Qua bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty, ta nhận thấy rằng tổng doanh thu của công ty tăng từ 243.616 triệu đồng năm 2012 lên 292.083 triệu đồng năm 2013, tức tăng 48.467 triệu đồng, tương đương 19,89%. Đó là do doanh thu từ hoạt động xuất khẩu năm 2013 so với năm 2012 tăng 50.839 triệu đồng tương đương tăng 25,56%, sau khi chuyển sang cổ phần hóa công ty đã đi vào nề nếp, cơ cấu tổ chức quản lý tốt hơn, công ty đã tích cực mở rộng thị trường hơn, mặt khác công nghệ hiện đại áp dụng trong sản xuất cũng được cải thiện nhiều giúp cho hoạt động kinh doanh của công ty đạt hiệu quả hơn. Khoảng tăng lên của doanh thu xuất khẩu nhiều hơn
khoảng tăng lên của doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ do doanh thu nội địa năm này của công ty giảm. Sang năm 2014, doanh thu của công ty tăng từ 292.083 triệu đồng năm 2013 lên 307.804 triệu đồng, tức tăng 15.721 triệu đồng, tương đương 5,38%. Nguyên nhân doanh thu năm 2013 tăng nhiều nhất trong 03 năm là do tình hình kinh tế chung của năm 2013 thuận lợi cho việc xuất khẩu, kinh doanh xuất khẩu tăng lên cả về sản lượng và giá bán.
Doanh thu năm 2014 mặc dù có tăng so với năm 2013, nhưng khoảng tăng này xuất phát từ hoạt động kinh doanh trong nước, còn hoạt động xuất khẩu thì giảm do giá bán giảm và hợp đồng của khách hàng truyền thống cũng giảm.
Mặt khác do chi phí đầu vào ở giá nguồn nguyên liệu và chi phí quản lý tăng.
Bảng 3.2: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2012 – 06 tháng đầu năm 2015
Đơn vị tính: triệu đồng
CHỈ TIÊU NĂM
2012
NĂM 2013
NĂM
2014 2013/2012 2014/2013 06 tháng 2014 đến 06 tháng 2015
+/- % +/- % +/- %
1.Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 243.616 292.083 307.804 48.467 19,89 15.721 5,38 59.525 74,36
2.Các khoản giảm trừ - - - - - - - - -
3.Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 243.616 292.083 307.804 48.467 19,89 15.721 5,38 59.525 74,36
4.Giá vốn bán hàng 231.299 269.169 307.804 48.467 19,89 15.721 5,38 56.812 72,97
5.Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 12.317 22.914 294.564 37.870 16,37 25.395 9,43 2.713 92,16
6.Doanh thu hoạt động tài chính 16.655 10.907 11.918 (5.748) (34,51) 1.011 9,27 (686) (35,19)
7.Chi phí hoạt động tài chính 3.251 3.645 2.736 394 12,12 (909) (24,94) 371 (35,13)
8.Chi phí bán hàng 5.724 6.526 6.618 802 14,01 92 1,41 367 (22,44)
9.Chi phí quản lý doanh nghiệp 7.240 4.016 5.263 (3224) (44,53) 1.247 31,05 1.704 86,71
10.Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 12.757 19.634 10.541 6.877 53,91 (9.093) (46,31) (328) (76,68)
11.Thu nhập khác 3.025 3.232 7.014 207 6,84 3.782 117,02 - -
12.Chi phí khác 206 - - (206) (100) - - - -
13.Lợi nhuận khác 2.819 3.232 7014 413 14,65 3.782 117,02 - -
14.Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 15.576 22.866 17.555 7.290 46,80 (5.311) (23,23) (328) (76,68)
15.Chi phí thuế TNDN hiện hành 3.881 5.208 4.028 1.327 34,19 (1.180) (22,66) - -
16.Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - - - - - - - -
17.Lợi nhuận sau thuế TNDN 11.695 17.658 13.527 5.963 50,99 (4.131) (23,39) (328) (76,68)
18.Lãi trên cổ phiếu - - - - - - - - -
(Nguồn: Phòng kế toán)
Tình hình chi phí của công ty cũng có chiều hướng tăng cao năm 2013 giá vốn hàng bán của công ty là 269.169 triệu đồng, tăng 37.870 triệu đồng, tương đương 16,37% so với năm 2012. Nguyên nhân là do giá nguyên liệu sản xuất tăng. Sang năm 2014 giá vốn hàng bán tăng 25.395 triệu đồng, tương đương 9,43%. Về chi phí bán hàng thì năm 2012 là 5.724 triệu đồng đến năm 2013 là 6.526 triệu đồng tăng 802 triệu đồng, tương đương 14,01%, nguyên nhân là do chi phí nguyên vật liệu phục vụ bán hàng tăng, đồng thời một số khoản mua ngoài của công ty tăng.
Năm 2014, chi phí bán hàng tăng với môt khoảng ít hơn so với khoảng tăng của năm 2013, cụ thể là tăng 92 triệu đồng, tương đương 1,41%, nguyên nhân là do chi phí nguyên liệu tăng nhẹ nhưng đồng thời chi phí dịch vụ mua ngoài giảm, do công ty không mở rộng thị trường xuất khẩu ở nước ngoài, hàng hóa tiêu thụ chậm nên chi phí bán hàng không thay đổi. Bộ phận chi phí thứ hai đó là chi phí quản lý doanh nghiệp, năm 2013 chi phí này giám 3.224 triệu đồng, tương đương với 44,53%, và năm 2014 chi phí này tăng 1.247 triệu đồng, tương ứng với 31,05%. Tuy nhiên, thì sự giảm đi của năm 2013 so với năm 2012 này chủ yếu là do chi phí dịch vụ mua ngoài, phục vụ cho công tác quản lý giảm.
Trong kinh doanh điều cuối cùng doanh nghiệp quan tâm là lợi nhuận, tuy nhiên lợi nhuận của công ty lại tăng giảm qua các năm. Cụ thể là trong năm 2013 lợi nhuận của công ty tăng 7.290 triệu đồng, tương đương với 46,80%.
Đến năm 2014, lợi nhuận của công ty còn 17.555 triệu đồng, giảm 5.311 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ 23,23%, nguyên nhân chủ yếu là hoạt động kinh doanh của năm 2014 không thuận lợi như năm 2013, nền kinh tế thế giới có nhiều biến động ảnh hưởng đến việc kinh doanh trong nước và xuất khẩu sang các nước cùng với việc cạnh tranh gay gắt trong việc xuất khẩu gạo với các nước trên thế giới.
So sánh kết quả hoạt động kinh doanh của 06 tháng đầu năm 2014 và 06 tháng đầu năm 2015 theo bảng Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong giai đoạn từ 2012 đến 06 tháng đầu năm 2015. Nhìn chung, doanh thu bán hàng và CCDV của quý II năm 2015 so với năm 2014 tăng lên đáng kể 59.525 triệu đồng tương đương 74,36% do tình hình xuất khẩu gạo những tháng đầu năm 2015 có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, do các chi phí của năm 2015 cũng tăng cao ở chi phí quản lý doanh nghiệp do chính sách tăng lương tối thiểu hàng năm của Nhà nước và chi phí đầu vào tăng đến 86,71%. Mặc dù, công ty đã có những chiến lược nhằm giảm chi phí hoạt động tài chính bằng cách giảm biên chế và thực hành tiết kiệm trong sản xuất nên chi phí hoạt động tài chính
và chi phí bán hàng giảm 35,19% và 35,13% của 06 tháng đầu năm 2014 so với 06 tháng đầu năm 2015. Mặt khác tình hình kinh tế thế giới vẫn còn khó khăn và giá gạo vẫn còn cạnh tranh gay gắt trong đầu năm 2015 nên những tháng đầu năm 2015 lợi nhuận công ty không đạt kế hoạch. Điều này làm cho Ban lãnh đạo công ty cần xem xét và đưa ra các chiến lược kịp thời giúp công ty vượt qua khó khăn.