1. Trang chủ
  2. » Tất cả

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

38 0 0
Tài liệu đã được kiểm tra trùng lặp

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 38
Dung lượng 843 KB

Nội dung

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Số 54/NQ HĐND Kiên Giang, ngày 13 tháng 12 năm 2016 NGHỊ QUYẾT Về phê chuẩn quyết toán th[.]

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 54/NQ-HĐND Kiên Giang, ngày 13 tháng 12 năm 2016 Độc lập - Tự - Hạnh phúc NGHỊ QUYẾT Về phê chuẩn toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ BA Căn Luật Tổ chức quyền địa phương ngày 19 tháng năm 2015; Căn Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng năm 2003 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Căn Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng năm 2003 Chính phủ ban hành quy chế xem xét, định dự toán phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn toán ngân sách địa phương; Xét Báo cáo số 265/BC-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2016 Ủy ban nhân dân tỉnh phê chuẩn toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2015 địa bàn tỉnh Tờ trình số 172/TTr-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2016 Ủy ban nhân dân tỉnh phê chuẩn toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2015; Báo cáo thẩm tra số 67/BC-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2016 Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận đại biểu Hội đồng nhân dân kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều Hội đồng nhân dân tán thành Tờ trình số 172/TTr-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2016 Ủy ban nhân dân tỉnh phê chuẩn toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015 địa bàn tỉnh Kiên Giang, cụ thể sau: Tổng thu ngân sách nhà nước địa bàn: 5.338.411.501.100 đồng (Năm ngàn ba trăm ba mươi tám tỷ, bốn trăm mười triệu, năm trăm lẻ ngàn, trăm đồng) Tổng thu ngân sách địa phương hưởng là: 15.544.407.049.450 đồng, đó: - Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp là: 5.123.269.189.813 đồng; - Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương : 6.137.198.243.761 đồng; - Thu kết dư năm trước : - Thu chuyển nguồn : 2.289.945.017.679 đồng; - Thu huy động đầu tư : 65.000.000.000 đồng; - Thu từ ngân sách cấp nộp lên : 2.681.290.746 đồng; - Thu viện trợ khơng hồn lại : 2.021.495.648 đồng; - Các khoản thu quản lý qua ngân sách : 1.619.751.612.459 đồng 304.540.199.344 đồng; Tổng chi ngân sách địa phương: 14.455.973.255.079 đồng (Mười bốn ngàn bốn trăm năm mươi lăm tỷ, chín trăm bảy mươi ba triệu, hai trăm năm mươi lăm ngàn, khơng trăm bảy mươi chín đồng) Cân đối tổng toán số kết dư niên độ năm ngân sách 2015: 1.088.433.794.371 đồng, đó: a) Ngân sách cấp tỉnh : 453.913.091.807 đồng; b) Ngân sách cấp huyện : 399.892.811.792 đồng c) Ngân sách cấp xã : 234.627.890.772 đồng (Kèm theo Báo cáo số 265/BC-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2016 Ủy ban nhân dân tỉnh) Điều Hội đồng nhân dân giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực nghị Hội đồng nhân dân tỉnh Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc thực Nghị Nghị Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang Khóa IX, Kỳ họp thứ ba thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2016 có hiệu lực từ ngày ký CHỦ TỊCH Đặng Tuyết Em ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH KIÊN GIANG Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 265/BC-UBND Kiên Giang, ngày 17 tháng 11 năm 2016 BÁO CÁO Quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2015 địa bàn tỉnh Kiên Giang Kết thúc năm ngân sách 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn toán ngân sách địa phương năm 2015 Cụ thể sau: Năm 2015, nhiệm vụ thu - chi ngân