TÌNH HÌNH SẢN XUẤTbm KINH DOANH.

Một phần của tài liệu Một số giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án vay vốn tại Chi nhánh Techcombank Thăng long (Trang 53 - 55)

II. THẨM ĐỊNH NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA CHỦ ĐẦU TƯ.

6. TÌNH HÌNH SẢN XUẤTbm KINH DOANH.

9 tháng đầu năm 2007iá trị tbổng sản lượng tổng Công ty là 3.527.866 triệu đồng đạt 84,4$ kế hoạch cả năm 2007 tăng so vưói 9 tháng đầu năm 2006là 1.389.419 triệu đồng về giá thrị tuyệt đối tương ứng về số tương đối là 165%. Trong đó:

+ Giá trị sản xuất công nghiệp n3.018.955 trđ đạt 68,4% kế hoạch năm 2007và chiếm 57,23% trong tổng giá trị sản lượng toàn tổng Công ty, tăng so với 9 tháng đầu năm 2006là 645.739 trđ.

+ Giá trị vận tải 75.420 trđ đạt 88,7% kế hoạch năm 2007, chiếm 2,2% trong tổng giá trị sản lượng, so với 9 tháng đầu năm 2006là 29.203 trđ.

+ Giá trị vận tải 75.442 triệu đồng đạt 88,7% kế hoạch năm 2007 chiếm 2,1% trong tổng giá trị sản lưmợng, tăng so với 9 tháng đầu năm 2006là 52.203 trđ.

+ Giá trị thương mại – dịch vụ 724.768 trđ, đạt 68,69% kế hoạch năm 2007 chiếm 20,5% tổng giá trị sảnbn lượng, giảm so với 9 tháng đầu năm 2006 là 13.319 trđ.

+Sản lượng của các Cônng ty cổ phần 630.882trđ, vượt kế hoạch cả năm 2007 là 6,6%.

Như vậy, 9 tháng đầnmu năm 2007 tổng sản lượng toàn Tổng Công ty đã tăng nhanh so với kế hoạch và so vớ,i năm 2006, đây cũng có thể coi là một dấu hiệu tốt, tuy nhiên để đán h giá một cách chính xác hơn thì phải xét tới giá trị tổng doanh thu.

Doanh thu toàn Tổng Côbhvng ty 9 tháng đầu năm 2007 là 1.798.766 trđ đạt 56,6% kế hoạch năm 2007 và chiếm 50,99% trong tổng giá trị sản lượng cho thấy sức tiêu thụ sản phnmẩm 9 tháng đầu năm 2007 của Tổng Công ty chưa cao tuy nhiên tổng doanh thu cũng tăng so với 9 tháng đầu năm 2006 là 470.265 trđ tương ứnng 135,4% về giá trị tương đối. Trong đó:

- Doanh thu sản xuất công nghiệp là 1.096.978 trđ chiếm 60,98% trong tổng doanh thu toàn bn tổng Công ty, tăng so với 9 tháng đầu năm 2007 là 378,046 trđ.n

- Doanh thu hoạt độn,ng xây dựng: 28.373 trđ, chiếm 1,58% trong tổng doanh thu, tăng so với năm 2006 là 33.hj37 trđ.

- Doanh thu hoạt độn ng vận tải: 59.416 trđ chiếm 3,3% trong tổng doanh thu, tăng b so với năm 2006 là 36.199 trđ.

- Doanh thu hoạt động thương mại – dịch vụ: 138.141 trđ chiếm 10, 18% trong tổng doanh thu, giả,nm so với năm 2006 là 369.674 trđ.

- Doanh thu ở các công,nty cổ phần 430.857 trđ chiếm 23,95% trong tổng doanh thu.

Nhận xét: Với những thông tin ,nhết sức tổng quát từ phía Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nn,am cung cấp có thể nói tổng Công ty là đơn vị sản xuất, kinh doanh , nvới 20 đơn vị thành viên hạch toán độc lập và một số đơn vị hạch toán phụ t,huộc, hoạt động kinh doanh trong môi trường cạnh tranh tương đối thuận lợi. T,nổng Công ty đã phát huy được thế mạnh của mình, hoạt động kinh doa,nnh qua các năm có lãim doanh thu năm sau cao hơn năm trước. Nguồn vnốn chủ sở hữu của Tổng Công ty đã được bổ sung

qua các năm, tuy nhiên tốc độ tăng của ,nổng tài sản mà chủ yếu là tăng nợ ngắn hạn lớn nên hoạt đn,ộng của Tổng Công ty còn dựa nhiều vào nguồn vốn đi vay và vốn chin,m dụng. So với năm trước, tỷ suất tài trợ của Tổng Công ty giảm đi một tỷ lệ đáng kể ( từ 22,67% xuống còn 15,69%) trong thời gian tới nếu tiếp tn,ục thực hiện đầu tư nhiều dự án như dự kiến với mức vốn tự có tham gia thấp có thể sn,ẽ gây ra áp lực cho Tổng Công ty về khả năng thanh toán và khả năng tự chủ tài chính.

Một phần của tài liệu Một số giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án vay vốn tại Chi nhánh Techcombank Thăng long (Trang 53 - 55)

Tải bản đầy đủ (DOC)

(91 trang)
w