lợi nhuận 2.2.3 Phân tích tình hình quản lý chiphíkinhdoanhcủa công tycổphầnbánhkẹoHảiChâu trong. .. tổng chiphíkinhdoanhcủa toàn Côngty (54 – 57%) Biều đổ 2.3: Cơ cấu chiphíkinhdoanhcủaCôngty (2007 – 2009) Nguồn: Công tycổphầnBánhkẹoHảiChâu - Tốc độ tăng giảm của từng khoản mục chiphí tương đối hợp lý và phù hợp với điều kiện môi trường kinhdoanhcủaCông ty, những biến động về giá cả, nguồn nguyên vật liệu… - Khoản mục chiphí khác đang có xu hướng giảm tích cực trongnhững năm. .. phí khác củaCôngty giảm dần từ năm 2007 đến năm 2009, năm 2007 mức chiphí này là hơn 110 triệu đồng, năm 2009 giảm xuống còn khoảng 71 triệu đồng, tức là đã giảm hơn 39 triệu đồng, tương đương 35,45% so với năm 2007 Điều này cho thấy Công tycổphầnbánhkẹoHảiChâu đã quản lý, kiểm soát khả tốt khoản mục chiphí này Về cơ cấu chiphíkinhdoanhcủaCông ty, vì Công tycổphầnbánhkẹoHảiChâu trực... phải thu khó đòi và dự phòng giảm giá hàng tồn kho - Chiphí thuế, lệ phí như thuế nhà đất, thuế môn bài… - Chiphí khác gồm các khoản chiphí khác nhữngchiphí trên như tiền ăn ca, chiphí tổ chức đi thăm quan, nghỉ mát cho cán bộ công nhân viên trongcôngtyChiphí quản lý doanh nghiệp củaCôngtycổphầnbánhkẹoHảiChâuqua 3 năm 2007 – 2009 không tăng lên đáng kể Năm 2007 mức chiphí này của. .. ngắn hạn, chiphí giao dịch bán chứng khoán…dự phòng giảm giá đầu tư tài chính, khoản phát sinh khi bán ngoại tệ, lỗ tỷ giá hối đoái… Đối với CôngtycổphầnbánhkẹoHải Châu, chiphí tài chính củacôngty chủ yếu là chiphí lãi vay, chiphí lãi vay chi m tới 98 - 100% chiphí tài chính củacôngtyNăm 2008 chiphí tài chính củacôngty giảm 6,25% so với năm 2007, tuy nhiên năm 2009 chiphí này tăng... cho thấy năm 2008 và năm 2009 mức chiphíthực tế nằmtrong mức chiphí dự kiến, năm 2008 thấp hơn kế hoạch là 28,7% và năm 2009 con số này là 3% Ta thấy rằng công tác lập kế hoạch về mức chiphíkinhdoanhcủaCôngtycổphầnBánhkẹoHảiChâu là tương đối tốt Côngty đã dự báo khá tốt vềnhững biến động của môi trường kinh doanh, về tình hình giá cả thị trường nên đã đưa ra được mức chiphí kế hoạch... tổng chiphíkinhdoanhcủaCôngtycổphầnBánhkẹoHảiChâu đều đạt ở mức 97 – 98%, tức là tổng chiphíkinhdoanhthực tế đều thấp hơn so với kế hoạch dự tính từ 2 – 3%, đây là một kết quả tương đối tốt về việc thực hiện Tỷtrọng % 86,90 54,91 10,01 21,98 3,86 3,80 5,50 3,71 0,03 100 giảm chiphíkinhdoanhcủaCôngty nhờ sự nỗ lực không ngừng của toàn thể Côngtytrong việc kiểm soát và giảm chiphí . đề thực tập THỰC TRẠNG VỀ CHI PHÍ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI CHÂU TRONG NHỮNG NĂM VỪA QUA 2.1. Kết quả kinh doanh của công ty cổ phần bánh. phần bánh kẹo Hải Châu trong những năm vừa qua 2.2.1. Phân tích chung về kết quả chi phí kinh doanh của công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu trong những năm vừa