sách địa bàn tỉnh Kiên Giang Chính phủ, Bộ Tài Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang giao gồm (kèm theo Phụ lục): - Về thu, Bộ Tài giao tiêu pháp lệnh là: 3.247.000 triệu đồng (trong đó: Thu nội địa: 3.164.000 triệu đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 83.000 triệu đồng) Hội đồng nhân dân tỉnh giao đầu năm là: 3.587.000 triệu đồng (trong đó: Thu nội địa: 3.504.000 triệu đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 83.000 triệu đồng) - Về chi, Bộ Tài giao là: 7.958.287 triệu đồng, Hội đồng nhân dân tỉnh giao là: 10.309.127 triệu đồng, đó: Chi đầu tư phát triển: 2.176.550 triệu đồng; chi thường xuyên: 5.582.642 triệu đồng; khoản chi quản lý qua ngân sách: 2.020.000 triệu đồng I KẾT QUẢ THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 Về thu ngân sách 1.1 Về thu ngân sách nhà nước địa bàn Tổng thu ngân sách nhà nước địa bàn theo tiêu Hội đồng nhân dân tỉnh giao là: 5.338.412 triệu đồng, đạt 148,8% so dự toán, bao gồm: a) Thu nội địa: Tổng thu năm: 5.229.163 triệu đồng, đạt 165,3% dự toán Trung ương, đạt 149,2% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao tăng 43,8% so với thực năm 2014 Tuy nhiên loại trừ số thu phí thu khác khơng cân đối ngân sách số thu nội địa là: 5.180.522 triệu đồng, đạt 147,8% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao 163,7% dự tốn Trung ương giao Có 11/13 khoản thu đạt dự toán, cụ thể số khoản như: Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi: 170,9%; thu từ khu vực cơng thương nghiệp - ngồi quốc doanh: 112,8%; lệ phí trước bạ: 179,5%; phí, lệ phí loại trừ khoản khơng cân đối ngân sách đạt 121,3%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 132,4%; thu tiền sử dụng đất: 209,1%; thu cố định xã: 331,4%; thu khác loại trừ khoản không cân đối ngân sách đạt: 134,1%; thuế thu nhập cá nhân đạt: 149,8%; thu tiền thuê đất, mặt nước đạt: 943,9%; thuế bảo vệ môi trường đạt: 152% so với dự tốn Trong đó, số thu chiếm tỷ trọng lớn từ khu vực cơng thương nghiệp ngồi quốc doanh thực hiện: 1.286.442 triệu đồng, chiếm 24,6% thu nội địa, 138,2% so với thực năm trước Tuy nhiên cịn 02/13 khoản thu khơng đạt dự tốn, gồm: Khu vực doanh nghiệp nhà nước Trung ương: 89,3% chủ yếu Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên ngưng hoạt động để bảo trì máy móc thiết bị từ sản lượng sản xuất tiêu thụ giảm, số thuế phát sinh thấp dẫn đến tiến độ đạt thấp so dự toán; Thu tiền bán thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước 92,3% nguồn thu bán nhà thuộc sở hữu nhà nước huyện Tân Hiệp chưa triển khai thu theo dự kiến b) Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 107.227 triệu đồng, đạt 129,2% so dự toán Trung ương Hội đồng nhân dân tỉnh giao đầu năm đạt 114,6% so với thực năm 2014, đó: - Thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập thu khác: 15.114 triệu đồng, đạt 302% so dự toán Trung ương Hội đồng nhân dân tỉnh giao đầu năm, tăng 108,6% so với thực năm trước - Thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu: 92.113 triệu đồng, đạt 118% dự toán Trung ương Hội đồng nhân dân tỉnh giao đầu năm, tăng 6,72% so với thực năm trước Nguyên nhân vượt dự toán phát sinh chủ yếu từ dự án đầu tư nhập tạo tài sản cố định của: Tập đồn Cơng nghiệp cao su Việt Nam, Sở Y tế, Công ty Superdong Kiên Giang, Công ty TNHH MTV Vinpearl Phú Quốc nguyên liệu phục vụ sản xuất Công ty TNHH Xi măng Holcim Việt Nam c) Các khoản thu quản lý qua ngân sách: 1.619.752 triệu đồng, đạt 84,4% so dự toán, tăng 33% so với thực năm trước Bao gồm: Thu học phí: 77.008 triệu đồng; thu xổ số kiến thiết: 1.350.001 triệu đồng lĩnh vực khác: 192.744 triệu đồng Ngun nhân khoản thu khơng đạt dự tốn năm không thực ghi thu - ghi chi khoản viện phí theo quy định 1.2 Về thu ngân sách địa phương hưởng Tổng thu ngân sách địa phương hưởng là: 15.544.407 triệu đồng, bao gồm: + Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp: 5.123.269 triệu đồng + Thu kết dư năm trước: + Thu huy động đầu tư: 304.540 triệu đồng 65.000 triệu đồng + Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 6.137.198 triệu đồng + Thu chuyển nguồn từ năm 2014 chuyển sang: 2.289.945 triệu đồng + Thu từ ngân sách cấp nộp lên: 2.681 triệu đồng + Thu viện trợ khơng hồn lại: 2.021 triệu đồng + Các khoản thu quản lý qua ngân sách: 1.619.752 triệu đồng Về chi ngân sách Tổng chi ngân sách địa phương năm 2015 là: 14.455.973 triệu đồng, đạt 140,2% so dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao Nếu loại trừ số chi chuyển nguồn sang năm sau thực tổng chi ngân sách địa phương theo tiêu Hội đồng nhân dân tỉnh giao là: 11.437.443 triệu đồng, đạt 111% so dự toán Cụ thể sau: 2.1 Chi cân đối ngân sách năm 2015: 9.882.425 triệu đồng, đạt 119,2% so dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao Gồm khoản chi: - Chi xây dựng bản: 2.966.374 triệu đồng, đạt 136,3% so dự tốn (tính số chuyển nguồn vốn xây dựng năm trước sang), chiếm 30,01% tổng chi ngân sách địa phương khơng tính chi chuyển nguồn Nguyên nhân chi vượt dự toán chủ yếu tăng ghi thu - ghi chi tiền sử dụng đất, tiền cho thuê đất tăng chi đầu tư từ nguồn kết dư vốn xây dựng năm 2014 - Chi thường xuyên: 6.840.994 triệu đồng, đạt 122,5% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao, tăng 18% so năm trước Trong tổng chi thường xuyên năm 2015, nhiều khoản chi vượt dự tốn như: Chi quốc phịng, an ninh: 195.306 triệu đồng, đạt 184%; chi nghiệp y tế: 975.901 triệu đồng, đạt 166,1%; chi nghiệp văn hóa - thơng tin, thể dục - thể thao phát - truyền hình: 98.488 triệu đồng, đạt 140,6%; chi đảm bảo xã hội: 265.472 triệu đồng, đạt 200%; chi nghiệp kinh tế: 948.145 triệu đồng, đạt 169,97%; chi quản lý hành chính: 1.529.563 triệu đồng, đạt 110%; chi khác ngân sách: 211.083 triệu đồng, đạt 174,9%; chi nghiệp môi trường: 149.742 triệu đồng, đạt 199,6% so dự toán Nguyên nhân tăng năm thực số nhiệm vụ phát sinh như: Chi trả tiền lương tăng thêm theo quy định, đồng thời năm địa phương sử dụng từ nguồn kinh phí Trung ương bổ sung cho tỉnh thực sách an sinh xã hội nhiệm vụ phát sinh thêm ngồi dự tốn Trung ương giao như: Kinh phí thực sách trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội người cao tuổi; kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo; kinh phí thực sách bảo vệ phát triển đất trồng lúa; kinh phí tổ chức Đại hội Đảng cấp địa phương năm 2015; chương trình bảo vệ, phát triển rừng bền vững; kinh phí Trung ương hỗ trợ huyện đảo, xã đảo; kinh phí hỗ trợ từ nguồn tăng thu tiết kiệm chi; kinh phí hỗ trợ người có cơng với cách mạng nhà ở; kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Trung ương để thực điều chỉnh mức lương sở; kinh phí thực chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu; kinh phí hỗ trợ từ nguồn dự phịng ngân sách Trung ương để thực phòng, chống cháy rừng; … Bên cạnh đó, cịn số khoản chi khơng đạt dự tốn như: Chi khoa học cơng nghệ: 10.752 triệu đồng, đạt 35,5% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh; chi giáo dục - đào tạo dạy nghề: 2.434.344 triệu đồng, đạt 97,9% so dự toán Nguyên nhân chi khơng đạt dự tốn chủ yếu số chương trình, dự án triển khai chậm năm nên chuyển nguồn sang năm sau tiếp tục thực - Các khoản chi nghiệp cho chương trình mục tiêu quốc gia 74.018 triệu đồng, đạt 86,08% so dự tốn Trung ương giao, đó: Chương trình xóa đói giảm nghèo: 7.831 triệu đồng; chương trình nước vệ sinh môi trường nông thôn: 993 triệu đồng; chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình: 5.068 triệu đồng; chương trình mục tiêu y tế: 4.786 triệu đồng; chương trình văn