Đặc điểm về nguồn lực kinh doanh của Công ty

Một phần của tài liệu Hoàn thiện chính sách marketing về sản phẩm thang máy tại công ty TNHH Tập đoàn thanh máy thiết bị Thăng Long (Trang 46 - 49)

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH MARKETING

1.3. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CHÍNH SÁCH MARKETING

2.1.3. Đặc điểm về nguồn lực kinh doanh của Công ty

Bảng 2.1. Tình hình nguồn nhân lực của công ty

ĐVT: người

STT Chỉ tiêu Năm

2012

Năm 2013

Năm

2014 2013/2012 2014/2013 I Tổng số LĐ thời

điểm 450 550 570 122,2% 103,6%

II Tổng số LĐ theo

trình độ 450 550 570 122,2% 103,6%

2.1 Đại học 200 250 253

2.2 Cao đẳng 150 167 172

2.3 Cao đẳng nghề 75 95 100

2.4 Trung cấp nghề 25 38 45

III Tổng số LĐ phân theo tính chất công việc

450 550 570 122,2% 103,6%

3.1 LĐ quản lý 20 22 25

3.2 LĐ chuyên môn,

nghiệp vụ 36 40 42 111,1% 105%

3.3 LĐ trực tiếp sản xuất

kinh doanh 309 388 398

3.4 Nhân viên văn

phòng 85 100 105

Qua bảng 2.1 ta thấy tình hình nhân lực của công ty trong 3 năm 2012, 2013, 2014 có biến đổi lớn.

Về tổng số lao động thời điểm năm 2014 là 570 người, tăng 103,6 % so với năm 2012. Nhƣ vậy có thể thấy xét về quy mô số lƣợng lao động đã tăng đáng kể, cho thấy công ty đã mở rộng các hoạt động sản xuất kinh doanh, đòi hỏi số lượng lao động nhiều hơn trước.

Về cơ cấu theo trình độ ta thấy phần lớn lao động của công ty là lao động có trình độ cao.

Về cơ cấu lao động theo tính chất công việc ta thấy tỷ trọng lao động trực tiếp sản xuất chiếm khá lớn. Số lƣợng lao động chuyên môn nghiệp vụ năm 2014 tăng lên với tỷ lệ 105% so với năm 2013, và tăng mạnh từ năm 2013 với tốc độ phát triển 111% so với năm 2012 chứng tỏ công ty đã chú trọng hơn đến việc đào tạo, nâng cao tay nghề, phát triển nguồn nhân lực nhằm đảm bảo thực hiện các mục tiêu về chất lƣợng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ trong tương lai.

