Bao cao cua Tong Giam doc

3 109 0
Bao cao cua Tong Giam doc

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Bao cao cua Tong Giam doc tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực ki...

1 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hoàng Mai, ngày 10 tháng 4 năm 2013 BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2012 CỦA CÔNG TY 1. Đặc điểm tình hình a)Thuận lợi - Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai là đơn vị có vốn góp chi phối của Tổng công ty công nghiệp Xi măng Việt Nam nên công ty nhận được sự quan tâm, chỉ đạo theo chiến lược chung của Tổng công ty; sự hỗ trợ của các cấp các ngành từ Trung ương đến địa phương; sự quan tâm, ủng hộ của cổ đông với tư cách là nhà đầu tư và sự hợp tác của các Công ty thành viên trong Vicem; - Cơ quan quản lý, cơ quan điều hành, người lao động đoàn kết nhất trí phấn đấu vì mục tiêu chung của công ty, ổn định việc làm và tăng thu nhập cho người lao động. b) Khó khăn - Tăng trưởng kinh tế (GDP) năm 2012 của Việt Nam đạt mức 5,03%; so với năm 2011, GDP năm 2012 giảm 0,86% và chỉ bằng 77,4% so với mục tiêu của năm 2012. - Công tác đầu tư xây dựng gặp khó khăn do thiếu vốn; thị trường bất động sản tiếp tục đóng băng đã ảnh hưởng mạnh đến sản lượng xi măng tiêu thụ. - Tổng lượng xi măng tiêu thụ trong nước năm 2012 đạt 45,3 triệu tấn, giảm 7,9% so với năm 2011; trong khi đó công suất thiết kế các dây chuyền đạt gần 70 triệu tấn, năng lực sản xuất ước đạt 60 – 62 triệu tấn. c) Tình hình thị trường xi măng năm 2012 Tổng sản lượng xi măng toàn xã hội năm 2012 tiêu thụ đạt 45,3 triệu tấn, giảm 7,9% so với năm 2011. Tiêu thụ xi măng ở Miền Trung giữ được mức tăng trưởng nhẹ khoảng 1% trong khi đó tiêu thụ xi măng khu vực Miền Bắc và Miền Nam có sự giảm mạnh tương ứng 12% và 8,4%. 2 n v tớnh: triu tn 23.300 10.500 15.500 49.200 20.500 10.600 14.200 45.300 -12% 01% -08% -08% -14% -12% -10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% - 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 Min Bc Min Trung Min Nam Ton xó hi SL tiờu th nm 2011 SL tiờu th nm 2012 Tng, gim 2012/2011 (%) (ngun: Hip hi xi mng Vit Nam) Tng sn phm tiờu th ca Vicem nm 2012 t 15,3 triu tn, gim 5% so vi nm 2011. n v tớnh: triu tn 49,23 16,03 14,70 18,50 45,34 15,28 13,20 16,86 -8% -5% -10% -9% -12% -10% -8% -6% -4% -2% 0% - 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 Ton xó hi Vicem Liờn doanh Khỏc SL tiờu th nm 2011 SL tiờu th nm 2012 Tng, gim 2012/2011 (%) (ngun: Hip hi xi mng Vit Nam) 2. Kt qu thc hin cỏc ch tiờu sn xut kinh doanh nm 2012 TT Chỉ tiêu ĐVT KH Năm 2012 TH Năm 2012 So sánh TH năm 2012 với KH năm 2012 So sánh TH năm 2012 với TH năm 2011 1 Sản l-ợng sản xuất - Clinker sản xuất Ngàn tấn 1,280 1,250 98% 99% - Xi măng sản xuất Ngàn tấn 1,450 1,367 94% 104% 2 Sản l-ợng tiêu thụ Ngàn tấn 1,500 1,468 98% 101% - Clinker Ngàn tấn 50 101 202% 75% - Xi măng Ngàn tấn 1,450 1,367 94% 104% 3 Doanh thu Tỷ. đồng 1,645 1,651 100% 112% 4 Lợi nhuận tr-ớc thuế Tỷ. đồng 163 132.45 81% 87% 5 EBITDA Tỷ. đồng 435 348 80% 91% 3 TT Chỉ tiêu ĐVT KH Năm 2012 TH Năm 2012 So sánh TH năm 2012 với