Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 88 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng
Số trang
88
Dung lượng
1,77 MB
Nội dung
t to ng BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO hi ep TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH w n lo ad Quang Thanh Thanh ju y th yi pl ua al CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TIỀN GỬI n TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN va n NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH SÀI GÒN ll fu oi m nh at Chuyên ngành: Tài Chính - Ngân Hàng z Mã số: 60340201 z k jm ht vb LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ l.c gm NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC om an Lu TS HỒ VIẾT TIẾN n va ey t re th Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2012 t to ng LỜI CAM ĐOAN hi ep Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng thân w n thực theo hướng dẫn người hướng dẫn khoa học lo ad Số liệu, kết nghiên cứu hoàn toàn trung thực; nội dung y th tham khảo từ nghiên cứu khác trích dẫn rõ ràng tơn trọng ju tuyệt đối quyền sở hữu trí tuệ quyền tác giả./ yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th t to ng LỜI CẢM ƠN hi ep Tôi xin phép bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Tiến sĩ Hồ Viết w n Tiến – Trưởng Phòng Quản Lý Khoa Học – Hợp Tác Quốc Tế tận lo ad tình hướng dẫn tơi thực luận văn Trong trình nghiên cứu, y th thực luận văn, hướng dẫn khoa học thầy, ju học tập kiến thức bổ ích yi pl Tơi xin phép chân thành cảm ơn Thầy Cơ tận tình ua al truyền dạy cho anh chị thuộc lớp Cao học Ngân hàng Khóa 19 n giảng bổ ích, sở kiến thức tảng quan trọng giúp va n tơi hồn thành luận văn fu ll Tôi xin cảm ơn ba mẹ tôi, cảm ơn anh, chị học m oi chung lớp Cao học Ngân hàng Khóa 19 không ngừng động viên, cổ at nh vũ tinh thần cho tơi suốt q trình thực luận văn / z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th t to ng MỤC LỤC NỘI DUNG hi ep LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC BẢNG BIỂU w n MỤC LỤC ĐỒ THỊ lo ad Trang y th PHẦN MỞ ĐẦU ju yi CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI pl CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM al Hoạt động tiền gửi n ua 1.1 va 1.1.1 Khái niệm hoạt động tiền gửi n 1.1.2 Ý nghĩa, vai trò, vị trí hoạt động tiền gửi fu ll 1.1.3 Các loại hình hoạt động tiền gửi m Các nhân tố có khả ảnh hưởng đến hoạt động tiền gửi oi 1.2 nh at 1.2.1 Những nhân tố vĩ mô z 1.2.2 Những nhân tố nội ngân hàng thương mại 10 z ht vb 1.2.3 Hành vi người sử dụng dịch vụ, khách hàng 12 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tiền gửi Việt Nam 12 1.4 Các nghiên cứu trước nhân tố ảnh hưởng đến hoạt k jm 1.3 gm l.c động tiền gửi nước 14 1.4.1 Các nghiên cứu trước nhân tố ảnh hưởng đến hoạt om động tiền gửi Việt Nam 14 