Bao cao thuong nien nam 2011(HHG)

36 104 0
Bao cao thuong nien nam 2011(HHG)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Bao cao thuong nien nam 2011(HHG) tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩn...

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ I Sơ lược cơng ty: - Cơng ty Cổ phần Hồng Hà thành lập năm 2001 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1000272301 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp ngày 25/9/2001 - Tên giao dịch quốc tế: Hoang Ha JSC - Địa chỉ: Số 368 Phố Lý Bôn - Phường Tiền Phong – Thành phố Thái Bình - Tỉnh Thái Bình - Điện thoại: (036) 846 908 - Fax: (036) 846 908 - Website: www.hoanghaco.com.vn - Quy mơ tài chính: + Vốn điều lệ: 136.000.000.000 đồng + Vốn chủ sở hữu: 133.413.275.126 đồng + Tổng tài sản: 291.802.427.661 đồng II Ngành nghề kinh doanh: - Mua bán hàng nông sản thực phẩm hàng tiêu dùng - Kinh doanh vận tải hành khách - Kinh doanh dịch vụ khách sạn dịch vụ ăn uống đầy đủ - Kinh doanh siêu thị - Mua bán ô tô, xe máy - Bảo dưỡng sửa chữa xe có động - Đại lý kinh doanh xăng dầu - Mua bán chất bôi trơn làm động - Xây dựng cơng trình dân dụng - Kinh doanh bến bãi đỗ xe - Kinh doanh dịch vụ quảng cáo BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 - Cho thuê văn phòng cho thuê nhà - Kinh doanh dịch vụ chuyển phát - Mua bán chứng khoán kinh doanh bất động sản III Các mốc phát triển lịch sử: Năm 2011 - Ngày 25/9/2011, Đưa bến xe khách Hoàng Hà đạt tiêu chuẩn Bến xe khách loại II vào hoạt động - Mở tuyến vận tải hành khách từ TP Thái Bình – TP Hồ Chi Minh; - Ngày 08/8/2011, Công ty Năm 2010 nhận Cờ thi đua Chính Phủ - Ngày 28/7/2010, Niêm yết HNX với mã chứng khoán HHG - Tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 136 tỷ đồng - Giải thưởng Sao vàng Đất việt năm 2010; Cúp Thánh Gióng dành cho 100 doanh nhân tiêu biểu Năm 2009 năm 2010 Phòng Thương mại Việt Nam trao tặng - Top 10 doanh nghiệp tiêu biểu năm 2009 Thái Bình - Giải thi “Lái xe với an tồn giao thơng” - Mở thêm tuyến xe bt số 05 (TP Thái Bình – Thái Thượng, Thái Năm 2008 Thụy) - Giải thưởng Sao vàng Đất việt năm 2008; - Giải thưởng Chất lượng Việt Nam Bộ khoa học Công nghệ trao tặng; - Nhận kỷ niệm chương “Vì phát triển cộng đồng doanh nghiệp BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 Việt nam Chủ tịch Phòng thương mại Cơng nghiệp Việt nam - Mở thêm tuyến xe buýt 04 (TP Thái Bình - Thị trấn Quỳnh Côi, Năm 2007 huyện Quỳnh Phụ - Tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng - Top 10 doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Thái Bình Năm 2006 - Bằng khen Tổng liên đồn lao động Việt Nam - Giải thưởng Sao vàng Đất việt - Mở thêm tuyến xe buýt số 02 03 (TP Thái Bình - huyện Đơng Năm 2005 Hưng, Thái Thụy, Hưng Hà) - Mở tuyến xe buýt số 01 tỉnh Thái Bình (TP Thái Bình Tiền Hải) Năm 2004 Năm 2001 - Mở thêm dịch vụ taxi tỉnh Hưng Yên - Tăng vốn điều lệ từ 1,5 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng - Công ty thành lập với số vốn điều lệ 1,5 tỷ đồng IV Kết hoạt động: Trong bối cảnh kinh tế nước gặp nhiều khó khăn, giá nguyên liệu đầu vào có nhiều biến động phức tạp, lãi suất ngân hàng mức cao, Hội đồng quản trị ln theo dõi sát tình hình biến động kinh tế để Ban điều hành, nhận định đưa giải pháp, điều chỉnh phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Tổng doanh thu đạt: 153.000.000.000 đồng Trong năm 2011, Hội đồng quản trị tiếp tục đẩy mạnh việc thực xây dựng dự án “Bến xe khách – Văn phòng Cơng ty” trụ sở Cơng ty Cơng trình có quy mơ 10 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng 10.142 m2, chức Bến xe khách, siêu thị, nhà hàng, quán bar, khách sạn văn phòng cho thuê… Ngày 25/9/2011, Bến xe khách thức đưa vào sử dụng Đây lợi cạnh trạnh hoạt động vận tải doanh nghiệp Giai đoạn II Dự án đầu tư xây dựng khách sạn, nhà hàng quán bar từ tầng trở lên khẩn trương hoàn thiện Dự kiến hạng mục đưa vào sử dụng quý II năm BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 Ngồi ra, Cơng ty đẩy mạnh hoạt động đầu tư góp vốn liên doanh liên kết Tháng 3/2010, Cơng ty góp 33,33% vốn trở thành cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần Hồng Vân đầu tư xây dựng Bến xe khách Trung tâm Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh Dự án bến xe khách đưa vào sử dụng từ tháng 1/2011 Trong năm, Dự án phát sinh lợi nhuận nhiên nguồn lợi nhuận thu chưa cao Nguyên nhân tồn thêm bến xe khách trung tâm Thị xã Cẩm Phả Bến xe Địa Chất Bến xe tầng nên thị phần bị chia sẻ Cuối năm 2011, UBND