III. Phát sinh có trong kỳ: IV Dư nợ cuối kỳ: 634.111
3389 2.551.861 31/8 KC Chi phí QLKDX
HÓA ĐƠN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
Liên 2: Giao khách hàng
Mẫu số: 01GTKT-2LN-03
Ký hiệu: AK/2010T
Số: 0257337
Mã số thuế: 0100686223 Mã số:MC03436A0211VT
Viễn thông: Hà Nội -27 Đinh Tiên Hoàng
Tên khách hàng: Nhà máy bê tông AMACCAO MST: 01022709370-001
Địa chỉ: Viên Nội, Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội
Số điện thoại: 39563798 Mã số: MC03436A/THK019-05
Hình thức thanh toán: Tiền mặt
TT Dịch vụ sử dụng ĐVT SL ĐG TT
01 Các khoản chịu thuế 1.199.097
02 Các khoản không chịu thuế và thu khác
03 Khuyến mại
04 Các khoản truy thu, giảm trừ
Cộng tiền DV 1.199.097
Thuế suất GTGT: 10% Tiền thuế GTGT: 119.910 Tổng cộng tiền thanh toán: 1.319.007 Số tiền viết bằng chữ: Một triệu ba trăm mười chin nghìn không trăm linh bảy đồng
Ngày 13 tháng 8 năm 2010
Khách hàng
Ngày 13 tháng 8 năm 2010
Nhân viên giao dịch
Bảng 2-19: Phiếu chi số 455 tháng 8/2010 CTY: NM Amaccao Đ/c: PHIẾU CHI 13/8/2010 Số: 455 Quyển số:36 Nợ: 64227,13311 Có: 1111 Mẫu số 02-TT Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 14/09/2006 của BT BTC
Họ và tên người nhận tiền: Trần Mỹ Hạnh
Địa chỉ: Nhà máy bê tông AMACCAO
Lý do chi: Thanh toán tiền điện thoại -VNPT Số tiền: 1.319.007 đồng
Viết bằng chữ: Một triệu ba trăm mười chín nghìn không trăm linh bảy đồng
Kèm theo: 01 chứng từ gốc
Giám đốc KTT Thủ quỹ Người lập phiếu Người nhận tiền
Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): Một triệu ba trăm mười chin nghìn không trăm linh bảy đồng
Bảng 2-20: Hoá đơn GTGT- công ty TNHH Thương mại và Vận tải Thiên Thành tháng 8/2010
HÓA ĐƠNGIÁ TRỊ GIA TĂNG GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Liên 2: Giao khách hàng Ngày 31 tháng 08 năm 2010 Mẫu số 01 GTKL3/001 Ký hiệu:01AB/10P Số: 0007967
Đơn vị bán hàng: Công ty TNHH Thương Mại và Vận tải Thiên Thành Địa chỉ: Số 510, Khu Hồ Gia Thụy, Phường Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội
Số tài khoản: 0541001531089
Mã số thuế: 0101089653
Điện thoại:
Họ tên người mua:
Tên đơn vị: Nhà máy bê tông AMACCAO Địa chỉ:Viên Nội, Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội
Số tài khoản: 260100000032707
Hình thức thanh toán: Chuyển khoản
STT Tên hàng hóa dịch vụ ĐVT lượngSố Đơn giá Thành tiền
A B C 1 2 3=1 x 2
01 Phí vận chuyển hàng hóa đơn 0024430-
0022445
(Kèm bảng kê chi tiết vận chuyển đính kèm)
103.818.182
Cộng tiền hàng: 103.818.182 Thuế suất GTGT: 10% Tiền thuế GTGT: 10.381.818
Tổng cộng tiền thanh toán: 114.200.000 Số tiền viết bằng chữ: Một trăm mười bốn triệu hai trăm nghìn đồng
Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Nguồn: Hoá đơn dịch vụ mua ngoài tháng 8 năm 2010
Bảng 2-21: Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ tháng 8 năm 2010 Đơn vị: Nhà máy BT AMACCAO Mẫu số 07-VT
BTC 14/09/2006 của BT BTC