Giải pháp kiến nghị với Nhà nước

Một phần của tài liệu Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sử dụng vốn lưu động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Quang Phượng.PDF (Trang 86 - 94)

CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUANG PHƯỢNG 66 3.1. Phương hướng phát triển công ty TNHH Quang Phượng trong tương lai

3.3. Giải pháp kiến nghị với Nhà nước

Nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như hiệu quả trong việc sử dụng VLĐ của công ty, ngoài sự nỗ lực của chính công ty cũng cần có sự giúp đỡ của Nhà nước và các cơ quan các cấp để hỗ trợ, tạo điều kiện cho công ty trong năm tới.

Hiện nay, đối với các doanh nghiệp Việt Nam nói chung, khó khăn lớn nhất là tiếp cận nguồn vốn vay. Lãi suất biến động gây nhiều, có lúc ở mức cao gây khó khăn cho công ty khi đi vay vốn, bởi lợi nhuận từ kinh doanh có thể không đủ để chi trả cho chi phí lãi vay. Nhà nước cần ổn định lãi suất để tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thể sử dụng vốn để kinh doanh sinh lời, đóng góp vào GDP và ngân sách Nhà nước.

Biến động tỷ giá cũng là một trong yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty, nhất là với công ty sử dụng nguyên vật liệu được nhập khẩu từ nước ngoài. Để các công ty có thể yên tâm hoạt động sản xuất kinh doanh, Nhà nước cần có những tác động giúp bình ổn giá hoặc hỗ trợ các công ty khi có sự biến động tỷ giá bất ngờ xảy ra.

Nhà nước cần giảm nhẹ các thủ tục hành chính, thống nhất giữa các cấp, giúp doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt được cơ hội.

KẾT LUẬN

Vốn là nguồn lực không thể thiếu trong bất cứ loại hình doanh nghiệp nào. Tuy nhiên, với nền kinh tế thị trường ngày càng mở rộng, phức tạp, chứa đựng nhiều rủi ro như hiện nay thì vấn đề quản lý và sử dụng vốn sao cho có hiệu quả, đem lại lợi ích cho chủ đầu tư luôn là một bài toán nan giải đối với các doanh nghiệp.

Trong thời gian nghiên cứu đề tài và thực tập tại công ty TNHH Quang Phượng, em đã tiến hành tìm hiểu và phân tích những ưu điểm tồn tại trong việc quản lý, sử dụng VLĐ của công ty. Trải qua một quá trình hoạt động, đặc biệt trong giai đoạn kinh tế suy thoái vừa qua, công ty đã có rất nhiều cố gắng để giữ vững hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định và phát triển. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, công ty vẫn còn một số hạn chế nhất định. Trên cơ sở những kiến thức đã học và qua quá trình tìm hiểu về công ty TNHH Quang Phượng, em đã mạnh dạn đưa ra một số giải pháp khắc phục những tồn tại và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động.

Với thời gian và kiến thức của bản thân còn hạn chế nên khóa luận này em chỉ dừng lại ở mức độ đề cập và giải quyết những vấn đề có cơ bản nhất trong công tác quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty. Khóa luận này không tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong được sự góp ý, chỉ bảo từ phía các thầy cô Bộ môn trong trường cũng như từ những bạn bè cùng khoa để hoàn thiện hơn.

Em xin trân trọng cảm ơn!

Sinh viên thực hiện Hoàng Ngọc Hồng

Footer Page 87 of 96.

PHỤ LỤC

Phụ lục 1. Bảng tổng kết tài sản công ty TNHH Quang Phƣợng giai đoạn 2011-2013

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu Năm 2 13 Năm 2 12 Năm 2011

Chênh lệch

2 13 và 2 12 2 12 và 2 11

Số tiền % Số tiền %

TÀI SẢN NGẮN HẠN 6.739.756.567 6.592.648.891 5.552.067.759 147.107.676 2,23 1.040.581.132 18,74 Tiền và các khoản tương