tỉnh Quảng Ninh có định đóng bến để phục vụ cơng tác quy hoạch giao thông Năm 2012 tới Dự án hứa hẹn có nguồn thu cao từ hoạt động sản xuất kinh doanh Một số thay đổi năm 2011: Trong năm 2011, Hội đồng quản trị Ban lãnh đạo công ty tập trung đạo nâng cao chất lượng phương tiện có, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên nhằm đáp ứng ngày tốt chất lượng phục vụ khách hàng Xác định “Sự hài lòng khách hàng yếu tố then chốt cho thành công Công ty”, cuối năm 2011 công ty đầu tư mở thêm tuyến vận tải hành khách từ thành phố Thái Bình thành phố Hồ Chí Minh ngược lại Bên cạnh nhằm đẩy mạnh hoạt động dịch vụ chuyển phát mạng lướt đại lý bán vé tuyến Thái Bình – thành phố Hồ Chí Minh, cơng ty mở thêm nhiều văn phòng nhận chuyển phát nhanh bán vé tỉnh Thái Bình, Nam Định, Quảng Ninh, Đã Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh… Song song với việc mở rộng hoạt động cung cấp dịch vụ, Công ty tăng cường kiểm tra, kiểm soát kỷ cương, kỷ luật quản lý điều hành; Tăng cường quảng BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 bá, giới thiệu hình ảnh doanh nghiệp Xây dựng hình ảnh đẹp Hồng Hà chất lượng phục vụ hài lòng khách hàng Kết hoạt động sản xuất kinh doanh: Năm 2011 năm khó khăn cho doanh nghiệp nói chung, đặc biệt doanh nghiệp vận tải Nền kinh tế giới nước phục hồi chậm, yếu tố giá nguyên liệu, vật tư sửa chữa, lãi suất ngân hàng tăng cao… ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Mặc dù bối cảnh khó khăn chung thị trường nhờ biện pháp tập trung nâng cao chất lượng phương tiện, chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên phục vụ, nâng cao suất lao động, áp dụng tiến khoa học… giúp Công ty vượt qua khó khăn đạt kết quả: Tổng doanh thu năm 2011 Công ty đạt 153 tỷ đồng tăng 35,6% so với năm 2010 Trong hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe buýt taxi hoạt động chiếm tỷ trọng lớn cấu doanh thu Công ty, 51,7%; 21,5% 13,5% * Về tuyến vận tải hành khách theo tuyến cố định: Tập trung nâng cao chất lượng phương tiện, bảo dưỡng sửa chữa theo định kỳ đảm bảo phương tiện hoạt động hiệu cao nhất: Thái Bình – Giáp Bát (Hà Nội): 22 lượt/ngày Thái Bình – Lương Yên (Hà Nội): 96 lượt/ngày Thái Bình - Quảng Ninh: 90 lượt/ngày Tổng số chuyến vận chuyển năm 39.661 chuyến, tăng 691 chuyến so với năm 2010 * Vận tải khách taxi: Mặc dù Công ty phải đối mặt với cạnh tranh nhiều hãng taxi gia nhập vào thị trường tỉnh Thái Bình Tuy nhiên, hoạt động vận tải khách taxi Công ty đứng vững phát huy hiệu Số chuyến vận chuyển Thái Bình tỉnh Hưng Yên 27.955 chuyến, tăng 2.605 chuyến so với năm 2010 * Vận tải khách theo hợp đồng: Số lượng chuyến xe hợp đồng năm đạt 1.857 chuyến BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 * Vận tải khách xe buýt: Các tuyến buýt tỉnh hoạt động ổn định, bước nâng tần xuất chạy ngày, đáp ứng nhu cầu lại ngày cao nhân dân Kết quả, năm 2011, công ty thực 109.234 lượt vận chuyển Tổng số khách vận chuyển 2.970.333 khách, tăng 139.296 lượt khách so với năm 2010 * Dịch vụ chuyển phát nhanh: Đây loại hình dịch vụ kết hợp với dịch vụ vận chuyển hành khách tuyến cố định tuyến buýt Đây lợi cạnh tranh việc vận chuyển bưu phẩm, bưu kiện Trong năm 2011, Công ty mở thêm văn phòng nhận chuyển phát nhanh trung tâm huyện tỉnh, mở rộng thêm văn phòng đầu Nam Định, Hà Nội, Quảng Ninh, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng… * Xưởng sửa chữa bảo dưỡng: Để đáp ứng yêu cầu sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện: Nhanh chóng, chất lượng, an tồn, cơng ty đổi trang thiết bị phục vụ cho bảo dưỡng, sửa chữa Chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ tay nghề cho đội ngũ kỹ thuật sửa chữa Ngoài việc đáp ứng nhu cầu sửa chữa nội nhận nhiều hợp đồng bảo dưỡng sửa chữa cho đơn vị, cá nhân tỉnh V Kế hoạch phát triển: Căn vào tình hình thị trường, xu phát triển chung Công ty, với cạnh tranh liệt doanh nghiệp ngành vận tải buộc Công ty phải phát huy tối đa lợi sẵn có mình, vận dụng sáng tạo kinh doanh để trì mở rộng mạng lưới khách hàng Trước khó khăn, thách thức Cơng ty xây dựng kế hoạch phát triển năm 2012 với mục tiêu sau: Tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, ổn định nguồn khách hàng, đồng thời tăng cường cơng tác quảng bá, giới thiệu tìm kiếm thêm thị trường khách hàng phù hợp với phát triển Công ty BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 Trong năm 2012, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 182,7 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2011 Lợi nhuận sau thuế đạt 7,2 tỷ đồng Để đạt mục tiêu này, Công ty đề giải pháp thực sau: • Thực biện pháp nhằm thu hút doanh nghiệp vận tải khác tham gia hoạt động bến xe Cơng ty Thái Bình Quảng Ninh, mở rộng dịch vụ để nâng cao lợi nhuận; Chấn chỉnh máy tổ chức, điều hành Mở rộng ứng dụng khoa học gắn với đào tạo đội ngũ cán công nhân viên nhằm nâng cao kỹ chất lượng phục vụ đáp ứng tốt yêu cầu phát triển chung tình hình cơng ty • Triệt để thực tiết kiệm khâu đặc biệt tiết kiệm chi phí nhiên liệu, loại hình dịch vụ SXKD, hạn chế tới mức thấp thất thoát tài sản, doanh thu doanh nghiệp nhằm giảm chi phí tăng sức cạnh tranh thị trường • Tăng cường kiểm tra, kiểm soát; siết chặt kỷ cương, kỷ luật quản lý, điều hành Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật nhà nước, nội quy công ty Tăng cường phát động đợt thi đua giữ gìn xe tốt, lái xe an tồn tồn cơng ty, thực quy tắc ứng xử văn minh lich tôn trọng khách hàng có thái độ cầu thị, ln tiếp thu ý kiến đóng góp khách hàng, để nâng cao vị thương hiệu Hồng Hà tình cảm khách hàng nhà đầu tư • Tập trung nguồn lực khẩn trương hoàn thiện giai đoạn dự án Bến xe khách; tăng cường quảng bá, giới thiệu sản phẩm nhằm thu hút khách hàng VI Thông tin cổ phần: Thông tin theo danh sách chốt ngày 20/3/2012: • Vốn điều lệ Cơng ty: 136.000.000.000 đồng • Khối lượng cổ phiếu niêm yết: 13.600.000 cổ phiếu • Khối lượng cổ phiếu lưu hành: 12.617.600 cổ phiếu • Khối lượng cổ phiếu quỹ: 982.400 cổ phiếu • Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 Danh sách cổ đông nắm giữ 5% vốn cổ phần Công ty Cổ phần Hồng Hà: Tên cổ đơng Số ĐKSH Số CP sở hữu Lưu Huy Hà 150464549 734.900 Phạm Xuân Nhượng 150152090 1.046.300 Cơ cấu vốn cổ phần Cơng ty Cổ phần Hồng Hà: Tỷ lệ 5,40 7,69 • Cá nhân nước: 88,43% • Tổ chức nước: 11,55% • Cá nhân nước ngồi: 0,02% VII Hội đồng quản trị Ban kiểm soát: Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông bầu ra, quan quản lý cao Cơng ty, có tồn quyền nhân danh Công ty để định vấn đề liên quan đến quyền lợi Công ty, trừ vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị giữ vai trò định hướng chiến lược kế hoạch hoạt động hàng năm, đạo giám sát hoạt động Công ty thông quan Ban điều hành Công ty Số lượng thành viên Hội đồng quản trị 07 người Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 05 năm, thành viên Hội đồng quản trị bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế Thành viên Hội đồng quản trị: Ông Lưu Huy Hà Chủ tịch Hội đồng quản trị Năm sinh: 1963 Trình độ chun mơn: Cử nhân quản trị kinh doanh Ơng Nguyễn Hữu Hoan Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Năm sinh: 1967 Trình độ chun mơn: Cử nhân quản trị kinh doanh Ơng Phan Văn Thuần BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 Uỷ viên Hội đồng quản trị Năm sinh: 1967 Trình độ chun mơn: Cử nhân quản trị kinh doanh Ơng Lưu Minh Sơn Uỷ viên Hội đồng quản trị Năm sinh: 1954 Trình độ chun mơn: Trung cấp kỹ thuật Ông Lưu Tuấn Anh Uỷ viên Hội đồng quản trị Năm sinh: 1977 Trình độ chun mơn: Trung cấp kế tốn Ơng Đinh Văn Thọ Uỷ viên Hội đồng quản trị Năm sinh: 1959 Trình độ chun mơn: Kỹ sư vận tải, Cử nhân kinh tế Ông Vũ Ngọc Anh Uỷ viên Hội đồng quản trị Năm sinh: 1971 Trình độ chun mơn: 10/10 Thành viên Ban kiểm soát: Bà Nguyễn Thu Hương Trưởng Ban kiểm sốt Năm sinh: 1979 Trình độ chun mơn: Cử nhân kinh tế Ông Nguyễn Hữu Tám Thành viên Ban kiểm sốt Năm sinh: 1957 Trình độ chun mơn: Trung cấp nghiệp vụ cơng an Ơng Dương Đức Cường BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 Thành viên Ban kiểm sốt Năm sinh: 1954 Trình độ chun mơn: Cao cấp trị, học viện Đà Lạt VIII Chính sách phát triển nguồn nhân lực Công ty nhận thức nhân lực yếu tố định thành công Cơng ty Vì vậy, Cơng ty thường xun tổ chức bồi dưỡng, đào tạo để người làm việc chuyên nghiệp, phát huy lực cá nhân biết hợp tác đồng nghiệp Lực lượng lao động tiếp nhận theo quy trình chặt ché có sách thu hút lao động có trình độ cao, có nhiều kinh nghiệm uy tín, đồng thời Cơng ty có sách trả lương đảm bảo đời sống cho cán bộ, công nhân viên Ngồi ra, Cơng ty sử dụng cách có hiệu Quỹ phúc lợi phục vụ cho hoạt động thăm hỏi động viên, nâng cao thể chất, giải trí, nghỉ ngơi tăng cường văn hố doanh nghiệp Tính đến ngày 31/12/2011, số lượng cán cơng nhân viên tồn Cơng ty 720 người Chế độ làm việc: Công ty tổ chức làm việc giờ/ngày phận hành lái xe, nhân viên phục vụ làm việc không tiếng liên tục không 10 tiếng/ngày; Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ tết, nghỉ thai sản Công ty đảm bảo phù hợp với quy