KH năm 2012 So sánh TH năm 2012 với TH năm 2011 EBIDA/Sản l-ợng đồng/tấn 290,000 237,057 82% 90% EBIDA/Doanh thu % 27% 22.79% 83% 84% 6 Nộp ngân sách Tỷ. đồng 72.60 79.00 109% 113% 7 EPS (LN/1 cổ phiếu ) đồng 2,060 1,628 79% 87% * Kết quả sản xuất kinh doanh sản phẩm phụ: + Sn phm sn xut: - Gch Block: 19,9 triu viờn, t 133% k hoch - ỏ xõy dng: 424 ngn m3, t 116% k hoch - Bờ tụng: 24 ngn m3, t 107% k hoch + Sn phm tiờu th: - Gch Block: 19,2 triu viờn, t 128% k hoch - ỏ xõy dng: 444 ngn m3, t 122% k hoch - Bờ tụng: 24 ngn m3, t 107% k hoch + Tng doanh thu thun ca sn phm ph l 68 t ng. “Tại thời điểm năm 2011, trước khó khăn kinh tế ngày lớn, đe dọa khả hoàn thành kế hoạch kinh doanh, toàn Ban Điều hành BIC tin tưởng tâm thực hoàn thành kế hoạch kinh doanh Hội đồng Quản trị Đại hội đồng cổ đông thông qua Kết quả, năm 2011 năm nỗ lực thành công BIC, đảm bảo quyền lợi cổ đơng, trì thị phần tốc độ tăng trưởng bền vững BIC” báo cáo Tổng giám đốc Kính thưa Q vị Lời tơi xin tri ân sâu sắc tới Quý vị Khách hàng, Đối tác BIC năm qua, đặc biệt đồng hành năm 2011, năm có nhiều khó khăn thử thách Chính ủng hộ, sát cánh Quý vị tiếp thêm nguồn sức mạnh động lực để BIC phát triển thực thành công mục tiêu năm 2011, sẵn sàng tự tin hướng tới năm 2012 Năm 2011 năm đáng nhớ chứng kiến thay đổi lớn BIC, năm BIC hoạt động đầy đủ với tư cách công ty cổ phần đại chúng, thay đổi mơ hình quản trị nhân điều hành Sóng gió đến thuyền BIC “vươn biển lớn” BIC phải đối mặt với khó khăn suy thối kinh tế vượt ngồi dự đốn Những biện pháp Chính phủ thực để kiềm chế lạm phát thắt chặt cung ứng tiền tệ, giảm đầu tư công,… ảnh hưởng khơng nhỏ tới khả tốn khách hàng BIC, đồng thời chi phí bồi thường tăng cao lạm phát, loạt tai nạn tàu biển ngẫu nghiên đe dọa suy giảm lợi nhuận năm 2011 Những khó khăn đặt Ban Điều hành BIC trước áp lực lớn bắt buộc phải có giải pháp ứng phó phù hợp, kịp thời Hàng loạt biện pháp đồng để thúc đẩy kinh doanh tăng hiệu hoạt động triển khai: đẩy mạnh kênh bảo hiểm bán lẻ để tận dụng xu hướng tiêu dùng cá nhân, giảm gánh nặng cho kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm truyền thống bị thắt chặt giảm đầu tư, kiểm sốt chặt chẽ chi phí hành song song với việc điều hành linh hoạt chi phí người bạn Đồng hành khai thác, tăng cường quản lý rủi ro, giảm tỷ lệ nợ phí, triển khai thường xuyên chương trình động lực, thi đua để thúc đẩy kinh doanh… Tại thời điểm năm 2011, trước khó khăn kinh tế ngày lớn, đe dọa khả hoàn thành kế hoạch kinh doanh, toàn Ban Điều hành BIC tin tưởng tâm thực hoàn thành kế hoạch kinh doanh Hội đồng Quản trị Đại hội đồng cổ đông thông qua Kết quả, năm 2011 năm nỗ lực thành cơng BIC, trì thị phần tốc độ tăng trưởng bền vững BIC Điểm lại năm 2011, thành công lớn mà BIC đạt được, là: - Kết kinh doanh đạt vượt tiêu Đại hội đồng cổ đông giao: Tổng doanh thu đạt 1.068,553 tỷ đồng, tăng trưởng 22% so với năm 2010, doanh thu phí bảo hiểm tăng 25% Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 100,521 tỷ đồng, tăng trưởng 219% so với năm 2010, hoàn thành 100% kế hoạch Đại hội đồng cổ đơng giao Quỹ dự phòng nghiệp vụ cuối năm 2011 