1. Trang chủ
  2. » Giáo án - Bài giảng

Báo cáo KQKD công ty mẹ quý 1 năm 2013 - Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex

2 102 0

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 2
Dung lượng 151,63 KB

Nội dung

Báo cáo KQKD công ty mẹ quý 1 năm 2013 - Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex tài liệu, giáo án, bài giảng , luận vă...

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2008 Tổ chức niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC HÒA BÌNH Địa chỉ: 235 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TPHCM Điện thoại: 08. 39 325 030 Fax: 08. 39 325 221 Website: www.hoabinhcorporation.com Mã chứng khoán: HBC MỤC LỤC Trang  Thông điệp của Chủ tịch Hội đồng quản trị I. Lịch sử hoạt động của Công ty I.1. Việc thành lập I.2. Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần I.3. Niêm yết I.4. Các sự kiện khác trong năm I.5. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty I.6. Chiến lược phát triển trung và dài hạn II. Báo cáo của Hội đồng quản trị II.1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm II.2. Tình hình thực hiện so vớ i kế hoạch II.3. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai II.3.1 Tổng quan thị trường xây dựng II.3.2 Các rủi ro II.3.3 Kế hoạch các năm 2009 đến năm 2012 III. Báo cáo của Ban giám đốc III.1. Báo cáo tình hình tài chính III.1.1 Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán III.1.2 Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12 của năm báo cáo III.1.3 Những thay đổi về vốn c ổ đông/vốn góp: III.1.4 Tổng số cổ phiếu theo từng loại III.1.5 Tổng số trái phiếu đang lưu hành theo từng loại III.1.6 Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại III.1.7 Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại III.1.8 Cổ tức/lợi nhuận chia cho các thành viên III.2. Báo cáo kết quả hoạ t động sản xuất kinh doanh III.3. Những tiến bộ công ty đã đạt được III.3.1 Những cải tiến về cấu tổ chức, chính sách, quản lý III.3.2 Các biện pháp kiểm soát… 1 2 2 2 2 3 4 4 5 5 5 6 6 7 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 13 13 13 IV. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán IV.1. Bảng cân đối kế toán IV.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán V.1. Đơn vị kiểm toán độc lập V.2. Ý kiến kiểm toán độc lập VI. Các công ty liên quan VI.1. Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần của tổ chức, công ty VI.2. Công ty trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do tổ chức, công ty nắm giữ VI.2.1 Công ty TNHH 01 Thành viên Tư vấn Thiết kế Hoà Bình (HBA) VI.2.2 Công ty cổ phần Sản xuất và Trang trí Mộc Hoà Bình (MHB) VI.2.3 Công ty TNHH Sơn Hoà Bình (HBP) VI.2.4 Công ty TNHH Thương mại H.B.T (HBT) VI.2.5 Công ty TNHH Xây dựng Anh Huy (AHA) VI.2.6 Công ty TNHH 01 Thành viên Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Hoà Bình (HBI) VI.2.7 Công ty cổ phần Nhà Hoà Bình (HBH) VI.2.8 Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hoà Bình – Huế (HHD) VI.2.9 Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hoà Bình – Phú Yên (HPD) VI.2.10 Công ty cổ ph ần điện Hoà Bình (HBE) VII. Tổ chức và nhân sự VII.1. cấu tổ chức của công ty VII.2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành VII.3. Thay đổi Tổng Giám đốc điều hành trong năm VII.4. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động VII.5. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng VIII. Thông tin cổ đông và Quản trị công ty VIII.1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát VIII.1.1 Thành viên và cấu của HĐQT, Ban kiểm soát, thành viên và cấu Ban Kiểm TKMH: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH TẾ GVHD: Th.s LÊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2013 HÀ NỘI - NĂM 2013 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM 52 Lê Đại Hành – Q Hai Bà Trưng – TP Hà Nội NỘI DUNG Báo cáo tài Quý I năm 2013 TRANG Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Thuyết minh Báo cáo tài TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM 52 Lê Đại Hành - Q.Hai Bà Trưng - Hà 52 N Lê Đại Hành - Q.Hai Bà Trưng - Hà Nội Báo cáo tài Quý I năm 2013 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2013 