định Pháp luật Ngồi ra, Cơng ty trọng đến việc tạo điều kiện làm việc tốt cho cán công nhân viên Công ty xây dựng hệ thống văn phòng làm việc, nhà xưởng khang trang thoáng mát, đầy đủ thiết bị cần thiết phục vụ cán công nhân viên làm việc hiệu Các lao động trực tiếp trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ, vệ sinh lao động, tập hhuấn đào tạo tay nghề thường xuyên đảm bảo chất lượng tốt Chính sách lương, thưởng phúc lợi: Cơng ty xây dựng sách tiền lương riêng thông qua quy chế trả lương phù hợp với ngành nghề hoạt động đảm bảo cho người lao động hưởng đầy đủ chế độ theo quy định Nhà nước Hệ số lương xác định dựa theo trình độ, cấp bậc, thâm niên người lao động, đảm bảo phù hợp với lực công việc người Khen thưởng kịp thời nhằm khuyến khích cán cơng nhân viên BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 Chi phí vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng sản xuất tài sản dở dang tính vào giá trị tài sản (được vốn hố), bao gồm khoản lãi tiền vay, phân bổ khoản chiết khấu phụ trội phát hành trái phiếu, khoản chi phí phụ phát sinh liên quan tới trình làm thủ tục vay Tỷ lệ vốn hố chi phí lãi vay năm là: 26,38 % Nguyên tắc ghi nhận vốn hóa khoản chi phí khác Chi phí trả trước Các khoản chi phí trả trước vốn hóa để phân bổ dần vào kết hoạt động kinh doanh công cụ dụng cụ xuất dùng phân bổ cho nhiều năm tài Phương pháp phân bổ chi phí trả trước Chi phí trả trước phân bổ theo phương pháp đường thẳng Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh năm để đảm bảo chi phí phát sinh thực tế khơng gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp doanh thu chi phí Khi chi phí phát sinh, có chênh lệch với số trích, kế tốn tiến hành ghi bổ sung ghi giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu ghi nhận theo số vốn thực góp chủ sở hữu Cổ phiếu qũy cổ phiếu Công ty phát hành sau mua lại Cổ phiếu quỹ ghi nhận theo giá trị thực tế trình bày Bảng Cân đối kế toán khoản ghi giảm vốn chủ sở hữu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối số lợi nhuận từ hoạt động doanh nghiệp sau trừ (-) khoản điều chỉnh áp dụng hồi tố thay đổi sách kế tốn điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu năm trước Nguyên tắc phương pháp ghi nhận doanh thu Doanh thu bán hàng: Doanh thu bán hàng ghi nhận đồng thời thỏa mãn điều kiện sau: Phần lớn rủi ro lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hàng hóa chuyển giao cho người mua; Cơng ty khơng nắm giữ quyền quản lý hàng hóa người sở hữu hàng hóa quyền kiểm sốt hàng hóa; Doanh thu xác định tương đối chắn; Công ty thu thu lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng; BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 Xác định chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng Doanh thu bán hàng xác định theo giá trị hợp lý khoản tiền thu thu theo ngun tắc kế tốn dồn tích Các khoản nhận trước khách hàng không ghi nhận doanh thu năm Doanh thu cung cấp dịch vụ Doanh thu cung cấp dịch vụ ghi nhận kết giao dịch xác định cách đáng tin cậy Trường hợp việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ doanh thu ghi nhận kỳ theo kết phần cơng việc hồn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán kỳ Kết giao dịch cung cấp dịch vụ xác định thỏa mãn tất điều kiện sau: Doanh thu xác định tương đối chắn; Có khả thu lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó; Xác định phần cơng việc hồn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán; Xác định chi phí phát sinh cho giao dịch chi phí để hồn thành giao dịch cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền quyền, cổ tức, lợi nhuận chia khoản doanh thu hoạt động tài khác ghi nhận thỏa mãn đồng thời hai (02) điều kiện sau: Có khả thu lợi ích kinh tế từ giao dịch đó; Doanh thu xác định tương đối chắn - Nguyên tắc phương pháp ghi nhận chi phí tài Các khoản chi phí ghi nhận vào chi phí tài gồm: - Chi phí khoản lỗ liên quan đến hoạt động đầu tư tài chính; - Chi phí vay vốn; Các khoản ghi nhận theo tổng số phát sinh năm, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài 11 Nguyên tắc phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hành chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành xác định sở thu nhập chịu thuế thuế suất thuế TNDN năm hành 10 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại xác định sở số chênh lệch tạm thời khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế thuế suất thuế TNDN Theo Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 26/GCNƯĐ-UB ngày 15 tháng năm 