2009 2010 2011 2010 2011 Đàn lợn xí nghiệp lợn
2.2.3. Chỉ tiêu doanh thu
Bảng 2.2. Doanh thu bán hàng (2009 – 2011)
Đơn vị tính: triệu VNĐ
2009 2010 2011 2010/2009 2011/2010
1
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
13,636 13,900 16,022 102 115
3 Chi phí sản xuất và hoạt
động kinh doanh 14,665 16,640 18,505 113 111 4 Lợi nhuận trước thuế -998 -2,718 -2,450
5 Lợi nhuận khác 2,136.0 4,618.6 5,715.8 216 124 6 Tổng lợi nhuận trước
thuế 1,138 1,901 3,266 167 172
8 Lợi nhuận sau thuế 853 1,426 3,099 167 217
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty Giống gia súc Hà Nội
Từ bảng số liệu trên ta thấy, năm 2010, doanh thu tăng 274.004 đồng so với năm 2009, tăng sấp xỉ 2%, năm 2011 tăng 15% so với năm 2010 tướng ứng 2.122 tỷ đồng. Sở dĩ có sự tăng trưởng doanh thu như vậy là do công ty đã tiến hành tổ chức các đại lý, vệ tinh giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm của Công ty, xúc tiến khai thác tìm kiếm thị trường bằng việc ký kết các hợp đồng lớn hướng dẫn, cung cấp chăn nuôi con giống cho các tỉnh thành khác…
Bảng 2.3. Doanh thu theo các phương thức bán
Đơn vị tính: triệu VNĐ
Phương thức bán Năm 2010 Năm 2011
Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch Thực hiện
Xuất bán trực tiếp : 7,700 8,286 9,000 9,374 - Bán buôn 5,540 6,239 - Bán lẻ 2,746 3,135 Đơn đặt hàng của nhà nước 3,930 4,928 Các phương thức khác 1,000 1,684 2,000 1,720 Nguồn: phòng tài vụ
Qua bảng doanh thu theo phương thức bán ta thấy công ty đã đạt được kế hoạch đề ra. Nhu cầu thực tế của khách hàng luôn vượt mức mà doanh nghiệp dự tính. Năm 2010, doanh thu từ bán con giống cho thị trường ngoài xuất bán trực tiếp và theo đơn đặt hàng của nhà nước vượt kế hoạch đề ra là 68,4%. Năm 2011, kế hoạch đề ra là 2000 triệu đồng nhưng vẫn chưa thực hiện được vượt chỉ tiêu, mới chỉ hoàn thành 86% kế hoạch doanh thu từ việc triển khai các phương thức bán khác nhưng cũng đã tăng hơn năm 2010. Doanh thu từ xuất bán trực tiếp tăng mạnh từ năm 2010 đến 2011, tăng 1.674 triệu đồng và cả hai năm đều vượt kế hoạch.