đương tiền 703.236.724 650.058.437 414.202.655 53.178.287 8,18 235.855.782 56,94

Đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 - 0 -

Các khoản phải thu ngắn hạn 3.347.670.480 3.772.258.839 3.465.066.936 (424.588.359) (11,26) 307.191.903 8,87 Hàng tồn kho 2.634.780.407 2.110.449.860 1.623.698.795 524.330.547 24,84 486.751.065 29,98 Tài sản ngắn hạn khác 54.068.956 59.881.755 49.099.373 (5.812.799) (9,71) 10.782.382 21,96 TÀI SẢN DÀI HẠN 3.619.875.011 3.819.155.535 1.166.804.943 (199.280.524) (5,22) 2.652.350.592 277,32 Tài sản cố định 992.640.822 1.180.643.354 1.087.495.444 (188.002.532) (15,92) 93.147.910 8,57 Các khoản đầu tư tài chính dài

hạn 2.544.600.000 2.544.600.000 0 0 0 2.544.600.000 -

Tài sản dài hạn khác 82.634.189 93.912.181 79.309.499 (11.277.992) (12,01) 14.602.682 18,41 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 10.359.631.578 10.411.804.426 6.718.872.702 (52.172.848) (0,5) 3.692.931.724 54,96 (Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán)

Phụ lục 2. Bảng tổng kết nguồn vốn của công ty TNHH Quang Phƣợng giai đoạn 2011-2013

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2012 Năm 2011

Chênh lệch

2 13 và 2 12 2 12 và 2 11

Số tiền % Số tiền %

A. NỢ PHẢI TRẢ 9.254.958.586 9.254.619.774 5.780.485.605 338.812 0,00 3.474.134.169 60,10 Nợ ngắn hạn 6.615.968.586 6.615.629.774 3.671.495.605 338.812 0,01 2.944.134.169 80,19 Vay ngắn hạn 3.840.000.000 3.640.000.000 1.854.000.000 200.000.000 5,49 1.786.000.000 96,33 Phải trả cho người bán 2.346.552.168 2.554.211.868 1.445.833.344 (207.659.700) (8,13) 1.108.378.524 76,33 Người mua trả tiền trước 13.248.398 15.062.000 15.364.000 (1.813.602) (12,04) (302.000) (1,97) Thuế và các khoản phải nộp

Nhà nước 68.342.569 74.262.235 78.030.212 (5.919.666) (7,97) (3.767.977) (4,83)

Phải trả người lao động 184.342.568 172.418.936 139.458.048 11.923.632 6,92 32.960.888 23,68 Các khoản phải trả ngắn hạn

khác

163.482.883 159.674.735 138.810.001 3.808.148 2,38 20.864.734 15,03 Nợ dài hạn 2.638.990.000 2.638.990.000 2.108.990.000 0 0,00 530.000.000 25,13 Vay và nợ dài hạn 2.630.000.000 2.630.000.000 2.100.000.000 0 0,00 530.000.000 25,24 Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc

làm 8.990.000 8.990.000 8.990.000 0 0,00 0 0

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 1.104.672.992 1.157.184.652 938.387.097 (52.511.660) (4,54) 218.797.555 23,32 Vốn chủ sở hữu 1.104.672.992 1.157.184.652 938.387.097 (52.511.660) (4,54) 218.797.555 23,32

Vốn đầu tư của chủ sở hữu 750.000.000 750.000.000 750.000.000 0 0,00 0 0,00

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

354.672.992 407.184.652 188.387.097 (52.511.660) (12,90) 218.797.555 116,14

Quỹ khen thưởng phúc lợi 0 0 0 0 0,00 0 0,00

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 10.359.631.578 10.411.804.426 6.718.872.702 (52.172.848) (0,5) 3.692.931.724 54,96 (Nguồn: Phòng Tài chính-Kế toán)

Footer Page 89 of 96.

