1. Trang chủ
  2. » Kinh Tế - Quản Lý

Thẩm định dự án đầu tư | Đầy đủ chi tiết 2 phương án

28 501 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 28
Dung lượng 87,86 KB

Nội dung

Mục lục PHƯƠNG ÁN 1 Tên dự án : NOTE FOR 2 Phần I. Dự tính tổng mức vốn đầu tư và nguồn huy động của dự án 3  I. Vốn cố định 3  II. Dự tính nguồn huy động vốn 4  III. Lập các BTCT và xác định dòng tiền của dự án 4 Phần II. Lập các báo cáo tài chính và xđ dòng tiền của dự án. 5  I.Dòng tiền của dự án 6  II.Doanh thu chi tiết 7 Phần III. Phụ lục 8  I.Chi phí hàng năm 8  II.Bảng dự trù lãi lỗ 9  III.Chi phí tiền lương cho nhân viên 10  IV.Chi phí nhân công theo năm 12  Chi phí bảo dưỡng sửa chữa 13  Chi phí tiêu thụ điện 14  Chi phí sử dụng nước: 14  Chi phí điện thoại: 14 Phần IV. Xác định tỷ suất dự án 15 Tỷ suất của dự án 15 Tỷ suất theo lạm phát 15 Phần V. Xác định các chỉ tiêu đánh giá tài chính 15 Các tiêu chí đánh giá kết quả tài chính của dự án 16 Độ an toàn 17 Phương án 2 : 19 Phần I. Dự tính tổng mức vốn đầu tư và nguồn huy động của dự án 19  I. Vốn cố định 19 II. Dự tính nguồn huy động vốn 20 III. Lập các BTCT và xác định dòng tiền của dự án 20 1.1 Dự tính doanh thu hàng năm 21 BẢNG DỰ TRÙ LÃI LỖ 24 Dòng tiền của dự án 24

Mục lục PHƯƠNG ÁN Tên dự án : NOTE FOR Slogan : Duy trì văn hoá viết Mục đích : NOTE FOR dự án chuyên sản xuất vở,sổ kế hoạch đồ dùng văn phòng trì văn hoá viết Trước thời đại công nghệ việc bút giấy bị lãng quên Nhưng NOTE FOR tạo dựng văn hoá viết văn hoá lập kế hoạch giấy Phần I Dự tính tổng mức vốn đầu nguồn huy động dự án  I Vốn cố định Hạng mục I Chi phí ban đầu đất Quyền sử dụng đất San lấp mặt II Chi phí xây lắp 1.Cổng vào Diễn giải 7m2x0,7tr/m2 Tổng tiền ( triệu ) 150 100 50 472,81 4,9 2.Phòng bảo vệ 3.Nhà xe 4.WC 5.Phân xưởng 6.Mái tôn 7.Cửa sắt 8.Văn phòng làm việc 9.Kho chứa 10.Mái kho III.Vốn thiết bị 1.Dây chuyền in 2.Dây chuyền đóng 3.Máy làm be giấy 4.Máy gia keo tổng hợp 5.Các thiết bị phân xưởng 6.Máy tính bàn 7.Bàn làm việc 8.Các thiết bị văn phòng khác 9.Điều hoà 10.Quạt CN IV.Chi phí chuẩn bị 1.Phí DKKD 2.Phí thiết bị 0,2x40 3.Thẩm định dự án 15m2x1,5tr/m2 50m2x0,2tr/m2 10m2x1,5tr/m2 400m2x0,3tr/m2 400m2x0,22tr/m2 7m2x0,63tr/m2 40m2x1,5tr/m2 200m2x0,3tr/m2 200m2x0,22tr/m2 650tr x 1c 470tr x 1c 350tr x 1c 400tr x 1c 15trx3c 1,5trx3c 20tr 8trx2c 4trx7c B Vốn lưu động C Vốn dự phòng 22,5 10 15 120 88 4,41 60 60 88 2053,5 650 470 350 400 70 45 4,5 20 16 28 26 15 1500x2=3000 1500 Tổng vốn đầu 7202,31   II Dự tính nguồn huy động vốn Vốn tự có chủ đầu cổ đông : 4202,31 Vay quỹ tín dụng đầu phát triển : 3000 III Lập BTCT xác định dòng tiền dự án BCTC 1.1 Dự tính doanh thu hàng năm Trên sở - Thu nhập chi tiêu đối tượng khách hàng - Nhu cầu thị trường số liệu thóng kê nghiên cứu thị trường giá - Theo thời gian,giai đoạn Do vào sản xuất,kinh nghiệm bản,thu hút khách chưa ổn định nên chưa đạt 100% công suất STT Năm ( Nửa cuối năm ) đạt 10% Năm ( Nửa cuối năm ) đạt 50% Năm ( Nửa cuối năm ) đạt 70% Năm ( Nửa cuối năm ) đạt 80% Năm ( Nửa cuối năm ) đạt 100% Sản phẩm Vở kẻ ngang Vở ô li Giấy kiểm 377,5 1887,5 1642,5 3020 3775 3775 3775 3775 3775 10 3775 362,5 1812,5 57,5 2537,5 805 2900 920 3625 1150 3625 1150 3625 1150 3625 1150 3625 1150 3625 1150 tra Giấy A Tổng Số họp 262,5 1002, 1706,2 1312,5 7293,7 2388,7 1837,5 1021 2730 3412,5 3412,5 3412,5 3412,5 3412,5 3412,5 2100 1167 2625 14587, 2625 14587, 2625 14587, 2625 14587, 2625 14587, 2625 14587,5 Phần II Lập báo cáo tài xđ dòng tiền dự án  I.Dòng tiền dự án 1.Đầu 2.Doan h thu 3.CP hàng năm 4.CP khấu 7202, 3 10 1002,5 7293,75 1021,25 11670 14587,5 14587,5 14587,5 14587,5 14587,5 14587,5 2892,89 7803,26 9060,66 9947,16 11598,6 11598,6 11598,6 11598,6 11598,6 11598,68 274,231 274,231 274,231 274,231 274,231 274,231 274,231 274,231 274,231 274,231 hao 5.Lãi vay 6.Thu nhập trc thuế 7.Thuế nhu nhập 8.Thu nhập sau thuế 9.Dòng tiền sau thuế 10.Dồn đích 261 234,9 208,8 182,7 156,6 130,5 104,4 78,3 52,2 26,1 -2525,63 -1018,6 667,6 1265,91 2558 2584,1 2610,2 2636,3 2662,4 3688,5 0 83,45 158,24 319,75 323 326,3 329,54 332,8 461,1 0 584,15 1107,67 2238,25 2262,1 2283,9 2306,76 2329,6 3227,4 535,231 518,131 1067,18 1564,6 2669,1 2665,8 2662,5 2659,3 2656 3527,731 535,231 1053,4 2120,6 3685,2 6354,3 9020,1  II.Doanh thu chi tiết Sản phẩm I.Vở kẻ ngang 80trang 120 trang 200 trang II Vở ô ly 80 trang 120 trang Số lượng Đơn giá Thành tiền ( triệu) 150000 120000 50000 8500 12500 20000 1275 1500 1000 150000 100000 8500 12500 1275 1250 200 trang III Giấy kiểm tra Kẻ ngang Ô ly IV Giấy A loại (thếp) A4 A3 Ao V Sổ 300 trang 50000 22000 1100 300000 350000 1500 2000 450 700 25000 15000 40000 60500 100000 10000 1512,5 1500 400 75000 35000 2625 Phần III Phụ lục  I.Chi phí hàng năm - Chi phí Nguyên vật lệu sản xuất - Chi phí sử dụng điện - Chi phí nước - Chi phí điện thoại - Chi phí internet - Chi phí sửa chữa,bảo dưỡng máy móc thiêt bị - Chi phí bảo hiểm,tài sản - Chi phí quảng cáo - ST T 10 11 12 13 14 Chi phí tiền thuê đất Chi phí dự phòng Chi phí nhân công Chi phí khác Chi phí 10 NVLSX Điện Nước Điện thoại Internet Bảo dưỡng,sửa chữa Bảo hiểm CP Quảng cáo Thuê đất Dự phòng Nhân công Khấu hao Chi phí khác Tổng 514,6 99,365 4,8 1,5 2,1 3042,3 198,73 9,6 4,2 4259,3 198,73 9,6 4,2 37,4 198,73 9,6 4,2 38,3 198,73 9,6 4,2 38,62 198,73 9,6 4,2 38,62 198,73 9,6 4,2 38,62 198,73 9,6 4,2 38,62 198,73 9,6 4,2 38,62 198,73 9,6 4,2 96,55 155,2 20 310,4 15 310,4 15 310,4 12 310,4 12 310,4 12 310,4 12 310,4 12 310,4 12 310,4 12 48 1851,3 274,23 10 96 135,2 3702,6 274,231 12 96 135,2 3702,6 274,231 96 270 3842 274,231 15 96 405 4142,6 274,231 18 96 405 4142,6 274,231 20 96 405 4142,6 274,231 20 96 405 4142,6 274,231 20 96 405 4160 274,231 20 96 405 4160 274,231 20 2982,89 7803,26 9060,66 9947,16 11598,6 11598,6 11598,6 11598,6 11598,6 11598,68  II.Bảng dự trù lãi lỗ 1,Tổng 1002,5 DT 2,Tổng 2982,896 chi phí 3,LN -1980,396 trc thuế 4,Thuế thu nhập DN 5,LN sau thuế 7293,75 10211,2 7803,26 9060,66 1 -509,511 1150,6 11670 14587,5 14587,5 14587,5 14587,5 14587,5 10 14587,5 9947,16 1722,84 11598,6 2988,82 11598,6 2988,82 11598,6 2988,82 11598,6 2988,82 11598,6 2988,82 11598,68 143,825 215,36 373,6 373,6 373,6 373,6 373,6 498,6 1006,78 1507,5 2615,22 2615,22 2615,22 2615,22 2615,22 3490,2 3988,88  III.Chi phí tiền lương cho nhân viên Đơn vị: triệu đồng SL Giám đốc 15 Phó giám đốc 12 Kế toán Maketting Bảo vệ Trưởng D chuyền Nhân công 20 Nhân viên Bvác 10 Quản lí kho Tổng 48 255 15 12 6 6 255 15 12 6 6 255 15.2 12.2 6.2 5.2 4.2 6.2 4.2 6.2 6.2 264.6 Năm 15.5 15.5 12.5 12.5 6.5 6.5 5.5 5.5 4.5 4.5 6.5 6.5 4.4 4.4 6.4 6.4 6.4 6.4 285 285 3 15.5 12.5 6.5 5.5 4.5 6.5 4.4 6.4 6.4 285 15.5 12.5 6.5 5.5 4.5 6.5 4.4 6.4 6.4 285 KHTSGD theo phương pháp đường thẳng, theo thời gian KH = = = 252.631 KHCPBD đất = = 18 ∑=274.231 9 16 13 7 4.5 6.5 6.5 286 10 16 13 7 4.5 6.5 6.5 286.5 KHCPCD = =2.6  IV.Chi phí nhân công theo năm Đơn vị: Triệu đồng Năm 1 1 S L Giám đốc Phó giám đốc Kế toán Marketting Bảo vệ Trưởng DC Nhân công 20 Bốc Vác 10 Quản lí kho Tổng quỹ lương Chi phí đào tạo = 2%Quỹ lương CĐ,BHXH=19% Quỹ lương Tổng 10 90 72 36 30 24 36 24 36 36 1530 180 144 72 60 48 72 48 72 72 3060 180 144 72 60 48 72 48 72 72 3060 186 150 78 66 54 78 52.8 76.8 76.8 3423 186 150 78 66 54 78 52.8 76.8 76.8 3423 186 150 78 66 54 78 52.8 76.8 76.8 3423 186 150 78 66 54 78 52.8 76.8 76.8 3423 192 156 84 72 60 84 54 78 78 3438 192 156 84 72 60 84 54 78 78 3438 30.6 61.2 61.2 182.4 146.4 74.4 62.4 50.4 74.4 50.4 74.4 74.4 3175 63.5 68.5 68.5 68.5 68.5 68.8 68.8 290.7 518.4 518.4 603.3 650.5 650.5 650.5 650.5 653.20 1851 3702 3702 3842 4142 4142 4142 4142 653.2 4160 10 4160 r= (1+rt)12 -1 = ( 1- 0.07)12 -1 = 8.7%/năm rdự án= = 11,35% Tỷ suất theo lạm phát Rdự án= ( 1+rda)(1+f) - 1= (1+0.1135)(1+0.05) - = 16.92% Phần V Xác định tiêu đánh giá tài Các tiêu chí đánh giá kết tài dự án 1, NPV = -7202.31+ + + + + + + + + + = 2341.625 Theo đơn vị tỷ :NPV =2.34 (tỷ) =>Dự án đáng giá mặt tài 2, AV = NPV i(1ti)n i(1ti)n -1 = 2.34 x 0.1135 x (1+0.1135)10 = 0.4 (1+0.1135)10 -1 3, NFV = NPV x (1tr)n = 2.34 x (1+0.1135)10 = 6.86 4, =(+ + + + + + 14 + + + ):( + + + + + + + + + + ) = 1.02 5, IRR Sử dụng phương pháp thử sai chọn i1 = 18.1%  NPV1 = 14.96 - Chọn i2 = 18.2%  NPV2 = - 20.087 - IRR = r1 + (r1 –r2) = 0.181 + (0.182 - 0.181) = 0.181427 => IRR = 18.1422% 6, Thời gian thu hồi vốn Ti = 7202.31 - 6354.39020.1 - 6354.3 = 0.32 Độ an toàn H số v ốn tự cóH số vốn vay = 4202.313000 = 1.4>1 15 Tỷ trọng vốn tự có Tổng vốn đầu = 4202.317202.31 = 0.5835 Như vậy, nguồn vốn đầu dự án đảm bảo tiềm lực tài chủ đầu 16 Phương án : Phần I Dự tính tổng mức vốn đầu nguồn huy động dự án  I Vốn cố định Hạng mục A Vốn cố định I Chi phí ban đầu đất Quyền sử dụng đất San lấp mặt II Chi phí xây lắp 1.Cổng vào 2.Phòng bảo vệ 3.Nhà xe 4.WC 5.Phân xưởng 6.Mái tôn 7.Cửa sắt 8.Văn phòng làm việc 9.Kho chứa Diễn giải 7m2x0,7tr/m2 15m2x1,5tr/m2 50m2x0,2tr/m2 10m2x1,5tr/m2 400m2x0,3tr/m2 400m2x0,22tr/m2 7m2x0,63tr/m2 40m2x1,5tr/m2 200m2x0,3tr/m2 17 Tổng tiền ( triệu ) 150 100 50 472,81 4,9 22,5 10 15 120 88 4,41 60 60 10.Mái kho III.Vốn thiết bị 1.Dây chuyền in 2.Dây chuyền đóng 3.Máy làm be giấy 4.Máy gia keo tổng hợp 5.Các thiết bị phân xưởng 6.Máy tính bàn 7.Bàn làm việc 8.Các thiết bị văn phòng khác 9.Điều hoà 10.Quạt CN IV.Chi phí chuẩn bị 1.Phí DKKD 2.Phí thiết bị 0,2x40 3.Thẩm định dự án 200m2x0,22tr/m2 650tr x 1c 470tr x 1c 350tr x 1c 400tr x 1c 15trx3c 1,5trx3c 20tr 8trx2c 4trx7c B Vốn lưu động C Vốn dự phòng Tổng 88 2053,5 650 470 350 400 70 45 4,5 20 16 28 26 15 2500 1500 6500,8 II Dự tính nguồn huy động vốn - Vốn tự có chủ đầu cổ đông : 4500,8 - Vay quỹ tín dụng đầu phát triển : 2000 III Lập BTCT xác định dòng tiền dự án BCTC 18 1.1 Dự tính doanh thu hàng năm Trên sở - Thu nhập chi tiêu đối tượng khách hàng - Nhu cầu thị trường số liệu thóng kê nghiên cứu thị trường giá - Theo thời gian,giai đoạn Do vào sản xuất,kinh nghiệm bản,thu hút khách chưa ổn định nên chưa đạt 100% công suất - Năm ( Nửa cuối năm ) đạt 20% Năm ( Nửa cuối năm ) đạt 40% Năm ( Nửa cuối năm ) đạt 50% Năm ( Nửa cuối năm ) đạt 70% Năm ( Nửa cuối năm ) đạt 100% Sản phẩm I.Vở kẻ ngang 80trang 120 trang 200 trang II Vở ô ly 80 trang 120 trang 200 trang III Giấy kiểm tra Kẻ ngang Ô ly Số lượng Đơn giá 300.000 125.000 100.000 8.500 12.500 20.000 150000 100000 100000 8500 12500 22000 300000 350000 1500 2000 Thành tiền ( triệu) 6112,5 2550 1562,5 2000 4725 1275 1250 2200 1150 450 700 19 IV Giấy A loại (thếp) A4 A3 Ao V Sổ 300 trang TỔNG STT Tổng 4925 50000 15000 40000 60500 100000 10000 3025 1500 400 75000 35000 2625 19475 Sản phẩm Vở kẻ ngang Vở ô li Giấy kiểm tra Giấy A Số họp 1210 945 0 525 2680 2420 1890 460 1970 1050 7790 3025 2537,5 575 2462,5 1312,5 9737,5 20 4235 3307,5 805 3447,5 1837,5 13632, b.Chi phí hàng năm - ST T Chi phí Nguyên vật lệu sản xuất Chi phí sử dụng điện Chi phí nước Chi phí điện thoại Chi phí internet Chi phí sửa chữa,bảo dưỡng máy móc thiêt bị Chi phí bảo hiểm,tài sản Chi phí quảng cáo Chi phí tiền thuê đất Chi phí dự phòng Chi phí nhân công Chi phí khác Chi phí NVLSX Điện Nước Điện thoại Internet Bảo dưỡng,sửa chữa Bảo hiểm CP Quảng cáo Thuê đất 798,04 99,65 4,8 1,5 3,1 2432,52 199,3 7,68 4,2 21 3040,65 199,3 7,68 4,2 38,3 4256,91 199,3 7,68 4,2 38,62 6081,3 199,3 7,68 4,2 96,55 155,2 20 70 310,4 15 70 310,4 15 70 310,4 12 70 310,4 12 70 21 10 11 Dự phòng Nhân công 81 1640,76 162 3281,5 202,5 3484,8 12 13 14 Khấu hao Chi phí khác Tổng 509,16 10 3546,45 509,16 12 7027,76 509,16 15 7896,99 283,5 3259,27 509,16 18 9308 405 3709,86 509,16 20 11431,4 BẢNG DỰ TRÙ LÃI LỖ 1,Tổng DT 2,Tổng chi phí 2680 3546,45 7790 7027,76 9737,5 7897 13632,5 9308 3,LN trc thuế 4,Thuế thu nhập DN 5,LN sau thuế -866,45 0 762,24 95,28 666,96 1840,5 230,1 1610,4 4324,5 5406 3783,9 19475 11431,4 8044,05 1005,5 7038,6 Dòng tiền dự án 2.Doanh thu 3.CP hàng năm 2680 3546,45 7790 7027,76 9737,5 7897 13632,5 9308 4.CP khấu hao 5.Lãi vay 509,16 174 509,16 139,2 509,16 104,4 509,16 69,6 19475 11431,4 509,16 34,8 1.Đầu 6500, 22 6.Thu nhập trc thuế 7.Thuế nhu nhập 8.Thu nhập sau thuế 9.Dòng tiền sau thuế 10.Dồn đích -1549,6 0 113,9 14,24 99,66 1226,94 153,4 1073,54 3745,74 468,22 3277,53 8499,6 1062,45 7437,15 683,16 518,131 1564,6 2669,1 683,16 1053,4 1067,18 2120,6 3685,2 6354,3 1.4 Xác định tỷ suất dự án NPV= 2940 = 2,94 tỷ => Dự án đáng giá mặt tài 2.AV = NPV = 2,94 =0,812 3.NFV = NPV = 2,94=5,144 = = 1,077 5.IRR : Sử dụng phương pháp thử sai i2 = 22,9% ; NPV2 = -4,11 i1 = 22,8% ; NPV1 = 16,4 IRR = i1 (i2-i1) =0,288+ 23 =0,2288 => IRR =22,88% Thời gian thu hồi vốn đầu =0,877 => Thời gian hoàn vốn : 3,877 năm Đánh giá độ an toàn : Như nguồn vốn vay dự án đảm bảo nguốn lực tài chủ đầu - Chi phí hội vốn tự có xác định tỷ suất gửi tiết kiệm dài hạn 7,85%/năm (4500,8),lạm phát dự báo f=5% rvtc = (1+f)(1+rch )-1 = (1+0,05)(1+0,0785)-1=13,241 - Vay quỹ tín dụng : 2000 lãi suất 0,7%/tháng rv = (1 + rt)12 - 1=(1+0,007)12-1=8,7%/năm  r dự án = = 11,84% - Tỷ suất theo lạm phát R dự án = (1+r )(1+f)-1 = (1+0,1184)(1+0,05)-1 = 17,32% 24 1.GCSX kẻ ngang 2.GCSX ô li 3.GCSX giấy kiểm tra 4.GCSX giấy A 5.GCSX sổ Các chi phí khác Tổng 234,6 389,34 0 174,1 40 798,04 469,2 778,68 114,88 641,6 348,16 80 2432,52 586,5 973,35 143,6 802 435,2 100 3040,65 821,1 1362,69 201,04 1122,8 609,3 140 4256,91 1173 1946,7 287,2 1604 870,4 200 6081,3 Chi phí tiền lương cho nhân viên 1.Giám đốc 2.P.Giám đốc 3.Kế toán 4.Marketing 5.Bảo vệ 6.Trưởng dây chuyền Nhân công 8.NV bốc vác 9.Quản lý kho Tổng SL 1 15 20 15 6 226 20 15 6 226 KH Tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng,đều theo thời gian KH===482,96 KH CPCB==5,2 25 20,5 15,5 6,5 5,5 4,5 6,5 5,2 6,5 7,5 240 20,7 15,7 6,7 5,7 4,7 6,7 5,4 6,7 7,7 247,4 21 16 7 5,5 255,5 KH CPBĐ đất = =21 SL Giám đốc 2.Phó giám đốc 3.Kế toán 4.Marketing 5.Bảo vệ 6.Trưởng dây chuyền 7.Nhân công 8.Nv bốc vác 9.Qly kho 10.Tổng quỹ lương 11.CP đào tạo (2% quỹ lương0 12.CĐ BXH (19%quỹ lương) 13.Tổng 1.Đèn 2.Máy tính bàn 3.Điều hoà 4.Quạt 5.DC in 6.DC đóng quyền 1 120 90 36 30 24 36 240 180 72 60 48 72 246 186 78 66 54 78 248,4 188,4 80,4 68,4 56,4 80,4 252 192 84 72 60 84 15 30 36 42 1356 27,12 60 72 84 2712 54,22 62,4 78 90 2880 57,6 64,8 80,4 92,4 2968,8 59,376 66 84 96 3066 61,32 257,64 515,28 547,2 564,1 582,54 1640,75 3281,5 3484,8 3529,276 3709,86 SL Công suất (w) Tiền 75 150 900 160 17500 12000 Số ngày năm 320 320 180 180 320 320 Kwh 10 1 Số sử dụng/ngày 8 8 1440 1152 1944 1612,8 44800 30720 2,16 1,728 2,916 2,419 67,2 46,08 26 7.Máy làm ke giấy 8.Máy ga keo tổng hợp 1 7500 12500 8 320 320 19200 32000 *Chi phí sử dụng nước - tháng dùng 40 khối x 16.000 = 640.000 => năm 640.000x12 =7,68 triệu *Chi phí điện thoại - Chi phí khác thuê bao hàng tháng 250.000 - Năm : 1,5 triệu ; Năm : triệu ; Năm : triệu ;Từ năm triệu  Chi phí bảo dưỡng sửa chữa ST T D/c in Máy đóng Máy làm ke giấy Máy gia keo tổng hợp Máy tính bàn Điều hòa Tổng Năm 0 0 0 13 0 0 21 13 9.4 0.9 38.3 27 13 9.4 0.9 0.32 38.26 32.5 23.5 17.5 20 2.25 0.8 96.55 28,8 48 Chi phí sửa chữa bảo dưỡng nhỏ: 2% giá trị/1 năm Chí phí sửa chữa bảo dưỡng lớn: 5% giá trị/1 năm 28 ... IV .Chi phí chuẩn bị 1.Phí DKKD 2. Phí thiết bị 0,2x40 3 .Thẩm định dự án 15m2x1,5tr/m2 50m2x0,2tr/m2 10m2x1,5tr/m2 400m2x0,3tr/m2 400m2x0 ,22 tr/m2 7m2x0,63tr/m2 40m2x1,5tr/m2 20 0m2x0,3tr/m2 20 0m2x0 ,22 tr/m2... 1107,67 22 38 ,25 22 62, 1 22 83,9 23 06,76 23 29,6 322 7,4 535 ,23 1 518,131 1067,18 1564,6 26 69,1 26 65,8 26 62, 5 26 59,3 26 56 3 527 ,731 535 ,23 1 1053,4 21 20,6 3685 ,2 6354,3 9 020 ,1  II.Doanh thu chi tiết Sản phẩm... 9,6 4 ,2 96,55 155 ,2 20 310,4 15 310,4 15 310,4 12 310,4 12 310,4 12 310,4 12 310,4 12 310,4 12 310,4 12 48 1851,3 27 4 ,23 10 96 135 ,2 37 02, 6 27 4 ,23 1 12 96 135 ,2 37 02, 6 27 4 ,23 1 96 27 0 38 42 274 ,23 1

Ngày đăng: 22/05/2017, 22:23

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w