1. Trang chủ
  2. » Thể loại khác

4 Bao cao SXKD 2013 Ke hoach 2014.pdf

4 174 0

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Nội dung

Báo cáo thực tập tổng hợp LỜI NÓI ĐẦUThực tập tốt nghiệp là giai đoạn giúp mỗi sinh viên vận dụng kiến thức của nhà trường trong quá trình học tập vào việc phân tích, lý giải và xử lý những vấn đề thực tiễn tại đơn vị kinh tế mà mình thực tập, qua đó củng cố và nâng cao kiến thức mà bản thân được trang bị.Là một sinh viên chuyên ngành “kinh tế phát triển ”với mục tiêu là nắm vững những nguyên lý cơ bản về phát triển kinh tế và dự báo các xu hướng phát triển, xây dựng chiến lựơc quy hoạch , kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, kế hoạch phát triển ngành và địa phương, biết vận dụng chính sách để xây dựng, thẩm định, phân tích và đánh giá các hoạt động của các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội, cũng như chiến lược và kế hoạch sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp lớn. Để phù hợp với mục đích của việc thực tập cung như chuyên ngành mà em được học , em đã quyết định lựa chọn địa điểm thực tập tại “ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình”. Khoảng thời gian 5 tuần tại đây được sự giúp đỡ của cán bộ cơ quan Sở Kế Hoạch và Đầu Tư , cùng với sự hướng dẫn của thầy Nguyễn Ngọc Sơn em đã nắm bắt được những nét chung nhất về Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Bình.Dưới đây là bản báo cáo thực tập tổng hợp-kết quả thu được sau khi em kết thúc giai đoạn thực tập lần 1 tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thái Bình.Nội dung của bản cáo này gồm 3 phần chính:Phần 1:Những nét khái quát về Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thái Bình.Phần 2:Tình hình hoạt động của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thái Bình. Phần 3:Tình hình hoạt động sản xuất ,kinh doanh của tỉnh và vấn đề đặt ra đối với Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thái Bình. SV:Vũ Thị Liễu Kinh tế phát triển B_QN .K47 1 Báo cáo thực tập tổng hợpPHẦN THỨ NHẤTNHỮNG NÉT KKHÁI QUÁT VỀ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẤU TƯ TỈNH THÁI BÌNH1.LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SỞ.Ngay sau cách mạng tháng 8 thành công, ngày 31/12/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 78-SL thành lập Uỷ ban nghiên cứu kế hoạch kiến thiết quốc gia: về các ngành kinh tế, tài chính, xã hội và văn hoá. Uỷ ban gồm các uỷ viên là tất cả các Bộ trưởng, Thứ trưởng, có các tiểu ban chuyên môn đặt dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Chính phủ là cơ quan tiền thân cúa Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, nay là Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chính phủ quyết định lấy ngày 31/12/1945 là ngày thành lập Ngành kế hoạch và đầu tư.Ngày 14/5/1950, Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ký sắc lệnh 68-SL thành lập Ban kinh tế Chính phủ thay cho Uỷ ban nghiên cứu kế hoạch kiến thiết. Ban kinh tế Chính phủ có nhiệm vụ nghiên cứu, soạn thảo và trình Thủ tướng Chính phủ những đề án về chính sách, chương trình kế hoạch kinh tế hoặc những vấn đề quan trọng khác Trong phiên họp ngày 8/10/1955 hội đồng Chính phủ đã ra quyết định thành lập Uỷ ban kế hoạch quốc gia và các bộ phận kế hoạch của các