an Lu 1.4.2 Các nghiên cứu trước nhân tố ảnh hưởng đến hoạt NHÁNH SÀI GÒN 18 th NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI ey HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG NÔNG t re CHƯƠNG 2: HOẠT ĐỘNG TIỀN GỬI VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH n Tóm tắt chương 17 va động tiền gửi nước 15 t to ng 2.1 Giới thiệu sơ lược Ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển hi ep Nông Thôn Việt Nam 18 2.1.1 Khái quát Ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn w n Việt Nam 18 lo ad 2.1.2 Đánh giá chung hoạt động kinh doanh Ngân hàng Nông y th Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam giai đoạn 2009 ju – 2011 20 yi pl 2.1.2.1 Hoạt động huy động vốn 20 ua al 2.1.2.2 Hoạt động cho vay 24 n 2.1.2.3 Thị phần huy động cho vay 27 va Ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Chi nhánh Sài n 2.2 fu ll Gòn 29 m oi 2.2.1 Khái quát Ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nơng Thơn at nh Sài Gịn 29 z 2.2.2 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng Nông Nghiệp Và z vb Phát Triển Nông Thôn Sài Gòn năm 2009-2010 31 jm ht 2.2.2.1 Hoạt động huy động vốn 31 k 2.2.2.2 Hoạt động cho vay 35 gm 2.2.2.3 Thị phần huy động cho vay 39 l.c 2.2.3 Những hạn chế nguyên nhân tồn hoạt động tiền gửi 40 om 2.2.3.1 Hạn chế 40 an Lu 2.2.3.2 Nguyên nhân tồn 40 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tiền gửi Ngân 2.3.2.1 Tiền gửi không kỳ hạn 43 th 2.3.2 Kết nghiên cứu 43 ey 2.3.1 Phương pháp phân tích sở liệu 41 t re nhánh Sài Gòn 41 n hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam – Chi va 2.3 t to ng 2.3.2.2 Tiền gửi có kỳ hạn từ tháng đến 12 tháng 45 hi ep 2.3.2.3 Tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên 47 2.3.2.4 Bảng tổng hợp 48 w n Tóm tắt chương 49 lo ad CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG HIỆU y th QUẢ HOẠT ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG NÔNG ju NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI yi pl NHÁNH SÀI GÒN 50 ua al 3.1 Định hướng hoạt động kinh doanh Ngân hàng Nông Nghiệp Và n Phát Triển Nông Thôn Việt Nam – Chi Nhánh Sài Gòn thời va n gian tới 50 fu ll 3.2 Một số giải pháp 50 m oi 3.2.1 Thực sách lãi suất hợp lý linh hoạt 51 at nh 3.2.2 Công tác huy động vốn nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu 51 z 3.3 Kiến nghị Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông z vb Thôn Việt Nam 55 jm ht 3.4 Hạn chế nghiên cứu hướng phát triển 56 k Tóm tắt chương 57 gm KẾT LUẬN 58 om PHỤ LỤC l.c TÀI LIỆU THAM KHẢO an Lu n va ey t re th t to ng MỤC LỤC BẢNG BIỂU hi ep Trang w n Bảng 2.1: Cơ cấu nguồn vốn huy động từ khách hàng NHNo&PTNT lo ad Việt Nam 23 y th Bảng 2.2: Tỷ trọng nguồn vốn huy động dư nợ cho vay NHNo ju &PTNT Chi nhánh Sài Gòn so với NHNo&PTNT Việt Nam 