2013 6 Bao cao cua BKS tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh...
Xem lại các báo cáo của chương trình – View logs Khởi động Acronis True Image, click Show logs Chức năng các nút: 1 – Xem theo ngày tháng. 2 – Hiển thị/không hiển thị các báo cáo lỗi. 3 – Hiển thị/không hiển thị các cảnh báo. 4 – Hiển thị/không hiển thị các thông tin. The image part with relationship ID rId4 was not fo und in the file. Xem thêm: Giới thiệu Acronis Bảng so sánh tính năng tạo file ảnh cho ổ đĩa và tạo file sao lưu cho dữ liệu Cài đặt Acronis True Image – Install Tạo phân vùng bảo mật – Acronis Secure Zone Sao lưu hệ điều hành và dữ liệu trên ổ cứng – Backup Tạo đĩa CD, DVD cứu hộ – Bootable CD Rescue Phục hồi dữ liệu từ file sao lưu – Restore Kích hoạt chức năng phục hồi dữ liệu mà không cần vào hệ điều hành – Active Acronis Startup Recovery Sử dụng đĩa cứu hộ để sao lưu – Bootable CD, DVD Rescue Quản lý Windows System Restore Thiết đặt các tùy chọn mặc định của Windows Một số tính năng khác của chương trình Created by Nguyễn Hoàng Long raica18186@yahoo.com nguyenhoanglonghd2@gmail.com nguyenhoanglong@vinasofts.ws TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1 - CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Bắc Ninh, ngày tháng 04 năm 2016 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1 Kính thưa Quý vị cổ đông! Thực chức nhiệm vụ Ban kiểm soát theo luật doanh nghiệp Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Lilama 69-1, Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội tình hình công tác kiểm soát theo qui định hoạt động Công ty với nội dung chủ yếu sau: • Kết giám sát tình hình thực kế hoạch SXKD, tài công tác đầu tư phát triển năm 2015 theo Nghị Đại hội đồng cổ đông • Báo cáo đánh giá phối hợp Ban kiểm soát HĐQT, Ban Tổng giám đốc thực nhiệm vụ SXKD năm 2015 thực Nghị Đại hội đồng cổ đông • Tình hình hoạt động thù lao Ban kiểm soát năm 2015 • Kiến nghị BKS công tác quản lý điều hành Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc • Kế hoạch công tác năm 2016 Ban kiểm soát I KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD, TÀI CHÍNH VÀ CÔNG TÁC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2015 Trong năm 2015 Ban Tổng giám đốc Công ty thực theo chức nhiệm vụ quy định pháp luật hành, Điều lệ Công ty Nghị quyết, định Hội đồng quản trị Thực đạo tốt phòng ban chức đơn vị triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh có hiệu quả, công tác hạch toán kế toán chế độ, hoạt động quản lý điều hành theo quy chế Công ty -1- 1/ Một số tiêu SXKD năm 2015 Công ty sau: Đơn vị: triệu đồng TT Kế hoạch năm 2015 Chỉ tiêu Thực Tỷ lệ TH so với KH (%) năm 2015 Giá trị sản lượng 937.000 940.436 100,37% Doanh thu 820.000 862.866 105,23% Lợi nhuận trước thuế 21.200 21.754 102,61% Lợi nhuận sau thuế Nộp NSNN 16.540 38.710 17.051 35.124 103,09% 90,74% Tổng quỹ lương 274.540 298.880 108,87% Thu nhập bình quân /người/tháng 8 100,00% Chia cổ tức dự kiến 8% 8% 100,00 % Đầu tư phát triển sản xuất 57.950 53.430 92,20% Mặc dù bối cảnh kinh tế nhiều khó khăn, thân hoạt động SXKD Công ty số trở ngại khả cạnh tranh thị trường ngày gay gắt công nghệ vốn; công trình thi công yêu cầu ngày cao chất lượng, quy chuẩn, suất lao động Bên cạnh đó, tình hình thu hồi công nợ công trình bị kéo dài, khoản chi phí tài chính, chi phí tiền lương chi phí quản lý doanh nghiệp tăng làm ảnh hưởng không nhỏ đến lợi nhuận công ty Song kết hoạt động SXKD năm 2015 Công ty nhìn chung hoàn thành vượt mức kế hoạch theo Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, điều khẳng định cố gắng nỗ lực cao Ban lãnh đạo toàn thể CBCNV Công ty 2/ Công tác Đầu tư phát triển CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Tp.Vinh, ngày tháng năm 2014 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP DL DK Phương Đông Căn Điều 123 của Luật Doanh nghiệp Điều 37 của Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông quy định về chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát; Căn Quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông xin báo cáo Đại hội kết công tác kiểm soát năm 2013 kế hoạch hoạt động năm 2014 sau: I HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT: Năm 2013 Ban kiểm soát tổ chức thực hiện nhiệm vụ gồm: - Kiểm tra báo cáo Tài hàng quý, tháng, năm trước đệ trình Hội đồng quản trị - Kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, trung thực quản lý điều hành hoạt động kinh doanh; ghi chép sổ sách kế toán việc chấp hành Điều lệ Công ty, Nghị quyết/Quyết định Đại hội đồng cổ đông, HĐQT - Kiểm tra, giám sát đánh giá hiệu hoạt động SXKD đơn vị trực thuộc theo định kỳ quý, tháng, năm - Kiểm tra công tác quản lý công nợ phải thu, quản lý chi phí, sở kết kiểm tra có kiến nghị biện pháp cải tiến điều hành họat động kinh doanh Công ty - Tham gia có ý kiến với nội dung họp Hội đồng Quản trị Ban Giám đốc - Thảo luận với Kiểm toán viên độc lập tính chất phạm vi kiểm toán báo cáo tài cho kỳ báo cáo tháng, năm Giám sát Ban điều hành việc thực thi kiến nghị kiểm toán đưa II KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH: Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2013: Trang Các tiêu ĐVT Kế Thực hiện hoạch 2013 Năm Năm 2013 2012 So sánh thực hiện TH/ 2013/2012 KH Giá trị 2013 Tỷ lệ % Tổng doanh thu Tỷ đồng 149,7 95 139 -44 -31,6 63,6 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 6,8 5,5 1,5 26,6 103,7 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 6,8 5,5 1,5 26,6 103,7 Thuế khoản phải nộp Nhà nước Tỷ đồng 8,8 8,1 0,7 8,5 220 Thực hiện đầu tư Tỷ đồng 62 5,1 3,5 1,6 46 Tổng doanh thu năm 2013 toàn Công ty đạt 95 tỷ đồng, giảm 44 tỷ đồng hay giảm 31,6% so với năm trước Đạt 63,6% kế hoạch năm 2013 Trong đó doanh thu bán hàng dịch vụ giảm 34%; doanh thu hoạt động tài tăng 10% năm 2013 công ty chia 621 triệu đồng tiền cổ tức năm 2012 từ góp vốn Công ty cổ phần Sài gòn Kim Liên; Thu nhập khác tăng từ khoản phí sử dụng nhãn hiệu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam từ tháng năm 2011 trở trước miễm giảm 1,5 tỷ đồng Lợi nhuận trước thuế đạt tỷ đồng, tăng giá trị tuyệt đối 1,5 tỷ đồng hay tăng 26,6% so với kỳ năm trước, hoàn thành vượt mức tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2013 Hoạt động kinh doanh năm gồm: - Kinh doanh dịch vụ du lịch (Khách sạn, Nhà hàng, Lữ hành); - Kinh doanh thương mại (Phân bón) 1.1 Hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch: Năm 2013 năm hoạt động ngành du lịch tiếp tục chịu ảnh hưởng khó khăn tình hình kinh tế nước, địa bàn hoạt động số khách sạn nhà hàng mới khai trương vào hoạt động ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động đơn vị Tuy nhiên công ty thực hiện linh hoạt giải pháp kinh doanh, trọng tâm trì nâng cao chất lượng dịch vụ giữ vững uy tín đối với khách hàng Tổng doanh thu kinh doanh dịch vụ du lịch năm 2013 đạt 63 tỷ đồng, giảm 12,9% tương ứng giảm tỷ đồng so với năm trước; đạt 81% kế hoạch năm Trong đó: Doanh thu hoạt động kinh doanh Khách sạn Phương Đông giảm 14%, công suất buồng thực hiện giảm 8%, doanh thu ăn uống giảm 13% so với năm trước Doanh thu Khách sạn Phương Đông chiếm tỷ trọng lớn nhất/ tổng doanh thu kinh doanh dịch vụ du lịch với tỷ lệ 81% Doanh thu Nhà hàng Trường Thi năm 2013 đạt tỷ 837 triệu giảm 494 triệu với tỷ lệ giảm 6,7% so với năm trước Hoạt động kinh doanh khách sạn, nhà hàng có hiệu quả, đơn vị hoàn thành tiêu kế hoạch lợi nhuận Trang Hoạt động Lữ hành năm 2013, công ty tiếp tục thực hiện sách trọng công tác thu hút khách, mở rộng thị trường nên doanh thu chưa đủ bù đắp chi phí 1.2 Hoạt động kinh doanh thương mại: Hoạt động thương mại năm 2013 có chiều hướng giảm sụt mạnh; giảm 57% so với năm trước, đạt 39% kế hoạch doanh thu nên kết kinh doanh giảm tương ứng đạt 18% kế hoạch lợi nhuận Như vậy, năm 2013 hoạt động kinh doanh Công ty chưa đạt mục tiêu tăng trưởng doanh thu, nhiên hiệu kinh doanh ngành truyền thống Khách sạn, Nhà hàng đảm bảo ổn định Lợi nhuận trước thuế toàn công ty hoàn thành vượt mức tiêu đại hội đồng cổ đông giao Hoàn thành vượt mức tiêu nộp Ngân sách Nhà nước Hoạt động đầu tư: Hoạt động đầu tư Công ty thực hiện theo quy trình mua sắm tài sản Công ty ban hành văn pháp lý liên quan hiện hành Nhà nước Tuy nhiên, nhiều nguyên nhân khác nên số công việc liên quan đến hoạt động đầu tư triển khai chậm so với tiến độ; chưa đạt kế hoạch giao Tình hình Tài chính: Đơn vị tính: Triệu đồng Tài sản Số cuối Số đầu năm Năm Nguồn vốn Số cuối Số đầu Năm năm I Tài sản ngắn hạn 30,433,655 29,987,443 I Nợ ngắn hạn 40,375,692 56,637,802 Tiền tương ... BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NHIỆM KỲ 2010-2013 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2013 - 2015 Phần I : KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG ỆMỲ I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG: 1. Tình hình chung !"# $ !% &'()*+,-$./0 *1 !!2$ %345*627 !68 9:# $ !;")*% ()*+,-$4</=>/*1 !?**62*?**#@A2 .2 !< *B/ C D )*% *1 !?*@A7 EF.*+,-$*?*$-, !A*EG 4)*!?$&5*"HAI* C ,J2< $< 9:# $ !D Tổng số Đảng viên đến thời điểm hiện nay(tháng 4, năm 2013) là K đảng viên. Trong đó 7 !4C *L M*E<N,O*D 7 !4C &)JE<,O*D 7 !4C PE<Q,O*D Về trình độ văn hoá chuyên môn nghiệp vụ của Đảng viên : 7 !4C *RS ,-I*Q,O*D 7 !4C *RS ,2$,T !,O* 2. Thuận lợiD >*()@A2 03!U/,V.E: ,-$)*W/*627 !689:# $ !; !"HAI*E<X/W,$< YW.*R ZA,7 !4C [.(A !(M*.*RE\ !8CA !Z.3W [4<*RFM*/B ,BA4# EC D <*,*EX/.,7 !4C *W3]KD^$ !(=__$ ! < !D`a E' E< P !- 0 *RY !%3$ !*?*3b*1 !?*.,>*/0 *1 !/5?**?* 37 !$-, !D08E<AX E>H% (M*3- c !>/$ !*D >*$< !< EC 5*H Y2,d !*?*!7/?/,c3'/# !/?/$ ! !7 !&-84<@A7 EF!?$&5*.,c3'/# !/?/YH32,? !? !I*.*? @A7 EF.!?$4C 4<I*( ,d !,>* !< @A2 03*+,-$(0A(?E<AX E>E' ,H < !$< < %345*L J CHI BỘ TRƯỜNG TH SƠN LONG =O" ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Sơn Long, ngày tháng 4 năm 2013D !e,64Z(=E> !.,-*Af 4<C *Af 4ZS ,,<$-$.,>*I*X/*L J.d&V !*A8C 31 !%/45< ! g3Db*%$< H*? ,7 !4C ,: X M*,>*42\4JL*62 !,7 !4C $ !3* !I*D"h,R,: iE)* $ !*1 !?* ,d !A8C A8Z 4X , !@Aa *U !*j !)*% = %345 *L JD I*( L**)**6, !.31 !!?$&5* !<8*< !,>*@A2 03,aA# D 3. Khó khăn _Z*#(k4X*B`\ !I**\ WA.3/a %= !(0 *#,:9A= !*B/.3 (=/\ !I*./\ !*M* g !*2,>*YC *=R2D l$,b*j*A8C 31 &-8AcO !<8 C 4%*H Y2*?*4g 7 .!J@A8W*\ !b/ ZAYRYg D m(=7 !4C *RY$7 !*?*,4Z@A?92.7 k !)*W/,W %A@A7*1 ! 4%*D A*aA/?H !?$&5*g ! 2 !)*- !!?$&5*% 28*2,?/M ! YJ/D II/ NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NHIỆM KỲ 2010-2013: 1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: ,:908&) !YW$-*h !? !.*?* &A !,ZA?3(?n$35*CAYW $-*!?$&5**62!?$&5*<$-$@A,J .?3(?n$*?*4g 7 ' !&o *62 7 !68.`\ !!?$&5*4<*#@A2 *B/C D737$,U !n$*6# !, !E=*+ ,-$*62*B/Ap7 !D&A !YW$-*$-, !,ZA,>*7$EAX < -*$ !*. *R()908&) !FYW 4< BL*2$$ !X/H7 !4C D ,:X/A !*+,-$*?*c*A8C 31 .*?*c*M*$< H908&) !@A8*W $-, !*62c*M*,# 4J3S .908&) !*?*@A*W/=>/.!q YW?* %3*62 h !*? 0 .h !c*M*$< HD +,-$*?*!?$4C *6 %3H Y24<)*% CA*Af .@A8*W,? !?9W/ E$-I*E)*r- YH3,=4'I*( CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCẤP NƯỚC NINH THUẬN Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc ************** ---------------------Số: /BC-CTCPCN Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 19 tháng 4 năm 2011BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010(Theo quy định của Thơng tư 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010hướng dẫn về việc cơng bố thơng tin trên thị trường chứng khốn)Tên cơng ty đại chúng : CƠNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬNĐịa chỉ : 14 Tơ Hiệu, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh ThuậnĐiện thoại : (068) 3823980 Fax: (068) 3820350Giấy chứng nhận ĐKKD : số 4303000061, do sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 16/9/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 1 theo Giấy ĐKKD số 4500289362 ngày 27/10/2010 do Sở kế hoạch - Đầu tư tỉnh Ninh Thuận cấp.Thực hiện theo quy định của Luật Chứng khốn và Thơng tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 hướng dẫn về việc cơng bố thơng tin trên thị trường chứng khốn, Cơng ty cổ phần cấp nước Ninh Thuận báo cáo như sau:I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TY:1. Những sự kiện quan trọng:Cơng ty cổ phần cấp nước Ninh Thuận hoạt động theo mơ hình cơng ty cổ phần từ ngày 01/10/2008 theo Quyết định số 4088/QĐ-UBND ngày 27/9/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Cơng ty cấp nước thành Cơng ty cổ phần và được cơng nhận là cơng ty đại chúng ngày 02/07/2009.2. Q trình phát triển:Từ khi chuyển sang mơ hình cổ phần, Cơng ty cổ phần cấp nước Ninh Thuận tiếp tục thực hiện chức năng và nhiệm vụ chủ yếu của mình với các ngành nghề kinh doanh như sau:- Sản xuất và phân phối nước sạch cho sinh hoạt và sản xuất.- Thi cơng lắp đặt đường ống cấp nước.- Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật mạng lưới cấp nước.- Khảo sát địa hình xây dựng cơng trình.- Thiết kế xây dựng cơng trình cấp, thốt nước.- Tư vấn giám sát thi cơng xây dựng cơng trình cấp nước, và- Kinh doanh vật tư phục vụ cho lắp đặt và sử dụng nước.3. Định hướng phát triển:Trong năm 2010, Cơng ty cổ phần cấp nước Ninh Thuận thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo mục tiêu và chiến lược phát triển đã đề ra, cụ thể:a. Mục tiêu:- Bảo tồn, sử dụng có hiệu quả và phát triển nguồn vốn Cơng ty;- Hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả;- Đạt tỷ lệ hộ dân được cấp nước cao;- Tăng sản lượng nước cung cấp và doanh thu so với chỉ tiêu đề ra;1 - Quản lý và vận hành an toàn hệ thống cấp nước;- Thực hiện các biện pháp giảm thất thoát nước.b. Chiến lược phát triển:- Tích cực cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhằm đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng nước của khách hàng.