Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm gần đây.

Một phần của tài liệu giải pháp tăng khả năng nhận biết thương hiệu (Trang 37 - 41)

III. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần Rượu Bình Tây.

2.Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm gần đây.

gần đây.

Công ty CP Rượu Bình Tây thuộc Tổng Công ty Rượu Bia Nước giải khát Sài Gòn đi vào hoạt động từ năm 1902 đến nay đã dược hơn 100 năm. Trải qua hơn 100 năm tồn tại và phát triển cùng với bao thăng trầm của đất nước đến nay thương hiệu Rượu Bình Tây đã có một vị trí trong lòng khách hàng qua các sản phẩm truyền thống như : Nàng Hương, Lúa Thơm, VinaVodka…

Nguồn lực của công ty.

2.1.1. Tình hình nguồn nhân lực

Năm 2005 2006 2007

Tổng số lao động 257 280 351

Tốc độ tăng( giảm) 8,95% 25,35%

(Nguồn: Phòng hành chính tổng hợp)

Nhận xét: Qua số liệu phòng nhân sự cho thấy, lực lượng lao động qua các năm không ngừng tăng lên do điều kiện hoạt động và chính sách tuyển dụng của công ty.

Bảng 2.3:Cơ cấu lao động theo trình độ

Năm 2005 2006 2007 Số lượng % Số lượng % Số lượng % Trình độ đại học-cao đẳng 61 23,74 70 25,00 71 20,2 Trình độ trung cấp 14 5,45 17 6,1 21 6,00

Công nhân kỹ thuật 75 29,18 78 27,9 101 28,8

Lao động khác 107 41,63 115 41,00 158 45,00

Tổng số 257 100 280 100 351 100

Nhận xét: Lực lượng lao động của công ty chủ yếu là lao động khác, lao động hoạt động chủ yếu ở bộ phận sản xuất. Số nhân viên có trình độ cao thuộc bộ phận quản lý, nhân viên văn phòng hay bộ phận kỹ thuật sửa chữa tại công ty chiếm vị trí đa số. Trình độ trung cấp chiếm một số lượng ít nhất trong tổng số nhân lực của công ty, chứng tỏ công ty rất chú trọng đến trình độ của nhân viên.

2.1.2. Tình hình tài chính

Nguồn vốn chủ yếu của công ty là do đi vay hoặc chiếm dụng của người khác nhưng chiếm dụng của người khác ít hơn so với người khác chiếm dụng.

Bảng 2.4 : Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Chỉ tiêu năm 2005 năm 2006 năm 2007

1 2 3 4

Tổng doanh thu 60.282.640 73.814.049 80.404.559 + Các khoản giảm trừ 2.601.490 3.416.085 2.640.022 + Giá trị hàng bán bị trả lại 36.26 11.101 8.771 Thuế TTĐB, GTGT, XNK 2.565.23 3.404.983 2.631.251 1. Doanh thu thuần 57.681.15 70.397.964 77.764.537 2. Giá vốn hàng bán 52.360.669 62.380.913 64.294.212

4. Doanh thu từ hoạt động tài chính 292.88 432.547 879.462

5. Chi phí tài chính 12.784

6. Chi phí bán hàng 2.716.91 4.057.032 7.804.809 7. Chi phí quản lý doanh nghiệp 1984.39 3.806.435 4.177.118 8. Lợi nhuận từ hoạt động kinh

doanh 966.356 586.132 2.355.077

9. Các khoản thu nhập khác 6.48 551.529

10. Chi phí khác 635.127

11. Lợi nhuận khác 6.48 (83.598)

12. Lợi nhuận trước thuế TNDN 972.838 586.132 2.271.478

13. Thuế TNDN 311.3 187.562 636.014

14. Lợi nhuận thuần sau thuế 661.53 398.57 1.635.464 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Doanh thu tăng đều qua các năm, cụ thể: tỷ lệ tăng doanh thu năm 2006 tăng lên 1,22% so với năm 2005, còn so với năm 2006 thì mức tăng năm 2007 là 1,09. Tỷ lệ doanh thu tăng giảm nhưng có thể thấy công ty hoạt động hiệu quả.

Bảng2.5: Bảng cân đối kế toán phần tài sản

Chỉ tiêu Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007

A .Tài sản lưu động và ĐT ngắn hạn 32.377.823 53.550.490 47.258.600

I. Tiền mặt 5.551.278 16.416.93 17.543.520

Tiền mặt tại quỹ 252.162 38.13 77.04

Tiền gửi ngân hàng 5.299.116 16.378.790 17.358.470

Một phần của tài liệu giải pháp tăng khả năng nhận biết thương hiệu (Trang 37 - 41)