Chỉ tiêu về doanh thu và chi phí

Một phần của tài liệu Báo cáo thực tập quản trị kinh doanh tại khách sạn sài gòn quy nhơn (Trang 63 - 64)

Doanh thu của khách sạn Sài Gòn – Quy Nhơn đều tăng qua từng năm nhưng tốc độ tăng không đồng đều bởi nhiều nguyên nhân khác nhau như sự phát triển của nền kinh tế, sự tác dộng của thời tiết hay tốc độ gia tăng của lạm phát …Nhìn chung, khách sạn vẫn kinh doanh có hiệu quả được thể hiện qua bảng số liệu trên.

Chỉ tiêu ĐVT 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 I. Tổng doanh thu Triệu

đồng

6 308 19 860 21230 24 005 25 562 32 000 35 000

1.doanh thu lưu trú Triệu đồng

2 401 8 541 9 148 10 118 11 046 13 861 15 195

2.doanh thu ăn uống

2 723 7 455 8 047 9 302 9 843 12 118 13 224

3.doanh thu khác 1 184 3 864 4 035 4 585 4 673 6 021 6 581

II. Tổng chi phí Triệu đồng

5 450 16 894 17842 19 381 20 351 25 906 28 267

1.Chi phí lưu trú Triệu đồng

2 001 7 991 7 805 7 905 8 350 11 166 12 203

2.Chi phí ăn uống 2 323 5 925 6 453 6 503 6 783 8 634 9 356

3.Chi phí khác 1 126 2 978 3 584 4 973 5 218 6 106 6 708

( Nguồn: Khách sạn Sài Gòn – Quy Nhơn)

Biểu đồ 2.2. Doanh thu và chi phí của khách sạn từ năm 2005 đến 2011

Doanh thu

- Năm 2006 đạt 19.860 triệu đồng (tăng 66,9%) so với năm 2005. - Năm 2007 đạt 21.230 triệu đồng(tăng 11,39%) so với năm 2006. - Năm 2008 đạt 24.005 triệu đồng (tăng 13,07%) so với năm 2007. - Năm 2009 đạt 25.562 triệu đồng (tăng 4,4%) so với năm 2008. - Năm 2010 đạt 32.000 triệu đồng (tăng 27,68%) so với năm 2009. - Năm 2011 đạt 35.000 triệu đồng(tăng 10%) so với năm 2010.

Một phần của tài liệu Báo cáo thực tập quản trị kinh doanh tại khách sạn sài gòn quy nhơn (Trang 63 - 64)