THỰC TRẠNG VỀ LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NỀN MÓNG
2.2.1.1. Khái quát chung về tình hình lợi nhuận của công ty qua BCKQKD trong giai đoạn 2010 – 2012.
BCKQKD trong giai đoạn 2010 – 2012.
Bảng 2.1: Kết quả kinh doanh của công ty giai đoạn 2010 – 2012.
ĐVT: 10.000 đ
1.Doanh thu BH và CCDV 2.250.900 4.970.545 6.958.110 2.Các khoản giảm trừ 5.627 0 0 3.DT thuần về BH và CCDV 2.245.273 4.970.545 6.958.110 4.Giá vốn hàng bán 1.538.379 3.910.000 5.220.620 5.LN gộp về BH và CCDV 706.894 1.060.545 1.737.490 6.Doanh thu HĐTC 1.024 250.000 262.500 7.Chi phí tài chính 6.124 240.000 216.500 8. Chi phí bán hang 162.768 112.000 179.000 9.Chi phí QLDN 299.630 603.066 1.187.565 10.LN thuần từ HĐKD 239.396 355.479 461.925 11.Thu nhập khác 0 0 0 12.Chi phí khác 0 0 0 13.Lợi nhuận khác 0 0 0 14.Tổng LN trước thuế 239.396 355.479 416.925 15.Thuế TNDN 59.849 88.869,75 104.231,25
16.Lợi nhuận sau thuế 179.547 266.609,25 312.693,75
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh công ty Cổ Phần Thiết Bị Nền Móng 911
Ta có bảng so sánh về số tương đối, tuyệt đối của các năm như sau:
Bảng 2.2. So sánh về số tương đối, tuyệt đối của năm 2010 - 2011 Chỉ tiêu Năm Năm 2011/ 2010
( +, -) %1.Doanh thu BH và CCDV 2.250.900 4.970.545 2.719.645 120,82 1.Doanh thu BH và CCDV 2.250.900 4.970.545 2.719.645 120,82 2.Các khoản giảm trừ 5.627 0 -5.627 -100 3.DT thuần về BH và CCDV 2.245.273 4.970.545 2.725.272 121,38 4.Giá vốn hàng bán 1.538.379 3.910.000 2.371.621 154,16 5.LN gộp về BH và CCDV 706.894 1.060.545 353.651 50 6.Doanh thu HĐTC 6.124 250.000 243.876 7.Chi phí tài chính 1.024 240.000 238.976 8.Chi phí bán hàng 162.678 112.000 -50.678 -31,15 9.Chi phí QLDN 299.630 603.066 303.436 101,27
10. LN thuần từ HĐKD 239.396 355.479 116.083 11. Thu nhập khác 0 0 0 12. Chi phí khác 0 0 0 13. Lợi nhuận khác 0 0 0 14. Tổng LN trước thuế 239.396 355.479 116.083 48,49 15.Thuế TNDN 59.849 88.869,75 29.020,75 48,49
16.Lợi nhuận sau thuế 179.547 266.609,25 87.062,25 48,49
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh công ty Cổ Phần Thiết Bị Nền Móng 911
Bảng 2.3. So sánh về số tương đối, tuyệt đối của năm 201 - 2012
ĐVT: 10.000 đ
Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 2012/ 2011 ( +, -) %
1.Doanh thu BH và CCDV 4.970.545 6.958.110 1.987.565 39,99
2.Các khoản giảm trừ 0 0 0 0
3.Doanh thu thuần về BH và CCDV 4.970.545 6.958.110 1.987.565 39,99 4.Giá vốn hàng bán 3.910.000 5.220.620 1.310.62
0 35,52 5.Lợi nhuận về BH và CCDV 1.060.545 1.737.490 676.945 63,83 6.Doanh thu hoạt động tài chính 250.000 262.500 12.500
7.Chi phí tài chính 240.000 216.500 - 23.500
8.Chi phí bán hàng 112.000 179.000 67.000 59,82
9.Chi phí quản lý doanh nghiệp 603.066 1.187.565 584.499 96,92 10.Lợi nhuận thuần từ HĐKD 355.479 461.925 25.446
11.Thu nhập khác 0 0
12.Chi phí khác 0 0
13.Lợi nhuận khác 0 0
14.Tổng lợi nhuận trước thuế 355.479 416.925 61.446 17,29 15.Thuế thu nhập doanh nghiệp 88.869,75 104.231,25 15.361,5 17,29 16.Lợi nhuận sau thuế 266.609,25 312.693,75 46.084,5 17,29
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh công ty Cổ Phần Thiết Bị Nền Móng 911
Qua số liệu trên ta thấy trong hai năm gần đây tình hình kinh doanh của công ty có nhiều biến động, nổi lên một số vấn đề sau:
Năm 2011: Tổng doanh thu tăng 27190 triệu đồng tương ứng với 120,82% so với năm 2010 cho thấy công ty đã được nhiều khách hàng biết đến, khách hàng đến mua sản phẩm nhiều hơn. Điều này đã làm cho doanh thu bán hàng tăng nhiều hơn so với năm 2010. Đến năm 2012 thì chỉ tiêu này vẫn tăng nhưng tốc độ tăng nhỏ hơn. Cụ thể như sau:
Năm 2012: Tổng doanh thu tăng 19870 triệu đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 39,99% so với năm 2011, cho thấy công ty đã có nhiều cố gắng việc tạo uy tín đối với khách hàng và tìm kiếm khách hàng tiềm năng trong quá trình hoạt động kinh doanh.
Lợi nhuận trước thuế của năm 2011 tăng 1160 triệu đồng tương ứng với 48,49% so với năm 2010. Năm 2011 công ty đã đi vào hoạt động ổn định, nhiều khách hàng biết đến hơn nữa. Chi phí bán hàng thấp hơn năm 2010 , doanh thu bán hàng thu về nhiều hơn. Điều này chứng tỏ công ty đã quản lý tốt chi phí bán hàng hiệu quả hơn. Đến năm 2012 thì chỉ tiêu này vẫn tăng song tốc độ tăng vẫn thấp hơn.
Lợi nhuận trước thuế năm 2012 tăng 17,29% số tuyệt đối là 610 triệu đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 460 triệu đồng. Qua số liệu trên ta thấy được xu hướng phát triển của công ty. Lợi nhuận của công ty tăng lên, song tốc độ tăng vẫn nhỏ so với tốc độ tăng của doanh thu. Điều đó chứng tỏ rằng công ty vẫn giữ được thị trường của mình và vẫn lấy được lòng tin của bạn hàng và ngày càng phát triển trên thị trường các doanh nghiệp cạnh tranh. Đặc biệt công ty vẫn đảm bảo công ăn việc làm cho toàn bộ nhân viên đang làm việc tại công ty mà mỗi năm vẫn tuyển thêm nhân sự.
Như vậy, ta thấy năm 2012 thì tất cả các chỉ tiêu trên đề tăng song tốc độ tăng đều nhỏ hơn các năm trước. Điều này cũng dễ hiểu thui, bởi vì năm 2012 là năm kinh tế gặp khó khăn đối với cả thế giới và Việt Nam cũng không nằm ngoại lệ.
Thuế phải nộp của công ty năm 2012 so với năm 2011 tăng 160 triệu đồng tương ứng với tốc độ tăng là 17,29%. Qua đó cho thấy công ty đã thực
hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ đối với nhà nước và xã hội.