Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 148,148,431,623 154,557,829,980 165,878,252,996
Đối với tài sản ngắn hạn qua 3 năm đều có xu hướng tăng . Năm 2011 tăng so với năm 2010 là 6,409,398,357 đồng tương ứng 4.33% và năm 2012 tăng so với năm 2011 là
11,320,423,016 đồng tương ứng tăng 7.32% . Tuy nhiên , tỷ trọng của tài sản ngắn hạn trên tổng tài sản có xu hướng tăng giảm lần lượt là 64.52%, 64.11%, 68.49% . Ta thấy, năm 2011 giảm tỷ trọng của tài sản ngắn hạn rất ít không đáng kể (0.41%) nhưng năm 2012 lại tăng lên (4.38%) đây là dấu hiệu tốt , chứng tỏ rằng công ty đang tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho việc kinh doanh của mình . Sự biến động này là do ảnh hưởng bởi các nhân tố sau :
Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
I.Tiền và các khoản tương
đương tiền 11,501,647,966 13,204,470,739 3,924,102,287 1. Tiền 11,501,647,966 13,204,470,739 3,924,102,287 2. Các khoản tương đương
tiền
- - -
Tiền và các khoản tương đương tiền có sự thay đổi qua 3 năm . Năm 2011 tăng
1,702,822,773 đồng tương ứng tăng 14.81%,. Nhưng năm 2012 so với năm 2011giảm mạnh 9,280,368,452 đồng tương ứng giảm 70.28%.Tỷ trọng của tiền và các khoản tương đương tiền trên tổng tài sản cũng có sự tăng giảm qua 3 năm lần lượt là 5.01%, 5.48% và 1.62%. Năm 2011 lượng tiền tăng điều này là do trong năm công ty đã mở rộng quy mô sản xuất ( lượng tiền tăng từ công ty cổ phần nhựa đồng nai miền trung) . Năm 2012 lượng tiền giảm do nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu là do hàng tồn kho và các khoản
phải thu ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn , công ty lại chưa thu tiền được từ khách hàng .Điều này khiến cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp kém linh động hơn.
Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 84,305,830,453 77,057,186,892 85,425,491,6481. Phải thu của khách hàng 1. Phải thu của khách hàng
79,696,301,04
1 73,699,661,409 82,205,699,733
2. Trả trước cho người bán 7,327,893,340 5,728,346,971 8,325,047,716
3.Phải thu nội bộ ngắn hạn - - -