Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 24 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng
Số trang
24
Dung lượng
578 KB
Nội dung
Bài tập nhóm: Phântíchthốngkê du lịch GVHD: Nguyễn Trần Thụy Ân A. LỜI MỞ ĐẦU Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, đứng trước sự khủng hoảng của nền kinh tế cùng với sự canh tranh gay gắt và khốc liệt giữa các doanh nghiệp đòi hỏi các doanh nghiệp phải củng cố và hoàn thiện hơn nếu muốn tồn tạivà phát triển. Trong bất kỳ ngành nghề, lĩnh vực nào từ sản xuất, thương mại, dịch vụ… đều phải cần đến lao động. Laođộng là một trong những yếu tố mang tính chất quyết định đến quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Xã hội ngày càng phát triển thì đòi hỏi người laođộng càng phải tiến bộ, phát triển cao hơn, từ đó càng biểu hiện rõ tính quan trọng cần thiết của lao động. Để có thể duy trì cũng như thu hút laođộng có trình độ, tay nghề cao đòi hỏi doanh nghiệp phải tuyển dụng và giữ lại đúng người, làm đúng việc thì cả nhân viên đó vàkháchsạn đó đều có lợi. Vậy thì động cơ nào, nhu cầu lợi ích nào, đã khuyến khích người laođộng phát huy trí tuệ và sự sáng tạo? Thực chất động cơ chính là tiền công. Tiền công cao hay thấp có thể trả lời phần lớn các câu hỏi: tại sao mọi người lại hăng say làm việc, họ làm vì cái gì? Tại sao họ lại chọn công viêc ở doanh nghiệp này mà không chọn ở doanh nghiệp khác? Thật vây, vấn đề là ở chỗ, bên cạnh các điều kiện làm việc, thì vấn đề quyền lợi luôn được quan tâm hàng đầu. Người laođộng luôn suy nghĩ, mình được gì và có quyền lợi như thế nào khi tham gia lao động? Để thu hút lao động, doanh nghiệp cần có một hệ thống thù lao cạnh tranh và công bằng. Ngày nay, các doanh nghiệp đã thấy được những ảnh hưởng to lớn của tiềnlương đối với người lao động, đối với doanh nghiệp và cách sử dụng nó một cách hợp lý hay chưa hay chỉ biết tìm cách giảm chi phí lương trả cho người laođộng để từ đó giảm chi phí của doanh nghiệp, tăng lợi nhuận. Đó vẫn đang là vấn đề nóng bỏng chưa được giải quyết đúng đắn thỏa đáng. Vì vậy, mục đích Nhóm chọn đề tài: “ PhântíchthốngkêlaođộngvàtiềnlươngtạikháchsạnHàngKhông ” để tìm hiểu kháchsạn đã xây dựng hệ thốnglương hợp lý chưa, có kích thích người laođộng làm việc tốt không? Đồng thời đề tài cũng tìm hiểu chi phí tiềnlương ảnh hưởng đến tổng chi phí hoạt độngsản xuất của doanh nghiệp như thế nào? Từ đó tìm ra giải pháp tốt hơn cho vấn đề lao động, tiềnlương của khách sạn. Nhóm thực hiện: W.U.Y Lớp: K14DLK2 - 1 - Bài tập nhóm: Phântíchthốngkê du lịch GVHD: Nguyễn Trần Thụy Ân B. NỘI DUNG 1. Giới thiệu tổng quát về kháchsạn 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của kháchsạnHàngKhông 1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của kháchsạnHàngKhông Ngày nay, du lịch đã trở thành một nhu cầu thiết yếu của con người, ngày càng có nhiều người đi du lịch với mục đích mở rộng hiểu biết, tầm nhìn và giao lưu với nhiều nền văn hóa khác nhau. Nhờ chính sách mở cửa, đổi mới của Đảng và Nhà nước đã tạo điều kiện thuận lợi cho du lịch Việt Nam phát triển. Vào đầu thập kỉ 90 