gian qua.
34 Bảng 2.1. Bảng tổng hợp một số chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động
sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian qua
STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009
1 Doanh thu
Trong đó: doanh thu Xuất khẩu
Đồng Đồng 71.260.700.000 12.030.000.000 92.530.400.000 18.245.600.000 100.358.200.000 29.850.190.000
2 Lợi nhuận trước thuế Đồng 3.000.000.000 5.630.400.000 8.750.300.000
3 Lợi nhuận sau thuế Đồng 2.160.000.000 4.053.888.000 6.300.216.000
4 Tổng tài sản bình quân Đồng 39.245.300.740 42.621.243.342 47.126.879.800
5 Tổng vốn chủ sở hữu bình quân Đồng 21.347.654.760 23.127.546.611 27.238.906.596
6 Tổng số lao động Người 230 340 450
7 Thu nhập bình quân Đồng/tháng 1.300.000 1.500.000 1.800.000
8 Tổng đã nộp ngân sách Đồng 1.200.050.000 1.728.252.000 2.550.237.659
9 Lợi nhuận/Doanh thu (ROS) % 3,03 4,38 6,28
10 Lợi nhuận/Tổng tài sản(ROA) % 5,50 9,5 13,37
11 Lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu(ROE) % 10,12 17,53 23,13
Nhận xét: Dựa vào Bảng 2.1 ta có thể thấy:
- Doanh thu của công ty tăng lên đáng kể sau mỗi năm: Năm 2007, doanh thu
của công ty đạt mức 71.260.700.000 đồng, trong đó doanh thu xuất khẩu là
12.030.000.000 đồng, năm 2008 doanh thu tăng thêm 21.269.700.000 đồng (tương ứng với mức tăng 29,85% so với năm 2007) đạt mức 92.500.400.000 đồng, trong đó
doanh thu xuất khẩu là 18.245.600.000, tăng 6.215.600.000 đồng (34,07%). Năm
2009 doanh thu công ty là 100.358.200.000 đồng, tăng 7.827.800.000 đồng (tương
ứng 8,46%) so với năm 2008, trong đó doanh thu xuất khẩu tăng 11.604.590.000
đồng (63,6%).
Nguyên nhân: Cùng với sự phát triển của thành phố Vinh công ty đã mở rộng
quy mô sản xuất mở rộng thị trường, đặc biệt là thị trường xuất khẩu. Công ty đã có những chính sách bán hàng hợp lý do đó sản lượng tiêu thụ của công ty đã tăng lên
đáng kể qua các năm. Đây là một kết quả đáng khích lệ của công ty.
- Lợi nhuận trước thuế: Năm 2007, lợi nhuận trước thuế của công ty là
3.000.000.000 đồng, năm 2008 tăng thêm 2.630.000.000 đồng so với năm 2007
(tương ứng 87,67%) ở mức 5.630.000.000 đồng, năm 2009 lợi nhuận công ty tăng
3.120.300.000 đồng so với 2008 (55,42%), đạt mức 8.750.300.000 đồng.
Nguyên nhân: Doanh thu của công ty năm 2008 tăng lên nhanh so với năm 2007 trong khi công ty đã có những biện pháp quản lý chặt chẽ làm giảm chi phí,
nên mức tăng lợi nhuận là khá cao, đạt mức 87,67%. Năm 2009, do yếu tố kinh tế tác động làm doanh thu tăng chậm hơn trong khi một số chi phí như chi phí xăng
dầu lại tăng làm cho lợi nhuận chỉ tăng 55,42% so với năm 2008.
- Tổng tài sản bình quân: Năm 2007 là 39.245.300.740 đồng, năm 2008 là
42.621.243.342 đồng, tăng 3.375.942.602 đồng so với 2007 (tăng 8,60%), năm 2009 tăng thêm 4.505.636.458 đồng so với 2008 (tương ứng 10,57%) đạt mức 47.126.879.800 đồng. Trong đó công ty đang có sự thay đổi cơ cấu tài sản theo
Nguyên nhân: Trong những năm gần đây để mở rộng sản xuất công ty đã đầu tư thêm hệ thống máy móc thiết bị và xây dựng sửa chữa nhà xưởng. Bên cạnh đó
cùng với nhu cầu thị trường ngày càng lớn thì sản phẩm công ty đã được tiêu thụ
nhanh chóng nên hàng tồn kho của công ty không lớn.