b. Cơ sở vật chất, kỹ thuật

Bảng 2.2. Tình hình cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty

ĐVT: Triệu đồng

STT Chỉ tiêu Năm 2012

Năm 2013

Năm

2014 2013/2012 2014/2013 I

Tài sản cố định vô hình, hữu hình

29015.2 56693.8 60158.9 195% 106%

1.1 Nhà cửa, vật

kiến trúc 13200.2 33894.5 35154.9 257% 104%

1.2

Máy móc thiết bị xây dựng thi công

9214.5 13276.1 14264.6 144% 107%

1.3 Phương tiện vận

tải 5754.6 8264.5 9023.7 144% 109%

1.4 Thiết bị dụng cụ

quản lý 845.9 1258.7 1715.7 149% 136%

II Tài sản cố định

vô hình 8963.4 16134.5 17523.6 180% 109%

III Tài sản cố định

thuê tài chính 6148.5 23645.1 25198.6 385% 107%

Từ bảng thống kê tài sản của công ty ở trên ta thấy tài sản cố định hữu hình chiếm tỷ trọng lớn nhất và tăng lên nhiều với tốc độ phát triển trong năm 2013. Trong nhóm tài sản hữu hình thì nhóm nhà cửa, vật kiến trúc chiếm tỷ trọng lớn nhất. Nhìn chung cơ sở vật chất kỹ thuật qua các năm có nhiều thay đổi. Các nhóm tài sản đều có sự tăng đáng kể cho thấy công ty đã thực hiện mua sắm cũng nhƣ loại bỏ các tài sản không cần thiết, tài sản hỏng. Các máy móc thiết bị phục vụ thi công các công trình cũng nhƣ thiết bị dụng cụ quản lý, phương tiện vận tải tăng lên qua các năm và tăng mạnh vào năm 2013, cụ thể đối với máy móc thiết bị thi công tăng từ 9214.5 vào năm 2012 đến 13276.1 vào năm 2013,… điều này chứng tỏ công ty đã mở rộng sản xuất kinh doanh. Việc thuê tài chính tài sản cố định tăng lên góp phần hạn chế áp lực nhu cầu về nguồn vốn cho tài sản, góp phần làm giảm chi phí cho công ty và nhờ đó công ty kiểm soát đƣợc sự gia tăng của giá vốn, giá thành, nâng cao lợi nhuận và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

c. Nguồn lực tài chính

Bảng 2.3. Quy mô tài sản và nguồn vốn của Công ty

ĐVT: Triệu đồng STT Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 2013/2012 2014/2013

I Tổng tài

sản 386355.07 647624.46 769816.08 167,6%

118,9%

1.1 Tài sản lưu

động 357339.92 563929.65 675923.09 157,8% 119,9%

1.2 Tài sản cố

định 29015.15 83694.81 93892.99 288,5% 112,2%

II Nguồn vốn 386355.07 647624.46 769816.08 167,6% 118,9%

2.1 Vốn CSH 46964.59 125579.29 163626.29 267,4% 130,3%

2.2 Vốn vay 339390.48 522045.17 606189.79 153,8% 116,1%

2.3 Nợ lưu động - - -

(Nguồn: Báo cáo Phòng Kế toán Công ty)

Qua bảng 2.3, ta thấy tổng tài sản của công ty là 386355.07 triệu đồng vào cuối năm 2012 và đã tăng lên 769816.08 triệu đồng tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2014, trong đó tài sản cố định là 93892.99 triệu đồng và tốc độ phát triển tăng 112,2% so với năm 2013 điều này là do trong năm 2014 công ty đầu tư thêm xưởng cơ khí, mua sắm thêm thiết bị đầu vào. Từ năm 2012 đến 2013 tốc độ phát triển của tài sản cố định tăng mạnh 157,8% từ 29015.15 triệu đồng tăng lên 83694.81 triệu đồng là do trong thời điểm này công ty đã xây dựng thêm 2 trung tâm thi công lắp đặt 2, 3 nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Nhƣ vậy, qua các năm tổng tài sản của công ty tăng mạnh điều này chứng tỏ đang công ty trong giai đoạn phát triển nhanh và mạnh, với tốc độ tăng trưởng đầu tư cao nhằm mở rộng qui mô sản xuất kinh doanh.

Về nguồn vốn, công ty có tổng nguồn vốn không ngừng tăng lên với tỷ trọng vốn chủ sở hữu ngày càng tăng. Vốn vay cũng tăng lên đáng kể do nợ ngắn hạn tăng lên là chủ yếu cho thấy công ty có chiếm dụng vốn từ bên ngoài nhờ đó giảm bớt áp lực về nhu cầu vốn từ bên trong của công ty.

Nguồn vốn chủ sở hữu ổn định là thế mạnh của công ty.

Từ việc phân tích trên cho thấy nguồn vốn của công ty thừa trang trải cho tài sản thiết yếu của công ty, do đó với số vốn dƣ này công ty có thể sử dụng vào mục đích khác như tăng cường các khoản chi phí phục vụ cho công tác marketing nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh đem lại nhiều lợi nhuận cho công ty.

Một phần của tài liệu Hoàn thiện chính sách marketing về sản phẩm thang máy tại công ty TNHH Tập đoàn thanh máy thiết bị Thăng Long (Trang 46 - 49)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(98 trang)