Cơng ty Du lịch Tân Định (Fiditourist).

Một phần của tài liệu 544 Đẩy mạnh công tác cổ phần hóa tại Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (SAIGONTOURIST) (Trang 43 - 46)

THỰC TRẠNG CƠNG TÁC CỔ PHẦN HỐ TẠI TỔNG CƠNG TY DU LỊCH SÀI GỊN.

2.2.2.3Cơng ty Du lịch Tân Định (Fiditourist).

Cơng ty Du lịch Tân Định (Fiditourist) là DNNN được thành lập ngày 23/3/1989. Thời gian đầu, Cơng ty kinh doanh chủ yếu ở lĩnh vực thương mại, KS và nhà hàng. Kể từ năm 1994, Cơng ty được phép hoạt động dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế. Từ ngày 14/7/2000, Fiditourist là thành viên của Tổng Cơng ty Du lịch Sài Gịn theo quyết định số 4583/QĐ.UB ngày 14/7/2000 của UBND TP.HCM.

Cơng ty Du lịch Tân Định hoạt động kinh doanh các lĩnh vực sau:

- Dịch vụ du lịch lữ hành quốc tế và nội địa, dịch vụ vận chuyển khách trong và ngồi nước, đại lý đổi tiền tệ;

- Nhà hàng, KS, vũ trường, vui chơi giải trí, karaoke, massage, mua bán rượu, mua bán thuốc lá nội;

- Đại lý vé máy bay;

- Cho thuê văn phịng, nhà ở, nhà làm việc;

- Xuất khẩu lao động và du học, dịch vụ lao động, xuất nhập khẩu, thương mại, dịch vụ quảng cáo, dịch vụ mơi giới bất động sản, dịch vụ nhà đất, kinh doanh nhà, các hoạt động trợ giúp của trung gian tài chính;

+ Thực trạng của Fiditourist trước khi cổ phần hố.

Hiện tại, Cơng ty Dịch vụ Tân Định đang quản lý và sử dụng các mặt bằng như sau:

- Trụ sở chính tại: 127 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM.

- Văn phịng cho thuê 2E Nguyễn Thành Ý, Quận 1, TP.HCM.

Ngồi ra, Fiditourist đang quản lý và khai thác KS Hồng Gia và KS Đặng Dung với tổng cộng là 71 phịng.

Vào thời điểm cĩ quyết định thực hiện CPH (tháng 04/2004), tổng số CBCNV của Fiditourist là 300 người, thu nhập bình quân hằng tháng của người lao động trong đơn vị là 1.450.000 đồng.

Năm 2004, Fiditourist đã đĩn tiếp và phục vụ 44.902 khách lữ hành, tăng 19.508 khách so với năm 2003 (+76,82%). Trong đĩ cĩ 17.671 khách quốc tế, tăng 8.351 khách so với năm trước (+89,6%) và 27.231 khách nội địa, tăng 11.157 khách so với năm trước (+69,41%).

Kết quả kinh doanh 3 năm trước CPH thể hiện các chỉ tiêu đạt được như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT Chỉ tiêu Năm 2001 Năm 2002 Năm 2003

1 Doanh thu 53.882.549.714 71.986.776.974 105.310.853.348

2 Vốn kinh doanh 9.600.042.944 10.265.660.328 11.327.384.035

3 Vốn nhà nước 9.600.042.944 9.665.660.328 10.727.384.035

4 Lợi nhuận trước thuế 1.687.908.549 2.188.743.443 2.772.874.429

5 Lợi nhuận sau thuế 1.147.777.813 1.448.345.541 1.885.554.612

6 Lao động bình quân (ng) 260 285 290 7 Thu nhập bquân tháng 1.282.323 1.312.426 1.337.210 8 Các khoản nộp ngân sách -Thuế GTGT 1.369.484.398 1.704.689.402 1.840.438.700 -Thuế TTĐB 129.988.249 134.485.100 156.159.501 -Thuế TNDN 540.130.735 700.397.901 887.319.817

-Khấu hao cơ bản 1.827.029.630 2.411.908.107 2.712.970.764

* Tình hình thực hiện sau cổ phần hố.

Đơn vị tính: triệu đồng

Nội dung Thực hiện 2004 Kế hoạch 2005 2005 (ước) Thực hiện TH05/ TH04 TH05/ KH05 *Vốn điều lệ (triệu đồng) 15.400 25.000 25.000 162,34% 100%

*Doanh thu (triệu đồng) 140.261 130.210 160.000 114,07% 122,88%

*Lợi nhuận (triệu đồng) 3.448 4.800 6.000 174% 125%

*Tỷ suất LN/ DT 2,46% 3,68% 3.75% *Tỷ suất LN/ vốn Đlệ 22,39% 19,2% 24% *Chia cổ tức (triệu đồng) 2.640 3.300 125% Tỷ lệ cổ tức 10,6% 13,2% *Thu nhập bq (đ/ng/th) 1.450.000 1.500.000 1.750.000 120,69% 116,66% *Lao động (người) 300 310 310 103,33% 100%

(Nguồn: báo cáo tài chính)

+ Kế hoạch phát triển sau cổ phần hố.

Những năm tới, cùng với sự phát triển du lịch và hội ngập quốc tế, do đĩ lượng du khách và các doanh nhân nước ngồi đến VN sẽ tăng. Mặt khác, khách nội địa cũng thường xuyên đi du lịch trong và ngồi nước là nhu cầu tinh thần tất yếu. Vì thế, chiến lược phát triển của Fiditourist tập trung vào những vấn đề sau:

- Tận dụng các lợi thế về chính sách phát triển du lịch, Fiditourist tiếp tục khai thác cĩ hiệu quả các tiềm năng sẵn cĩ trong lĩnh vực lữ hành, mở thêm nhiều tour tuyến cũng như tăng cường chăm sĩc khách hàng và khơng ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, tiếp tục phát triển hoạt động của đại lý vé máy bay. Tăng cường tham gia các hội chợ quốc tế để tìm kiếm thêm khách hàng và đối tác mới.

- Fiditourist sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức độ hiện tại, bảo quản và khai thác cĩ hiệu quả KS và phịng cho thuê từng bước hoạch định những chiến lược dài hạn để thực hiện đầu tư mở rộng quy mơ hoạt động.

- Chuyên sâu lĩnh vực thương mại, xuất nhập khẩu và các dịch vụ khác. Đẩy mạnh hoạt động du học, xuất khẩu lao động trình độ cao.

- Tăng cường vốn, nhân sự để phát triển lĩnh vực kinh doanh địa ốc, xây dựng nhà ở để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Theo định hướng phát triển, Fiditourist dự kiến kết quả hoạt động của 3 năm tới như sau :

Đơn vị tính : 1.000 đồng

STT CHỈ TIÊU Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007

1 Vốn điều lệ 25.000.000 25.000.000 25.000.000

Trong đĩ : + CP Nhà nước 5.000.000 5.000.000 5.000.000 + CP khác 20.000.000 20.000.000 20.000.000

2 Tổng doanh thu 130.210.000 140.146.000 150.840.000+ Doanh thu kinh doanh : 129.550.000 139.420.000 150.040.000 + Doanh thu kinh doanh : 129.550.000 139.420.000 150.040.000

+ Doanh thu phí phục vụ : 660.000 726.000 800.000

3 Tổng chi phí 125.410.000 134.946.000 144.880.000

Một phần của tài liệu 544 Đẩy mạnh công tác cổ phần hóa tại Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (SAIGONTOURIST) (Trang 43 - 46)