Bộ, Trung ương, Ban kế hoạch ở các khu tỉnh, huyện có nhiệm vụ xây dựng các đề án phát triển kinh tế, xã hội và tiến hành thống kiểm tra CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tư – Hạnh phúc Quận 5, ngày 17 tháng 02 năm 2014 PHÒNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ Số: 0111 /BC-PHT-KHĐT BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2013 PHƯƠNG HƯỚNG SXKD - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2014 A TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2013: Một số khó khăn SXKD tồn tại:  Tuy kinh tế vĩ mô bắt đầu có dấu hiệu ổn định nửa cuối năm 2013, nhìn chung doanh nghiệp khó khăn Số lượng doanh nghiệp giải thể ngừng hoạt động tăng 11,9% so với năm 2012 (theo Tổng cục Thống kê), ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập người lao động, sức cầu khả chi tiêu người dân Vì thế, nhu cầu sử dụng nước khách hàng bị ảnh hưởng nhiều  Tỷ lệ hộ dân cấp nước đạt mức bão hòa, không nguồn khách hàng tiềm để phát triển  Chương trình giải tỏa di dân đường dọc kênh Tân Hóa - Lò Gốm chung cư cũ nát năm 2013-2014 làm giảm khách hàng sử dụng nước  Chính quyền địa phương số khu vực tiếp tục cấp nước giếng khoan với giá rẻ, gây khó khăn việc tăng lượng nước tiêu thụ doanh thu đơn vị  Hộ dân dùng nước với giá sinh hoạt chiếm tỷ lệ cao nên giá bán bình quân thấp so với đơn vị khác  Phải thường xuyên đóng nước nhằm thực DMA địa bàn làm ảnh hưởng đến áp lực nước giảm sản lượng tiêu thụ khách hàng Kết thực tiêu SXKD chủ yếu: CHỈ TIÊU A- KINH DOANH: 1- Nước cung cấp 2- Doanh thu tiền nước 3- Tỷ lệ thực thu đương niên 4- Thay ĐHN cỡ nhỏ (15-25 ly) 5- Thay ĐHN cỡ lớn 6- Tỷ lệ hộ dân cấp nước ĐVT 1.000 m3 triệu đồng % cái % KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2013 NĂM 2013 31.000 269.330 99,00 15.000 45 99,98 31.326 278.478 99,86 17.026 54 99,997 % THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 101,05 103,40 100,87 113,51 120,00 100,02 CHỈ TIÊU B- ĐẦU TƯ XÂY DỰNG: 1- Phát triển mạng lưới cấp nước 2- Sửa chữa ống mục ĐVT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2013 NĂM 2013 mét mét 2.989 4.746 2.989 4.746 % THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 100,00 100,00 Kết thực chương trình giảm nước không doanh thu: Sau năm triển khai, lượng nước thất thoát Công ty thu hồi 7.916 m3/ngày đêm DMA dò bể, sửa bể B PHƯƠNG HƯỚNG SXKD-ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2014: I MỤC TIÊU:  Gia tăng hiệu hoạt động Công ty thông qua chất lượng dịch vụ giảm nước không doanh thu  Giữ vững sản lượng tiêu thụ đạt mức cao tình hình kinh tế dự báo nhiều khó khăn năm 2014  Hoàn thành công tác phủ kín mạng lưới cấp nước  Hoàn thành công tác sửa chữa ống mục, góp phần ổn định chất lượng nguồn nước cung cấp, thực cấp nước an toàn giảm nước không doanh thu  Thực thành công Dự án giảm thất thoát nước Tp.HCM, khoản vay 4028VN-ngân hàng giới thuộc địa bàn Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân  Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sở hạ tầng kỹ thuật quản lý kinh doanh II CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2014: CHỈ TIÊU A- KINH DOANH: 1- Nước cung cấp 2- Doanh thu tiền nước 3- Tỷ lệ thực thu đương niên 4- Thay ĐHN cỡ nhỏ (15-25 ly) 5- Thay ĐHN cỡ lớn 6- Tỷ lệ hộ dân cấp