tăng 18% so với cuối năm 2010 Thị phần tăng thêm 0,1% lên 3,1%, tiếp tục giữ vị trí thứ thị trường bảo hiểm phi nhân thọ - Mạng lưới mở rộng phủ kín khắp nước, củng cố lực khai thác mở rộng kinh doanh: Năm 2011 BIC thành lập cơng ty thành viên 17 phòng kinh doanh, nâng số lượng công ty thành viên thời điểm 31/12/2011 lên 21 Cơng ty 91 Phòng Kinh doanh phạm vi nước - Chiến lược bán lẻ định hình dần ưu tiên để giảm gánh nặng cho sản phẩm truyền thống: Trước bối cảnh kinh tế khó khăn, khoản khách hàng doanh nghiệp giảm sút, BIC xem xét chuyển hướng ưu tiên sang phân đoạn khách hàng cá nhân để phân tán rủi ro giảm gánh nặng cho kênh phân phối sản phẩm truyền thống Với phương châm đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ cá nhân, phát triển BÁO CÁO THường niÊn 2011 kênh phân phối để tiếp cận khách hàng lúc nơi, năm 2011 BIC đạt thành công quan trọng với chiến lược Để tạo thuận lợi cho khách hàng tiếp cận cung cấp dịch vụ bảo hiểm dễ dàng từ đâu thời gian nào, BIC tiên phong triển khai kênh bán bảo hiểm trực tuyến website www.baohiemtructuyen.com.vn, cung cấp đa dạng sản phẩm bảo hiểm cá nhân qua mạng internet Kênh Bancassuarance giữ vai trò mạnh BIC đạt tổng doanh thu qua phần mềm khai thác bảo hiểm trực tuyến 23,5 tỷ đồng, hoàn thành 146% kế hoạch tăng trưởng 52% so với 2010, phục vụ 85.000 lượt khách hàng Chất lượng phục vụ khách hàng có nhiều bước tiến Ngồi chương trình chăm sóc thể tận tâm chia sẻ doanh nghiệp bảo hiểm, BIC thực liên tục chương trình đo lường hài lòng khách hàng qua mạng để có sở cải thiện quy trình, thủ tục phát huy điểm mạnh để thỏa mãn khách hàng tốt Thông qua nỗ lực chăm sóc khách hàng, hình ảnh BIC ngày chun nghiệp, khẳng định thơng điệp hài lòng khách hàng mục tiêu mà BIC hướng tới Theo phân tích Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, năm 2012, tình hình đầu tư hoạt động kinh tế nhiều khó khăn tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh công ty bảo hiểm Tuy nhiên, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ dự đoán tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao với doanh thu phí ước đạt 27.500 tỷ đồng, tăng trưởng 19-20% so với năm 2011(1) Bên cạnh đó, theo dự đốn chun gia kinh tế, sau thời gian tăng trưởng nóng, năm 2012 việc cấu kinh tế lĩnh vực trọng yếu (đầu tư công, khối doanh nghiệp nhà nước, ngân hàng) quan tâm hàng đầu động lực để doanh nghiệp bảo hiểm thay đổi tư duy, cách làm để trì tăng trưởng bền vững cho giai đoạn Trong bối cảnh có khó khăn hội đó, năm 2012, BIC phấn đấu nâng cao hiệu (1): Nguồn: Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam kinh doanh bảo hiểm, hướng tới mục tiêu hiệu nâng cao lực cạnh tranh ...MỤC LỤC Trang Báo cáo của Tổng Giám Đốc 1 - 3 Báo cáo kiểm toán 4 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán Bảng cân đối kế toán ngày 31 tháng 12 năm 2009 5 - 8 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 9 cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2009 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 10 - 11 cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2009 Thuyết minh báo cáo tài chính 12 - 34 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC 1 Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (dưới đây gọi tắt là Công ty) hân hạnh đệ trình báo cáo này cùng với các báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2009. 