của thế kỉ XX, du lịch Việt Nam có những bước chuyển biến rõ rệt và trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, quan trọng trong nền kinh tế của nước ta, lần đầu tiên Việt Nam ban hành pháp lện du lịch và có ban chỉ đạo Nhà nước về du lịch. Để đáp ứng kịp thời nhu cầu du lịch của khách Quốc tế đến Việt Nam nói chung và Thành phố Đà Nẵng nói riêng, cùng với khách nội địa và người Việt Nam đi du lịch ở nước ngoài. Ban lãnh đạo Cụm Cảng HàngKhông Miền Trung thời bấy giờ đac quyeets định cho xây dựng kháchsạnHàngKhông nhằm đáp ứng nhu cầu cần thiết về lưu trú, dịch vụ ăn uống và các dịch vụ khách cho du khách. KháchsạnHàngKhông được thành lập và xây dựng vào tháng 6 năm 1995, trong giai đoạn Việt Nam đang có xu hướng phát triển mạnh mẽ về du lịch. Nắm bắt được nhu cầu thực tế này, ban lãnh đạo Cụm Cảng HàngKhông Miền Trung thời bấy giờ đã quyết định cho xây dựng KháchsạnHàngKhông trực thuộc Cụm Cảng HàngKhông Miền Trung nay đổi tên thành Tổng Công ty Cảng HàngKhông Miền Trung. Thời kì đầu là chủ yếu đón khách nội bộ của Cụm Cảng, nhưng với vị trí thuận lợi, cơ sở vật chất tốt và được sự chấp thuận của cấp trên nên kháchsạn đã mạnh dạn đầu tư khai thác nguồn khách từ bên ngoài. Ngày nay, kháchsạn cũng đã có được nguồn khách dồi dào, phong phú và cũng đã tiếp tục đầu tư xây dựng và cải tạo lại kháchsạn với đầy đủ tiện nghi sang trọng, đủ tiêu chuẩn nhằm đón thêm đối tượng khách Quốc tế. Kháchsạn chính thức đi vào hoạt động với tên gọi: Tên đăng ký: KHÁCHSẠNHÀNGKHÔNG Tên giao dịch Quốc Tế: AVIATION HOTEL Cấp quản lý: Tổng Công ty Cảng HàngKhông Miền Trung Địa chỉ: 62 Thái Phiên – Quận Hải Châu – Thành phố Đà Nẵng Điện thoại: (84 – 0511) 3897 000 – 3897 014 Fax: (84 – 0511) 3823 118 Website: www.kshkdn.com Email: kshkdn@dng.vnn.vn Cho đến nay, qua nhiều năm hoạt động, kháchsạnHàngKhông đã tạo được uy tín, tiếng vang trên khu vực miền Trung nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng, và đã được biết đến là một trong những kháchsạn kinh doanh có hiệu quả cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Nhóm thực hiện: W.U.Y Lớp: K14DLK2 - 2 - Bài tập nhóm: Phântíchthốngkê du lịch GVHD: Nguyễn Trần Thụy Ân 1.1.2. Cơ cấu tổ chức của kháchsạn Qua sơ đồ tổ chức của kháchsạn ta thấy được một cách bao quát về hệ thống quản lý từ Giám đốc đến tất cả các bộ phận trong khách sạn. Đây là mô hình quản lý Trực tuyến – Chức năng. Trong thực tế, mô hình tổ chức này đã sắp dặt các chuyên môn gần nhau hoặc giống nhau thành nhóm thích ứng với cơ sở vật chất kỹ thuật, với sự điều hành và quản lý của người đứng đầu trực tiếp để thực hiện các công việc giống nhau. Mô hình này có đặc trưng là chuyên môn hoá cao, chế độ một thủ trưởng, thực hiện thống nhất giữa quản lý và điều hành, phối hợp chức năng để đạt được mục đích của cấp cao nhất trong kháchsạn đã đặt ra. Mỗi bộ phận có một tổ trưởng phụ trách và báo cáo diễn biến trong kinh doanh cho Giám đốc điều hành. 1.2. Chức năng và nhiệm vụ của kháchsạn 1.2.1. Chức năng • Phục vụ lưu trú: Đảm bảo cung cấp dịch vụ lưu trú cho khách có nhu cầu. • Phục vụ khách ăn