2005 Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 48/GCNƯĐ-UB ngày 07 tháng năm 2006 Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình, Cơng ty hưởng ưu đãi thuế dự án đầu tư vận tải hành khách ô tô 17 chỗ ngồi dự án đầu tư xây dựng xưởng sửa chữa bảo dưỡng ô tô, nhà rửa xe liên hoàn, nhà để xe bãi đỗ xe nội bộ, trạm cấp phát xăng dầu nội bộ, kho chứa hàng phụ tùng sau: Được miễn 01 năm giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp 04 năm kể từ có thu nhập chịu thuế dự án Năm 2007 năm Cơng ty có thu nhập chịu thuế IV THƠNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN 01 Tiền Đơn vị tính: VND Số cuối năm 3.274.440.776 1.688.562.198 4.963.002.974 - Tiền mặt - Tiền gửi ngân hàng - Tiền chuyển Cộng Số đầu năm 2.156.312.603 2.984.178.109 5.140.490.712 02 Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Số cuối năm Số lượng - Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn - Đầu tư ngắn hạn khác (*) Cộng Giá trị 9.925.020.039 9.925.020.039 Số đầu năm Số lượng Giá trị 12.741.891.000 12.741.891.000 (*) Số dư cuối năm khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Hồng Vân theo hợp đồng hợp tác kinh doanh”Xây dựng bến xe khách trung tâm Cẩm Phả” 03 Các khoản phải thu ngắn hạn khác - Phải thu cổ phần hóa - Phải thu cổ tức lợi nhuận chia - Phải thu người lao động - Phải thu khác + Công ty Cổ phần Hồng Vân + Phải thu khác Cộng Đơn vị tính: VND Số cuối năm 3.048.134.200 1.404.000.000 1.644.134.200 3.048.134.200 Số đầu năm 973.138.373 360.000.000 613.138.373 973.138.373 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 04 Hàng tồn kho - Hàng mua đường - Nguyên liệu, vật liệu - Công cụ, dụng cụ - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang - Thành phẩm - Hàng hoá - Hàng gửi bán - Hàng hoá kho bảo thuế - Hàng hoá bất động sản Cộng giá gốc hàng tồn kho Số cuối năm 5.258.649.831 114.944.832 657.404.802 6.030.999.465 Số đầu năm 4.204.374.873 102.033.552 488.453.321 4.794.861.746 Số cuối năm 945.834.021 945.834.021 Số đầu năm - 05 Thuế khoản phải thu Nhà nước - Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa - Các khoản khác phải thu Nhà nước Cộng 06 Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình Khoản mục Nhà cửa, Máy móc, vật kiến trúc thiết bị Phương tiện Thiết bị dụng vận tải, truyền cụ quản lý dẫn Tổng cộng I Nguyên giá Số dư đầu năm - Mua năm - Đầu tư XDCB hoàn thành - Tăng mua lại TSCĐ thuê TC - Tăng khác - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác Số dư cuối năm II Giá trị hao mòn luỹ kế Số dư đầu năm - Khấu hao năm - Tăng mua lại TSCĐ thuê TC - Tăng khác 9.923.018.298 1.437.958.359 - 35.500.000 20.718.993.82 91.170.129.237 125.567.526.90 7.475.245.958 676.451.092 137.604.954.65 330.631.080 7.841.377.038 - 7.116.192.780 119.005.315.843 - - 3.859.347.930 - 3.859.347.930 - - 139.859.120 - 139.859.120 (931.919.417) - (7.903.050.134) - (8.834.969.551) 100.161.228.11 (139.859.110) 22.052.593.07 129.138.929.78 8.123.274.95 (139.859.110) 259.476.025.92 1.451.165.693 467.666.719 34.354.096.322 76.883.564 36.349.812.298 823.163.527 518.850.852 13.876.062.468 338.032.877 15.556.109.724 - - 1.374.099.493 - 1.374.099.493 - - 50.705.635 - 50.705.635 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác Số dư cuối năm (241.984.296) - (4.032.179.013) - (4.274.163.309) 2.032.344.924 (50.705.635) 935.811.936 45.622.784.905 414.916.441 (50.705.635) 49.005.858.206 III Giá trị lại Tại ngày đầu 8.471.852.605 năm Tại ngày 98.128.883.194 cuối năm 970.291.640 91.213.430.584 599.567.528 21.116.781.13 83.516.144.875 7.708.358.51 101.255.142.35 210.470.167.71 07 Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài Khoản mục Phương tiện TSCĐ khác vận tải Cộng I Nguyên giá Số dư đầu năm - Thuê tài năm - Tăng khác - Chuyển sang tài sản cố định hữu hình - Giảm khác Số dư cuối năm II Giá trị hao mòn luỹ kế Số dư đầu năm - Khấu hao năm - Tăng khác - Chuyển sang tài sản cố định hữu hình - Giảm khác Số dư cuối năm III Giá trị lại Tại ngày đầu năm Tại ngày cuối năm 22.792.260.366 12.983.555.480 - - 22.792.260.366 12.983.555.480 - (3.859.347.930) - (3.859.347.930) 31.916.467.916 - 31.916.467.916 6.093.093.990 2.853.057.049 - - 6.093.093.990 2.853.057.049 - (1.374.099.493) - (1.374.099.493) 7.572.051.546 - 7.572.051.546 16.699.166.376 24.344.416.370 - 16.699.166.376 24.344.416.370 08 Tăng, giảm tài sản cố định vơ hình Khoản mục Phần mềm kế toán Phần mềm điều hành taxi phần mềm Cộng chuyển phát nhanh I Nguyên giá Số dư đầu năm - Mua năm - Thanh lý, nhượng bán