nước B- ĐẦU TƯ XÂY DỰNG: 1- Phát triển mạng lưới cấp nước: 2- Sửa chữa ống mục: ĐVT 1.000 m3 triệu đồng % cái % mét mét THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2013 NĂM 2014 31.326 278.478 99,86 17.026 54 99,997 31.300 277.975 99,00 2.989 4.746 5.291 1.944 13.500 40 100,00 Ghi chú: - Chỉ tiêu gắn ĐHN năm 2014: theo nhu cầu thực tế dân - Thay ĐHN cở nhỏ năm 2014: 14.500 (trong thay định kỳ 13.500 cái, thay bồi thường: 1.000 cái) III CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG NĂM 2014: Sản lượng tiêu thụ đạt ngưỡng bão hòa không nguồn khách hàng để gắn ĐHN năm 2014 Do đó, mục tiêu giữ vững sản lượng tiêu thụ đạt được, Công ty tập trung hoàn thành công tác phát triển, hoàn thiện mạng lưới cấp nước, tăng áp cho khu vực sửa chữa ống mục nhằm đạt tỷ lệ 100% hộ dân cấp nước Công ty chuyển sang phát triển theo chiều sâu, bao gồm nội dung nâng cao hiệu hoạt động, trọng tâm thực thành công Dự án giảm thất thoát nước Tp.HCM (khoản vay 4028-VN-ngân hàng giới thuôc địa bàn Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân) nâng cao chất lượng dịch vụ, cụ thể là: Tiếp tục nâng cao dịch vụ khách hàng:  Định kỳ tổ chức lớp đào tạo nâng cao kỹ “Giao tiếp khách hàng” cho toàn thể CB.CNV Công ty;  Ghi nhận thông tin phản ánh khách hàng, xử lý giải thời gian nhanh nhất;  CB.CNV có thái độ lịch sự, nhã nhặn giao tiếp với khách hàng, hướng dẫn giải thích chu đáo băn khoăn, thắc mắc khách hàng phạm vi chức năng, quyền hạn nhằm tạo hình ảnh tốt người cán bộ, công nhân cấp nước;  Thường xuyên xem xét, sửa đổi hoàn chỉnh quy trình nghiệp vụ liên quan đến công tác chuyên môn Phòng, Ban, Đội nhằm đưa giải pháp phục vụ khách hàng cách tốt nhất;  Thông báo nhanh chóng kịp thời phương tiện thông tin đại chúng, website Công ty trường hợp cúp nước, sửa chữa hệ thống để khách hàng chủ động dự trữ nước;  Đa dạng hóa hình thức toán hóa đơn tiền nước qua ngân hàng, thẻ ATM, Internet, Payou, SMS … để tạo thuận tiện cho khách hàng; Hoàn chỉnh Trung tâm Chăm sóc khách hàng:  Cung cấp thông tin kinh tế, kỹ thuật, bảng tra cứu tiền nước, thống lưu lượng nước sử dụng, đường dây nóng dịch vụ chăm sóc khách hàng khác thông qua hộp thư thoại, giao dịch viên tư vấn trực tuyến  Xây dựng Trung tâm chăm sóc khách hàng đáp ứng ... Trang 1/8 TỔNG CÔNG TY CP XÂY LẮP DK VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG DẦU KHÍ Số: /BC-CNDD Vũng Tàu, ngày tháng năm 2012 BÁO CÁO (dự thảo) THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông. Phần thứ nhất: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2011. I. KHÓ KHĂN GẶP PHẢI TRONG NĂM 2011. Bước vào năm kế hoạch 2011 công ty gặp nhiều khó khăn và có tác động trực tiếp việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của đợn vị: - Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới ngày càng lan rộng và trầm trọng. - Ngân hàng nhà nước điều chỉnh tỷ giá giữa USD/VND ngay từ đầu năm và việc nới rộng biên độ giao động đã có ảnh hưởng lớn đến giá cả trên thị trường. Riêng việc điều chỉnh tỷ giá từ 19.500 VND/USD lên 20.920 VND/USD đã tác động trực tiếp đến các gói thầu mua sắm thiết bị cho dự án, gây thiệt hại cho công ty khoảng 7.952.000.000 đồng. - Giá cả vật tư hàng hóa tăng cao, riêng giá thép lúc cao nhất lên đến 19,200 đồng/kg gây thiệt hại cho