1. Các thông tin chung Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa là công ty cổ phần được thành lập theo:  Quyết định số 44/2001/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà Nước thành công ty cổ phần.  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 4703000014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp ngày 16 tháng 5 năm 2001 và các Giấy chứng nhận thay đổi sau đó với lần thay đổi gần đây nhất là vào ngày 29 tháng 04 năm 2009. Trụ sở và nhà máy đặt tại Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai. Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 185.316.200.000 đồng. Công ty có cổ phiếu niêm yết tại Sở giao dị ch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy phép số 79/UBCK-GPNY ngày 21 tháng 11 năm 2006 của Chủ tịch Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước. Các đơn vị trực thuộc tính đến ngày 31/12/2009 gồm:  Công ty con: Công ty TNHH Một Thành Viên Biên Hòa – Thành Long thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3900854955 ngày 08 tháng 12 năm 2009  Nhà máy Đường Biên Hòa - Tây Ninh: thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 450300000501 ngày 13 tháng 6 năm 2001.  Nhà máy Đường Biên Hòa – Trị An: thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4713000435 ngày 07 tháng 12 n ăm 2007.  Chi nhánh Hà Nội: thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số CN0103000076 ngày 9 tháng 7 năm 2001.  Chi nhánh Hồ Chí Minh: thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4113013142 ngày 15 tháng 9 năm 2003.  Chi nhánh Đà Nẵng: thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3213000033 ngày 11 tháng 6 năm 2001.  Chi nhánh Cần Thơ: thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5713000208 ngày 8 tháng 6 năm 2001. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC 2 Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là:  Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm mía đường, các sản phẩm sản xuất có sử dụng đường và sản phẩm sản xuất từ phụ phẩm, phế phẩm của ngành mía đường.  Mua bán máy móc, thiết bị, vật tư ngành mía đường. Sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt các thiết bị ngành mía đường.  Mua bán, đại lý, ký g ửi hàng nông sản, thực phẩm công nghệ, nguyên liệu, vật tư ngành mía đường.  Sản xuất, mua bán sản phẩm rượu các loại. Sản xuất, mua bán cồn.  Cho thuê kho bãi.  Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp. Kinh doanh bất động sản.  