Số dư cuối năm II Giá trị hao mòn luỹ kế 13.000.000 13.000.000 55.500.000 60.000.000 115.500.000 68.500.000 60.000.000 128.500.000 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 Số dư đầu năm - Số khấu hao năm - Thanh lý, nhượng bán Số dư cuối năm 8.260.437 1.625.004 9.885.441 10.074.999 19.988.462 30.063.461 18.335.436 21.613.466 39.948.902 III Giá trị lại Tại ngày đầu năm Tại ngày cuối năm 4.739.563 3.114.559 45.425.001 85.436.539 50.164.564 88.551.098 09 Chi phí xây dựng dở dang - Nhà văn phòng bến xe khách (*) Cộng Đơn vị tính: VND Số cuối năm 17.416.678.308 17.416.678.308 Số đầu năm 20.365.773.883 20.365.773.883 (*) Số dư cuối năm chi phí hồn thiện tòa nhà văn phòng bến xe thực 10 Các khoản đầu tư dài hạn khác Đầu tư dài hạn khác Đầu tư vào công ty liên kết - Công ty CP Hồng Vân (*) Cộng Số cuối năm Số lượng Giá trị 1.000.000 10.000.000.000 1.000.000 10.000.000.000 1.000.000 10.000.000.000 Số đầu năm Số lượng Giá trị 1.000.000 10.000.000.000 1.000.000 10.000.000.000 1.000.000 10.000.000.000 (*)Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đăng ký thuế số 5700102616 ngày 23 tháng 12 năm 2010 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp, Công ty đầu tư vào Công ty Cổ phần Hồng Vân 10.000.000.000 VND, tương đương 33,33% vốn điều lệ 11 Chi phí trả trước dài hạn - Giá trị lại công cụ dụng cụ xuất dùng chờ phân bổ - Khác Số cuối năm Số đầu năm 2.156.307.557 1.992.905.904 - - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 Cộng 2.156.307.557 1.992.905.904 Số cuối năm 19.093.694.777 19.093.694.777 4.969.738.100 4.969.738.100 24.063.432.877 Số đầu năm 4.538.363.500 4.538.363.500 3.131.034.560 3.131.034.560 7.669.398.060 Số cuối năm 54.959.042 54.959.042 Số đầu năm 477.340.529 156.751.098 634.091.627 12 Vay nợ ngắn hạn Vay ngắn hạn - Vay ngân hàng - Vay đối tượng khác Nợ dài hạn đến hạn trả - Nợ thuê tài Cộng 13 Thuế khoản phải nộp Nhà nước - Thuế giá trị gia tăng - Thuế thu nhập doanh nghiệp Cộng Đơn vị tính: VND 14 Chi phí phải trả - Trích trước chi phí lãi vay Cộng Số cuối năm 1.466.274.642 1.466.274.642 Số đầu năm 2.760.213.778 2.760.213.778 Số cuối năm 4.323.055.425 4.323.055.425 Số đầu năm 2.587.093.358 2.587.093.358 Số cuối năm 103.270.998.972 103.270.998.972 9.971.650.170 Số đầu năm 92.169.000.000 92.169.000.000 4.970.283.765 15 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác - Tài sản thừa chờ giải - Kinh phí cơng đồn - Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp - Phải trả cổ phần hóa - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn - Các khoản phải trả, phải nộp khác Cộng 16 Vay nợ dài hạn - Vay dài hạn + Vay ngân hàng + Vay đối tượng khác - Nợ dài hạn BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 + Thuê tài + Nợ dài hạn khác Cộng 9.971.650.170 113.242.649.142 4.970.283.765 97.139.283.765 17 Vốn chủ sở hữu a Bảng đối chiếu biến động Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Số dư đầu năm trước Tăng vốn năm trước Lãi năm trước Tăng khác Mua cổ phiếu quỹ Phân phối lợi nhuận năm trước Giảm khác Số dư cuối năm trước Số dư đầu năm Tăng vốn năm Lãi năm Tăng khác Mua cổ phiếu quỹ Lỗ năm Giảm khác Số dư cuối năm Cổ phiếu quỹ Quỹ dự phòng tài Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Tổng cộng 60.000.000.000 - - 4.369.286.095 64.369.286.095 72.000.000.000 - - - 72.000.000.000 - - - 5.836.137.060 5.836.137.060 - - - - - - (2.819.118.330) - - (2.819.118.330) 4.000.000.000 - 300.000.000 (4.369.286.095) (69.286.095) - - - 136.000.000.00 (2.819.118.330) 300.000.000 5.836.137.060 139.317.018.730 - - - - - - - - - - - - - - - - (2.969.294.450) - - (2.969.294.450) - - - (2.934.449.154) (2.934.449.154) 136.000.000.00 - - - - (5.788.412.780) 300.000.000 2.901.687.906 133.413.275.126 - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 Đơn vị tính: VND b Chi tiết vốn đầu tư chủ sở hữu - Vốn góp Nhà nước - Vốn góp đối tượng khác Cộng Số cuối năm 136.000.000.000 136.000.000.000 Số đầu năm 136.000.000.000 136.000.000.000 c Các giao dịch vốn với chủ sở hữu phân phối cổ tức, chia lợi nhuận - Vốn đầu tư chủ sở hữu + Vốn góp đầu năm + Vốn góp tăng năm + Vốn góp giảm năm + Vốn góp cuối năm - Cổ tức, lợi nhuận chia Năm Năm trước 136.000.000.000 136.000.000.000 - 136.000.000.000 136.000.000.000 4.000.000.000 Số cuối năm 13.600.000 13.600.000 13.600.000 982.400 982.400 12.617.600 12.617.600 Số đầu năm 13.600.000 13.600.000 13.600.000 263.000 263.000 13.337.000 13.337.000 d Cổ phiếu - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành - Số lượng