uống: Phục vụ ăn uống cho khách lưu trú tạikhách sạn. Nhóm thực hiện: W.U.Y Lớp: K14DLK2 - 3 - GIÁM ĐỐC Phòng tài chính - kế toán Lễ tân Lưu trú Nhà hàng Bảo vệ Sửa chữa Dịch vụ N V N V N V N V N V N V N V N V N V N V N V N V N V N V N V Ghi chú: : Quan hệ trực tuyến : Quan hệ chức năng NV: Nhân viên Bài tập nhóm: Phântíchthốngkê du lịch GVHD: Nguyễn Trần Thụy Ân • Dịch vụ bổ sung: Cung cấp những dịch vụ đi kèm với dịch vụ ăn uống và vui chơi giải trí. • Dịch vụ khác: Cho thuê văn phòng phục vụ cho các cuộc hội nghị, hội thảo 1.2.2. Nhiệm vụ • Tổ chức sản xuất và cung cấp cho khách về ăn uống, vui chơi giải trí trong thời gian lưu trú tạikhách sạn. • Quản trị khai thác có hiệu quả các cơ sở vật chất kỹ thuật và vốn hiện có. • Đảm bảo thu nhập và các chế độ cho nhân viên. Nghiêm chỉnh thực thiện các quy định về ngân sách, luật lệ quy định của Nhà nước về kinh doanh khách sạn. • Làm thỏa mãn mọi yêu cầu của khách, làm cho khách hài lòng trong thời gian lưu trú và từ đó tăng khả năng cạnh tranh của mình trên thị trường. 1.3. Các dịch vụ trong kháchsạn 1.3.1 Dịch vụ lưu trú Kháchsạn có 70 phòng đạt tiêu chuẩn quốc tế. Tất cả các phòng đều được trang bị hệ thống nước nóng lạnh, truyền hình vệ tinh, điều hòa nhiệt độ, sàn thảm, bồn tắm, điện thoại trực tiếp quốc tế, hệ thống Internet ADSL 1.3.2. Dịch vụ ăn uống Bao gồm hệ thống hai nhà hàng cùng nhiều thực đơn phong phú từ món Âu đến món Á. Bộ phận này là nơi cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan đến việc ăn uống của khách lưu trú và cả khách ở ngoài kháchsạn như: các bữa ăn sáng, các bữa ăn chính, tiệc cưới, hội nghị 1.3.3. Dịch vụ bổ sung Bao gồm những dịch vụ • Dịch vụ tắm hơi, massage • Dịch vụ văn phòng • Đặt vé máy bay, tàu lửa • Đổi tiền( thu đổi ngoại tệ) • Các quầy bán hàng lưu niệm. • Tổ chức các tour du lịch ngắn ngày ở khu vực miền Trung với dịch vụ trọn gói. • Dịch vụ cho thuê xe máy và xe du lịch. 1.4. Thị trường kháchhàng 1.4.1. Nguồn khách của kháchsạn • Nguồn khách nước ngoài: Với tiềm năng sẵn có và sẽ có của mình, thành phố Đà Nẵng đã, đang và sẽ là điểm thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế. Với một vị trí thuận lợi nằm gần trung tâm thành phố, kháchsạn sẽ thu hút được rất nhiều đối tượng khách, trong đó bao gồm cả khách quốc tế. Nhóm thực hiện: W.U.Y Lớp: K14DLK2 - 4 - Bài tập nhóm: Phântíchthốngkê du lịch GVHD: Nguyễn Trần Thụy Ân • Nguồn khách trong nước: Với tốc độ phát triển kinh tế như hiện nay thì trong thời gian tới thu nhập của người dân sẽ cao, khách du lịch sẽ tới kháchsạn nhiều vì nó nằm gần trung tâm thành phố. 1.4.2. Thị trường khách mục tiêu • Thị trường kháchhàng mục tiêu của kháchsạn là khách đoàn đi du lịch, khách lẻ đi công tác vàkhách đi theo tour. • Kháchhàng tiềm năng: với mục tiêu kinh doanh của kháchsạn thì kháchhàng tiềm năng là những khách có khả năng chi trả cao, những khách VIP. 2. Phântích kết quả hoạt động kinh doanh của kháchsạnHàngKhông qua 3 năm (2008-2009-2010) Kết quả hoạt động kinh doanh của kháchsạn chỉ tiêu đánh giá cuối cùng của hoạt động kinh doanh, là khoản lợi nhuận