các công trình ký kết hợp đồng từ năm 2010 chuyển qua với số tiền khoảng 13.244.000.000 đồng. Giá dầu DO phục vụ thi công tăng từ 14.750 VND lên 18.300 VND làm tăng chi phí nhiên liệu trong giá thành xây lắp khoảng 5.325.000.000 VND. - Chính sách thắt chặt tiền tệ của chính phủ nhằm mục đích kiềm chế lạm phát đã đẩy lãi xuất tín dụng lên cao. Trong năm công ty phải vay vốn lưu động với lãi suất cao nhất là 21,5%/năm, chi phí lãi vay ngân hàng năm 2011 là 32.500.000.000 VND tăng gần 3 lần so với năm 2010. - Với mục tiêu thắt chặt tiền tệ, kìm chế lạm phát của chính phủ dẫn đến hàng loạt dự án đầu tư trong hoạch 2011 bị các chủ đầu tư dừng, giãn, hoặc hoãn tiến độ thi công. Các dự án dừng, giãn, hoặc hoãn tiến độ chiếm gần 50% danh mục trong năm kế hoạch 2011. - Thị trường bất động sản bị đóng băng và có nguy cơ dẫn tới đổ vỡ. Trang 2/8 II. THÔNG QUA KẾ HOẠCH SXKD ĐIỀU CHỈNH NĂM 2011: Đơn vị tính: 1.000 đồng STT CHỈ TIÊU Kế hoạch năm 2011 đã được ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch năm 2011 được điều chỉnh I KINH TẾ, TÀI CHÍNH 1 Tổng giá trị SXKD 3.400.000.000 2.087.000.000 2 Doanh thu 3.000.000.000 1.717.800.000 3 Lợi nhuận trước thuế 150.590.000 70.000.000 4 Lợi nhuận sau thuế 112.950.000 52.500.000 5 Tỷ lệ chia cổ tức 17% 13% 6 Nộp ngân sách 120.000.000 91.440.000 II ĐẦU TƯ 1 Đầu tư công trình DD 745.600.000 223.940.000 2 Đầu tư SXCN 114.190.000 - 3 XDCB và MSTBMM 100.000.000 15.400.000 4 Đầu tư tài chính III LAO ĐỘNG VÀ THU NHẬP 1 Thu nhập bình quân CBCNV (1.000đồng/người/tháng) 9.000 8.000 IV SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG TRỊ TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN BÁO CÁO XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2013 – 2014 ĐÔNG HÀ, NGÀY 28 THÁNG NĂM 2013 PHẦN THỨ NHẤT ĐÁNH GIÁ VỀ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2012 - 2013 I ĐÁNH GIÁ CHUNG Năm học 2012-2013 năm thứ hai thực Nghị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; Nghị Đại hội tỉnh Đảng lần thứ XV Trên sở thị, nghị Đảng, Quốc hội, Chính phủ phát triển GD-ĐT Quán triệt văn hướng dẫn Bộ Sở GD – ĐT với phương hướng chung tập trung đổi nâng cao chất lượng dạy học; tổ chức thực có hiệu nhiệm vụ tâm ngành với chủ đề: “Tiếp tục đổi quản lý nâng cao chất lượng giáo dục”, với điểm nhấn “ Biên soạn lịch sử xây dựng phòng truyền thống nhà trường” Thực thị 03 Bộ Chính trị: Tiếp tục đẩy mạnh “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” với chuyên đề: “Học tập làm theo phong cách quần chúng, phong cách nêu gương, phong cách làm việc khoa học Chủ tịch Hồ Chí Minh” Triển khai sâu rộng phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin phục vụ đổi phương pháp dạy học”; thực tốt vận động “Mỗi Thầy Cô giáo gương sáng đạo đức tự học sáng tạo” Với tâm khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ, thầy trò trường THPT chuyên Lê Quý Đôn không ngừng nỗ lực phấn đấu, đạt nhiều thành tích cao dạy học mặt hoạt động khác Cụ thể là: - Dưới lãnh đạo cấp ủy BGH, tổ chuyên môn quan tâm đổi phương pháp dạy học, trọng rèn luyện phương pháp tự học, tự nghiên cứu phát huy ý thức tự lực, khả sáng tạo học sinh Tổ chức tốt đợt kiểm tra khiếu, kiểm tra chung theo định kì nhằm khuyến khích phấn đấu vươn lên học sinh - Công tác giáo dục toàn diện, giáo