Đơn vịtính: tỷ đồng
T Chỉtiíu Năm Năm Năm So sânh So sânh T 2014 2015 2016 2015/2014 2016/2015 +/- % +/- % 1 Doanh thu 55,234 48,644 55,767 -6,59 -11,9 7,123 14,6 2 Tổng chi phí 48,999 45,078 52,428 -3,921 -8,0 7,35 16,3 3 Lợi nhuận 6,236 3,566 3,339 -2,67 -42,82 -0,227 -6,4 Nguồn: Phịng kếtơn – thống kí
Trong giai đoạn 2014 – 2016, doanh thu của cơng ty có chiều hướng giảm sút, lợi nhuận trong doanh thu cũng giảm liín tục. Bơi lẽ, ngănh nghềsản xuất kinh doanh chủyếu của công ty lă cao su mă giâ mủcao su hiện tại đang giảm sút kĩo theo kết quảkinh doanh của cơng ty sụt giảm. Bín cạnh đó, thời gian qua cơng ty có những đầu tư mới cho hoạt động kinh doanh nín chưa đem lại lợi nhuận nhiều cho cơng ty. Cụthể:
Năm 2014 doanh thu của công ty lă 55,234 tỷ đồng sang năm 2015 giảm đi 6,59 tỷ đồng xuống còn 48,644 tỷ đồng tương đương giảm 11,9%; sang năm 2016 doanh thu tăng lín 55,767 tỷ đồng tương đương 14,6%. Vềtổng chi phí, năm 2014 tổng chi phí cơng ty lă 48,999 tỷ đồng sang năm 2015 giảm xuống 3,921 tỷ đồng còn 45,078 tỷ đồng tương đương giảm 8%; năm 2016 tổng chi phí tăng 7,35 tỷ đồng tương đương 16,3%. Vềlợi nhuận, năm 2014 lợi nhuận công ty lă 6,236 tỷ đồng, năm 2015 giảm 2,67 tỷ đồng tương đương giảm 42,82%; năm 2016 lợi nhuận tiếp tục giảm xuống 3,339 tỷ đồng tương đương giảm 6,4%.
Qua tình hình kết quảsản xuất kinh doanh cho thấyđược những khó khăn của cơng ty trong thời gian qua cũng như hiệu quảsửdụng nguồn nhđn lực tại công ty. Hoạt động kinh doanh chưa mang lại hiệu quả ảnh hưởng đến công tâc quản lý nguồn nhđn lực hiện tại.
2.2. Thực trạng quản lý nguồn nhđn lực tại cơng ty cổphần LệNinh – Quảng Bình 2.2.1. Cơ cấu nguồn nhđn lực
2.2.1.1. Quy mô lao động