CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH
I. Khái quát chung về Công ty
3. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty
4.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm gần đây
4.2.1.Kết quả kinh doanh
Công ty cổ phần Dịch vụ viễn thông và In Bưu điện chính thức đi vào hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần từ ngày 01 tháng 01 năm 2005. Trong năm đầu tiên hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần, Công ty gặp phải không ít khó khăn do sự cạnh tranh khốc liệt trong ng ành Bưu chính viễn thông. Tuy nhiên dưới mô hình hoạt động mới, Ban lãnh đạo Công ty đã không ngừng phát huy tính sáng tạo, nâng cao năng lực quản lý, sản xuất, cắt giảm chi phí, đưa hoạt động kinh doanh của Công ty đi vào chiều sâu, đầu tư máy móc thiết bị hiện đại, công nghệ cao.
Doanh thu và lợi nhuận Công ty chủ yếu từ họat động SXKD. Doanh thu lợi nhuận từ dịch vụ cho thuê nhà, trung bình hàng năm chỉ chiếm từ 5 – 7% trong tổng doanh thu và chiếm 8 – 10% lợi nhuận.
Sau đây là bảng tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2006-2009 :
Bảng 1: Bảng tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh của công ty Cổ phần dịch vụ viễn thông và In bưu điện từ 2006 -2009
Đơn vị : Đồng
Chỉ tiêu 2006 2007 2008 2009
Tổng giá trị tài sản 166.185.719.046 288.894.248.414 286.085.435.634 311.276.572.260 Doanh thu thuần 176.686.743.078 189.828.474.616 231.965.621.447 292.368.592.475 Lợi nhuận từ
HĐKD
42.216.981.021 25.199.489.831 14.307.418.514 31.106.452.135 Lợi nhuận khác 434.630.659 1.019.822.374 1.716.522.912 2.536.588.321 Lợi nhuận trước
thuế
11.531.923.931 26.219.312.205 16.023.941.426 33.643.040.452 Lợi nhuận sau thuế 11.531.923.931 22.536.079.093 13.626.549.394 28.562.895.458
( Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất có kiểm toán 2006-2008 và Báo cáo quyết toán 2009 của Công ty cổ phần dịch vụ viễn thông và in Bưu điện.)
--- Doanh thu năm 2006 tăng nhanh so với năm 2005 (tăng 27,7%), lợi nhuận trước thuế của Công ty tăng 105.26%; lợi nhuận sau thuế tăng 105.26% (năm 2006 Công ty được miễn 100% thuế thu nhập doanh nghiệp); Công ty đã trích 56.75% lợi nhuận sau thuế để trả cổ tức cho cổ đông với mức 15%/năm.
Năm 2008, cũng như tất cả các doanh nghiệp khác, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu, do đó lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh giảm. Yếu tố lãi suất tiền vay tại Ngân hàng tăng cao từ 9% lên 23% năm vô hình chung làm giảm lợi nhuận của Công ty xuống 6 tỷ so với các năm trước đây, còn lại các yếu tố SXKD khác đều ổn định .
Cùng với đà phục hồi của nền kinh tế thế giới, sang năm 2009, doanh thu của công ty đạt hơn 292 tỷ đồng, tăng 26,87% so với năm 2008. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tăng lên gần gấp đôi (89,46 %).
Những con số tăng trưởng nêu trên công ty đạt được dựa trên nhiều yếu tố,trong đó có 2 yếu tố không thể không kể đến, đó là Kinh nghiệm mà công ty tích tũy được trong suốt quá trình hình thành phát triển, và yếu tố con người - Đội ngũ cán bộ quản lý,cán bộ kỹ thuật trẻ ,trí tuệ, sang tạo và có năng lực,cùng đội ngũ công nhân viên lành nghề luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà ban lãnh đạo công ty đề ra.
Để đánh giá hiệu quả kinh doanh của Công ty một cách chính xác hơn, ta cần phân tích chỉ tiêu lợi nhuận và chi phí theo Hệ số doanh lợi của vốn kinh doanh:
Bảng 2 : Bảng Hệ số doanh lợi của vốn kinh doanh của Công ty Cổ phần dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện 2007-2009
2007 2008 2009
LN sau thuế 22.536.079.093 13.626.549.394 28.562.895.458 Tổng vốn SXKD
sử dụng
34.355.684.523 45.217.951.540 48.754.387.153 Hệ số doanh lợi
vốn KD
0,656 0,301 0,586
( Nguồn : Bản Giới thiệu năng lực của Công ty Cổ phần dịch vụ viễn thông và In bưu điện)
Kết quả ở bảng trên cho thấy : Năm 2007, một đồng vốn kinh doanh của doanh nghiệp đem lại 0,656 đồng lợi nhuận sau thuế.