dục tư tưởng đạo đức công tác khác đẩy mạnh, tạo không khí thi đua sôi toàn trường Kết quả: *Tập thể: - Nhà trường công nhận tập thể lao động xuất sắc cấp tỉnh tặng thưởng cờ thi đua xuất sắc chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Sở GD-ĐT đề nghị Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc - Công đoàn nhà trường Công đoàn giáo dục Quảng Trị tặng giấy khen, có hai gia đình cán giáo viên Công đoàn nghành công nhận gia đình văn hóa tiêu biểu - Đoàn trường công nhận tổ chức Đoàn sở vững mạnh, tặng khen tỉnh đoàn Quảng Trị * Về phía giáo viên: - 100% giáo viên công nhận giáo viên giỏi cấp trường trở lên, 01 giáo viên đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, 01 giáo viên Bộ GD-ĐT tặng Bằng khen, 05 giáo viên đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp sở, 05 giáo viên tặng giấy khen Giám đốc Sở, 01 tổ chuyên môn công nhân tập thể lao động xuất sắc cấp ngành 01 tổ Giám đốc Sở tặng giấy khen * Về phía học sinh - Dưới đạo BGH, Ban thi đua học sinh đẩy mạnh phong trào thi đua sôi kỉ niệm lớn năm học - Phong trào đổi học tập, nghiên cứu khoa học năm học có nhiều chuyển biến tích cự đạt kết cao, đặc biệt qua kì thi HSG văn hóa kì thi giải Toán máy tính bỏ túi, Itel – Isep,… Qua kết đạt nhận thấy rằng: Các phong trào thi đua Dạy tốt – Học tốt toàn thể thầy trò hưởng ứng sôi nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng dạy học theo tinh thần đổi toàn diện giáo dục đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trường THPT chuyên đào tạo nhân tài cho quê hương đất nước góp phần tạo nguồn lực chất lượng cao cho nghiệp CNH – HĐH II KẾT QUẢ CỤ THỂ + Kết thi HSG Quốc gia Trong kì thi HSG cấp Quốc gia, trường giành 13 tổng số 15 giải toàn Tỉnh (trong có giải nhì, giải Ba, giải KK) Có thể nói thành tích khiêm tốn ghi nhận cố gắng vươn lên, lòng nhiệt tình học tập, nghiên cứu giảng dạy thầy trò Nhân đây, hội nghị chúc mừng tuyên dương tổ chuyên môn học sinh đạt giải kì thi HSG QG năm học vừa qua +Kết thi HSG cấp Tỉnh: Có 256 giải, Giám đốc Sở tặng cờ giải toàn đoàn khối 11 khối 12 Tất đội tuyển môn đạt giải cao tặng cờ thi đua Qua số cụ thể đó, Hội nghị ghi nhận cố gắng tinh thần trách nhiệm cao Thầy Trò kì thi cấp Tỉnh vừa qua + Kết giáo dục toàn diện: Kết Học tập: Toàn trường có: - 198/663 HS đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện, chiếm tỉ lệ 30% - 407/663 HS đạt danh hiệu học sinh tiên tiến, chiếm tỉ lệ 61,40% - 58/663 HS xếp loại học lực trung bình, chiếm tỉ lệ 8,6% Kết xếp loại Báo cáo kết SXKD năm 2016, mục tiêu năm 2017 Bỉm Sơn, Tháng năm 2017 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 MỤC TIÊU, KẾ HOẠCH NĂM 2017 A KẾT QUẢ NĂM 2016 I MÔI TRƯỜNG KINH DOANH Thuận lợi - Năm 2016 kinh tế Việt Nam có mức tăng trưởng chậm kể từ năm 2012 Tổng sản phẩm nước (GDP) tăng 6,21% thấp năm 2015 thấp mục tiêu đề 6,7% - CPI bình quân năm 2016 tăng 4,74% thấp so với mức Quốc hội đề 5% - Vốn đầu tư toàn xã hội tăng 8,7% so với năm 2015 33% GDP Giải ngân vốn FDI năm 2016 ước đạt 15,8 tỷ USD, tăng 9% so với năm 2015 (Nguồn: Tổng cục thống Bộ kế hoạch & đầu tư) Khó khăn - Thị trường xi măng Việt Nam “cung” vượt xa so với “cầu”, nguồn cung ước đạt 88 triệu tấn, nhu cầu xi măng nước khoảng 60 triệu Gây áp lực lớn cho việc tiêu thụ xi