Đơn vị tính: VND CHỈ TIÊU Thuyết Mã số minh 31/03/2013 01/01/2013 TÀI SẢN A TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I Tiền khoản tương đương tiền 110 Tiền 111 20.805.627.732 51.672.624.621 Các khoản tương đương tiền 112 50.000.000.000 310.000.000.000 V1 V2 1.061.048.183.019 1.206.560.033.686 70.805.627.732 361.672.624.621 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 483.867.632.300 463.537.632.300 Đầu tư ngắn hạn 121 498.918.306.200 478.588.306.200 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (15.050.673.900) (15.050.673.900) III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 398.475.206.848 308.770.375.394 Phải thu khách hàng 131 285.077.882.310 212.069.049.673 Trả trước cho người bán 132 47.631.117.363 40.329.120.128 Các khoản phải thu khác 135 70.930.800.640 61.536.799.058 Dự phòng khoản phải thu khó đòi 139 (5.164.593.465) (5.164.593.465) 93.601.410.506 65.930.074.111 93.601.410.506 65.930.074.111 V3 IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 V4 V Tài sản ngắn hạn khác 150 14.298.305.633 6.649.327.260 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 9.833.643.737 391.869.832 Thuế GTGT khấu trừ 152 1.987.007.132 3.510.540.922 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 425.318.110 599.159.852 Tài sản ngắn hạn khác 158 2.052.336.654 2.147.756.654 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 925.894.145.795 904.032.010.982 II Tài sản cố định 220 234.722.673.932 220.808.127.425 Tài sản cố định hữu hình 221 157.493.800.586 164.229.815.180 311.569.484.586 311.533.266.041 V5 V8 - Nguyên giá 222 Tài sản cố định vô hình 227 - Nguyên giá 228 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 Chi phí xây dựng dở dang 230 V10 77.180.540.015 56.524.978.913 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 V11 668.071.947.655 655.975.947.655 Đầu tư vào công ty 251 576.775.804.695 564.679.804.695 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 91.296.142.960 91.296.142.960 V9 48.333.331 53.333.332 60.000.000 60.000.000 (11.666.669) V Tài sản dài hạn khác 260 23.099.524.208 27.247.935.902 Chi phí trả trước dài hạn 261 23.033.476.208 27.181.887.902 Tài sản dài hạn khác 268 66.048.000 66.048.000 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 1.986.942.328.814 2.110.592.044.668 -1- V12 (6.666.668) TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM 52 Lê Đại Hành - Q.Hai Bà Trưng - Hà Nội Báo cáo tài Quý I năm 2013 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2013 I ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP Hình thức sở hữu vốn Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam thành lập ngày 01 tháng 12 năm 2010 theo "Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp" Sở kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội sau hoàn tất trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước Mã số B B Á Á O O C C Á Á O O T T H H Ư Ư Ờ Ờ N N G G N N I I Ê Ê N N 2013 T T Ổ Ổ N N G G C C Ô Ô N N G G T T Y Y C C Ổ Ổ P P H H Ầ Ầ N N T T H H I I Ế Ế T T B B Ị Ị Đ Đ I I Ệ Ệ N N V V I I Ệ Ệ T T N N A A M M Báo cáo thường niên năm 2013 1 MỤC LỤC PHẦN A 3 T T H H Ô Ô N N G G T T I I N N C C H H U U N N G G 3 3 I. THÔNG TIN KHÁI QUÁT 4 II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 5 III. NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG 5 IV. THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ 6 V. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 9 VI. CÁC RỦI RO 9 PHẦN B 11 T T Ì Ì N N H H H H Ì Ì N N H H H H O O Ạ Ạ T T Đ Đ Ộ Ộ N N G G N N Ă Ă M M 2 2 0 0 1 1 3 3 1 1 1 1 I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 12 II. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 12 III. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN 14 IV. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 16 V. CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN CHỦ SỞ HỮU 18 PHẦN C 20 B B Á Á O O C C Á Á O O C C Ủ Ủ A A B B A A N N T T Ổ Ổ N N G G G G I I Á Á M M Đ Đ Ố Ố C C 2 2 0 0 I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD 21 II. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 25 III.NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ 27 IV. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI 27 Báo cáo thường niên năm 2013 2 PHẦN D 29 Đ Đ Á Á N N H H G G I I Á Á C C Ủ Ủ A A H H Ộ Ộ I I Đ Đ Ồ Ồ N N G G Q Q U U Ả Ả N N T T R R Ị Ị V V Ề Ề H H O O Ạ Ạ T T Đ Đ Ộ Ộ N N G G C C Ủ Ủ A A G G E E L L E E X X 2 2 9 9 I. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 30 II. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 30 III. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT 30 PHẦN E 32 QUẢN TRỊ CÔNG TY 32 I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 33 II. BAN KIỂM SOÁT 36 III. THÙ LAO HĐQT, BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC 38 IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ 38 PHẦN F 39 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 39 I. TỔ CHỨC KIỂM TOÁN 40 II. Ý KIẾN KIỂM TOÁN VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH 40 Báo cáo thường niên năm 2013 3 P P P h h h ầ ầ ầ n n n A A A T T H H Ô Ô N N G G T T I I N N C C H H U U N N G G Báo cáo thường niên năm 2013 4 I. THÔNG TIN KHÁI QUÁT - Tên giao dịch tiếng Việt: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM - Tên giao dịch quốc tế: Vietnam Electrical Equipment Joint stock Corporation - Thương hiệu: - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 01 00 100 512 - Vốn điều lệ: 1.400.000.000.000 đồng (Một ngàn bốn trăm tỷ đồng) - Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 1.400.000.000.000 đồng. Trong đó:  Vốn Nhà nước: 1.220.448.000.000 đồng  Vốn tự bổ sung: 179.552.000.000 đồng - Địa chỉ:  Trụ sở chính: 52 Lê Đại Hành - Quận Hai Bà Trưng - Thành phố Hà Nội.  sở sản xuất kinh doanh: 10 Trần SF]E }IGAN ]il}JG TX-II,T.ON,G VIAI CO PlI,iN SA] GO]\ - ]-IA NQI 77 Trin Hrrno F)ao. Orran l;oan l(idm-Ha \oj Tel.04.39421388 F'**,: 44.39+14942 Được ký bởi PHAN VĂN HÙNG Ngày ký: 20.02.2013 17:00 Signature Not Verified Lời mở đầuCùng với quá trình toàn cầu hóa của xu thế thế giới, nền kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển vững mạnh. Hội nhập vào nền kinh tế thế giới, Việt Nam cũng xây dựng đầy đủ nền kinh tế thị trường, trước nhu cầu phát triển đó thị trường bất động sản ở Việt Nam ra đời cùng với sự phát triển ngày càng đầy đủ hơn các thị trường vốn, đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Thị trường bất động sản Việt Nam tuy lúc mới ra đời còn non trẻ, hoạt động không theo quy luật tự nhiên, chưa bắt kịp theo sự phát triển của các nước trên thế giới, nhưng cho đến nay đã đạt được những bước tiến dài, cả về lượng và chất, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ bất động sản. Sau gần 3 năm Việt Nam trở thành thành viên chính thức của WTO, bất động sản dần hoạt động theo đúng quỹ đạo, sự tiến bộ kể trên được thể hiện một cách rõ ràng khi thị trường bất động sản Việt Nam từ chỗ không được xếp hạng chỉ số minh bạch đã vươn lên nằm trong tốp những thị trường tính minh bạch. Những cam kết về tự do hoá thị trường khi gia nhập WTO đã giúp các công ty quản lý bất động sản quốc tế điều kiện phát triển tại Việt Nam như CBRE, Savill, Collier… và kích thích các công ty dịch vụ bất động sản trong nước phát triển với tốc độ nhanh chóng. Một công ty muốn tồn tại và hoạt động hiệu quả trong ngành thì công ty đó phải nắm bắt được những nét chính của ngành, và phân tích được năng lực cạnh tranh cũng như quan trọng hơn cả là phân tích SWOT để biết được đâu là điểm mạnh, điểm yếu bên trong và rủi ro, thách thức bên ngoài. Vì vậy nhóm chúng em thực hiện đề tài “môi trường cạnh tranh ngành bất động sản- Chiến lược của công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bình Chánh 2010-2015” để phân tích từ đó đưa ra giải pháp chiến lược cho công ty. Vì thời gian tìm hiểu ngắn cũng như kiến thức chuyên môn chưa cao nên trong bài tiểu luận còn rất nhiều sai sót, nhóm chúng em mong nhận được lời nhận xét cũng như ý kiến đóng góp của thầy để bài tiểu luận được hoàn thiện hơn. Nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn thầy. PHẦN 1: NHỮNG NÉT CHÍNH VỀ KINH TẾ NGÀNH1. Quy mô thị trường và tốc độ tăng trưởng thị trường. 1.1. Quy mô thị trường bất động sản. 1.1.1.