Tài sản dài hạn khác 260 550.470.788 4.904.881

Một phần của tài liệu Các giải pháp Marketing nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu các công trình xây dựng của Công ty SOTRACO (Trang 37)

1 Chi phí trả trước dài hạn 261 V.9. 550.470.788 4.904.881.007

3 Tài sản dài hạn khác 268 - -

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) 270 566.478.448.919 250.623.514.566

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁNTại ngày 31/12/2008 Tại ngày 31/12/2008

Đơn vị tính: VNĐ NGUỒN VỐN Mã số Thuyết minh 31/12/2008 01/01/2008 A NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) 300 493.847.309.176 177.763.677.028 I Nợ ngắn hạn 310 418.458.586.028 177.266.042.663 1 Vay và nợ ngắn hạn 311 V.10. 72.154.029.875 46.745.869.570 2 Nợ trả người bán 312 123.256.661.895 24.915.594.820 3 Người mua trả tiền trước 313 218.126.874.929 38.192.734.829 4 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.11. 1.219.963.006 1.563.717.407 5 Phải trả người lao động 315 436.070.907 124.172.202 6 Chi phí phải trả 316 V.12. 2.440.218.802 130.952.667

7 Phải trả nội bộ 317 - -

9 Các khoản phải trả, phải nộp khác 319 V.13. 824.766.614 65.593.001.168

10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 - -

II Nợ dài hạn 330 75.388.723.148 497.634.365

1 Phải trả dài hạn người bán 331 - -

2 Phải trả dài hạn nội bộ 332 - -

3 Phải trả dài hạn khác 333 - -

4 Vay và nợ dài hạn 334 V.14. 75.363.757.842 427.666.0596 Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 24.965.306 24.965.306 6 Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 24.965.306 24.965.306

B VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) 400 72.631.139.743 72.859.837.538I Vốn chủ sở hữu 410 V.15. 72.631.139.743 72.859.837.538 I Vốn chủ sở hữu 410 V.15. 72.631.139.743 72.859.837.538

1 Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 50.000.000.000 50.000.000.0002 Thặng dư vốn cổ phần 412 15.897.729.000 16.422.729.000 2 Thặng dư vốn cổ phần 412 15.897.729.000 16.422.729.000 3 Vốn khác của chủ sở hữu 413 213.538.854 213.538.854 7 Quỹ đầu tư phát triển 417 1.709.552.020 760.255.698 8 Quỹ dự phòng tài chính 418 229.720.664 94.423.664 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 4.580.599.205 5.368.890.322 11 Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 421 - -

II Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 - -

TỔNG CỘNG VỐN (440=300+400) 440 566.478.448.919 250.623.514.566

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2008

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu

số

Thuyết

minh Năm 2008 Năm 2007 1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 VI.16. 501.777.580.540 152.409.214.379

2 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 VI.17. 141.896.842 21.202.118

3 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=10-11) vụ (10=10-11)

10 VI.18. 501.635.683.662 152.388.012.261

4 Giá vốn hàng bán 11 VI.19. 471.204.925.78

4 137.779.678.2515 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dich vụ 5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dich vụ

(20=10-11)

20 30.430.757.878 14.608.334.010

6 Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.20. 6.595.092.395 4.342.984.910

Trong đó: Khoản doanh thu không chịu thuế 96.680.000 92.260.000

7 Chi phí tài chính 22 VI.21. 11.314.032.100 2.956.350.484

8 Chi phí bán hàng 24 10.741.127.089 3.850.032.0239 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 10.689.674.186 8.801.627.278 9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 10.689.674.186 8.801.627.278

10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22)-(24+25)} {30=20+(21-22)-(24+25)}

30 4.281.016.898 3.343.309.135

11 Thu nhập khác 31 2.657.743.419 4.055.077.41012 Chi phí khác 32 1.595.825.427 1.170.509.891 12 Chi phí khác 32 1.595.825.427 1.170.509.891 13 Lợi nhuận khác (40=31-32) 40 1.061.917.992 2.884.567.519 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) 50 5.342.934.890 6.227.867.654 15 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 51 VI.22. 762.335.685 858.986.332

17 Lợi nhuận sau thuế nhập doanh nghiệp

(60=50-51-52) 60 4.580.599.205 5.368.890.322

18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 916 1.074

19 Lợi nhuận năm trước chuyển sang 5.368.890.322

20 Các khoản giảm trừ vào lợi nhuận sau thuế (5.368.890.322) -21 Lợi nhuân lũy kế 4.580.599.205 5.368.890.322 21 Lợi nhuân lũy kế 4.580.599.205 5.368.890.322

Năm 2009, Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Sông Đà vượt các kế hoạch các chỉ tiêu đề ra, đat lợi nhuận 15,8 tỷ.

1.1. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2009

* Tổng giá trị: 466,5 tỷ đồng/ Kế hoạch 365 tỷ đồng - Đạt 128%.

Trong đó:

- Giá trị xây lắp: 102,8 tỷ đồng/ Kế hoạch 53 tỷ đồng - Đạt 194% - Giá trị KD VTTB: 345,6 tỷ đồng/Kế hoạch 283 tỷ đồng - Đạt 122% - Giá trị KD vận tải: 18,1 tỷ đồng/Kế hoạch 28,9 tỷ đồng - Đạt 63% + Doanh thu thực hiện: 451,8 tỷ đồng/ Kế hoạch 339 tỷ đồng - Đạt 133% + Nộp NSNN: 36 tỷ đồng/Kế hoạch 9,7 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế: 15,817 tỷ đồng/Kế hoạch 8,1 tỷ đồng - Đạt 193%

+ Lao động bình quân: 326 người/Kế hoạch 212 người - Đạt 154% + Thu nhập bình quân: 4,033 triệu đồng/Kế hoạch 3,5 triệu - Đạt 115% - Giá trị dở dang xây lắp tính đến 31/12/2009: 17,48 tỷ đồng

* Công tác đầu tư:

- Giá trị thực hiện đầu tư năm 2009: 73,23 tỷ đồng/KH 142,9 tỷ - Đạt 51%

+ Các dự án ĐTXD: 2,65 tỷ đồng/ KH 101 tỷ đồng đạt 2,6%

hiện: 33 tỷ đồng/ KH 11,5 tỷ đồng đạt 286%

+ Các DA ĐT nâng cao năng lực VT và thi công xây lắp: 18 tỷ đồng/ KH 7 tỷ đồng đạt 270%

+ Các dự án đầu tư mở rộng SXKD thực hiện: 16,3 tỷ/ KH 20 Tỷ đạt 82%

+ Đầu tư tài sản khác thực hiện: 2,2 tỷ/ KH 3 Tỷ đạt 74%

BÁO CÁO TH C HI N K HO CH THÁNG 8 & KH SXKD THÁNGỰ

9/2009

(Các chỉ tiêu chủ yếu)

STT TÊN CHỈ TIÊU ĐƠN

VỊ

KH QUÝ QUÝ

KH SXKD THÁNG 8

KH TH TỈ LỆ

A KH SẢN XUẤT KINH DOANH 106 đ

Một phần của tài liệu Các giải pháp Marketing nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu các công trình xây dựng của Công ty SOTRACO (Trang 37)

Tải bản đầy đủ (DOC)

(61 trang)
w