thu được sau khi trừ đi các khoản chi phí. Vì thế, khi thực hiện kinh doanh thì kháchsạn phải xem xét đến hiệu quả mang lại của kháchsạn đó. Từ đó, kháchsạn định hướng phát triển làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch kinh doanh cho những năm tiếp theo, rút ra kinh nghiệm, phát huy tính tích cực trong kinh doanh để đạt được hiệu quả kinh doanh cao nhất. Kết quả hoạt động kinh doanh của kháchsạnHàngKhông được phântích qua các bảng số liệu sau Bảng số liệu về doanh thu, chi phí, lợi nhuận của kháchsạnHàngKhông qua ba năm 2008-2010: ĐVT: 1000 đồng Chỉ tiêu 2008 2009 2010 Tốc độ phát triển Tốc độ phát triển 2009/2008 2010/2009 Số tiền Tỷ Số tiền Tỷ Số tiền Tỷ Số tiền Tỷ Số tiền Tỷ trọng trọng trọng trọng trọng (%) (%) (%) (%) (%) Tổng DT 4,101,00 0 100 4,307,00 0 100 4,350,00 0 100 206,000 105.02 43,000 101.00 Tổng CP 3,455,00 0 84.25 3,654,00 0 84.84 3,580,000 82.3 199,000 105.76 -74,000 97.97 Tổng LN 646,000 15.75 653,000 15.16 770,000 17.7 7,000 101.08 117,000 117.92 Nhận xét: Ta thấy rằng doanh thu ở kháchsạn liên tục tăng. Cụ thể, năm 2009 tăng nhanh hơn so với năm 2008 là 5% tương ứng với lượngtiền là 206.000.000 đồng ; năm 2010 tăng nhanh hơn so với năm 2009 là 1%, tương ứng với lượngtiền là 43.000.000 đồng. Nhóm thực hiện: W.U.Y Lớp: K14DLK2 - 5 - Bài tập nhóm: Phântíchthốngkê du lịch GVHD: Nguyễn Trần Thụy Ân Trong đó doanh thu năm 2008 là thấp nhất, nguyên nhân là do trong năm này nước ta chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi tình hình lạm phát, suy thoái kinh tế toàn cầu làm suy giảm lượt khách du lịch. Những tháng cuối năm lại xuất hiện những khó khăn về thiên tai, dịch tai xanh ở lợn, dịch cúm gia cầm, điều này ảnh hưởng rất lớn đến việc đi du lịch của khách, xu hướng đi du lịch của khách ngày càng giảm dần và như vậy, số lượngkhách đến kháchsạn giảm dần làm cho doanh thu của kháchsạn của giảm theo. Tuy nhiên, năm 2009 doanh thu của kháchsạn có dấu hiện khả quan hơn. Đặc biệt năm 2010 doanh thu đạt cao nhất. Kháchsạn đạt được doanh thu trên trước hết là do Đảng và Nhà nước đã tìm được giải pháp khắc phục diễn biến xấu của tình kinh tế, đẩy lùi dịch bệnh, khắc phục thiên tai, tạo điều kiện cho các ngành nói chung và ngành du lịch nói riêng phát triển hơn. Hơn nữa, trong các năm này, cuộc thi bắn pháo hoa Quốc tế tổ chức tại Đà Nẵng thu hút rất nhiều du khách trong nước và Quốc tế. Đồng thời, kháchsạn đã lựa chọn được phương thức kinh doanh thích hợp, triển khai, thực hiện các hoạt động đúng hường và đúng mục tiêu đề ra. Nhưng xét về mặt chi phí, thì chi phí năm 2009 là cao nhất. Cụ thể, năm 2008 chi phí chiếm 84,25% tổng doanh thu, năm 2009 chi phí chiếm 84,84% tổng doanh thu và năm 2010 chi phí chiếm 82,3% tổng doanh thu. Trong đó, năm 2009 lượng chi phí bỏ ra nhiều nhất 3.654.000.000 đồng, chi phí năm 2009 tăng là do trong năm này kháchsạn phải bỏ ra lượng chi phí cho quá trình tu bổ, nâng cấp cơ sở vật chất kỉ thuật vàkháchsạn tổ chức nhiều hoạt động nhằm quảng bá và thu hút khách. Tuy nhiên, xét về hiệu quả kinh doanh qua 3 năm, kháchsạnHàngKhông là một đơn vị kinh doanh có hiệu quả. Tổng lợi nhuận của kháchsạn qua 3 năm tăng, lợi nhuận năm sau tăng cao hơn năm trước. Cụ thể, năm 2009 tăng so với năm 2008 là 1,08% tương đương tăng 7.000.000 đồng, năm 2010 tăng so với năm 2009 là 17,92% tương đương tăng 117.000.000 đồng. Sở dĩ, lợi nhuận tăng là do kháchsạn đã sử dụng chính sách giá phù hợp đồng thời lượngkhách đến kháchsạn tăng và tiêu dung nhiều sản phẩm của kháchsạn nên doanh thu tăng bù đắp được khoản chi phí. Nhưng để đạt kết quả cao hơn trong quá trinh kinh doanh, kháchsạn cũng đã tiết kiệm tối đa các loại chi phí như: điện, nước, sữa chữa trang thiết bị, giảm bớt dư thừa nguồn nhân lực. Có như thế, kháchsạn mới tôi đa hóa được lợi nhuận trong quá trình kinh doanh vàtiến đến đạt lợi nhuận cao trong những năm tiếp theo. 2.1. Diễn biến doanh thu giai đoạn 2008 – 2010 ĐVT: 1000 đồng STT Chỉ tiêu 2008 2009 2010 Tốc độ Tốc độ phát triển phát triển 2009/2008 2010/2009 Nhóm thực hiện: W.U.Y Lớp: K14DLK2 - 6 - Bài tập nhóm: Phântíchthốngkê du lịch GVHD: Nguyễn Trần Thụy Ân Tương đối Tuyệt đối Tương đối Tuyệt đối (%) (%) 1 Doanh thu lưu trú 1,703,200 1,778,000 2,050,000 104.39 74,800 115.3 272,000 2 Doanh thu nhà hàng 1,345,600 1,366,400 1,373,400 101.55 20,800 100.51 7,000 3 Doanh thu dịch vụ bổ sung 586,800 567,000 480,000 96.626 -19,800 84.66 -87,000 Tổng doanh thu 4,101,000 4,307,000 4,350,000 105.02 206,000 101 43,000 (Nguồn: Phòng TC – KT) Nhận xét: Doanh thu kháchsạn tăng đều qua các năm, trong đó doanh thu lưu trú chiếm tỉ trọng cao nhất. Điều này chứng tỏ lưu trú là lĩnh vực kinh doanh chính và đem lại phần lớn doanh thu cho khách sạn, tiếp đến là doanh thu nhà hàngvà các doanh thu khác… • Năm 2009 so với năm 2008: Tổng doanh thu tăng 2,5%, tương ứng tăng 106.000.000 đồng. • Năm 2010 so với năm 2009: Tổng doanh thu tăng 1%, tương ứng tăng 43.000.000 2.2. Diễn biến chi phí giai đoạn 2008-2010: ĐVT: 1000 đồng Chỉ tiêu 2008 2009 2010 Tổng chi phí/năm 3.455.000 3.654.000 3.580.000 (Nguồn: Phòng TC – KT) Nhận xét: Chi phí trong năm 2009 là cao nhất, nguyên nhân là do kháchsạn thường xuyên nâng cấp, cải tạo mới các cơ sở chất kỹ thuật, đầu tư mua sắm lại công cụ dụng cụ. Nhóm thực hiện: W.U.Y Lớp: K14DLK2 - 7 - Bài tập nhóm: Phântíchthốngkê du lịch GVHD: Nguyễn Trần Thụy Ân 3. Phântíchthốngkêlaođộngtạikháchsạn giai đoạn 2008-2010 3.1. Tình hình biến độnglaođộng của kháchsạnHàngKhông qua 3 năm Bảng Tình hình laođộngtạikháchsạnHàngKhông giai đoạn 2008-2010 (ĐVT: người) STT Tên bộ phận Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Tốc độ phát triển 2009/2008 Tốc độ phát triển 2010/2009 Tương đối (%) Tuyệt đối Tương đối (%) Tuyệt đối 1 Toàn kháchsạn 39 46 50 117.95 7 108.70 4 2 Bộ phận lưu trú 21 23 24 109.52 2 104.35 1 3 Bộ phận ăn uống 12 15 17 125.00 3 113.33 2 4 Các dịch vụ bổ sung 6 8 9 133.33 2 112.50 1 (Nguồn: phòng TC-KT) Nhận xét: • Qua việc thốngkê số liệu, ta có thể thấy tình hình laođộng của kháchsạn biến độngkhông đáng kể: Khoảng thời gian 2008 – 2009: Số lượnglaođộng tăng nhanh. Khoảng thời gian 2009 – 2010: Số lượnglaođộng có sự biến chuyển thấp hơn so với giai đoạn 2008-2009. Trong đó, số lượnglaođộng ở Bộ phận Lưu Trú chiếm nhiều nhất so với các Bộ phận trong Khách Sạn. • Tình hình laođộng của toàn kháchsạn năm 2009 so với năm 2008 có xu hướng tăng 17,95%, tương ứng 7 lao động. Trong đó: Tình hình laođộng của bộ phận lưu trú năm 2009 so với 2008 tăng 9,52%, tương ứng tăng 2 lao động. Tình hình laođộng của bộ phận ăn uống năm 2009 so với năm 2008 tăng 25%, tương ứng tăng 3 lao động. Tình hình laođộng của các dịch vụ bổ sung năm 2009 so với năm 2008 tăng 33,33%, tương ứng tăng 2 lao động. • Tình hình laođộng của toàn kháchsạn năm 2010 so với năm 2009 tăng 8,7%, tương ứng 4 lao động. Trong đó: Nhóm thực hiện: W.U.Y Lớp: K14DLK2 - 8 - Bài tập nhóm: Phântíchthốngkê du lịch GVHD: Nguyễn Trần Thụy Ân Tình hình laođộng của bộ phận lưu trú năm 2010 so với 2009 tăng 4,35%, tương ứng tăng 1 lao động. Tình hình laođộng của bộ phận ăn uống năm 2010 so với 2009 tăng 3.33%, tương ứng tăng 2 lao động. Tình hình laođộng của các dịch vụ bổ sung năm 2010 so với 2009 tăng 2,5%, tương ứng tăng 1 lao động. 3.2. Phântích cơ cấu laođộng của kháchsạnHàngKhông qua 3 năm 3.2.1. Phântích cơ cấu laođộng theo bộ phận Bảng Cơ cấu theo bộ phận của kháchsạnHàngKhông giai đoạn 2008-2010 (ĐVT: người) STT Tên bộ phận Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Số lượng Tỷ trọng (%) Số lượng Tỷ trọng (%) Số lượng Tỷ trọng (%) 1 Toàn kháchsạn 39 100.00 46 100.00 50 100.00 2 Bộ phận lưu trú 21 53.85 23 50.00 24 48.00 3 Bộ phận ăn uống 12 30.77 15 32.61 17 34.00 4 Các dịch vụ bổ sung 6 15.38 8 17.39 9 18.00 (Nguồn: phòng TC-KT) Nhận xét: Bộ phận lưu trú là bộ phận chiếm số laođộngđông nhất ở cả 3 năm 2008- 2010 phù hợp với đặc điểm kinh doanh của khách sạn, kinh doanh lưu trú là hoạt động chủ yếu. Nhìn vào bảng số liệu tính trên ta thấy cơ cấu theo bộ phận có sự khác nhau rõ rệt. Số lượng nhân viên tại bộ phận lưu trú chiếm tỷ trọng lớn hơn hẳn so với 2 bộ phận còn lại:năm 2008 chiếm 53,85%, năm 2009 chiếm 50% và năm 2010 chiếm 48% . Năm 2008, bộ phận lưu trú chiếm 53,85% tương ứng với số lượnglaođộng là 21 lao động. Bộ phận ăn uống chiếm 30,77% tương ứng với số lượnglaođộng là 12 lao động. Các dịch vụ bổ sung chiếm 15,38% tương ứng với số laođộng là 6 lao động. Năm 2009, bộ phận lưu trú chiếm 50.00% tương ứng với số laođộng là 23 lao động. Bộ phận ăn uống chiếm 32.61% tương ứng với số laođộng là 15 lao động. Các dịch vụ bổ sung chiếm 17.39% tương ứng với số laođộng là 8 lao động. Năm 2010, bộ phận lưu trú chiếm 48% tương ứng với số lượnglaođộng là 24 lao động. Bộ phận ăn uống chiếm 34% tương ứng với số laođộng là 17 lao động. Các dịch vụ bổ sung chiếm 18% tương ứng với số laođộng là 9 lao động. Nhóm thực hiện: W.U.Y Lớp: K14DLK2 - 9 - Bài tập nhóm: Phântíchthốngkê du lịch GVHD: Nguyễn Trần Thụy Ân 3.2.2. Phântích cơ cấu laođộng theo giới tính Bảng Cơ cấu laođộng theo giới tính tạikháchsạnHàngKhông giai đoạn 2008- 2010 (ĐVT: người) STT Tên bộ phận Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Số lượng Tỷ trọng (%) Số lượn g Tỷ trọng (%) Số lượng Tỷ trọng (%) 1 Toàn kháchsạn 39 