cổ phiếu bán công chúng + Cổ phiếu phổ thông - Số lượng cổ phiếu mua lại + Cổ phiếu phổ thông - Số lượng cổ phiếu lưu hành + Cổ phiếu phổ thông * Mệnh giá cổ phiếu lưu hành: 10.000 đồng/cổ phiếu e Các quỹ doanh nghiệp - Quỹ đầu tư phát triển - Quỹ dự phòng tài - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Cộng Số cuối năm Số đầu năm - - 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 g Lãi cổ phiếu Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp Các khoản điều chỉnh tăng giảm Lợi nhuận kế toán để xác định Lợi nhuận lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông Năm (2.934.449.154) Năm trước 5.836.137.060 - - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 Lợi nhuận lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thong Cổ phiếu phổ thơng lưu hành bình qn năm Lãi cổ phiếu V (2.934.449.154) 5.836.137.060 13.022.165 (225) 12.711.722 459 THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Đơn vị tính: VND Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ - Doanh thu bán hàng hóa - Doanh thu cung cấp dịch vụ Cộng Năm trước 3.851.806.656 108.993.170.388 112.844.977.044 Năm 1.705.350.531 114.147.178.704 115.852.529.235 Năm trước 3.738.577.147 83.921.210.151 87.659.787.298 Năm 2.385.153.530 68.883 2.385.222.413 Năm trước 2.038.788.683 2.038.788.683 Năm 16.246.887.291 16.246.887.291 Năm trước 8.635.075.628 8.635.075.628 Doanh thu hoạt động tài - Lãi tiền gửi, tiền cho vay - Lãi chênh lệch tỷ giá thực Cộng Năm 1.716.657.545 144.194.901.421 145.911.558.966 Giá vốn hàng bán - Giá vốn hàng hóa bán - Giá vốn dịch vụ cung cấp Cộng Năm trước 3.851.806.656 108.993.170.388 112.844.977.044 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ - Doanh thu bán hàng hóa - Doanh thu cung cấp dịch vụ Cộng Năm 1.716.657.545 144.194.901.421 145.911.558.966 Chi phí tài - Lãi tiền vay Cộng Tổng chi phí lãi vay năm: Trong đó: 22.068.476.278 VND BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 + Chi phí lãi vay vốn hóa vào tài sản cố định: + Chi phí lãi vay ghi nhận vào chi phí tài chính: 5.821.588.987 VND 16.246.887.291 VND Đơn vị tính: VND Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành Năm Năm trước - 1.347.298.185 - - - 1.347.298.185 Năm 71.083.965.921 24.940.379.600 18.430.780.239 17.272.750.602 1.184.216.279 132.912.092.641 Năm trước 50.020.625.785 15.468.498.862 16.707.506.284 6.195.314.971 6.985.476.582 95.377.422.484 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính thu nhập chịu thuế năm hành - Điều chỉnh chi phí thuế TNDN năm trước vào chi phí thuế TNDN hành năm Tổng chi phí thuế TNDN hành Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố - Chi phí nguyên liệu, vật liệu - Chi phí nhân cơng - Chi phí khấu hao tài sản cố định - Chi phí dịch vụ mua ngồi - Chi phí khác tiền Cộng VI THƠNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - Mua tài sản cách nhận nợ năm: - Mua tài sản thông qua nghiệp vụ thuê tài chính: 132.673.637 đồng 11.441.985.000 đồng VII NHỮNG THÔNG TIN KHÁC 1.1 Giao dịch với bên liên quan Các bên liên quan với Công ty năm bao gồm: Các bên liên quan Mối quan hệ Công ty Cổ phần Hồng Vân 1.2 Công ty liên kết Trong năm, Công ty phát sinh nghiệp vụ với bên liên quan sau: Các bên liên quan Công ty Cổ phần Hồng Vân Nội dung Khoản đầu tư dự án “Xây Số tiền (VND) 9.925.020.039 dựng bến xe khách trung tâm Cẩm Phả” Lãi hợp đồng hợp tác kinh doanh 1.044.000.000 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 1.3 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011, số dư công nợ Công ty với bên liên quan sau: Các bên liên quan Khoản mục Công ty Cổ phần Hồng Vân Số tiền (VND) Đầu tư ngắn hạn khác 9.925.020.039 Phải thu khác 1.404.000.000 Điều chỉnh hồi tố Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2010 Số liệu theo Báo Số liệu theo Báo cáo tài cho cáo tài cho năm tài kết năm tài kết thúc ngày thúc ngày 31/12/2010 trước 31/12/2010 sau Mã số điều chỉnh hồi tố điều chỉnh hồi tố 250 10.000.000.000 10.000.000.000 Chênh lệch Bảng cân đối kế toán IV Các khoản đầu tư tài - dài hạn Đầu tư vào cơng ty liên kết, 252 - 10.000.000.000 (10.000.000.000) 10.000.000.000 - 10.000.000.000 liên doanh Đầu tư dài hạn khác 258 (*) Do trình bày lại khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Hồng Vân từ khoản mục “Đầu tư dài hạn khác ” sang khoản mục “Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh” Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2010 Số liệu theo Báo Số liệu theo Báo cáo tài cho cáo tài cho Mã số năm tài kết năm tài