39 yi pl Bảng 2.3: Các nhân tố ảnh hưởng đến khối lượng tiền gửi có kỳ hạn từ ua al tháng đến 12 tháng 45 n Bảng 2.4 : Các nhân tố ảnh hưởng đến khối lượng tiền gửi có kỳ hạn từ va n 12 tháng trở lên 47 fu ll Bảng 2.5: Bảng tổng hợp ảnh hưởng biến mơ hình hồi m oi quy 48 at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th t to ng MỤC LỤC BIỂU ĐỒ hi ep Trang w n Biểu đồ 2.1: Tổng nguồn vốn huy động NHNo&PTNT Việt Nam 20 lo ad Biểu đồ 2.2: Tỷ trọng cấu nguồn vốn huy động NHNo&PTNT Việt y th Nam phân theo loại tiền tệ 21 ju Biểu đồ 2.3: Tỷ trọng cấu nguồn vốn huy động NHNo&PTNT Việt yi pl Nam phân theo thành phần kinh tế 22 ua al Biểu đồ 2.4: Tổng dư nợ cho vay NHNo&PTNT Việt Nam 24 n Biểu đồ 2.5: Tỷ trọng dư nợ cho vay NHNo&PTNT Việt Nam phân va n theo loại tiền tệ 25 fu ll Biểu đồ 2.6: Tỷ trọng dư nợ cho vay NHNo&PTNT Việt Nam phân m oi theo thời hạn vay 26 at nh Biểu đồ 2.7: Thị phần huy động vốn số NHTM 27 z Biểu đồ 2.8: Thị phần dư nợ cho vay số NHTM 28 z vb Biểu đồ 2.9: Tổng nguồn vốn huy động NHNo&PTNT Chi nhánh jm ht Sài Gòn 31 k Biểu đồ 2.10: Tỷ trọng cấu nguồn vốn huy động NHNo&PTNT Chi gm nhánh Sài Gòn phân theo loại tiền tệ 32 l.c Biểu đồ 2.11: Tỷ trọng cấu nguồn vốn huy động NHNo&PTNT Chi om nhánh Sài Gòn phân theo thành phần kinh tế 33 an Lu Biểu đồ 2.12: Tỷ trọng cấu nguồn vốn huy động NHNo&PTNT Chi Sài Gòn phân theo thành phần kinh tế 37 th Biểu đồ 2.15: Tỷ trọng cấu dư nợ cho vay NHNo&PTNT Chi nhánh ey Sài Gòn phân theo loại tiền tệ 36 t re Biểu đồ 2.14: Tỷ trọng cấu dư nợ cho vay NHNo&PTNT Chi nhánh n Biểu đồ 2.13: Tổng dư nợ cho vay NHNo&PTNT CN Sài Gòn 35 va nhánh Sài Gòn phân theo thời hạn 34 t to ng Biểu đồ 2.16: Tỷ trọng cấu dư nợ cho vay NHNo&PTNT Chi nhánh hi ep Sài Gòn phân theo thời hạn 38 Đồ thị 2.1 : Tình hình biến động khối lượng tiền gửi khơng kỳ hạn 44 w n Đồ thị 2.2 : Tình hình biến động khối lượng tiền gửi khơng kỳ hạn lo ad so với tổng khối lượng tiền gửi 44 ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th t to ng PHẦN MỞ ĐẦU hi ep Lý chọn đề tài: w n Sau trở thành thành viên thức Tổ chức Thương mại lo ad giới WTO, kinh tế Việt Nam ngày hội nhập sâu rộng vào kinh tế y th khu vực giới Với tốc độ tăng trưởng cao vị ngày ju khẳng định trường quốc tế, Việt Nam thị trường đầu tư hấp dẫn yi pl nhà đầu tư ngồi nước Đóng góp vào thành cơng đó, khơng ua al thể không kể đến hệ thống ngân hàng, xem “ mạch máu kinh n tế ” Tuy nhiên, với xu hội nhập ngày sâu rộng nay, va n với diễn thị trường tiền tệ Việt Nam năm gần fu ll đây, ta nhận thấy hoạt động tiền gửi ngân hàng thương mại m oi phải đối mặt với nhiều thách thức khó khăn Với thực trạng đó, at nh xin chọn đề tài “ Các nhân tố ảnh hưởng đến tiền gửi Ngân hàng Nông z Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn “ để z jm ht Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu vb nghiên cứu làm Luận văn Thạc sĩ kinh tế k Trong giai đoạn tình hình kinh tế ngày khó khăn đầy biến động gm nay, việc cạnh tranh ngân hàng để tồn phát l.c triển bền vững thách thức hệ thống ngân hàng Việt om Nam nói chung ngân hàng thương mại nói riêng Để vượt qua thách an Lu thức khó khăn trước mắt, ngân hàng phải tự nâng cao lực ey th văn tập trung đánh giá nhân tố có khả ảnh hưởng đến biến động t re nhu cầu tất yếu cấp thiết ngân hàng Vì vậy, luận n bền vững Do đó, việc theo dõi, kiểm soát khối lượng tiền gửi va thân để hạn chế rủi ro đến mức thấp nhằm tồn phát triển cách n lo ad ju y th yi pl n ua al va n Phụ lục 3: Tổng dư nợ cho vay NHNo&PTNT Việt Nam ( 2009 - 2011 ) phân theo loại tiền tệ fu m ll ĐVT: Tỷ đồng Tỷ Số tiền trọng (%) 326,373 92.2 Tỷ Số tiền trọng (%) 409,157 92 ht vb 8.5 100 k 35,348 414,755 jm 7.8 100 z 27,739 354,112 Tỷ Số tiền trọng ( %) 379,407 91.5 z Dư nợ cho vay nội tệ Dư nợ cho vay ngoại tệ (quy VND) Tổng Dư nợ cho vay 2011 at Chỉ tiêu nh STT 2010 oi 2009 34,319 443,476 2010/2009 100 2011/2010 Số tiền (%) Số tiền (%) 53,034 16 29,750 7,609 60,643 27 17 -1,029 28,721 -3 gm om l.c Nguồn: Báo cáo kết kinh doanh NHNo&PTNT Việt Nam qua năm 2009, 2010, 2011 an Lu va n y te re ac th g e cd si jg hg n lo ad ju y th yi pl ua al n Phụ lục 4: Tổng dư nợ cho vay NHNo&PTNT Việt Nam ( 2009 - 2011 ) phân theo thời hạn vay va n ĐVT: Tỷ đồng fu Chỉ tiêu at nh Số tiền Tỷ trọng Số tiền (%) oi STT 2010 m ll 2009 Dư nợ cho vay ngắn hạn 213,416 60 z Dư nợ cho vay trung, dài hạn 140,696 40 161,170 Tổng Dư nợ cho vay 354,112 100 414,755 2010/2009 Số tiền 61 278,396 63 40,169 19 24,811 10 39 165,080 37 20,474 15 3,910 443,476 100 60,643 17 28,721 z 253,585 jm ht vb 100 Tỷ trọng Số tiền (%) 2011/2010 Tỷ trọng (%) k 2011 (%) Số tiền ( % ) gm om l.c Nguồn: Báo cáo kết kinh doanh NHNo&PTNT Việt Nam qua năm 2009, 2010, 2011 an Lu va n y te re ac th g e cd si jg hg n lo ad ju y th yi pl ua al n Phụ lục 5: Tổng nguồn vốn huy động NHNo&PTNT Chi nhánh Sài Gòn ( 2009 – 2011 ) phân theo loại tiền tệ va n ĐVT: Tỷ đồng Tỷ trọng (%) Số tiền at nh Số tiền 2010 oi Chỉ tiêu m ll fu STT 2009 Tổng nguồn vốn huy động 6,477 100 121 2.8 23.6 772 14 -790 -36.6 -599 -43.7 100 5,368 100 -669 -10.3 -440 1,371 5,808 k 86 jm 33.4 4,596 ht 2,161 76.4 4,437 Tỷ trọng (%) 2011/2010 Số tiền vb 66.6 2010/2009 Tỷ trọng (%) z 4,316 Nguồn vốn huy động nội tệ Nguồn vốn huy động ngoại tệ (quy VND) z 2011 Số tiền (%) Số tiền (%) 159 3.6 -7.6 gm om l.c Nguồn: Báo cáo kết kinh doanh NHNo&PTNT Chi nhánh Sài Gòn qua năm 2009, 2010, 2011 an Lu va n y te re ac th g e cd si jg hg n lo ad ju y th yi pl ua al n Phụ lục 6: Tổng nguồn vốn huy động NHNo&PTNT Chi nhánh Sài Gòn ( 2009 - 2011 ) phân theo thành phần va n kinh tế fu oi m ll ĐVT: Tỷ đồng Số tiền z Chỉ tiêu Tỷ trọng (%) at STT 2010 nh 2009 Số tiền 2011 2010/2009 2011/2010 z Số tiền Tỷ trọng ( %) 17.7 1,216 22.7 0.1 188 18.3 81.2 75.3 -136 -2.8 -676 -14.3 2.1 -534 -89.3 48 75.0 5,368 100 -669 -10.3 -440 -7.6 Tiền gửi dân cư 1,027 15.9 1,028 Tiền gửi TCKT 4,852 74.9 4,716 4,040 Tiền gửi TCTD 598 9.2 64 1.1 112 Tổng nguồn vốn huy động 6,477 100 5,808 100 Số tiền Số tiền (%) (%) k jm gm ht vb Tỷ trọng (%) om l.c an Lu va Nguồn: Bảng cân đối kế tốn NHNo&PTNT Chi nhánh Sài Gịn qua năm 2009, 2010, 2011 n y te re ac th g e cd si jg hg n lo ad ju y th yi pl ua al n Phụ lục 7: Tổng nguồn vốn huy động NHNo&PTNT Chi nhánh Sài Gòn ( 2009 - 2011 ) phân theo thời hạn va n ĐVT: Tỷ đồng fu Chỉ tiêu Số tiền at nh Số tiền Tỷ trọng (%) oi STT 2010 m ll 2009 2011 Tỷ trọng (%) 2011/2010 Số tiền Tỷ trọng ( %) Số tiền 52.2 3,047 56.8 -611 -16.8 13 0.4 39.1 1,863 34.7 352 18.4 -406 -17.9 458 8.5 -410 -44.8 -47 -9.3 5,368 100 -669 -10.3 -440 -7.6 Tiền gửi KKH 3,645 56.3 Tiền gửi CKH < 12T 1,917 29.6 2,269 Tiền gửi CKH >=12T 915 14.1 505 Tổng nguồn vốn huy động 6,477 100 5,808 100 z k z 3,034 2010/2009 jm ht vb 8.7 (%) Số tiền ( %) om l.c gm Nguồn: Bảng cân đối kế toán NHNo&PTNT Chi nhánh Sài Gòn qua năm 2009, 2010, 2011 an Lu va n y te re ac th g e cd si jg hg n lo ad ju y th yi pl ua al n Phụ lục 8: Tổng dư nợ cho vay NHNo&PTNT Chi nhánh Sài Gòn ( 2009 - 2011 ) phân theo loại tiền tệ va n ĐVT: Tỷ đồng fu 412 4,320 9.5 100 3,560 2011 Tỷ trọng (%) 88.7 2010/2009 3,237 Tỷ trọng ( %) 81.2 749 3,986 18.8 100 Số tiền Số tiền 2011/2010 (%) Số tiền ( % ) -348 -9 -323 -9 41 -307 10 -7 296 -27 65 -1 z 453 4,013 11.3 100 k jm ht vb 3,908 Số tiền z Dư nợ cho vay nội tệ Dư nợ cho vay ngoại tệ (quy VND) Tổng Dư nợ cho vay Số tiền at Tỷ trọng (%) 90.5 nh Chỉ tiêu oi STT 2010 m ll 2009 om l.c gm Nguồn: Bảng cân đối kế tốn NHNo&PTNT Chi nhánh Sài Gịn qua năm 2009, 2010, 2011 an Lu va n y te re ac th g e cd si jg hg n lo ad ju y th yi pl ua al n Phụ lục 9: Tổng dư nợ cho vay NHNo&PTNT Chi nhánh Sài Gòn ( 2009 - 2011 ) phân theo thành phần kinh tế va n ĐVT: Tỷ đồng fu 1,158 2,555 300 4,013 z 2011 Tỷ trọng (%) 29 64 100 Số tiền 1,007 2,676 303 3,986 2010/2009 Tỷ trọng (%) 25 67 100 Số tiền 229 -621 85 -307 2011/2010 ( % ) Số tiền 25 -20 40 -7 -151 121 -27 k jm ht vb 929 3,176 215 4,320 z Dư nợ cho vay DNNN Dư nợ cho vay DNNQD Dư nợ cho vay hộ SXKD Tổng Dư nợ cho vay Số tiền at Số tiền Tỷ trọng (%) 21.5 73.5 100 nh Chỉ tiêu 2010 oi STT m ll 2009 gm Nguồn: Bảng cân đối kế toán NHNo&PTNT Chi nhánh Sài Gòn qua năm 2009, 2010, 2011 (%) -13 -1 om l.c an Lu va n y te re ac th g e cd si jg hg n lo ad ju y th yi pl ua al n Phụ lục 10: Tổng dư nợ cho vay NHNo&PTNT Chi nhánh Sài Gòn ( 2009 - 2011 ) phân theo thời hạn vay va n ĐVT: Tỷ đồng oi Chỉ tiêu m ll fu STT 2009 Tỷ trọng ( %) Số tiền at nh Số tiền 2010 2,233 