--- Năm 2008 ,hệ số này giảm xuống còn 0,301 chứng tỏ sự sụt giảm mạnh thể hiện khó khăn của công ty trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế. Sang năm 2009, hệ số doanh lợi vốn kinh doanh đã tăng trở lại,mặc dù chưa đạt đến mức hiệu quả như năm 2007,nhưng cũng thể hiện được Công ty đã có nhiều nỗ lực trong việc sử dụng tiết kiệm chi phí.
Mặt khác xét tỷ suất lợi nhuận trước thuế so với doanh thu của công ty :
Bảng 3: Bảng Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu của Công ty Cổ phần dịch vụ viễn thông và In bưu điện 2007-2009
Tỷ suất lợi nhuận / doanh thu 2007
26.204.743.131 = 0,138 189.828.747.616
Tỷ suất lợi nhuận/
Doanh thu 2008
16.860.041.756 231.965.621.447 Tỷ suất lợi nhuận/
Doanh thu 2009
33.643.040.452 278.967.523.158
Ta thấy tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ doanh thu năm 2008 là: 0,073, nghĩa là cứ một đồng doanh thu thu về Công ty thu được 0,073 đồng lợi nhuận; Còn năm 2009 một đồng doanh thu thu về mang lại 0,121 đồng lợi nhuận,mặc dù vẫn thấp hơn so với giá trị 0,138 của năm 2007 ,nhưng cao hơn năm 2008 là: 0,048 đồng.
Mặt khác tốc độ tăng lợi nhuận của Công ty qua 2 năm 2008 và 2009 đạt 165,75% là khá cao.
Kết quả này chứng tỏ rằng hiệu quả hoạt động kinh doanh của năm 2009 tốt hơn năm 2008 .
Xét tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước trong hai năm qua ta thấy Công ty luôn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình với Nhà nước, thuế nộp cho ngân sách Nhà nước tăng năm sau cao hơn năm trước cụ thể là năm 2009 đã tăng thêm gần 1,8 tỷ đồng so với năm 2008 tương ứng với tỷ lệ tăng 57,1 %.
Thu nhập bình quân đầu người cũng tăng, năm 2009 tăng 810.000 đồng so với năm 2008 với tỷ lệ tăng tương ứng là: 33,75%. Điều này cho thấy cùng với sự phát triển của Công ty đời sống của cán bộ công nhân viên đang ngày được cải thiện và nâng cao.
= = 0,073
= = 0,121
=
--- Qua những phân tích trên về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2007 – 2009 cho thấy nhìn chung hoạt động SXKD của Công ty là có hiệu quả, tương đối tốt. Tuy nhiên Công ty cần phải tìm cách mở rộng hơn nữa thị trường tiêu thụ,đặc biệt là thị trường nước ngoài để có thể tăng doanh thu đem lại hiệu quả cao hơn nữa trong thời gian tới.
4.2.2. Vị thế của Công ty trong ngành
-Vị thế của công ty trong ngành : Là 1 trong 2 công ty in phục vụ ngành bưu điện nên ít chịu sự cạnh tranh từ các đơn vị ngoài ,công ty Cổ phần In bưu điện chiếm 70% sản lượng cung cấp cho toàn ngành về ấn phẩm phong bì, hóa đơn.Hệ thống khách hàng của công ty bao gồm Công ty Dịch vụ viễn thông (GPC), Công ty Thông tin di động (VMS), Công ty FPT,Công ty Điện toán và truyền số liệu VDC, … và một số khách hàng như Công ty Phần mềm và truyền thông VASC,công ty Netnam,Trung tâm Viẽn thông Thế hệ mới ,các công ty Bảo hiểm Nhân thọ ,Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam,… Trong đó, đặc biệt các công ty GPC,VMS,FPT,VDC là các khách
-Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của công ty với định hướng của ngành, chính sách của nhà nước và xu thế chung của thế giới : Xu thế hội nhập hóa,xã hội hóa sẽ gây khó khăn cho công ty trong việc chiếm lĩnh thị trường trong ngành do tư nhân sẽ có vai trò ngày càng đáng kể trong nền sản xuất ,sẽ tham gia xã hội hóa sản xuất.Trước thách thức đó, công ty đã ,đang và sẽ không ngừng đầu tư phát triển công nghệ, kỹ thuật để đạt hiệu quả cao hơn trong sản xuất kinh doanh ,từ đó có thể giữ vững vị thế của mình trên thị trường.