1. Trang chủ
  2. » Tài Chính - Ngân Hàng

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH tài CHÍNH CÔNG TY CP NAM VIỆT

30 2,5K 17

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 30
Dung lượng 251,54 KB
File đính kèm PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH.rar (659 KB)

Nội dung

Tài liệu phân tích tài chính doanh nghiệp công ty cổ phần Nam Việt doanh nghiệp mở đầu với ngành xây dựng, tuy nhiên nhiều năm gần đây doanh nghiệp định hướng về nuôi trồng và chế biến thủy sản. Bản phân tích tài chính doanh nghiệp này phản ánh đầy đủ các hệ số tài chính và đưa ra nhận xét từ báo cáo tài chính của doanh nghiệp giai đoạn 20112013. Các bạn sử dụng tài liệu có thể tham khảo để hoàn thành bài tập phân tích của mình. Chúc các bạn thành công

Trang 1

Nguyễn Thị Thu Hà

Nguyễn Thị Hương Cúc

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Nguyễn Thị Thu Trang

Nguyễn Thu Hà

Vũ Quang Mộc

Trang 2

I Thông tin chung:

1 Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Nam Việt

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1600168736

- Vốn điều lệ: 660.000.000.000 đồng (Sáu trăm sáu mươi tỷ đồng)

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 660.000.000.000 đồng (Sáu trăm sáu mươi tỷ đồng)

- Địa chỉ: 19D Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên, An Giang

- Năm 2006, Nam Việt đã chính thức chuyển sang Công ty Cổ Phần với số vốn điều lệ là 600 tỷ đồng, mức vốn điều lệ hiện tại của Công ty là 660 tỷ đồng

- Ngày 07/12/2007, Cổ phiếu ANV chính thức niêm yết tại sàn giao dịch TP HCM với số lượng 66 triệu cổ phiếu

Trang 3

3 Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh: nuôi trồng thủy sản, sản xuất thức ăn thủy sản, chế biến thủy sản, sản xuất bao bì giấy, bao bì PE

- Địa bàn kinh doanh: địa bàn kinh doanh của Công ty lẫn trong nước và ngoài nước

Trang 4

4 Định hướng phát triển:

- Các mục tiêu chủ yếu của công ty: Chuyên môn hóa theo chiều sâu trong lĩnh vực nuôi trồng, chế biến thủy sản làm nền tảng cho sự phát triển vững chắc đồng thời tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực sản xuất phân bón DAP nhằm phân tán rủi ro và tăng hiệu quả cho Công ty

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn của công ty:

+ Tiếp tục đầu tư, phát triển khép kín vùng nuôi, chủ động nguồn nguyên liệu,

giảm chi phí nâng cao vị thế cạnh tranh và trở thành một trong những công ty

xuất khẩu cá hàng đầu trong nước

+ Hiện nay, thị trường xuất khẩu cá tra vẫn còn đang gặp nhiều khó khăn nên

việc đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu là cần thiết và cá rô phi là một đối tượng

xuất khẩu có nhiều tiềm năng Vì vậy, bên cạnh duy trì nuôi trồng chế biến xuất khẩu cá tra, Công ty cũng đang đầu tư mở rộng nuôi cá rô phi

+ Tiếp tục đầu tư vào Công ty Cổ phần DAP số 2 – Vinachem: Đây là lĩnh vực

sản xuất phân bón DAP của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Công ty tham gia

40,5% vốn điều lệ tương đương 607,5 tỷ đồng

- Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty:

+ Tính đến 31/12/2013, Công ty đã tạo việc làm cho hơn 6.300 lao động

+ Công ty đã chấp hành các tiêu chuẩn xử lý nước thải bằng cách xây dựng hệ

thống xử lý nước thải tại các nhà máy, ký hợp thu gom chất thải rắn nguy hại để không ảnh hưởng đến môi trường

Trang 5

5 Các chính sách phát triển ngành thủy hải sản của nhà nước:

Mới đây, Thủ tướng đã ban hành Quyết định số 1690/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020 với 8 nhóm giải pháp để phát triển ngành thủy sản.