z Dư nợ cho vay trung, dài hạn 2,087 48 Tổng Dư nợ cho vay 4,320 100 z 52 Tỷ trọng (%) 2010/2009 Tỷ trọng (%) Số tiền 1,884 47 -395 2,175 54 2,102 53 100 3,986 100 ht vb 46 4,013 2011/2010 Số tiền Số tiền ( % ) 1,838 k Dư nợ cho vay ngắn hạn jm 2011 (%) -18 46 88 -73 -3 -307 -7 -27 -1 gm om l.c Nguồn: Bảng cân đối kế toán NHNo&PTNT Chi nhánh Sài Gòn qua năm 2009, 2010, 2011 an Lu va n y te re ac th g e cd si jg hg n lo ad ju y th yi pl n ua al va n Phụ lục 11: Chỉ số giá tiêu dùng khu vực TP.HCM fu Tháng Tháng Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 0.63 0.48 2.38 0.15 0.45 0.18 0.55 1.73 0.28 1.19 1.61 0.73 Tháng 1.59 0.97 0.88 Tháng Tháng 0.6 0.68 0.22 0.35 -0.09 -0.25 0.69 1.07 0.68 Tháng Tháng Tháng Tháng 0.09 0.23 3.16 k jm 0.03 0.78 2.2 ht 1.3 1.68 1.61 vb 0.04 1.27 1.01 z So với tháng trước z 2009 2010 2011 at Thời gian nh Năm oi m ll Đơn vị tính : % om l.c gm Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam an Lu va n y te re ac th g e cd si jg hg t to Phụ lục 12: Các mức lãi suất NHNH cơng bố ng Đơn vị tính: % / năm hi ep w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va fu Lãi suất 8.5 8.5 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 ll oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th Thời gian Tháng 12/2008 Tháng 01/2009 Tháng 02/2009 Tháng 03/2009 Tháng 04/2009 Tháng 05/2009 Tháng 06/2009 Tháng 07/2009 Tháng 08/2009 Tháng 09/2009 Tháng 10/2009 Tháng 11/2009 Tháng 12/2009 Tháng 01/2010 Tháng 02/2010 Tháng 03/2010 Tháng 04/2010 Tháng 05/2010 Tháng 06/2010 Tháng 07/2010 Tháng 08/2010 Tháng 09/2010 Tháng 10/2010 Tháng 11/2010 Tháng 12/2010 Tháng 01/2011 Tháng 02/2011 Tháng 03/2011 Tháng 04/2011 Tháng 05/2011 Tháng 06/2011 Tháng 07/2011 Tháng 08/2011 t to ng hi ep Tháng 09/2011 Tháng 10/2011 Tháng 11/2011 Tháng 12/2011 9.0 9.0 9.0 9.0 w Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam n lo ad ju y th Phụ lục 13: Thị phần huy động vốn số NHTM yi Ngân hàng 2009 2010 2011 AGB 16.1% 15.4% 14.7% BIDV 14.2% 11.06% 10.3% CTG 10.6% 8.4% 10.6% VCB 13.7% 8.0% 8.5% ACB 5.6% 4.83% 7.8% STB 4.0% 3.54% 6.8% KHÁC 35.9% 48.8% 40.8% Nguồn: Tổng hợp theo báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2012 báo cáo Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z 2011 17.9% 11.4% 11.4% 8.1% 4.0% 3.1% 44.0% om l.c gm an Lu n ey t re Nguồn: Tổng hợp theo báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2012 báo cáo Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam va 2010 18.7% 11.0% 10.1% 7.7% 3.8% 3.6% 45.1% k 2009 29.0% 16.0% 12.0% 11.0% 3.0% 3.0% 26.0% jm Ngân hàng AGB BIDV CTG VCB ACB STB KHÁC ht vb Phụ lục 14: Thị phần dư nợ cho vay số NHTM th t to ng hi ep Phụ lục 15: Khối lượng tiền gửi NHNo&PTNT Chi nhánh Sài Gòn năm 2009 đến năm 2011 ĐVT: Tỷ đồng Khối lượng tiền gửi NGÀY Từ đến < 