- Tổng Vốn chủ sở hữu bình quân: Năm 2007 là 21.347.654.760 đồng, năm
2008 là 23.127.546.611 đồng, tăng 1.779.891.851 đồng so với 2007 (tăng 8,34%),
năm 2009 tăng thêm 4.111.359.985 đồng so với 2008 (tương ứng 17,78%) đạt mức
27.238.906.596 đồng.
Nguyên nhân: Để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh công ty đã khuyến
khích các thành viên trong Hội Đồng quản trị và người lao động trong công ty góp
thêm vốn cổ phần.
- Tổng số lao động: Tăng lên sau mỗi năm do công ty mở rộng quy mô sản
xuất nên nhu cầu tuyển dụng lao động lớn. Năm 2007 có 230 công nhân viên, năm 2009 đã tăng lên là 450 người.
- Thu nhập bình quân của người lao động công ty tăng lên đáng kể: Năm
2007 là 1.300.000 đồng/người, năm 2008 là 1.500.000 đồng/người, tăng 15,38% so
với năm 2007, năm 2009 là 1.800.000 đồng/nguời, tăng 20% so với năm 2008.
Nguyên nhân: Trong những năm qua sản lượng sản xuất của công ty và doanh thu tiêu thụ tăng lên đáng kể. Do lương của bộ phận gián tiếp trong công ty được tính theo phần trăm doanh thu đạt được, còn lương bộ phận công nhân sản
xuất trực tiếp được tính theo sản phẩm hoàn thành. Vì vậy lương bình quân của cán
bộ công nhân viên đang được cải thiện rõ rệt.
- Khả năng sinh lời trên doanh thu năm 2007 đạt mức 3,03%, tức bình quân cứ 100 đồng doanh thu thu được trong năm thì có khả năng mang lại cho công ty 3,03 đồng lợi nhuận. Năm 2008 tăng thêm 44,55% đạt mức 4,38, đến năm 2009 đạt
mức 6,28. Như vậy, khả năng sinh lời trên doanh thu của công ty tuy chưa cao nhưng có xu hướng tăng lên sau mỗi năm chứng tỏ hiệu quả kinh doanh của công ty đang tốt lên.
- Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản của công ty năm 2007 là 5,50%, tức bình quân cứ 100 đồng tài sản đưa vào trong năm có khả năng mang lại cho công ty 5,50
đồng lợi nhuận, năm 2008 tăng thêm 72,73% đạt mức 9,5, năm 2009 là 13,37%.
Như vậy tỷ suất sinh lời trên tổng tài tài sản của công ty tăng lên đáng kể sau mỗi năm chứng tỏ tài sản của công ty đang được sử dụng ngày càng hiệu quả.
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ hữu của công ty năm 2007 là 10,12%, tức
bình quân cứ 100 đồng vốn chủ sở hữu bỏ ra trong năm có khả năng mang lại cho công ty 10,12 đồng lợi nhuận, năm 2008 là 17,53% tăng 73,12% so với năm 2007, đến năm 2009 tỷ số này là 23,13%. Tỷ số này đang tăng dần lên chứng tỏ việc sử
dụng vốn chủ sở hữu của công ty ngày càng hiệu quả và tình hình tài chính của công ty đang lành mạnh dần lên.
Qua việc phân tích trên chúng ta thấy rằng công ty đang có những bước phát triển mạnh. Doanh thu và lợi nhuận của công ty tăng nhanh qua các năm, công ty đã thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, và chăm lo đời sống của người dân lao động. Cùng với sự phát triển của đất nước công ty đã hoạt động khá hiệu
quả và đang là một trong những doanh nghiệp tiềm năng của tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ.