Chi phí giân tiếp

Một phần của tài liệu Phân tích đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh cà phê của công ty TNHH cà phê 716 (Trang 30)

-Cơng lao động 8,936 9,100 8,095 0,164 1,84 1,005 -11,04 -Vật tư phđn bĩn 6,364 7,065 6,513 0,701 11,02 0,522 -7,18 -Chi phí tưới nước 3,500 4,610 3,620 1,110 31,71 0,990 -21,48 -Khấu hao mây

mĩc

1,335 1,572 1,335 0,237 17,75 0,237 -17,75

2/ Chi phí giân tiếp tiếp

8,891 9,052 8,891 0,161 1,81 0,161 -1,78

-Khấu hao vườn cđy

2,115 2,115 2,115 - - - -

- Khấu hao tăi sản 0,946 0,946 0,946 - - - -

-Thuế câc loại 2,530 2,530 2,530 - - - -

- Chi phí quản lý 0,911 1,025 0,911 0,144 12,51 0,114 -12,51 - Câc k đĩng gĩp. 1,458 1,458 1,458 - - - - - Chi phí khâc 0,931 0,978 0,931 0,047 5,05 0,047 -5,05 Nguồn: Phịng kế tôn 30

Qua bảng ta thấy tổng chi phí cho 1ha că phí kinh doanh năm 2009 tăng so với năm 2008 lă 8,17% tương ứng với số tiền lă 2,373 triệu đồng, năm 2010 so với năm 2009 lại giảm 9,38% tương ứng với số tiền lă 2,945 triệu đồng. Nguyín nhđn tăng giảm lă do:

-Chi phí trực tiếp năm 2009 tăng so với năm 2008 lă 10,9% tương đương với số tiền lă 2,212 triệu đồng. Năm 2010 so với 2009 lại giảm 12,46% tương đương với lượng tiền 2,784 triệu đồng.

-Chi phí giân tiếp tương đối ổn định qua câc năm, lượng tăng giảm khơng đâng kể ở mức 1,78% tương đương số tiền 0,161 triệu đồng .

Bảng 2.7: Đầu tư cho sản xuất că phí của Cơng ty TNHH MTV că phí 716.

Chỉ tiíu 2008 2009 2010

So sânh 2009/2008

So sânh 2010/2009

Số lượng Số lượng Số lượng ±% ±%

1. Tổng diện tích că phí kinh doanh ( ha)

792 792 792 - - - -

2. Năng xuất că phí nhđn (tấn/ha ).

3,66 3,45 3,77 -0,21 -5,74 0,32 9,19

3. Tổng sản lượng qua từng năm ( tấn ).

2.898,72 2.732,40 2.983,46 -166,3 -5,74 251,06 9,19

4. Giâ bân 1 tấn că phí nhđn. (Triệu đồng) 14,376 15,178 19,435 0,802 5,58 4,257 28,05 6.Tổng chi phí sản xuất (Triệu đồng) 22.968,7 24.867,9 22.535,7 1.879,2 8,17 -2.332 -9,38

Nguồn: Phịng kế hoạch vă điều hănh sản xuất

2.2.3 Đânh giâ hoạt động sản xuất kinh doanh của Cơng ty TNHH MTV Că Phí 716 năm 2008 - 2010. Phí 716 năm 2008 - 2010.

2.2.3.1. Đânh giâ hiệu quả sử dụng vốn sản xuất của Cơng ty

Vốn lă lă yếu tố quan trọng đầu tiín cần cĩ cho doanh nghiệp để khởi sự kinh doanh. Vốn bao gồm vốn sở hữu vă vốn vay biểu hiện ở câc nguồn lực cĩ khả

năng sinh lời như mây mĩc thiết bị, nhă xưởng, đất đai, nguyín vật liệu, tiền mặt Việc sử dụng vốn cĩ hiệu quả để tăng khả năng sinh lời, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp, để tích lũy nhằm mục đích tăng quy mơ sản xuất taọ điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất, mở rộng thị trường đâp ứng nhu cầu hội nhập phât triển kinh tế Quốc tế. Từ những ngăy đầu mở đất, nguồn vốn của Cơng ty ngăy nay vă nơng trường trước đđy thiếu thốn vă gặp khơng ít khĩ khăn, qua quâ trình hình thănh vă phât triển nguồn vốn của Cơng ty ngăy căng được bổ sung củng cố, đâp ứng việc sản xuất kinh doanh của Cơng ty ngăy một hoăn thiện hơn, phât triển hơn.

Bảng 2.8: Thực trạng sử dụng vốn sản xuất că phí của Cơng ty

đơn vị tính: triệu đồng

Nguồn : Phịng kế tôn

Qua bâng trín cho ta thấy doanh thu của năm 2009 đạt 41.472,36 triệu đồng giảm so với năm 2008 lă 199,5 triệu đồng tương ứng với 0,47 %. Nguyín nhđn lă do năm 2009 hạn hân kĩo dăi dẫn đến sản lượng giảm, năng suất giâm. Năm 2010 doanh thu đạt 57.983,6 triệu đồng so với năm 2009 tăng 16.511 triệu đồng tương ứng với tỷ lệ 39,8 %. Nguyín nhđn lă do thời tiết thuận lợi dẫn đến năng suất tăng, sản lượng tăng, năm 2010 giâ că phí tăng so với năm 2009.

Chỉ tiíu 2008 2009 2010 2009/2008% 2010/2009% I/ Doanh thu 41.671,9 41.472.36 57.983,6 -199,5 -0,47 16.511 39,8 II/ Tổng chi phí 22,988,7 24.867,9 22.535,6 1.879,2 8,17 -2.332 -9,38 1/ Chi phí trực tiếp 15.946,9 17.698,8 15.493,9 1.751,9 10,9 - Cơng lao động 7.077,3 7.207,2 6.411,2 129,9 1,84 -Vật tư phđn bĩn 5.040,3 5.595,5 5.158,3 555,19 11,02 -413,4 -7,81 -Chi phí tưới 2.772,0 3.651,1 2.867,04 871,2 31,71 -784,0 -21,4 -Khấu hao mây 1.057,3 1.245,0 1.057,3 187,7 17,75 -187,7 -17,7 2/ Chi phí giân

tiếp

7.041,6 7.169,18 7.041,6 127,5 1,81 -127,5 -1,81 -Khấu hao vườn

cđy

1.675,08 1.675,08 1.675,08 -Khấu hao tăi sản 779,232 779,232 779,232 -Thuế câc loại 2.003,00 2.003,00 2.003,00

-Chi phí quản lý 721,512 811,8 721,512 114 11,2 -114 -11,2 -Câckhoảnđĩng

gĩp

1.154,7 1.154,7 1.154,7

-Câc chi phí khâc 737,352 774,576 737,352 37,224 5,05 -37,22 -5,05

Một phần của tài liệu Phân tích đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh cà phê của công ty TNHH cà phê 716 (Trang 30)

Tải bản đầy đủ (DOC)

(53 trang)
w