12 Từ 12 tháng KKH Tổng tháng trở lên 31/01/2009 2,096 1,420 761 4,277 28/02/2009 2,143 1,191 556 3,890 31/03/2009 2,296 1,112 538 3,947 30/04/2009 2,158 1,193 487 3,838 31/05/2009 2,213 1,209 473 3,895 30/06/2009 2,144 1,140 445 3,729 31/07/2009 2,151 1,045 483 3,679 30/08/2009 2,037 1,189 476 3,702 30/09/2009 1,850 1,303 479 3,632 31/10/2009 1,611 1,265 451 3,327 30/11/2009 1,868 1,109 447 3,423 31/12/2009 1,776 1,036 437 3,249 31/01/2010 1,356 1,034 408 2,798 28/02/2010 1,316 1,137 372 2,824 31/03/2010 1,318 1,251 374 2,943 30/04/2010 2,559 1,305 444 4,308 31/05/2010 2,241 1,308 446 3,995 30/06/2010 2,456 1,469 465 4,391 31/07/2010 1,948 1,630 463 4,041 31/08/2010 1,915 1,781 463 4,158 30/09/2010 1,829 1,474 642 3,945 31/10/2010 2,014 1,616 633 4,263 30/11/2010 1,712 1,672 290 3,674 31/12/2010 2,384 1,784 368 4,536 31/01/2011 2,538 1,782 254 4,574 28/02/2011 1,774 1,844 259 3,877 31/03/2011 1,938 1,556 324 3,818 30/04/2011 2,447 1,692 328 4,467 31/05/2011 2,135 1,576 308 4,020 30/06/2011 1,714 1,814 289 3,817 31/07/2011 2,198 1,633 233 4,064 w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th t to ng hi ep 30/08/2011 30/09/2011 31/10/2011 30/11/2011 31/12/2011 2,010 1,981 2,153 2,215 2,370 1,704 1,782 1,555 1,584 1,705 231 230 238 235 235 3,945 3,994 3,946 4,034 4,310 w n lo Nguồn: Bộ phận tài NHNo&PTNT Chi nhánh Sài Gịn, tính tốn ad tác giả ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th t to ng hi ep Phụ lục 16: Lãi suất huy động NHNo&PTNT Chi nhánh Sài Gòn năm 2009 đến năm 2011 ĐVT: % / Năm Lãi suất huy động NGÀY KKH Từ đến < 12 tháng Từ 12 tháng trở lên 31/01/2009 3.00 6.90 8.00 28/02/2009 3.00 6.30 7.60 31/03/2009 3.00 6.80 7.90 30/04/2009 3.00 6.80 7.90 31/05/2009 3.00 6.80 7.90 30/06/2009 3.00 7.20 8.04 31/07/2009 3.00 7.20 8.40 30/08/2009 3.00 7.20 8.40 30/09/2009 3.00 8.20 9.20 31/10/2009 3.00 8.20 9.20 30/11/2009 3.00 8.50 9.30 31/12/2009 3.00 9.95 10.49 31/01/2010 3.00 10.39 10.49 28/02/2010 3.00 10.39 10.49 31/03/2010 3.00 10.49 10.49 30/04/2010 3.60 11.40 11.50 31/05/2010 3.60 11.40 11.50 30/06/2010 3.60 11.40 11.50 31/07/2010 3.60 11.10 11.20 31/08/2010 3.60 11.10 11.20 30/09/2010 3.60 11.10 11.20 31/10/2010 3.60 11.10 11.20 30/11/2010 3.60 12.00 12.00 31/12/2010 3.60 14.00 13.00 31/01/2011 3.60 14.00 14.00 28/02/2011 3.60 14.00 14.00 31/03/2011 3.60 14.00 14.00 30/04/2011 3.60 14.00 14.00 31/05/2011 3.60 14.00 14.00 30/06/2011 3.60 14.00 14.00 w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th t to ng hi ep 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 w 31/07/2011 30/08/2011 30/09/2011 31/10/2011 30/11/2011 31/12/2011 n 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 lo ad Nguồn: Bộ phận tài NHNo&PTNT Chi nhánh Sài Gịn tổng y th hợp tác giả ju yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th