Phụ lục 3. Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty TNHH Quang Phƣợng giai đoạn 2011-2013

Đơn vị tính: Đồng Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2012 Năm 2011

Chênh lệch

2 13 và 2012 2 12 và 2 11

Số tiền % Số tiền %

1. Doanh thu bán hàng và

cung cấp dịch vụ 16.345.768.150 14.032.817.740 10.615.091.141 2.312.950.410 16,48 3.417.726.599 32,20 2. Các khoản giảm trừ

doanh thu 5.324.772 3.184.780 26.164.118 2.139.992 67,19 (22.979.338) (87,83)

3. Doanh thu thuần về bán

hàng và cung cấp dịch vụ 16.340.443.378 14.029.632.960 10.588.927.023 2.310.810.418 16,47 3.440.705.937 32,49 4. Giá vốn hàng bán 11.894.372.663 9.986.205.834 7.189.282.177 1.908.166.829 19,11 2.796.923.657 38,90 5. Lợi nhuận gộp về bán

hàng và cung cấp dịch vụ 4.446.070.715 4.043.427.126 3.399.644.846 402.643.589 9,96 643.782.280 18,94 6. Doanh thu hoạt động tài

chính 15.374.225 12.523.485 51.192.118 2.850.740 22,76 (38.668.633) (75,54)

7. Chi phí tài chính 542.357.662 470.661.334 734.361.797 71.696.328 15,23 (263.700.463) (35,91) Trong đó: Chi phí lãi vay 384.275.820 0 485.185.168 384.275.820 - (485.185.168) (100) 8. Chi phí quản lý kinh

doanh 3.624.764.279 3.143.287.102 2.450.579.527 481.477.177 15,32 692.707.575 28,27 9. Lợi nhuận thuần từ

hoạt động kinh doanh 294.322.999 442.002.175 265.895.640 (147.679.176) (33,41) 176.106.535 66,23

Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2012 Năm 2011

Chênh lệch

2 13 và 2012 2 12 và 2 11

Số tiền % Số tiền %

10. Thu nhập khác 32.564.772 84.394.486 1.535.066 (51.829.714) (61,41) 82.859.420 5.397,78 11. Chi phí khác 23.564.772 238.884.176 1.286.712 (215.319.404) (90,14) 237.597.464 18.465,47 12. Lợi nhuận khác 9.089.566 (154.489.690) 248.354 163.579.256 (105,88) (154.738.044) (62.305,44) 13. Tổng lợi nhuận kế

toán trước thuế 303.412.565 287.512.485 266.143.994 15.900.080 5,53 21.368.491 8,03 14. Chi phí thuế thu nhập

doanh nghiệp 75.853.141 71.878.121 66.535.998 3.975.020 5,53 5.342.123 8,03

15. Lợi nhuận sau thuế

thu nhập doanh nghiệp 227.559.424 215.634.364 199.607.996 11.925.060 5,53 16.026.368 8,03 (Nguồn: Phòng Tài chính-Kế toán)

Footer Page 91 of 96.

Phụ lục 4. Bảng tăng trưởng doanh thu thuần, chi phí và lợi nhuận sau thuế của công ty TNHH Quang Phƣợng giai đoạn 2011-2013

STT Chỉ tiêu Năm 2 11 Năm 2 12 Năm 2 13

1

Doanh thu thuần

(đồng) 10.588.927.023 14.029.632.960 16.340.443.378

% 100 132,49 154,32

2 Chi phí (đồng) 10.374.223.501 13.600.154.270 16.061.494.622

% 100 131,09 154,82

3

Lợi nhuận sau thuế

(đồng) 199.607.996 215.634.364 227.559.424

% 100 108,03 114,00

TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt:

1. Eugene F Brigham, Joel F Houston, 2009, Quản trị tài chính, Nhà xuất bản Cengage Learning.

2. PGS. TS. Nguyễn Đình Kiệm – TS. Bạch Đức Hiển, 2008, Giáo trình tài chính doanh nghiệp, Tái bản lần thứ nhất, Nhà xuất bản tài chính.

3. Nguyễn Hải Sản, Quản trị tài chính doanh nghiệp, 2010, nhà xuất bản Thống kê.

4. Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Thăng Long.

Footer Page 93 of 96.

Một phần của tài liệu Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sử dụng vốn lưu động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Quang Phượng.PDF (Trang 86 - 94)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(94 trang)