kết Chênh lệch thúc ngày thúc ngày 31/12/2010 trước 31/12/2010 sau điều chỉnh hồi tố điều chỉnh hồi tố 23 107.887.000.000 (95.195.109.000) 203.082.109.000 24 (95.195.109.000) 107.887.000.000 (203.082.109.000) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ đơn vị khác Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác (*) Điều chỉnh hồi tố trình bày nhầm dòng Báo cáo lưu chuyển tiền tệ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 Thông tin phận Thông tin phận trình bày theo lĩnh vực kinh doanh khu vực địa lý Báo cáo phận yếu theo lĩnh vực kinh doanh Thông tin phận theo khu vực địa lý Toàn hoạt động Công ty diễn lãnh thổ Việt Nam Lĩnh vực kinh doanh Cơng ty có lĩnh vực kinh doanh dịch vụ vận tải Thơng tin kết kinh doanh, tài sản cố định tài sản dài hạn khác giá trị khoản chi phí lớn khơng tiền phận theo lĩnh vực kinh doanh Công ty cụ thể sau: Dịch vụ vận tải Các phận khác Cộng Năm Doanh thu thuần, bán hàng cung cấp dịch vụ thu nhập khác Chi phí trực tiếp Các chi phí phân bổ Lợi nhuận trước thuế Chi phí thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 144.194.901.421 128.008.843.582 18.257.719.864 (2.071.662.025) - 9.202.561.459 9.411.065.795 654.282.793 (862.787.129) - 153.397.462.880 137.419.909.377 18.912.002.657 (2.934.449.154) - (2.071.662.025) (862.787.129) (2.934.449.154) 120.844.571.186 4.330.580.387 125.175.151.573 18.810.828.871 674.103.981 19.484.932.853 255.881.076.159 5.822.350.003 208.649.462 255.881.076.159 6.030.999.465 208.649.462 29.890.352.037 291.802.427.661 Tổng chi phí phát sinh để mua tài sản cố định tài sản dài hạn khác Tổng chi phí khấu hao phân bổ chi phí trả trước dài hạn Số dư cuối năm Tài sản trực tiếp phận Tài sản phân bổ cho phận Các tài sản không phân bổ theo phận Tổng tài sản 261.703.426.162 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 Nợ phải trả trực tiếp phận Nợ phải trả phân bổ cho phận Nợ phải trả không phân bổ theo 158.321.545.410 - - 158.321.545.410 - phận Tổng nợ phải trả 158.321.545.410 - 67.607.125 158.389.152.535 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 Tài sản tài nợ phải trả tài Giá trị sổ sách Số cuối năm Số đầu năm Tài sản tài Tiền khoản tương đương tiền Tài sản tài ghi nhận theo giá trị hợp lý thông qua Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Đầu tư ngắn hạn khác (*) Phải thu khách hàng khoản phải thu khác Cộng Nợ phải trả tài Phải trả cho người bán (*) Vay nợ (*) Chi phí phải trả Phải trả dài hạn khác Các khoản phải trả khác Cộng 14.411.801.509 137.306.082.019 1.466.274.642 709.731.815 4.323.055.425 158.216.945.410 Giá trị hợp lý Số cuối năm Số đầu năm 4.963.002.974 5.140.490.712 4.963.002.974 5.140.490.712 9.925.020.039 9.925.020.039 12.741.891.000 12.741.891.000 9.925.020.039 9.925.020.039 12.741.891.000 12.741.891.000 3.512.437.281 18.400.460.294 1.690.281.401 19.572.663.113 3.512.437.281 18.400.460.294 1.690.281.401 19.572.663.113 3.282.945.209 14.411.801.509 3.282.945.209 104.808.681.825 137.306.082.019 104.808.681.825 2.760.213.778 1.466.274.642 2.760.213.778 709.731.815 2.587.093.358 4.323.055.425 2.587.093.358 113.438.934.170 158.216.945.410 113.438.934.170 (*) Giá trị hợp lý khoản trình bày theo giá trị sổ sách không đủ thông tin để xác định giá trị hợp lý Thông tin so sánh Số liệu so sánh số liệu Báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010 kiểm tốn Chi nhánh Cơng ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Kế tốn Kiểm tốn Nam Việt Trong đó, số tiêu trình bày lại theo thuyết minh VIII.02 Thông tin hoạt động liên tục Trong năm tài chính, khơng có hoạt động kiện phát sinh có ảnh hưởng đáng kể đến khả hoạt động liên tục Cơng ty Vì vậy, Báo cáo tài Cơng ty lập sở giả định Công ty hoạt động liên tục Kế tốn trưởng Phạm Ngọc Thắng Thái Bình, ngày 20 tháng năm 2012 Tổng Giám đốc Lưu Huy Hà ... lượng Việt Nam Bộ khoa học Công nghệ trao tặng; - Nhận kỷ niệm chương “Vì phát triển cộng đồng doanh nghiệp BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 Việt nam Chủ tịch Phòng thương mại Cơng nghiệp Việt nam - Mở... Dự án hứa hẹn có nguồn thu cao từ hoạt động sản xuất kinh doanh Một số thay đổi năm 2011: Trong năm 2011, Hội đồng quản trị Ban lãnh đạo công ty tập trung đạo nâng cao chất lượng phương tiện... chữa, lãi suất ngân hàng tăng cao ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Mặc dù bối cảnh khó khăn chung thị trường nhờ biện pháp tập trung nâng cao chất lượng phương tiện, chất

Ngày đăng: 03/12/2017, 11:48

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan