CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH
2.1. Tổng quan về Công ty CP xây lắp điện và công nghệ viễn thông Hà Nội
Thành lập ngày 11/03/2009
Trụ sở chính tại Số 15 nhà A1 ngõ 51 đường Nguyễn Khoái - Phường Bạch Đằng - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội
Điện thoại: 0435140056 Mã số thuế: 0103584445
Ngành nghề chính: Xây dựng công trình, lắp đặt hệ thống điện và viễn thông.
Công ty Cổ phần Xây lắp Điện và Công nghệ Viễn thông Hà Nội (IET Hà Nội) là
một công ty được thành lập bởi một đội ngũ lãnh đạo cùng CBNV chuyên nghiệp, sáng tạo, đầy nhiệt huyết. Khởi đầu bằng những dự án nhỏ, trong suốt những năm hình thành và phát triển với những nỗ lực của mình, IET Hà Nội đã gặt hái được nhiều thành tựu đáng kể và được các đối tác ghi nhận thông qua các dự án đã thực hiện về các lĩnh vực: Xây lắp các công trình điện, công trình công nghệ viễn thông, lắp đặt hệ
thống làm mát nhà xương, Chống thấm, đo vẽ bản đồ,… cho các chủ đầu tư có uy tín, đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao.
Trải qua nhiều năm thăng trầm, vừa học vừa làm, IET Hà Nội đã rút ra cho mình bài học kinh nghiệp quý báu rằng mỗi DN chỉ tồn tại và phát triển được khi nó tạo ra các giá trị hữu ích cho khách hàng, xã hội và chính các thành viên trong DN. IET Hà
Nội đang ngày đêm theo đuổi lợi ích của mình thông qua việc cung cấp cho khách hàng, đối tác những giá trị phù hợp với lợi ích của họ.
Công ty đã và đang thực hiện:
Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ có trình độ, kinh nghiệm ngày càng được nâng cao.
Xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật có đủ sức chuyển giao những công nghệ kĩ
thuật hiện đại, hoàn thành sản phẩm tốt nhất tới tay khách hàng.
Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực kinh doanh, khoa học kỹ thuật, công nghệ, xây dựng, thi công công trình, dịch vụ, giao dịch…
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty CP xây lắp điện và công nghệ viễn thông Hà Nội
Hình 2.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức Công ty cổ phần xây lắp điện và công nghệ viễn thông Hà nội
(Nguồn phòng hành chính – tổng hợp) Giám đốc: có nhiệm vụ điều hành mọi hoạt động của công ty, đưa ra các quyết định về công ty.
Hai phó giám đốc: chịu trách nhiệm về việc quản lý và hoạt động của 3 phòng trước giám đốc và có nhiệm vụ hỗ trợ cho giám đốc trong công tác quản trị doanh nghiệp.
Hội Đồng Quản Trị Ban Kiểm Soát
Phòng Hành Chính – Tổng Hợp
Phòng Tài Chính Kế Toán Thống Kê
Phòng Kỹ Thuật &Kế Hoạch Phát Triển
Đội XL Công Trình Điện
Đội XL Công Trình Viễn Thông
Đội Xây Dựng DD&CN
Đội Thiết Kế Kiến
Trúc
Đội Đo Vẽ Bản
Đồ Ban Điều Hành
Phó Giám Đốc KT&KHPT Phó Giám Đốc
Kinh Tế
Giám Đốc Đại Hội Đồng Cổ Đông
Phòng hành chính – tổng hợp: có nhiệm vụ tham mưu cho giám đốc trong công tác tổ chức bộ máy, tổ chức quản lý sản xuất, quản lý đội ngũ cán bộ công nhân trong công ty, điều động, sắp xếp xếp lao động.
Phòng tài chính kế toán: thống kê tổ chức thực hiện công tác tài chính kế toán, tổng hợp báo cáo kế toán định kỳ và quyết toán cuối năm.
Phòng KT&KHPT: chịu trách nhiệm về kỹ thuật, thiết kế, đưa ra kế hoạch, hoạt động phát triển công ty.
2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty CP xây lắp điện và công nghệ viễn thông Hà Nội từ năm 2014 – 2016
Bảng 2.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong 3 năm 2014 – 2016 tính đến ngày cuối cùng mỗi năm
(Đơn vị: đồng)
Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Tổng doanh thu 15.120.578.
000
18.785.552.3 68
22.397.615.
610 Tổng chi phí 13.652.545.
318
18.244.126.6 95
21.971.347.
290 Lợi nhuận trước
thuế
1.468.032.6 82
541.425.673 426.268.32 0
Nộp thuế 293.606.536 108.285.135 85.253.664
Lợi nhuận sau thuế
1.174.426.1 46
433.140.538 341.014.65 6
(Nguồn phòng Kế Toán) Về doanh thu: Do công ty đã mở rộng được thị trường tiêu thụ, tìm kiếm được nhiều khách hàng và có được những khách hàng trung thành. Đầu tư vốn chủ sở hữu và nợ phải trả vào kinh doanh mang lại hiệu quả cao. Uy tín của Công ty với các đối tác đã được khảng định. Cụ thể, doanh thu năm 2015 so với năm 2014 tăng 24,23%
tương ứng tăng 3.664.974.368 đồng. Doanh thu năm 2016 so với năm 2015 tăng 19,23% tương ứng tăng 3.612.063.242 đồng. Điều này có được là do thị trường tiêu thụ của công ty đã được mở rộng hơn, số lượng khách hàng cũng được tăng lên.
Về chi phí: Công ty đầu tư thêm nhiều trang thiết bị phục vụ quá trình kinh doanh. Bên cạnh đó công ty còn chịu ảnh hưởng của của lạm phát và lãi vay ngân hàng tăng cao nên chi phí về tài chính cũng như chi phí về lãi vay ngân hàng tăng lên.
Về lợi nhuận. Cùng với tốc độ tăng trưởng của doanh thu, chi phí cũng tăng trưởng dần theo các năm, đặc biệt là giá vốn hàng hóa, dịch vụ cùng với lạm phát và
lãi vay. Do đó, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp không những không tăng mà còn có xu hướng giảm đi. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế năm 2015 so với năm 2014 giảm 63,12% tương đương với 741.285.608 đồng. Doanh thu năm 2016 so với năm 2014 giảm 21,27% tương đương với 92.125.882 đồng. Điều này gây ảnh hưởng không nhỏ tới công ty tuy nhiên tỷ lệ giảm doanh thu có xu hướng giảm dần cũng là điều đáng mừng với công ty.
Thị phần của công ty ngày càng được mở rộng. Doanh thu qua các năm đều tăng.tuy nhiên công tác quản lý chi phí chưa thực sự hiệu quả khiến lợi nhuận giảm dần, làm giảm khả năng cạnh tranh của công ty trên thị trường.