- Giữ vững và nâng cao tỷ lệ hộ dân được cấp nước; gia tăng sản lượng nước tiêu dùng của khách hàng để tăng doanh thu;- Cải tạo các tuyến ống cũ, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các biện pháp đồng bộ nhằm giảm tỷ lệ thất thoát nước.- Phát triển hệ thống cấp nước, cải tạo nâng cấp các nhà máy nước trực thuộc.II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm:Chỉ tiêu ĐVT Kết quả năm 2010Nước ghi thu m37.355.945Phát triển hộ khách hàng hộ 6.666Doanh thu tỷ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - o0o BAN KIỂM SOÁT Số: Hà Nội, ngày 16 tháng năm 2010 /2010/BC-BKS BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 Kính thưa vị Khách quý Thưa toàn thể quý vị Cổ đông Căn quy định pháp luật doanh nghiệp, chứng khoán hành; Điều lệ tổ chức hoạt động Ngân hàng TMCP Tiên Phong; Quy chế tổ chức hoạt động Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Tiên Phong, Ban Kiểm soát xin báo cáo kết giám sát, hoạt động Ban Kiểm soát năm 2009 vừa qua với nội dung sau: I THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2009 Với nhiệm vụ trách nhiệm mình, Ban Kiểm soát thực thẩm định Báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2009 TienPhongBank kèm Tổng kết chi bộ nhiệm kỳ 2008- 2010 - Kế hoạch chi bộ nhiệm kỳ 2010- 2013 Đảng bộ xã Diễn hảI Đảng cộng sản việt nam Chi bộ thcs diễn hảI Đánh giá hoạt động chi bộ nhiệm kỳ 2008 - 2010 Triển khai nhiệm vụ chi bộ nhiệm kỳ 2010 - 2013 *** A. đánh giá hoạt động chi bộ nhiệm kỳ 2008 - 2010: Nhiệm kỳ 2008 - 2010 là nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, đại hội Đảng bộ tĩnh Nghệ An lần thứ 16 và đại hội Đảng bộ huyện Diễn Châu lần thứ 28 . Là nhiệm kỳ tiếp tục thực hiện nghị quyết TW2 khoá 8 và luật giáo dục. Nhiệm kỳ mà Đảng và chính quyền các cấp các đoàn thể quần chúng và nhân dân ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về sự nghiệp giáo dục. Mỗi Đảng viên cũng đã quán triệt sâu sắc hơn nghị quyết chi bộ mình mà cố gắng hoàn thành nhiều chỉ tiêu mà chi bộ đề ra . 1) Những u điểm chính: - Chi bộ đã đề ra chủ trơng biện pháp hàng năm, tháng để lãnh đạo đơn vị thực hiện đúng nhiệm vụ và mục tiêu của đơn vị mình. - Chi bộ đã duy trì sinh hoạt thờng xuyên đều đặn nhằm kiểm điểm nhìn nhận đánh giá những mặt mạnh yếu đã hoàn thành cha hoàn thành trong tháng trớc từ đó mà có hớng khắc phục trong các tháng sau. - Chi bộ đã chỉ đạo lãnh đạo quần chúng trong đơn vị , khơi dậy tiềm năng, động viên nội lực, hạn chế khắc phục yếu kém đễ phấn đấu vơn lên. Đặc biệt nhiều ngời đã lấy cần cù bù khả năng nên đạt hiệu quả cao trong công tác. - Chi bộ đã xây dựng đợc khối đoàn kết nhất trí cao trong đơn vị, thực hiện công khai, dân chủ trong các nhiệm vụ của đơn vị, cũng nh quyền và nghĩa vụ của GV CNV từ đó mà tạo đợc niềm tin trong quần chúng và giáo viên. - Trong công tác dạy và học: Chi bộ đã nhận thức sâu sắc đây là nhiệm vụ trọng tâm quyết định thành bại của một nhà trờng nên đã tập trung chỉ đạo điều hành và đạt nhiều kết quả tốt, cụ thể: + Chất lợng văn hoá đại trà hàng năm đợc nâng lên: Trên 50% (văn, toán). các môn: trên 70%. + Chất lợng đạo đức HS cũng ổn định hơn, không có HS cá biệt. + Chất lợng giảng dạy trên lớp của giáo viên đợc chuyên sâu hơn: + Chất lợng