hóa: 1.949 triệu đồng; chương trình giáo dục đào tạo: 18.390 triệu đồng; chương trình phịng, chống tội phạm 407 triệu đồng; chương trình phịng, chống ma túy: 1.030 triệu đồng; chương trình vệ sinh an tồn thực phẩm: 743 triệu đồng; chương trình việc làm dạy nghề: 23.743 triệu đồng; chương trình xây dựng nông thôn mới: 8.183 triệu đồng - Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.040 triệu đồng 100% dự toán 2.2 Các khoản chi quản lý qua ngân sách: 1.554.209 triệu đồng, đạt 76,94% so dự toán tăng 46,8% so với thực năm 2014, bao gồm: Chi đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết: 1.306.657 triệu đồng; chi từ nguồn huy động, đóng góp: 170.545 triệu đồng (trong chi trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi thực chương trình kiên cố hóa kênh mương, giao thơng nơng thơn từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 89.710 triệu đồng); ghi chi học phí là: 77.008 triệu đồng 2.3 Chi chuyển nguồn: 3.018.530 triệu đồng, gồm: Ngân sách tỉnh: 1.519.196 triệu đồng; ngân sách cấp huyện: 1.393.793 triệu đồng; ngân sách cấp xã: 105.541 triệu đồng Trong đó, ngân sách cấp tỉnh chuyển nguồn chủ yếu nội dung sau: Vốn Trung ương bổ sung có mục tiêu: 165.622 triệu đồng (trong đó: Kinh phí mua bảo hiểm y tế cho người nghèo: 39.829 triệu đồng; kinh phí hỗ trợ trực tiếp hộ nghèo theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07 tháng năm 2009 Thủ tướng Chính phủ sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn là: 15.053 triệu đồng; kinh phí hỗ trợ đất sản xuất theo Quyết định số 29/2013/QĐ-TTg ngày 20 tháng năm 2013 Thủ tướng Chính phủ số sách hỗ trợ giải đất giải việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng sông Cửu Long giai đoạn 2013 - 2015 là: 44.665 triệu đồng; kinh phí cấp bù miễn giảm học phí theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng năm 2010 Chính phủ quy định miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập chế thu, sử dụng học phí sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 là: 34.016 triệu đồng; kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ em từ 03 đến 05 tuổi: 23.203 triệu đồng; kinh phí hỗ trợ giá điện hộ nghèo: 7.663 triệu đồng; ); vốn thực chương trình mục tiêu quốc gia: 13.517 triệu đồng; nguồn thực cải cách tiền lương: 202.211 triệu đồng; vốn đầu tư xây dựng bản: 637.257 triệu đồng (trong đó: Tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi: 351.977 triệu đồng; số dư dự toán xét chuyển là: 285.280 triệu đồng); nguồn kinh phí giao tự chủ đơn vị thực Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 Chính phủ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng năm 2006 Chính phủ là: 74.340 triệu đồng; chuyển nguồn chi thường xuyên là: 348.249 triệu đồng (trong đó: Sự nghiệp kinh tế: 72.423 triệu đồng; nghiệp giáo dục đào tạo là: 46.838 triệu đồng; nghiệp khoa học công nghệ là: 29.790 triệu đồng; dự phòng ngân sách là: 27.238 triệu đồng; phí bảo vệ mơi trường nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp khai thác khống sản là: 101.178 triệu đồng; kinh phí huy động, đóng góp là: 22.099 triệu đồng) Nguyên nhân chi chuyển nguồn lớn chủ yếu Trung ương bổ sung kinh phí cho địa phương thực số mục tiêu, nhiệm vụ phát sinh ngồi dự tốn trễ vào tháng cuối năm, nên chưa phân bổ kịp năm; mặt khác số đơn vị thụ hưởng ngân sách chậm triển khai thực nhiệm vụ phân bổ vốn Ngoài ra, năm 2015 ngân sách địa phương có phát sinh nguồn tăng thu lớn so với dự toán đầu năm nên phải chuyển nguồn sang năm sau tiếp tục thực 2.4 Chi nộp ngân sách cấp trên: 810 triệu đồng II CÂN ĐỐI THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2015 Tổng thu ngân sách địa phương hưởng: 15.544.407 triệu đồng Tổng chi ngân sách địa phương: 14.455.973 triệu đồng Cân đối ngân sách: Ngân sách kết dư cuối năm 2015 : 1.088.434 triệu đồng, đó: - Ngân sách cấp tỉnh: 453.913 triệu đồng - Ngân sách cấp huyện: 399.893 triệu đồng - Ngân sách cấp xã: 234.628 triệu đồng Số kết dư ngân sách cấp tỉnh chủ yếu nguồn tăng thu ngân sách tỉnh chưa sử dụng; nguồn kinh phí Trung ương bổ sung đầu tư có mục tiêu; nguồn hủy dự tốn vốn đầu tư xây dựng vốn nghiệp cấp tỉnh Ngân sách huyện kết dư chủ yếu nguồn tăng thu ngân sách huyện, số thu tiền sử dụng đất nguồn xây dựng chưa giải ngân theo dự toán năm Đối với ngân sách cấp xã kết dư chủ yếu nguồn tăng thu ngân sách xã hưởng theo phân cấp so với dự toán Trên Báo cáo toán ngân sách năm 2015 Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét./ TM ỦY BAN NHÂN DÂN KT CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Thị Minh Phụng ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH KIÊN GIANG Độc lập - Tự - Hạnh phúc Phụ lục I QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015 (Kèm theo Báo cáo số 265/BC-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang) Đơn vị: Triệu đồng So sánh toán/dự toán (%) Dự toán 2015 STT NỘI DUNG A) TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN Thu nội địa Thu từ xuất khẩu, nhập Thu viện trợ khơng hồn lại Quyết toán năm 2015 Quyết toán/dự toán Trung ương Quyết toán/dự toán HĐND 6=5/3 7=5/4 3.247.000 3.587.000 5.338.412 164.4% 148.8% 3.164.000 3.504.000 5.229.163 165.3% 149.2% 107.227 129.2% 129.2% 7.442.272 9.462.272 15.544.407 208.9% 164.3% 3.338.930 3.438.930 153.4% 149.0% Trung ương giao HĐND định 83.000 83.000 2.021 B) THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG Các khoản thu hưởng theo phân cấp Thu chuyển nguồn Thu kết dư ngân sách Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương 4.103.342 4.103.342 6.137.198 149.6% 149.6% - Bổ sung cân đối 2.939.814 2.939.814 2.929.582 99.7% 99.7% 3.207 616 275.7% 275.7% - Bổ sung có mục tiêu Thu huy động đầu tư Thu từ ngân sách cấp nộp 5.123.269 2.289.945 304.540 1.163 528 1.163 528 65 000 2.681 So sánh toán/dự toán (%) Quyết Quyết toán/dự toán/dự toán toán Trung HĐND ương Dự toán 2015 STT NỘI DUNG Trung ương giao HĐND định Quyết toán năm 2015 6=5/3 7=5/4 lên Thu viện trợ khơng hồn lại Các khoản thu để lại chi quản lý qua ngân sách - Học phí 2.021 1.920.000 1.619.752 84.4% 55.000 77.008 140.0% - Viện phí 814.700 - 0.0% - Thu xổ số kiến thiết 1.000.00 1.350.001 135.0% 50.300 192.744 383.2% - Thu từ lĩnh vực khác C) CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 7.958.287 10.309.197 14.455.973 181.6% 140.2% Trong Chi đầu tư phát triển 1.851.550 2.176.550 2.966.374 160.2% 136.3% Chi thường xuyên 6.105.697 6.111.607 6.915.011 113.3% 113.1% Chi chuyển nguồn Chi bổ sung quỹ dự trữ tài 100.0% 100.0% Chi nộp ngân sách cấp Các khoản chi quản lý qua ngân sách 3.018.530 1.040 1.040 1.040 809 2.020.000 1.554.209 76.9% - Chi từ nguồn thu học phí 55 000 77 008 140.0% - Chi từ nguồn thu viện phí 814 700 118.8% - Chi đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết 1.100 000 1.306 657 - Chi từ nguồn thu huy động, đóng góp 50.300 170.545 ... ban nhân dân tỉnh) Điều Hội đồng nhân dân giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực nghị Hội đồng nhân dân tỉnh Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu đại biểu Hội đồng. .. ngân sách năm 2015 Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét./ TM ỦY BAN NHÂN DÂN KT CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Thị Minh Phụng ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM... tiêu Hội đồng nhân dân tỉnh giao là: 11.437.443 triệu đồng, đạt 111% so dự toán Cụ thể sau: 2.1 Chi cân đối ngân sách năm 2015: 9.882.425 triệu đồng, đạt 119,2% so dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày đăng: 25/11/2022, 21:13

w