- Thứ nhất, tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị từ sản xuất nguyên liệu đến chế biến tiêu

thụ ở tất cả các lĩnh vực và đối tượng sản phẩm; trọng tâm là khai thác biển, nuôi tôm nước lợ, cá tra, ba sa, nhuyễn thể hai mảnh vỏ; tạo sự gắn kết, chia sẻ lợi nhuận, rủi ro giữa người sản xuất nguyên liệu và doanh nghiệp chế biến thủy sản.

- Thứ hai, tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác xúc tiến thương mại để củng cố và phát triển

các thị trường truyền thống, các thị trường lớn (EU, Nhật, Mỹ) và phát triển mở rộng các thị trường Đông Âu, Trung Đông, Trung Quốc, Hàn Quốc… Ngoài ra, phát triển, mở rộng thị trường nội địa phục vụ du lịch, các đô thị, khu dân cư lớn

- Thứ ba, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực thủy sản phù hợp với nhu cầu phát triển sản

xuất Xây dựng trường đại học thủy sản và các cơ sở dạy nghề thủy sản tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long Ban hành chính sách khuyến khích các cơ sở nghiên cứu, đào tạo gắn kết với các doanh nghiệp, trang trại và cơ sở sản xuất để đưa nhanh tiến bộ kỹ thuật

và công nghệ mới vào sản xuất.

- Thứ tư, tập trung cho nghiên cứu biển, nghiên cứu ngư trường, nguồn lợi thủy sản Có dự

báo thường xuyên cập nhật về ngư trường để hướng dẫn ngư dân hoạt động sản xuất trên biển.

- Thứ năm, bảo vệ môi trường, bảo vệ tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản Đẩy mạnh áp

dụng các công nghệ mới, tiên tiến, thân thiện với môi trường để giảm thiểu và xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường trong quá trình sản xuất của ngành thủy sản.

- Thứ 6, có cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư phát triển mô hình vùng nuôi trồng thủy

sản tập trung, chính sách về tăng cường quản lý chất lượng và bình ổn giá một số mặt hàng thủy sản xuất khẩu chủ lực, chính sách khuyến khích áp dụng tiến bộ kỹ thuật và các tiêu chuẩn nâng cao chất lượng sản phẩm thủy sản

- Thứ bảy, tăng cường công tác quản lý nhà nước, hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý nhà

nước ngành thủy sản từ trung ương đến địa phương.

- Thứ tám, tiếp tục phát triển các hình thức hợp tác, liên doanh trong các lĩnh vực khai thác,

nuôi trồng, cơ khí, hậu cần dịch vụ, chế biến, thương mại thủy sản với các nước trong khu vực và quốc tế Tiếp tục đàm phán, hợp tác với các nước trong khu vực về khai thác thủy sản tại các vùng biển chồng lấn, hợp tác khai thác trên vùng biển các nước ASEAN; bảo đảm cho ngư dân tránh trú bão trong vùng biển nước ngoài khi thiên tai, phối hợp tuần tra kiểm soát chung trên biển, bảo đảm an toàn cho ngư dân hoạt động sản xuất trên biển.

Trang 6

6 Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu

- Đa dạng hóa thị trường và chủ động mở rộng thị trường xuất khẩu.

- Tăng cường hoạt động xúc tiến xuất khẩu vào thị trường EU.

- Nâng cao sức cạnh tranh về chất lượng của mặt hàng thuỷ sản.

- Tăng cường sự hợp tác, liên kết giữa các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thuỷ sản trong nước với nhau và với các doanh nghiệp nước ngoài.

- Tăng cường sự hỗ trợ từ phía Nhà nước.