Đặc điểm thị trường bất động sản. Không thị trường trung tâm: thị trường bất động sản chưa hình thành được thị trường trung tâm mà tại đó người mua và người bán thể trực tiếp gặp nhau và tác động trực tiếp qua lại lẫn nhau. Gần như tất cả các giao dịch được thực hiện chủ yếu thông qua trung gian là các tổ chức môi giới bất kinh doanh động sản, qua báo chí, hoặc thông qua các cá nhân môi giới. Do không thị trường trung tâm nên các thông tin về thị trường khó thu thập và độ tin cậy thấp tạo nên tính thiếu hiệu quả của thị trường này. Gần đây tại Việt Nam, các Công ty kinh doanh địa ốc và các Công ty môi giới bất động sản đã hình thành và phát triển rất nhanh đã tạo điều kiện cho các giao dịch trên thị trường diễn ra dễ dàng, thuận lợi, an toàn và hiệu quả BÁO CÁO BẠCH: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 1 MỤC LỤC PHẦN I: CÁC RỦI RO . 4 1. Rủi ro về kinh tế 4 2. Rủi ro về luật pháp 5 3. Rủi ro đặc thù Lời mở đầuCùng với quá trình toàn cầu hóa của xu thế Mẫu CBTT - 03 CÔNG TY CP SXKD DƯỢC VÀ TTB Y TẾ VIỆT MỸ Ấp II, Xã Tiến Thành, TX Đồng Xoài, Bình Phước ( Áp dụng với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ) STT Nội dung Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ I Tài sản ngắn hạn 9,633,592,456 9,953,268,335 1Tiền và các khoản tương dương tiền 1,855,811,058 1,341,472,726 2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn- 3 Các khoản phải thu ngắn hạn 2,051,534,444 3,216,722,925 4 Hàng tồn kho 5,399,631,563 4,675,201,208 5 Tài sản ngắn hạn khác 326,615,391 719,871,476 II Tài sản dài hạn 13,929,040,015 13,703,531,150 1 Các khoản phải thu dài hạn- - 2 Tài sản cố định 13,691,521,663 13,627,952,798 - Tài sản cố định hữu hình 2,965,040,683 2,834,080,318 - Tài sản cố đị nh vô hình 10,726,480,980 10,793,872,480 - Tài sản cố định thuê tài chính - - Chi phí xây dựng bản dở dang - 3Bất động sản đầu tư - 4 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn- Tài sản dài hạn khác 237,518,352 75,578,352 III TỔNG CỘNG TÀI SẢN 23,562,632,471 23,656,799,485 IV Nợ phải trả 668,935,112 569,820,474 1Nợ ngắn hạn 664,307,322 543,292,600 2Nợ dài hạn 4,627,790 26,527,874 VVốn chủ sở hữu 22,893,697,359 23,086,979,011 1Vốn chủ sở hữu 22,893,697,359 23,086,979,011 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu 21,000,000,000 21,000,000,000 - Thặng dư vố cổ phần- - - Cổ phiếu quỹ - - - Chênh lệch đánh giá lại tài sản- - - Chênh lệch tỷ giá hối đoái - - - Các quỹ - - - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 1,893,697,359 2,086,979,011 - Nguồn vốn đầu tư XDCB - - 2 Nguồn kinh phí và quỹ khác - - - Quỹ khen thưởng phúc lợi- - Nguồn kinh phí - - - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ - - VI TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 23,562,632,471 23,656,799,485 Lưu ý 1: Cột số dư đầu kỳ của Quý I/2010 lầy từ số dư cuối kỳ Quý IV/09 chuyển sang. (Ban hành kèm theo thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) I.A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN ( QUÝ I / 2010) BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT II.A. KẾT QỦA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ( Áp dụng với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ) STT Chỉ tiêu Kỳ báo cáo Lũy kế 1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1,683,136,980 1,683,136,980 2 Các khoản giảm trừ doanh thu 3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 1,683,136,980 1,683,136,980 4 Giá vốn hàng bán 1,105,374,677 1,105,374,677 5 LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 577,762,303 577,762,303 6 Doanh thu hoạt động tài chính 11,094,854 11,094,854 7 Chi phí tài chính 8 Chi phí bán hàng 24,253,429 24,253,429 9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 371,322,076 371,322,076 10 Lợi nhuần thuần từ hoạt động kinh doanh 193,281,652 193,281,652 11 Thu nhập khác - - 12 Chi phí khác - - 13 Lợi nhuận khác - - 14 Tổng lợi nhuận k ế toán trước thuế 193,281,652 193,281,652 15 Thuế thu nhập doanh nghiệp 24,160,207 24,160,207 16 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 169,121,446 169,121,446 17 Lãi bản trên cổ phiếu- - 18 Cổ tức trên mỗi cổ phiếu- - Lưu ý 2: Cột số liệu kỳ báo cáo chính là kết quả kinh doanh quý I/2010 Ngày 10 tháng 04 năm 2010 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc Mẫu CBTT - 03

Ngày đăng: 27/06/2016, 22:40