Dịch vụ vận tải, dịch vụ ăn uống. 2. Thành viên của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Danh sách các thành viên Hội đồng quản tr ị trong năm và vào ngày lập báo cáo này bao gồm: Họ tên Chức danh Bà Phạm Thị Sum Chủ tịch Ông Nguyễn Bá Chủ Phó Chủ tịch thường trực Ông Nguyễn Xuân Trình Phó Chủ tịch Ông Hồ Doãn Cường Thành viên Ông Trần Tấn Phát Thành viên Ông Bùi Văn Lang Thành viên Ông Thái Văn Trượng Thành viên Ông Nguyễn Văn Lộc Thành viên Ông Phạm Công Hải Thành viên Bà Nguyễn Thị Kim Trang Thành viên Danh sách các thành viên Ban Tổng Giám đốc trong năm và vào ngày lập báo cáo này bao gồm: Họ tên Chức danh Ông Nguyễn V ăn Lộc Tổng Giám đốc (bổ nhiệm ngày 25/4/2009) Ông Nguyễn Thanh Cường Phó Tổng Giám đốc Ông Bùi Văn Lang Phó Tổng Giám đốc Ông Phạm Công Hải Phó Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Hoàng Tuấn Phó Tổng Giám đốc [...]... dụng hình thức kế CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2014 Số: 812 /BC-HS BÁO CÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014 Kết hoạt động kinh doanh năm 2013 kế hoạch kinh doanh năm 2014 PHẦN I: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2013 Tình hình chung Năm 2013, kinh tế giới, kinh tế nước có dấu hiệu cải thiện nhiều khó khăn Tăng trưởng GDP khoảng 5,42%, tăng so với 2012 Lạm phát kiềm chế, CPI tăng 6,04% so 2012 thấp 10 năm vừa qua Dự trữ ngoại hối NHNN tăng hơn, tỷ giá kiểm soát chặt chẽ Tuy nhiên kinh tế chưa vững chắc: tổng cầu chưa phục hồi, tình hình sản xuất kinh doanh nhiều khó khăn, số doanh nghiệp dừng hoạt động cao (ước ~ 60.700 DN dừng hoạt động, tăng 12% so với 2012) Hoạt động ngành ngân hàng gặp nhiều khó khăn Tăng trưởng tín dụng toàn ngành đạt thấp ~ 11% Huy động vốn tăng khoảng ~ 16% Mặt lãi suất huy động cho vay giảm mạnh Nợ xấu có xu hướng tăng cao Kết hoạt động kinh doanh năm 2013 Trước diễn biến phức tạp tính hình, MB thực theo định hướng “Tái cấu, phát triển bền vững” Năm 2013 đạt kết chủ yếu sau đây: Bảng 1: Các tiêu kinh doanh chủ yếu 2013 STT Chỉ tiêu Tổng tài sản Trong đó, riêng ngân hàng Vốn chủ sở hữu Trong đó, riêng ngân hàng Vốn điều lệ Huy động vốn từ dân cư TCKT (riêng ngân hàng) Dư nợ cho vay (riêng ngân hàng) Tỷ lệ nợ xấu Lợi nhuận trước thuế Trong đó, riêng ngân hàng Đơn vị: Tỷ đồng So với So với KH 2012 2013 103% 94% 103% 94% 118% 117% 113% 75% KQ 2012 KH 2013 KQ 2013 175.610 173.933 12.864 12.807 10.000 191.800 190.000 15.000 180.381 178.785 15.148 14.976 11.256 117.920 129.900 136.654 116% 105% 74.564 1,84% 3.090 3.024 83.000 Bỏo cỏo ca Ban Giỏm c Ban Giỏm c Cụng ty C phn Nc khoỏng Khỏnh Hũa cụng b bỏo cỏo ny cựng vi cỏc Bỏo cỏo ti chớnh ó c kim toỏn cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 31/12/2010.Thụng tin khỏi quỏtCụng ty C phn Nc Khoỏng Khỏnh Hũa (sau õy gi tt l Cụng ty) c thnh lp trờn c s chuyn i Doanh nghip nh nc l Cụng ty Nc khoỏng Khỏnh Hũa thnh Cụng ty C phn Nc Khoỏng Khỏnh Hũa theo Quyt nh s 190/Q-UBND ngy 27 thỏng 01 nm 2006 ca y ban nhõn dõn Tnh Khỏnh Hũa. Cụng ty l n v hch toỏn c lp, hot ng sn xut kinh doanh theo Giy chng nhn ng ký kinh doanh s 4200283916 ngy 18/06/2009 do S K hoch v u t Tnh Khỏnh Hũa cp, Lut Doanh nghip, iu l Cụng ty v cỏc quy nh phỏp lý hin hnh cú liờn quan. T khi thnh lp n nay, Cụng ty ó 4 ln iu chnh Giy chng nhn ng ký kinh doanh v ln iu chnh gn nht vo ngy 09 thỏng 06 nm 2006.Vn iu l: 21.600.000.000 ng, trong ú t l phn vn Nh nc l 51,54% vn iu l.C phiu ca Cụng ty ang giao dich trờn th trng UPCoM ti S Giao dch Chng Khoỏn H Ni vi tờn chng khoỏn l: C Phiu Cụng ty C phn Nc Khoỏng Khỏnh Hũa v mó chng khoỏn l VKD theo Quyt nh s 467/Q SGDHN ngy 13/08/2009 ca S giao dch chng khoỏn H Ni. Ngy giao dch chớnh thc l 12/04/2010 vi giỏ tr ng ký giao dch l 21.600.000.000 VND, mnh giỏ 10.000 VND/ c phiu. Tớnh t ngy giao dch u tiờn n 31/12/2010 cha cú giao dch.Tr s chớnhã a ch: Thụn Cõy Sung, xó Diờn Tõn, huyn Diờn Khỏnh, tnh Khỏnh Hũaã in thoi: 058. 783359-783571ã Fax: 058. 7833572Ngnh ngh kinh doanh chớnhã Sn xut ung khụng cn;ã Mua bỏn thc phm, dung cỏ nhõn v gia ỡnh;ã Mua bỏn khớ t v cỏc sn phm ca chỳng;ã Mua bỏn thit b vn phũng, mỏy vn phũng;ã Kinh doanh dch v khỏch sn, nh hng;ã Kinh doanh dch v vn ti.Nhõn s s cụng nhõn viờn hin cú n cui nm ti chớnh l 307 ngi. Trong ú nhõn viờn qun lý 7 ngi.Cỏc thnh viờn Hi ng qun tr, Ban Kim soỏt, Ban Giỏm c v K toỏn trng trong nm tai chinhv n ngy lp Bỏo cỏo ti chớnh ny gm cú:Hi ng qun trã ễng Phm ỡnh Khng Ch tch B nhim ngy 24/05/2006ã B Ngụ Th Tuyt Trinh Phú Ch tch B nhim ngy 24/05/2006ã ễng Trn H y viờn B nhim ngy 24/05/2006ã ễng Nguyn Ngc Dng y viờn B nhim ngy 24/05/2006ã ễng Nguyn Vn Trung y viờn B nhim ngy 24/05/2006Ban Kim soỏtã ễng Hu Cng Trng ban Bụ nhiờm ngay 02/05/2008ã ễng Phm Honh y viờn B nhim ngy 24/05/2006ã B Trn Th Thu H y viờn B nhim ngy 24/04/2008Ban Giỏm c v K toỏn trngã ễng Phm ỡnh Khng Giỏm c B nhim ngy 20/06/2006 · Ông Trần Hà Phó Giám đốc Bổ nhiệm ngày 20/06/2006· Ông Nguyễn Ngọc Dũng Phó Giám đốc Bổ nhiệm ngày 20/06/2006· Ông Nguyễn Văn Trung Kế Toán Trưởng Bổ nhiệm ngày 20/06/2006Kiểm toán độc lậpCác Báo cáo tài chính này được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (Trụ sở chính 217 Nguyễn Văn Linh, Thành phố Đà Nẵng; Điện thoại: (84) 0511.3655886; Fax: (84) 0511.3655887; Website: www.aac.com.vn; Email: aac@dng.vnn.vn).Trách nhiệm của Ban Giám đốc trong việc lập các Báo cáo tài chính KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2016 I BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2015 Năm 2015 tình hình kinh tế Việt Nam nhận định đà phục hồi có chuyển biến tích cực, cụ thể: tốc độ tăng trưởng GDP đạt mức tăng trưởng cao tỷ lệ lạm phát đạt mức thấp năm gần đây, thu nhập bình quân người/năm: 2.019 USD/người Riêng thị trường bất động sản Hà Nội, ngày 24 tháng năm 2014 BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2014 Kính thưa Quý vị cổ đông Quý vị đại biểu! Năm 2013, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam triển khai kế hoạch (KH) sản xuất kinh doanh (SXKD) Đại hội đồng cổ đông năm 2013 giao bối cảnh có nhiều yếu tố khó khăn thuận lợi đan xen Với việc bám sát mục tiêu giải pháp đề từ Đại hội đồng cổ đông năm 2013, thực điều hành hoạt động SXKD cách linh hoạt, thích ứng kịp thời với điều kiện thị trường, Tập đoàn đạt kết tương đối khả quan, đặc biệt hoàn thành tiêu KH lợi nhuận Kết SXKD năm 2013 KH năm 2014 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam cụ thể sau: I/ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2013: Năm 2013 tiếp tục năm khó khăn doanh nghiệp nói chung Tập đoàn (Petrolimex) nói riêng sản xuất kinh doanh tiếp tục bị đình đốn, doanh nghiệp ngừng hoạt động tăng, sức mua kinh tế yếu tác động trực tiếp đến hoạt động SXKD ngành hàng Tập đoàn Hoạt động kinh doanh xăng dầu (KDXD) gặp nhiều khó khăn nhu cầu tiêu thụ xăng dầu nước suy giảm, sách Nhà nước tạm nhập tái xuất bị thắt chặt, mức độ cạnh tranh ngày lớn, xu hướng sử dụng sản phẩm thay xăng dầu ngày phổ biển Nhà nước tiếp tục quản lý điều hành giá bán xăng dầu; nhiên, hoạt động KDXD năm 2013 hỗ trợ tín hiệu tương đối tích cực như: (1) Giá nhập mua sản phẩm bình quân giảm từ - 4% so với năm 2012 tùy mặt hàng điều kiện thuận lợi để Liên Tài - Công Thương điều hành giá xăng dầu nước sát với diễn biến giá dầu giới; (2) Kể từ ngày 28/3/2013, chi phí định mức KDXD điều chỉnh tăng từ 600 đ/lít lên 860 đ/lít (riêng madút 500 đ/kg), chưa sát với chi phí thực tế góp phần giảm nhiều áp lực việc điều hành hoạt động SXKD Tập đoàn; (3) Thị trường ngoại tệ năm 2013 tương đối ổn định, tỷ giá dao động biên độ hẹp, không tăng đột biến nhu cầu ngoại tệ nên việc bảo đảm ngoại tệ cho nhập xăng dầu Tập đoàn tương đối thuận lợi; (4) Công tác điều hành Liên Bộ chưa sát với NĐ84 có nhiều chuyển biến rõ rệt, công cụ thuế, phí, giá, quỹ bình ổn giá sử dụng linh hoạt, phù hợp với diễn biến giá dầu giới; biên độ điều chỉnh giá nhỏ, không gây sốc với thị trường Cụ thể năm 2013 điều chỉnh tăng/giảm giá 11 lần; 04 lần điều chỉnh thuế nhập khẩu; 10 ÷ 12 lần điều chỉnh mức chi quỹ bình ổn giá mặt hàng Các ngành hàng kinh doanh khác Tập đoàn bị tác động từ khó khăn kinh tế trì vị dẫn đầu thị trường bảo hiểm, gas, hóa dầu, vận tải biển, … Bên cạnh hoạt động SXKD, thực Đề án tái cấu trúc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012, Tập đoàn triển khai tái cấu trúc khối đa sở hữu hình thành 04 Tổng công ty (Tcty) ngành hàng là: Tcty Vận tải Thủy Petrolimex; Tcty Gas Petrolimex; Tcty Hóa dầu Petrolimex; Tcty Bảo hiểm Petrolimex; Kết SXKD hợp năm 2013 cụ thể sau: Stt Chỉ tiêu Sản lượng xăng dầu xuất bán (m3, tấn) (bao gồm bán nội địa, bán tái xuất, bán quốc tế sản lượng bán Petrolimex Singapore, Petrolimex Lào) Trong đó: Công ty mẹ (M3,tấn) Doanh thu hợp (tỷ đồng) Trong đó: Công ty mẹ (tỷ đồng) Lợi nhuận hợp trước thuế (tỷ đồng) Trong đó: Công ty mẹ (tỷ đồng) - Kinh doanh xăng dầu (tỷ đồng) - Kinh doanh khác khối xăng dầu Trong đó: Cổ tức, lợi nhuận chia (tỷ đồng) - Kinh doanh khối công ty - Kinh doanh từ hoạt động liên kết - Lợi ... có khó khăn hội đó, năm 2012, BIC phấn đấu nâng cao hiệu (1): Nguồn: Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam kinh doanh bảo hiểm, hướng tới mục tiêu hiệu nâng cao lực cạnh tranh thông qua hàng loạt giải pháp... công ty bảo hiểm Tuy nhiên, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ dự đoán tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao với doanh thu phí ước đạt 27.500 tỷ đồng, tăng trưởng 19-20% so với năm 2011(1) Bên cạnh đó,... dễ dàng từ đâu thời gian nào, BIC tiên phong triển khai kênh bán bảo hiểm trực tuyến website www.baohiemtructuyen.com.vn, cung cấp đa dạng sản phẩm bảo hiểm cá nhân qua mạng internet Kênh Bancassuarance

Ngày đăng: 03/11/2017, 13:25

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan