Kết quả hoạt động năm 2013
Trong năm qua, mặc dù Công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn do kinh tế trong nước tăng trưởng chậm; thị trường tài chính, thị trường bất động trầm lắng, tiềm ẩn nhiều rủi ro; nguồn lực đầu tư cho xây dựng còn hạn hẹp. Nhưng được sự lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp, kịp thời của Ban Lãnh đạo công ty, nên toàn thể cán bộ, công nhân viên của công ty đã có nhiều cố gắng; nêu cao tinh thần đoàn kết, nhất trí; phát huy sức mạnh tập thể, khắc phục khó khăn để lãnh đạo cán bộ công nhân viên phấn đấu hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh.
Kết quả thanh tra, kiểm tra của các cơ quan thanh tra Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Kiểm toán nhà nước phản ánh và đánh giá Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương hoạt động công khai, minh bạch và theo đúng quy định của pháp luật, đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước; bảo toàn nguồn vốn, giữ vững tăng trưởng và lợi nhuận, đảm bảo tốt quyền lợi của cổ đông. Bên cạnh đó, công ty còn được các cơ quan nhà nước đánh giá tốt về việc thực hiện tốt nghĩa vụ công bố thông tin, đảm bảo sự minh bạch trong kinh doanh, tạo được niềm tin của khách hàng và cổ đông.
Stt Chỉ tiêu Kế hoạch 2013 Thực hiện 2013 TH/KH 2013 % Thực hiện 2012 Thực hiện 2013/2012 % 1 Tổng doanh thu 2.269.508 1.651.347 72,78 1.767.532 93,42 2 Tổng chi phí 2.068.974 1.457.246 70,43 1.558.207 93,52 3 Tổng LN TT 200.534 194.572 97,02 209.662 92,80 4 Lợi nhuận ST 151.628 145.994 96,28 159.156 91,73 5 Lãi cơ bản trên CP 1.516 1.450 97,64 1.591 91,73 6 Tỷ lệ cổ tức 13% 14% 107,69% 13% 107%
64
Tình hình tài chính
Năm 2013 vòng quay tài sản đạt 0,39 vòng chỉ đạt 71% so với năm 2012 ( 0,55 vòng). So với năm 2012, hiệu quả sử dụng tài sản của công ty thấp hơn do các nguyên nhân doanh thu chỉ đạt 92% nhưng tài sản tăng khoảng 860 tỷ tương đương 25%. Trong đó tăng chủ yếu ở chỉ tiêu hàng tồn kho do Công ty đầu tư thêm quỹ đất ở dự án Phố Sông Cấm và Phú Chánh.
Nợ phải thu : Khoản phải thu của công ty tại thời điểm 31/12/2013 chiếm khoảng 30% tổng tài sản, trong đó công nợ bất động sản chiếm 80%. Nhìn chung so với năm 2012, về số tuyệt đối và tương đối công nợ đều giảm, không phát sinh thêm nợ xấu, nợ mất khả năng thanh toán. Tỷ lệ trích lập dự phòng so với năm 2012 tăng không đáng kể và chỉ chiếm tỷ lệ 0,36% trên công nợ phải thu.
Tình hình nợ phải trả
Tỷ số nợ năm 2013 là 72% tăng hơn so với năm 2012 là 64%. Trong đó tỷ lệ nợ vay trên tổng nợ (10%) đã giảm so với năm 2012 (17%) do công ty đã cơ cấu lại nguồn vốn và tìm nguồn trả nợ từ người bán hàng, nguồn tài trợ này là nguyên nhân chính làm tăng chỉ tiêu nợ phái trả từ 2.173 tỷ năm 2012 lên 3.037 năm 2013.
65