Tình hình hoạt độngkinh doanh Công ty cổ phần du lịch Việt Nam t ại Đà Nẵng

Một phần của tài liệu CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP " HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LỮ HÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM TẠI ĐÀ NẴNG " pps (Trang 25 - 28)

1. Kết quả hoạt động kinh doanh

Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty đạt kết quả 3 năm qua như sau:

Bảng 2. Kết quả hoạt động kinh doanh của VITOURS Đà Nẵng từ năm 2005-2007

Tốc độ phát triển 2005 2006 2007 2006/2005 2007/2006 Năm Chỉ tiêu SL % Sl % SL % CL % CL % Tổng doanh thu 86.466 100,00 99.081 100,00 110,642 100,00 12.615 114.58 11.561 111,67 DV 31,182 36,06 32,741 33,04 29.392 26,56 1.559 105 3.349 89,77 LH 55,284 63,94 66,340 66,96 81,250 73,44 11.056 120 14.91 122,475 Tổng Chi Phí 62.313 100,00 73.720 100,00 84.464 100,00 11.407 118.3 10.744 114,57 DV 22,388 35,93 30,372 41,20 32,781 38,81 7.984 135.66 2.409 107.93 LH 39,925 64,07 43,348 58,80 51,683 61,19 3.459 108.57 8.335 119,228 Tổng lợi nhuận 24.153 100,00 26.897 100,00 38,228 100,00 1.208 105 11.331 142,35 DV 8,794 36,41 9,234 34,33 8,661 22,66 440 105 0.573 93,79 LH 15,359 63,59 17,663 65,67 29,567 69,64 2.304 115 11.904 167,4 Nộp NSNN 4.456 100,00 5.102 100,00 5.190 100,00 646 114.50 0.088 101,72

( Nguồn: Phòng kế toán- Tài chính) Hoạt động kinh doanh của công ty được chia thành hai khối chính là khối

dịch vụ và khối lữ hành. Doanh thu, lợi nhuận của bộ phạn lữ hành luôn chiếm tỷ

trọng lớn so với khối dịch vụ. điều này cũng dể hiểu vì khai thác, tổ chức phục vụ

khách du lịch trong và ngoài nước là hoạt động chính của Công ty

Từ bảng số liệu trên có thể thấy rõ tốc độ phát triển chi phí, doanh thu và lợi

nhuận 3 năm gần đây nhất của Vitours Đà Nẵng. Trong năm 2006, các khoản chi phí

quảng cáo, thu hút khách du lịch có tăng những chậm, so với năm 2005 là 11.407 ( triệu) tăng 18,3%. Riêng đối với bộ phận lữ hành chi phí bỏ ra là 43,348 tăng 8,45%

với khoản chênh lệch so với năm 2005 là 3.459 (triệu)

Mặt khác công ty đã quản lý tốt chi phí phục vụ cho lĩnh vực dịch vụ, cắt giảm

nhiều hơn năm 2005, tốc độ phát triển nhanh hơn tốc độ phát triển của doanh thu và

chi phí trong năm này tăng 5% với khoản chênh lệch so với năm trước là 1.208 (triệu) Bước sang năm 2007, tổng doanh thu, chi phí và lợi nhuận đều tăng so với các năm trước. Tuy nhiên doanh thu của khối kinh doanh dịch vụ có phần giảm sút

10,23% với mức chênh lệch là 3.349 (triệu) so với năm 2006, doanh thu chủ yếu bộ

phận kinh doanh lữ hành chiếm tỷ trọng lớn, 73,44% trong tổng doanh thu. Đặt biệt

tổng lợi nhuận trong năm 2007 tăng 42,35% so với năm 2006 nhưng bộ phận kinh

doanh lữ hành chiếm 69,64 % trong tổng lợi nhuận.

Nhìn chung, về cơ bản công ty kinh doanh có hiệu quả qua các năm tuy chưa thay đổi cơ cấu tỷ trọng giữa hoạt động kinh doanh lữ hành và dịch vụ. Hoạt động

kinh doanh lữ hành dần chiếm vị trí quan trọng, đóng góp một phần quan trọng trong

tổng doanh thu, tổng lợi nhuận cũng như tổng chi phí của công ty với tỷ trọng trên 50% và tốc độ phát triển mạnh qua các năm.

Bảng 3. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty

(Nguồn: Phòng tài chính -kế toán)

0%20% 20% 40% 60% 80% 100% 2005 2006 2007 LỢI NHUẬN CHI PHÍ

Biểu đồ1. Kết quả hoạt động kinh doanh của Vitours Đà Nẵng 2005 – 2007

2005 2006 2007

Chỉ tiêu ĐVT

SL % Sl % SL %

Doanh thu Triệu 55,284 63,94 66,340 66,96 81,250 73,44

Chi Phí " 39,925 64,07 43,348 58,80 51.683 61,19

Lợi nhuận " 15,359 63,59 17,663 65,67 29,567 69,64

2. Cơ cấu doanh thu lữ hành

Bảng 4. Doanh thu hoạt động lữ hành của Vitours Đà Nẵng 2004 - 2007

Tốc độ phát triển (%)

Chỉ tiêu ĐVT 2004 2005 2006 2007 2005/2004 2006/2005 2007/2006

Doanh thu Triệu 36.725 55.284 66.340 81,250 150,54 120,00 122.48 Inbound ‘’ 19.363 30.332 36.636 45,863 156,73 117,49 125.18 Outbound ‘’ 6.803 10.574 19.559 23,079 148,09 124,91 118

Nội địa ‘’ 6.798 9.293 11.145 12,308 136,70 119,93 110.44

( Nguồn: Phòng Tài chính- Kế toán)

Doanh thu lữ hành tăng qua các năm với tỷ trọng cơ cấu doanh thu khá ổn định, trong đó doanh thu khách Inbound luôn chiếm tỷ trọng lớn so với doanh thu Out

bound và khách du lịch nội địa. Doanh thu từ khách Outbound của công ty so với

khách Inbound vẫn còn ở mức chênh lệch lớn, mặc dù doanh thu tăng đều qua các năm nhưng do tổng số lượt khách Outbound mà công ty khai thác vẫn còn thấp nên

doanh thu không cao cụ thể năm 2005 doanh thu khách outbound chỉ chiếm 28,32%

so với tổng doanh thu khách quốc tế đến công ty, tốc độ tăng trưởng doanh thu của

khách Inbound là 56,73% so với năm 2004, đến năm 2006 tốc độ phát triển không

còn cao như trước đây chỉ còn 17,49% nhưng doanh thu từ khách Inbound lại đạt

36.636 triệu gấp đôi năm 2004. Năm 2007 doanh thu từ hoạt động lữ hành là 81.250 triệu đồng trong đó doanh thu từ khách Inbound chiếm 50%.

0%20% 20% 40% 60% 80% 100% 2004 2005 2006 2007

Khách Inbound Khách Outbound Khách nội địa

Biểu đồ 2. Cơ cấu doanh thu lữ hành

Từ biểu đồ cho thấy được tỷ trọng của doanh thu khách Inbound luôn chiếm tỷ

trọng rất lớn so với doanh thu khách du lịch Outbound và nội địa., vì khả năng chi trả

rất cao, lượng ngoại tệ đem về từ đối tượng khách này đóng góp một phần không nhỏ

Một phần của tài liệu CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP " HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LỮ HÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM TẠI ĐÀ NẴNG " pps (Trang 25 - 28)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(57 trang)