măng xuất - Giá xi măng Clinker xuất Trung Quốc, Thái Lan thấp kéo mặt giá xi măng, clinker xuất giới xuống thấp - Sự cố gây ô nhiễm môi trường Fomusa, lũ lụt khu vực miền trung - Nghị định số 100/2016/NĐ-CP thuế xuất áp dụng thuế xuất GTGT hàng hóa chế biến từ tài nguyên, khoáng sản với chi phí lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm (trước áp dụng thuế xuất GTGT 0%) Ngành xi măng - Tiêu dùng xi măng nước năm 2016 đạt gần 59 triệu tấn, tăng 9,8% so với năm 2015, sản lượng tiêu thụ xi măng VICEM có mức tăng trưởng cao đạt 21,3 triệu (tăng 11,2%), khối xi măng Liên doanh đạt 17,3 triệu (tăng 7,6%) khối xi măng khác đạt 20,3 triệu (tăng 10,3%) Thị phần Vicem 36,11% (tăng 0,45% so với năm 2015) - Khu vực miền Trung: Nguồn cung xi măng gia tăng (bởi nhà máy Xi măng Long Sơn, Sông Lam, Công Thanh…) vào hoạt động, tạo áp lực cạnh tranh gay gắt, sách linh hoạt giá sản phẩm thấp; kinh tế bị ảnh hưởng thiên tai, cố môi trường - Tính đến hết 31/12/2016, tổng sản phẩm tồn kho VICEM 1,96 triệu tấn; tồn clinker 1,59 triệu tấn, tương đương đủ cho khoảng 28 ngày sản xuất (Nguồn: Tổng Công ty CNXM Việt Nam) CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM BỈM SƠN Báo cáo kết SXKD năm 2016, mục tiêu năm 2017 II HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ Sản lượng Chỉ tiêu TH năm 2016 NQ Đại hội 2016 TH năm 2015 TH/NQ (%) So sánh kỳ (%) Xi măng Clinker Tổng số 3.888.324 596.406 4.484.730 3.650.000 450.000 4.100.000 3.753.769 456.058 4.209.827 107% 133% 109% 104% 131% 107% Sản lượng theo địa bàn Địa bàn TT I 10 11 12 II TH 2016 Nội địa Hà Nội Hòa Bình, Sơn La Nam Định Thanh Hoá Nghệ An Hà Tĩnh (chưa có Formosa) Quảng Bình Quảng Trị Thừa Thiên Huế Q Nam, Q Ngãi, B Định Đà Nẵng Formosa Xuất TH 2015 NQ Đại hội 2016 3.452.371 3.270.000 3.400.000 500.000 567.192 495.163 59.000 71.431 56.267 365.000 377.286 345.614 1.266.093 1.135.232 1.130.000 280.000 269.919 288.740 245.000 263.602 239.945 100.000 101.795 98.397 216.000 197.398 205.311 64.000 37.334 47.374 282.000 209.288 196.214 2.125 3.263 159.000 62.831 155.217 250.000 435.953 483.769 % hoàn thành NQ 102% 113% 121% 103% 112% 96% 108% 102% 91% 58% 74% 40% 174% % tăng giảm CK +6% +15% +27% +9% +12% -7% +10% +3% -4% -21% +7% -35% -60% -10% Thị phần địa bàn ĐỊA BÀN Hà Nội Nam Định Thanh Hoá Nghệ An Hà Tĩnh Quảng Bình Quảng Trị Thừa Thiên Huế Quảng Ngãi TH 2016 (%) Mục tiêu 2016 (%) TH 2015 (%) 30,4% 28,7% 50,2% 11,4% 24,7% 24,9% 50,4% 9,9% 32,3% 30,2% 29,3% 52,8% 11,6% 30,4% 24,2% 51,1% 18,1% 42,6% 30% 27,5% 47,6% 12,3% 28,4% 24,4% 49,0% 12,2% 32,0% % tăng giảm so với kỳ +0,40% +1,20% +2,60% -0,90% -3,70% +0,50% +1,40% -2,30% +0,30% % tăng giảm so với MT +0,20% -0,60% -2,60% -0,20% -5,70% +0,70% -0,70% -8,20% -10,30% Nhận xét - Trong năm 2016 tổng sản lượng xi măng tiêu thụ đạt 107% so với nghị đề tăng 4% với kỳ năm 2015 Trong đó, xi măng nội địa tăng trưởng 5% so với kỳ 2015 - Hầu hết địa bàn tăng trưởng so với kỳ năm 2015, địa CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM BỈM SƠN Báo cáo kết SXKD năm 2016, mục tiêu năm 2017 bàn có mức tăng trưởng cao Hà Nội (+15%), Nam Định (+9%), Thanh Hoá (+12%), Hà Tĩnh (+10%) Quảng Ngãi (+19%) - Đối với phân khúc xi măng rời: Giữ ổn định chất lượng xi măng, chủ động tìm kiếm thị trường, có