I. Định hướng sản xuất kinh doanh của công ty
1. Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty
- Trong những năm gần đây mặc dù tốc độ phát triển kinh tế của nước ta
có giảm so với những năm đầu của công cuộc đổi mới nhưng vẫn ở mức cao do đó nhu cầu chuyển sang sử dụng gas hoá lỏng cũng không ngừng tăng lên.
Như đã biết thị trường LPG của Việt Nam là thị trường đầy tiềm năng, nhu
cầu sử dụng không ngừng tăng do đó cạnh tranh diễn ra hết sức gay gắt . Dự đoán trước được tình hình này công ty đã có những biện pháp hữu hiệu nhằm tăng sản lượng bán, mở rộng thị trường phát triển kinh doanh.
- Nghiên cứu các chính sách cho nợ vỏ bình đối với các đại lý thông qua
hệ thống tổng đại lý trên quan điểm đảm bảo tính an toàn về tài chính có thể tăng tín dụng cho đại lý tuỳ theo mức thế chấp. Việc thế chấp được thực hiện
phù hợp với qui định của ngân hàng nhà nước cũng như của công ty. - Luôn duy trì đặc trưng tiếp thị và tính hẫp dẫn của bình ga.
- Tạo ra đòn bẩy đủ lớn để khuyến khích các đại lý bán hàng. Quảng cáo
giới thiệu sản phẩm gas của công ty hơn so với các đối thủ cạnh tranh khác
thông qua việc yêu cầu các tổng đại lý giảm giá giao cho hệ thống bán lẻ hoặc
có các hình thức khyến mại phù hợp.
- Đẩy mạnh công tác tiếp thị đối với nhóm khách hàng công nghiệp cùng với việc hoàn thiện cơ chế kinh doanh nhằm tạo thế chủ động cho công tác
tiếp thị. Cơ chế này đặc biệt chú ý đến chính sách tín dụng đối với khách hàng công nghiệp - khách hang tiêu thụ với số lượng lớn đây cũng là vấn đề được
- Có chiến lược, sách lược quảng cáo ngắn hạn cũng như dài hạn các chương trình quảng cáo khuyến mại phải thể hiện phương thức mục tiệu hoạt động của công ty cũng như truyền tải những thông tin mà khách hàng cần
nắm bắt đòng thời nêu bật những ưu điểm của sản phẩm.
- Song song với việc triển khai các trạm chiết nạp tại các công ty xăng
dầu và tính hợp lý của quá trình vận động hàng hoá. Công ty phân bố lại thị trường nhằm giảm chi phí vận chuyển, tăng vòng quay của vỏ bình tiết kiệm chi phí để tăng khả năng cạnh tranh của gas Petrolimex trên thị trường cả 3 miền.
- Tập trung phát triển thêm một số cửa hàng trực thuộc, của hàng chuyên doanh, trung tâm giới thiệu sản phẩm gas Petrolimex tại các thành phố lớn
nhằm nâng cao sự hiểu biết của khách và khả năng phục vụ của gas
Petrolimex.
- Mở rộng hệ thống tổng đại lý tại các thị trường còn bổ trống hoặc thị trường của các hãng khác kế cả thị trường ở các thành phố lớn Với phương
châm tìm đến đại lý giúp đại lý phát triển nghiên cứu thị trường chứ không
phải để đại lý tìm đến liên hệ và tổ chức kinh doanh tự phát như hiện nay.
- Về hoạt động đầu tư hệ thống
+ Xác định mục tiêu lâu dài công ty cần khẩn trương triển khai xây dựng
các kho bể đã được phê duyệt và nhanh chóng đưa vào sử dụng. Triển khai
nghiên cứu xây dựng các dự án nâng cấp và xây dựng mới thêm hệ thống kho
bể.
+ Hỗ trợ lắp đặt hệ thống xử dụng bình gas 48 kg đối với khách hàng của
tổng đại lý trên toàn quốc.
+ Hỗ trợ cước phí vận chuyển cho khách hàng thương mại
+ Tư vấn thiết kế bao bì, bảo dưỡng bình miễn phí hệ thống kho bể, thiết
bị của khách hàng.
Do khối lượng gas rời cung cấp cho các khách hàng công nghiệp và các
trung tâm tăng trưởng mạnh nên nhu cầu vận cuyển trong năm nay và các
năm tiếp là rất lớn vượt qua khả năng vận chuyển của công ty. Mặt khác do
vốn đầu tư vào mua sắm các phương tiện lớn nên công ty gas Petrolimex đề
nghị các công ty cổ phần vận tải trong ngành xăng dầu đầu tư phương tiện để đáp ứng nhu cầu trên.
+ Phối hợp cùng các công ty vận tải đường thuỷ mua tàu vận chuyển gas đề chủ động giao hàng đối vơí các kho đầu mối của công ty.
* Định hướng đầu tư cơ sở’ vật chất kỹ thuật nhằm đảm bảo nguồn hàng. Công ty gas nâng cấp các kho gas hiện tại, nên tổng sức chứa của toàn công ty là trên 5000 tấn.
+Tiếp tục đầu tư dây chuyền sơn sửa và kiểm định vỏ bình tại các trạm
tách nạp, mua mới ,bổ sung, tân trang lại các phương tiện vận tải.
+ Nghiên cứu và trang bị thử nghiệm một số trang thiết bị mới tự động
hoá phục vụ cho công tác xuất nhập và quản lý hàng hoá tại các kho đầu mối.
* Kế hoạch sản lượng xuất bán LPG
Trên cơ sở tốc độ tăng trưởng kinh tế và dự kiến nhu cầu sử dụng gas lỏng
của Việt Nam năm 2001 cùng với mục tiêu phấn đấu của công ty. Công ty gas Petrolimex đã xây dựng kế hoạch sản lượng xuất bán ra như sau:
Bảng10: Kế hoạch xuất bán năm 2001:
STT Diễn giải Tổng số % so với năm 2000 Gas rời %so với năm 2000 Gas binh % so với năm 2000 1 Bán lẻ 19..000 132% 19000 132% 2 Bán buôn 18000 125% 15.500 129% 2500 106% 3 Bán đại lý 18.500 134% 18500 134%
4 Bán qua công ty xăng dầu
12.000 136% 5.000 182% 7.000 112%
6 Tái xuất Campuchia 2.500 103% 2.500 105%
Tổng số 75.600 121% 28.000 130% 47000 111%