7 Các đối thủ cạnh tranh trên thị trường

Hiện nay ANV đang có 19 công ty cùng ngành, như HVG, CMX, FCM, AVF, BLF… Trong đó, một số đối thủ cạnh tranh mạnh trên thi trường như HVG, VNH, ABT,… Được xem xét và đánh giá thông qua bảng sau:

II Báo cáo tài chính và các hệ số:

Trích, phân tích báo cáo tài chính (Bảng cân đối kế toán, Bảng báo cáo kết quả hoạt động) qua các năm 2011; 2012; 2013 Đồng thời phân tích, tính toán các hệ số

1 Báo cáo tài chính qua các năm

1.1 Báo cáo tài chính (Bảng CĐKT, BCKQHĐ) năm 2011

Trang 7

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011

2 Các khoản tương đương tiền 125.609.904.000 51.981.020.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 68.397.375.756 101.284.102.291

1 Đầu tư ngắn hạn 68.397.375.756 101.284.102.291

2 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn -

-III Các khoản phải thu ngắn hạn 571.344.914.445 570.239.752.261

1 Phải thu khách hàng 587.228.827.463 586.337.949.456

2 Trả trước cho người bán 31.638.181.875 17.869.921.495

-4

Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây

-5 Các khoản phải thu khác 19.082.188.300 20.718.964.150

6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (66.604.283.193) (54.687.082.840)

2 Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 8.698.432.015 8.020.994.091

3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước -

-4 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ -

-5 Tài sản ngắn hạn khác 34.354.882.459 6.538.961.578

B TÀI SẢN DÀI HẠN 937.119.961.096 921.172.663.229

I Tài sản cố định 651.445.020.388 664.610.217.702

1 Tài sản cố định hữu hình 456.127.470.754 353.813.070.814 Nguyên giá 895.711.884.718 684.147.219.659 Giá trị hao mòn lũy kế (439.584.413.964) (330.334.148.845)

2 Tài sản cố định vô hình 26.116.761.340 17.876.588.366 Nguyên giá 28.147.770.403 18.039.617.804

Trang 8

Giá trị hao mòn lũy kế (2.031.009.063) (163.029.438)

3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 169.200.788.294 292.920.558.522

II Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 280.966.824.000 255.513.754.400

1 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 39.150.000.000 31.900.000.000

2 Đầu tư dài hạn khác 253.704.000.000 233.400.000.000

3 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (11.887.176.000) (9.786.245.600)

III Tài sản dài hạn khác 4.708.116.708 1.048.691.127

1 Chi phí trả trước dài hạn 4.393.567.474 591.469.658

2 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 314.549.234 457.221.469 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2.153.526.756.366 1.933.054.252.862

NGUỒN VỐN Số cuối năm Số đầu năm

A- NỢ PHẢI TRẢ 650.903.010.480 416.215.470.134

I Nợ ngắn hạn 629.719.815.933 378.145.166.407

1 Vay và nợ ngắn hạn 456.761.914.986 244.667.208.800

2 Phải trả người bán 63.820.220.368 71.669.118.248

3 Người mua trả tiền trước 11.966.273.658 24.083.062.630

4 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 5.358.254.964 4.621.015.430

5 Phải trả người lao động 5.447.822.194 5.413.425.429

6 Chi phí phải trả 2.293.408.955 614.927.551

7 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 67.653.589.405 11.728.018.113

8 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 16.418.331.403 15.348.390.206

4 Chênh lệch tỷ giá hối đoái (1.775.888.987)

5 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 202.289.384.313 192.907.679.509C- LỢI ÍCH CỦA CỔ ÐÔNG THIỂU SỐ 55.786.532.321 81.159.162.954TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2.153.526.756.366 1.933.054.252.862

Trang 9

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2011

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU Năm nay Năm trước

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1.769.393.138.077 1.442.448.091.883

2 Các khoản giảm trừ doanh thu 14.173.039.171 10.317.410.259

3 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ 1.755.220.098.906 1.432.130.681.624