mủi nhọn năm sau tăng so với năm trớc= 10% - Học sinh thi tốt nghiệp lớp 9 ở vào tốp đầu của huyện trên 95% học sinh vào cấp 3 công lập > 50% mỗi năm, có 3 em đợc vào trờng chuyên Phan Bội Châu. 1 em đạt HSG TDTT cấp tỉnh. Có 33 lợt em đạt HSG cấp huyện, 85 em HSG cấp trờng. - Môi trờng cảnh quan s phạm ngày càng đợc cải thiện theo chiều hớng tốt đẹp, b- ớc đầu tạo đợc niềm tin của các cấp Đảng chính quyền và của phụ huynh nhân dân trong xã. Trong nhiệm kỳ vừa qua tròng đạt các danh hiệu thi đua : Trờng giữ vững danh hiệu tiên tiến 2 năm liên tục. Chi bộ Đảng đạt TSVM v TSVM Tiêu biểu 100% Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ (Trong đó có 4 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ) không có Đảng viên xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ. Các tổ chức : Công đoàn , Đoàn TN, Đội TN, Nữ công đều hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công tác phát triển đảng viên đợc duy trì và đạt kế hoạch ( kết nạp 3 đảng viên trong nhiệm kỳ) Mặc dầu vậy chi bộ đã nhìn thấy một số tồn tại để có hớng khắc phục cho nhiệm kỳ tới đó là: 2) Những tồn tại chính: - Chất lợng dạy và học cha cao và cha vững chắc. - Chất lợng mũi nhọn tuy tăng mạnh nhng có năm cha đạt mặt bằng của huyện . Đảng bộ xã Diễn Hải - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: 003/BC.DHG-ĐHĐCĐ2013 Cần Thơ, ngày 08 tháng 04 năm 2014 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ II (2009 – 2013) Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG - Căn Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; - Căn Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang; - Căn Nghị Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang ngày 25/04/2013; - Căn Quy chế hoạt động chương trình làm việc năm 2013 BKS, Ban kiểm soát (BKS) DHG Pharma xin báo cáo Đại hội kết thực từ năm 2009 đến năm 2013 công tác kiểm tra, giám sát hoạt động DHG Pharma năm 2013 nhằm nâng cao hiệu quản trị DHG Pharma sau: Về hoạt động BKS Chương trình hoạt động BKS năm 2009-2013 chủ Xem lại các báo cáo của chương trình – View logs Khởi động Acronis True Image, click Show logs Chức năng các nút: 1 – Xem theo ngày tháng. 2 – Hiển thị/không hiển thị các báo cáo lỗi. 3 – Hiển thị/không hiển thị các cảnh báo. 4 – Hiển thị/không hiển thị các thông tin. The image part with relationship ID rId4 was not fo und in the file. Xem thêm: Giới thiệu Acronis Bảng so sánh tính năng tạo file ảnh cho ổ đĩa và tạo file sao lưu cho dữ liệu Cài đặt Acronis True Image – Install Tạo phân vùng bảo mật – Acronis Secure Zone Sao lưu hệ điều hành và dữ liệu trên ổ cứng – Backup Tạo đĩa CD, DVD cứu hộ – Bootable CD Rescue Phục hồi dữ liệu từ file sao lưu – Restore Kích hoạt chức năng phục hồi dữ liệu mà không cần vào hệ điều hành – Active Acronis Startup Recovery Sử dụng đĩa cứu hộ để sao lưu – Bootable CD, DVD Rescue Quản lý Windows System Restore Thiết đặt các tùy chọn mặc định của Windows Một số tính năng khác của chương trình Created by Nguyễn Hoàng Long raica18186@yahoo.com nguyenhoanglonghd2@gmail.com nguyenhoanglong@vinasofts.ws TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1 - CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Bắc Ninh, ngày tháng 04 năm 2016 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1 Kính thưa Quý vị cổ đông! Thực chức nhiệm vụ Ban kiểm soát theo luật doanh nghiệp Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Lilama 69-1, Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội tình hình công tác kiểm soát theo qui định hoạt động Công ty với nội dung chủ yếu sau: • Kết giám sát tình hình thực kế hoạch SXKD, tài công tác đầu tư phát triển năm 2015 theo Nghị Đại hội đồng cổ đông • Báo cáo đánh giá phối hợp Ban kiểm soát HĐQT, Ban Tổng giám đốc thực nhiệm vụ SXKD năm 2015 thực Nghị Đại hội đồng cổ đông • Tình hình hoạt động thù lao Ban kiểm soát năm 2015 • Kiến nghị BKS công tác quản lý điều hành Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc • Kế hoạch công tác năm 2016 Ban kiểm soát I KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD, TÀI CHÍNH VÀ CÔNG TÁC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2015 Trong năm 2015 Ban Tổng giám đốc Công ty thực theo chức nhiệm vụ quy định pháp luật hành, Điều lệ Công ty Nghị quyết, định Hội đồng quản trị Thực đạo tốt phòng ban chức đơn vị triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh có hiệu quả, công tác hạch toán kế toán chế độ, hoạt động quản lý điều hành theo quy chế Công ty -1- 1/ Một số tiêu SXKD năm 2015 Công ty sau: Đơn vị: triệu đồng TT Kế hoạch năm 2015 Chỉ tiêu Thực Tỷ lệ TH so với KH (%) năm 2015 Giá trị sản lượng 937.000 940.436 100,37% Doanh thu 820.000 862.866 105,23% Lợi nhuận trước thuế 21.200 21.754 102,61% Lợi nhuận sau thuế Nộp NSNN 16.540 38.710 17.051 35.124 103,09% 90,74% Tổng quỹ lương 274.540 298.880 108,87% Thu nhập bình quân /người/tháng 8 100,00% Chia cổ tức dự kiến 8% 8% 100,00 % Đầu tư phát triển sản xuất 57.950 53.430 92,20% Mặc dù bối cảnh kinh tế nhiều khó khăn, thân hoạt động SXKD Công ty số trở ngại khả cạnh tranh thị trường ngày gay gắt công nghệ vốn; công trình thi công yêu cầu ngày cao chất lượng, quy chuẩn, suất lao động Bên cạnh đó, tình hình thu hồi công nợ công trình bị kéo dài, khoản chi phí tài chính, chi phí tiền lương chi phí quản lý doanh nghiệp tăng làm ảnh hưởng không nhỏ đến lợi nhuận công ty Song kết hoạt động SXKD năm 2015 Công ty nhìn chung hoàn thành vượt mức kế hoạch theo Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, điều khẳng định cố gắng nỗ lực cao Ban lãnh đạo toàn thể CBCNV Công ty 2/ Công tác Đầu tư phát triển Công ty CP hng hải Đông Đô Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam Độc lập Tự Hạnh phúc Hà nội, ngày tháng năm 2013 Ban Kiểm soát ***** Báo cáo hoạt động ban kiểm soát năm thứ nhiệm kỳ II ( 2012 - 2016 ) Kính tha Quý vị cổ đông, Kính tha Đại hội Căn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Ban Kiểm soát đợc quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty CP Hàng hải Đông Đô văn liên quan Ban Kiểm soát trân trọng báo cáo Đại hội hoạt động Ban năm thứ nhiệm kỳ II ( 2012 ... 30,433 ,65 5 29,987,443 I Nợ ngắn hạn 40,375 ,69 2 56, 637,802 Tiền tương đương tiền 20,870,392 19,729,775 Vay ngắn hạn 30,000,000 40,420,000 2 ,62 6,017 5, 464 ,424 2,581, 868 278,543 541,573 64 6,3 76 2,122,798... hiện hoạch 2013 Năm Năm 2013 2012 So sánh thực hiện TH/ 2013/ 2012 KH Giá trị 2013 Tỷ lệ % Tổng doanh thu Tỷ đồng 149,7 95 139 -44 -31 ,6 63 ,6 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 6, 8 5,5 1,5 26, 6 103,7... nhuận sau thuế Tỷ đồng 6, 8 5,5 1,5 26, 6 103,7 Thuế khoản phải nộp Nhà nước Tỷ đồng 8,8 8,1 0,7 8,5 220 Thực hiện đầu tư Tỷ đồng 62 5,1 3,5 1 ,6 46 Tổng doanh thu năm 2013 toàn Công ty đạt 95