đội ngũ DVKT thường xuyên chăm sóc trạm trộn, xử lý kịp thời vướng mắc xảy trình sử dụng Tham i VIN KHOA HC VÀ CÔNG NGH VIT NAM BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2010 Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ ii Lời mở đầu Cun sách nh này là báo cáo tng hp tình hình ho10 ca Vin Khoa hc và Công ngh Vit Nam (Vin KHCNVN), trình bày nhng ho ng chính ca Vin, nhng kt qu ni bc gi nhìn nhn bao quát v tình hình ca Vi10. Báo cáo ho   (annual report) là tài lic vit theo chun chung ca các vin nghiên cu trên th gii nhc bii tác c ngoài,    qun lý hi    ch  m v và nh ng phát trin ca Vin KHCNVN nhng quan h hp tác. Vin KHCNVN xin trân tr, các nhà khoa hc, các nhà quc tham gia và có nhiu ý kib ích  cun tài liu hoàn thành theo k hoch. iii Mục lục 1. Giới thiệu Viện KHCNVN 1 u t chc 1 1.2 Chm v 2 o Vin 2  2 2. Hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ 3 2.1 Nghiên cn 3 2.2. Công ngh sinh hc 7 2.3 Khoa hc vt liu 11 2.4. Công ngh thông tin 18 n t - n t - công ngh  20 2.6. Hóa hc và hóa hc các hp cht thiên nhiên 24 2.7. Nghiên cu bin và công trình bin 28 2.8. Khoa ht 31 2.9. Sinh thái và tài nguyên sinh vt 33 2.10. Công ngh ng 37 2.11. Khoa hc công ngh  38 3. Hoạt động ứng dụng và triển khai công nghệ 44 3.1. Các nhim v khoa hc - công ngh 44 3.2. y ng dng phát trin KHCN 47 4. Hoạt động đào tạo 50 5. Hoạt động hợp tác quốc tế 51 6. Công tác đầu tư tăng cường tiềm lực nghiên cứu và triển khai công nghệ 53 6.1. Hin tr vt cht, k thut ca Vin KHCNVN (cha) 53 ng tim l 55 7. Hoạt động các phòng thí nghiệm trọng điểm 57 7.1. Mt s kt qu minh ha c  58 7.2. Mt s kt qu tiêu biu ct liu và Linh kin t 59 8. Các hoạt động khác 62 8.1. Hong Thông tin xut bn 62 8.2 Hong bo tàng 64 iv 8.3. Trin khai thc hin quy ch ct và sóng thn 71 8.4. Hong thông tin 77 9. Một số chỉ số thống quan trọng 78 9.1 Tim li 78 9.2 Tình hình tài chính, s  tài, kt qu công bo 80 10. Phương hướng kế hoạch năm tới 84 10.1. Thc hin các nhim v khoa hc công ngh 84 10.2. Thc hin các nhim v ng tim lc KHCN 88 ng xuyên: TCo, qun lý KHTC, ... THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2013 NĂM 20 14 31.326 278 .47 8 99,86 17.026 54 99,997 31.300 277.975 99,00 2.989 4. 746 5.291 1. 944 13.500 40 100,00 Ghi chú: - Chỉ tiêu gắn ĐHN năm 20 14: theo nhu cầu thực... Phát triển mạng lưới cấp nước 2- Sửa chữa ống mục ĐVT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2013 NĂM 2013 mét mét 2.989 4. 746 2.989 4. 746 % THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 100,00 100,00 Kết thực chương trình giảm nước không... 20 14: 14. 500 (trong thay định kỳ 13.500 cái, thay bồi thường: 1.000 cái) III CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG NĂM 20 14: Sản lượng tiêu thụ đạt ngưỡng bão hòa không nguồn khách hàng để gắn ĐHN năm 20 14 Do

Ngày đăng: 29/10/2017, 04:04

HÌNH ẢNH LIÊN QUAN

 Giữ vững sản lượng tiêu thụ đã đạt đượ cở mức cao trong tình hình kinh tế được dự báo còn nhiều khó khăn trong năm 2014 - 4 Bao cao SXKD 2013 Ke hoach 2014.pdf
i ữ vững sản lượng tiêu thụ đã đạt đượ cở mức cao trong tình hình kinh tế được dự báo còn nhiều khó khăn trong năm 2014 (Trang 2)
CHỈ TIÊU ĐVT KẾ HOẠCH NĂM 2013  - 4 Bao cao SXKD 2013 Ke hoach 2014.pdf
2013 (Trang 2)

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

w