4 Giá vốn hàng bán 1.575.125.239.040 1.218.538.982.851

5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 180.094.859.866 213.591.698.773

6 Doanh thu hoạt động tài chính 92.450.464.545 99.668.649.016

7 Chi phí tài chính 66.110.664.643 42.406.313.768

Trong đó: chi phí lãi vay 48.272.633.552 32.385.919.544

8 Chi phí bán hàng 96.024.547.827 141.255.372.734

9 Chi phí quản lí doanh nghiệp 54.346.929.166 58.786.138.731

10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 56.063.182.775 70.812.522.556

11 Thu nhập khác 12.768.106.617 3.093.281.435

12 Chi phí khác 22.341.064.266 5.485.962.360

13 Lợi nhuận khác (9.572.957.649) (2.392.680.925)

14 Phần lãi hoặc lỗ trongng công ty liên kết liên doanh -

-15 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 46.490.225.126 68.419.841.631

16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành -

-17 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 142.672.235 2.945.901.555

18 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 46.347.552.891 65.473.940.076

18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số (27.078.876.913) (5.134.590.765)

18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ 73.426.429.804 70.608.530.841

19 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 1.119 1.076

Trang 10

1.2 Báo cáo tài chính (Bảng CĐKT, BCKQHĐ) năm 2012

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

2 Các khoản tương đương tiền 16.248.400.000 125.609.904.000

II Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 7.252.931.953 68.397.375.756

1 Đầu tư ngắn hạn 7.252.931.953 68.397.375.756

2 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn

III Các khoản phải thu ngắn hạn 581.418.045.196 571.344.914.445

1 Phải thu khách hàng 567.220.029.490 587.228.827.463

2 Trả trước cho người bán 67.280.326.134 31.638.181.875

3 Phải thu nội bộ ngắn hạn

4.

Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây

dựng

5 Các khoản phải thu khác 14.130.154.915 19.082.188.300

6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (67.212.465.343) (66.604.283.193)

2 Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 25.877.216.360 8.698.432.015

3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước

4 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ

5 Tài sản ngắn hạn khác 7.111.982.897 34.354.882.459

B TÀI SẢN DÀI HẠN 961.215.984.842 937.119.961.096

Trang 11

-1 Phải thu dài hạn của khách hàng -

-2 Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc -

-5 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi -

-II Tài sản cố định 546.578.816.514 651.445.020.388

1 Tài sản cố định hữu hình 270.723.404.277 456.127.470.754 Nguyên giá TSCĐHH 779.053.987.092 895.711.884.718 Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐHH (508.330.582.815) (439.584.413.964)

2 Tài sản cố định thuê tài chính 35.715.458.314

-Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐTTC (1.065.654.892)

-3 Tài sản cố định vô hình 109.074.847.561 26.116.761.340 Nguyên giá TSCĐVH 109.348.288.893 28.147.770.403 Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐVH -273.441.332 -2.031.009.063

4 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 131.065.106.362 169.200.788.294

III Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 397.450.446.168 280.966.824.000

-2 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 159.612.500.000 39.150.000.000

3 Đầu tư dài hạn khác 244.504.000.000 253.704.000.000

4 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -6.666.053.832 -11.887.176.000

IV Tài sản dài hạn khác 17.186.722.160 4.708.116.708

1 Chi phí trả trước dài hạn 14.397.672.160 4.393.567.474

2 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 314.549.234

3 Người mua trả tiền trước 13.259.617.315 11.966.273.658

4 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 2.055.642.476 5.358.254.964

5 Phải trả người lao động 24.895.493.230 5.447.822.194

6 Chi phí phải trả 1.123.918.819 2.293.408.955

-8 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây -

Trang 12

4 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 172.257.725.097 202.289.384.313

C LỢI ÍCH CỦA CỔ ÐÔNG THIỂU SỐ 904.314.842 55.786.532.321 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2.438.233.887.507 2.153.526.756.366

BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

Năm 2012

Trang 13

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU Năm trước Năm nay

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

1.764.551.558.025 1.769.393.138.07

2 Các khoản giảm trừ doanh thu 18.388.758.930 14.173.039.171

3 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ

1.746.162.799.095 1.755.220.098.90

4 Giá vốn hàng bán 1.519.805.778.321 1.575.125.239.04

5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 226.357.020.774 180.094.859.866

6 Doanh thu hoạt động tài chính 23.389.102.496 92.450.464.545

7 Chi phí tài chính 66.092.311.826 66.110.664.643

Trong đó: chi phí lãi vay 63.938.156.586 48.272.633.552

8 Chi phí bán hàng 117.498.011.517 96.024.547.827

9 Chi phí quản lí doanh nghiệp 44.156.190.780 54.346.929.166

10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 21.999.609.147 56.063.182.775

11 Thu nhập khác 6.190.106.780 12.768.106.617

12 Chi phí khác 2.781.734.874 22.341.064.266

13 Lợi nhuận khác 3.408.371.906 (9.572.957.649)

14 Phần lãi hoặc lỗ trongng công ty liên kết liên doanh -

-15 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 25.407.981.053 46.490.225.126

16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 50.940.929

-17 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 314.549.234 142.672.235

18 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 25.042.490.890 46.347.552.891

18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số (9.170.574.894) (27.078.876.913 )

18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ 34.213.065.784 73.426.429.804

19 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 521 1.119

1.3 Báo cáo tài chính (Bảng CĐKT, BCKQHĐ) năm 2013

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Trang 14

2 Các khoản tương đương tiền - 16.248.400.000

II Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 11.261.198.355 7.252.931.953

1 Đầu tư ngắn hạn 11.261.198.355 7.252.931.953

2 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn -

-III Các khoản phải thu ngắn hạn 608.037.821.375 581.418.045.196

1 Phải thu khách hàng 572.344.144.061 567.220.029.490

2 Trả trước cho người bán 79.344.106.585 67.280.326.134

-4 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây

-5 Các khoản phải thu khác 3.441.419.413 14.130.154.915

6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (47.091.848.684) (67.212.465.343)

2 Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 45.341.844.728 25.877.216.360

3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 971.873.600

-4 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ -

Trang 15

2 Tài sản cố định thuê tài chính 91.328.875.827 35.715.458.314 Nguyên giá 104.655.432.061 36.781.113.206 Giá trị hao mòn lũy kế (13.326.556.234) (1.065.654.892)

3 Tài sản cố định vô hình 108.612.339.954 109.074.847.561 Nguyên giá 109.218.717.993 109.348.288.893 Giá trị hao mòn lũy kế (606.378.039) (273.441.332)

4 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 113.915.805.808 131.065.106.362

IV Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 275.373.000.000 159.612.500.000 2.Đầu tư dài hạn khác 239.504.000.000 244.504.000.000 3.Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (9.611.883.741) (6.666.053.832)

VI Tài sản dài hạn khác 97.561.730.008 17.186.722.160

1 Chi phí trả trước dài hạn 90.186.946.953 14.397.672.160

2 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 237.750.000

3 Người mua trả tiền trước 20.510.234.445 13.259.617.315

4 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 2.108.840.948 2.055.642.476

5 Phải trả người lao động 25.495.481.693 24.895.493.230

6 Chi phí phải trả 6.193.751.729 1.123.918.819

9 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 11.978.479.803 43.109.189.733

10 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 1.532.078.168 3.929.178.991

II Nợ dài hạn 54.121.742.753 16.784.725.698

Vay và nợ dài hạn 54.121.742.753 16.784.725.698

B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

I Vốn chủ sở hữu 1.364.503.403.110 1.416.805.554.349

Ngày đăng: 05/03/2016, 16:54

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w