100.00 46 100.00 50 100.00 Nam 11 28.21 14 30.43 14 28.00 Nữ 28 71.79 32 69.57 36 72.00 2 Bộ phận lưu trú 21 100.00 23 100.00 24 100.00 Nam 6 28.57 7 30.43 7 29.17 Nữ 15 71.43 16 69.57 17 70.83 3 Bộ phận ăn uống 12 100.00 15 100.00 17 100.00 Nam 4 33.33 5 33.33 5 29.41 Nữ 8 66.67 10 66.67 12 70.59 4 Các dịch vụ bổ sung 6 100.00 8 100.00 9 100.00 Nam 1 16.67 2 25.00 2 22.22 Nữ 5 83.33 6 75.00 7 77.78 (Nguồn: phòng TC-KT) Nhận xét: Nhìn vào bảng số liệu tính trên ta thấy cơ cấu laođộng theo giới tính. Năm 2008 , toàn kháchsạn nhân viên nam chiếm 28.21% tương ứng với 11 lao động, nhân viên nữ chiếm 71,79% tương ứng với 28 lao động. Bộ phận lưu trú nhân viên nam chiếm 28,57% tương ứng với 6 laođộng , nhân viên nữ chiếm 71,43% tương ứng với 15 laođộng . Bộ phận ăn uống nhân viên nam chiếm 33,33%tương ứng với 4 laođộng , nhân viên nữ chiếm 66,67% tương ứng với 8 laođộng . Các dịch vụ bổ sung nhân viên nam chiếm 16,66% tương ứng với 1 laođộng , nhân viên nữ chiếm 83,34% tương ứng với 5 lao động. Năm 2009 , toàn kháchsạn nhân viên nam chiếm 30.43% tương ứng với 14 lao động, nhân viên nữ chiếm 69,57% tương ứng với 32 lao động. Bộ phận lưu trú nhân viên nam chiếm 30,43% tương ứng với 7 laođộng , nhân viên nữ chiếm 69,57% tương ứng với 16 laođộng . Bộ phận ăn uống nhân viên nam chiếm 33,33% tương ứng với 5 laođộng , nhân viên nữ chiếm 66,67% tương ứng với 10 laođộng . Các dịch vụ bổ sung nhân viên nam chiếm 25% tương ứng với 2 laođộng , nhân viên nữ chiếm 75% tương ứng với 6 lao động. Nhóm thực hiện: W.U.Y Lớp: K14DLK2 - 10 - [...]... đồng Nhóm thực hiện: W.U.Y Lớp: K14DLK2 - 18 - Bài tập nhóm: Phântíchthốngkê du lịch GVHD: Nguyễn Trần Thụy Ân 4 Phântíchthốngkêtiềnlương của kháchsạnHàngKhông qua 3 năm 20082010 4.1 Tình hình tổng quỹ lương của kháchsạnHàngKhông qua 3 năm Bảng tiềnlương bình quân của toàn kháchsạnvà các bộ phận trong kháchsạn Tổng quỹ lương 2008 2009 860,37 954,617 3 Bộ phận Lưu trú 555,629 592,913... tỏ kháchsạn đã ngày càng chú trọng đến việc đào tạo nhân sự để nâng cao trình độ, năng lực để phục vụ kháchhàng càng tốt hơn, đây cũng là một trong những yếu tố giúp tăng doanh thu của kháchsạnvà đem lại sự hài lòng cho khách 3.3 Phântích năng suất laođộngtạikháchsạnHàngKhông 3.3.1 Tình hình năng suất laođộng trong giai đoạn 2008-2010 tạikháchsạnHàngKhông Bảng số liệu dùng để phân tích. .. ứng với 12 laođộng Các dịch vụ bổ sung nhân viên nam chiếm 22,22% tương ứng với 2 laođộng , nhân viên nữ chiếm 77,78% tương ứng với 7 laođộng Do dịch vụ chính của kháchsạn là lưu trú và ăn uống nên số lượnglaođộng nữ chiếm nhiều hơn Tuy nhiên, tỉ lệ nam và nữ có sự chênh lệnh quá lớn trong các năm 3.2.3 Phântích cơ cấu laođộng theo độ tuổi Bảng Cơ cấu laođộng theo độ tuổi tạikháchsạn giai... đối với kháchsạnHàngKhông 6.1 Đánh giá chung • Ưu điểm KháchsạnHàngKhông ra đời sớm nên luôn có một lượngkhách ổn định đến với kháchsạn nên mỗi năm kháchsạn có một lượng doanh thu lớn KháchsạnHàngKhông nằm gần trung tâm thành phố nhưng lại khá yên tĩnh rất phù hợp với khách đến nghỉ ngơi thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng Ngoài ra kháchsạn cong thu hút một số lượng lớn khách địa... nhóm nhận thấy vấn đề lao độngvàtiềnlương trong doanh nghiệp du lịch là một đề tài mang tính thực tiễn cao, góp phần cải thiện năng suất laođộng nhằm tối đa hóa lợi nhuận trong doanh nghiệp Bên cạnh đó, giúp chúng em có thể hiểu thêm được phần nào tính chất công việc trong tương lai Do thời gian nghiên cứu đề tài: Phântíchthốngkê lao độngvàtiềnlương của kháchsạnHàngKhông còn hạn chế, nên... năng suất laođộng bình quân toàn kháchsạnHàngKhông Ta có phương trình kinh tế của năng suất lao động bình quân: Nhóm thực hiện: W.U.Y Lớp: K14DLK2 - 16 - Bài tập nhóm: Phântíchthốngkê du lịch GVHD: Nguyễn Trần Thụy Ân n W = ∑W L i =1 n i i ∑L i i =1 Với W : Năng suất lao động bình quân Wi : Năng suất lao động bộ phận i Li : Số laođộng của bộ phận i Li n ∑L i =1 : Kết cấu laođộng bộ phận i... đến tổng quỹ lương Nhóm thực hiện: W.U.Y Lớp: K14DLK2 - 19 - Bài tập nhóm: Phântíchthốngkê du lịch GVHD: Nguyễn Trần Thụy Ân Bảng số liệu dùng để phântích các nhân tố ảnh hưởng đến tổng quỹ lương Năm 2008 STT 1 Chỉ tiêu Tổng quỹ lương Toàn kháchsạn Bộ phận lưu trú Bộ phận nhà hàng Dịch vụ bổ sung 2 Số lượnglaođộng Toàn kháchsạn Bộ phận lưu trú Bộ phận nhà hàng Dịch vụ bổ sung 3 Tiềnlương bình... kháchsạn cong thu hút một số lượng lớn khách địa phương Kháchsạn thuộc Tổng công ty Cảng HàngKhông nên kháchsạn có một lượngkhách ổn định • Nhược điểm Số lượng nhân viên của kháchsạn tương đối ít ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng dịch vụ Diện tích nhà hàng của kháchsạn còn hạn chế ảnh hưởng đến quy mô và điều kiện dịch vụ của kháchhàngKháchsạn nằm trong thành phố nên mở rộng gặp nhiều khó khăn... của kháchsạn với không gian năng độngvà đầy sáng tạo củ tuổi trẻ, tuy nhiên với lực lượng nhân viên trẻ cũng đem lại khó khăn cho kháchsạn vì ít có kinh nghiệm trong việc phục vụ kháchvà việc đem lại sự hài lòng cũng gặp nhiều khó khăn Vì vậy việc đào tạo cho nhân viên trẻ là một vấn đề quan trọng mà kháchsạn cần quan tâm hàng đầu 3.2.4 Phântích cơ cấu laođộng theo trình độ Bảng Cơ cấu lao động. .. 905.78 Nhận xét: Năng suất laođộng bình quân của toàn kháchsạn năm 2009 giảm 13,45% so với năm 2008, tương ứng giảm 12537,9 ngàn đồng Nguyên nhân là do: Nhóm thực hiện: W.U.Y Lớp: K14DLK2 - 17 - Bài tập nhóm: Phântíchthốngkê du lịch GVHD: Nguyễn Trần Thụy Ân Sự biến động về năng suất laođộng của từng bộ phận trong kháchsạn làm cho năng suất laođộng bình quân của kháchsạn năm 2009 giảm 11,28% . Thụy Ân 3. Phân tích thống kê lao động tại khách sạn giai đoạn 2008-2010 3.1. Tình hình biến động lao động của khách sạn Hàng Không qua 3 năm Bảng Tình hình lao động tại khách sạn Hàng Không giai. đề tài: “ Phân tích thống kê lao động và tiền lương tại khách sạn Hàng Không ” để tìm hiểu khách sạn đã xây dựng hệ thống lương hợp lý chưa, có kích thích người lao động làm việc tốt không? Đồng. nhóm: Phân tích thống kê du lịch GVHD: Nguyễn Trần Thụy Ân 4. Phân tích thống kê tiền lương của khách sạn Hàng Không qua 3 năm 2008- 2010 4.1. Tình hình tổng quỹ lương của khách sạn Hàng Không