Chương 2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1 Khái quát về Công ty cổ phần than Vàng danh – Vinacomin
3.1.4 Thực trạng hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần than Vàng Danh –
Danh- Vinacomin
Nhìn chung, Cơng ty đã thực hiện tốt các vai trị, chức năng và nhiệm vụ của mình. Trong những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận và sản lượng khai thác hầm lị của Cơng ty đạt tỷ lệ tương đối cao so với mức trung bình của tồn ngành, doanh thu năm sau cao hơn năm trước. Với mục tiêu chung là An toàn- Đổi mới- Tăng trưởng- Hiệu quả, Công ty luôn đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ, nâng cao chất lượng, năng suất, đảm bảo tăng trưởng hợp lý, hiệu quả bền vững để trở thành một trong những công ty khai thác than hầm lị đứng đầu Tập đồn Cơng nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (TKV) về sản lượng, an toàn, chất lượng, hiệu quả. Ngồi ra, Cơng ty cịn chú trọng đào tạo thợ lành nghề, chuyên viên, cán bộ quản lý giỏi thạo việc, thạo nghề; thực hiện q trình thay đổi để hiện đại hóa hệ thống quản trị, nâng cao chất lượng và năng lực quản lý; xây dựng văn hóa doanh nghiệp,… vì thế đã mang lại hiệu quả đáng kể trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
Bảng 3.1 Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) Công ty cổ phần than Vàng Danh- Vinacomin từ năm 2012 đến năm 2014
STT Chỉ tiêu
1 Doanh thu bán hàng và cung
cấp dịch vụ
2 Doanh thu thuần về bán hàng
và cung cấp dịch vụ
3 Giá vốn hàng bán
4 Lợi nhuận gộp về bán hàng
6 Chi phí tài chính
- Trong đó: Chi phí lãi vay
7 Chi phí bán hàng
8 Chi phí quản lý doanh
nghiệp
9 Lợi nhuận thuần từ hoạt
động kinh doanh
10 Thu nhập khác
11 Chi phí khác
12 Lợi nhuận khác
13 Tổng lợi nhuận kế toán trước
thuế
14 Chi phí thuế TNDN hiện
hành
15 Chi phí thuế TNDN hỗn lại
16 Lợi nhuận sau thuế TNDN
(Nguồn số liệu: Trích Báo cáo tài chính- Phịng Thống kê- Kế tốn- Tài chính Cơng ty cổ phần than Vàng Danh- Vinacomin)
Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh
Qua bảng số liệu trên ta thấy doanh thu của Công ty chủ yếu là doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ chiếm 99,36% tổng doanh thu của doanh nghiệp, còn lại là doanh thu từ hoạt động tài chính.
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2014 đạt 3.494.790 triệu đồng tăng 26,81% so với năm 2013 và tăng 32,62% so với năm 2012, trung bình mỗi năm tăng khoản 29,71%.
Đối với doanh thu hoạt động tài chính thì chủ yếu thu từ lãi tiền gửi, tiền cho vay. Lãi tiền gửi, tiền cho vay năm 2014 giảm đáng kể so với năm 2012, 2013, điều
Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2014 đạt 93.545 triệu đồng tăng 5,48% so với năm 2013 (88.685 triệu đồng) và tăng 62,76% so với năm 2012 (57.475 triệu đồng). Có thể nói đây là kết quả phấn đấu nỗ lực khơng ngừng của tồn thể lãnh đạo và CBCNV trong Công ty trong giai đoạn nền kinh tế có dấu hiệu phục hồi, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đã có những chuyển biến tích cực. Cơng tác điều hành và quản trị chi phí được thực hiện linh hoạt, thích ứng với tình hình sản xuất kinh doanh từng giai đoạn, các đơn vị đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp điều hành và tiết giảm chi phí Cơng ty đề ra; đã tổ chức giao khốn giá thành công đoạn tổng hợp cho các phân xưởng đào lò và khai thác, các đơn vị cịn lại được khốn chi phí theo định mức, tất cả các vật tư phục vụ sản xuất đều được xây dựng định mức khốn để quản lý,… góp phần ổn định sản xuất, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Do đó, lợi nhuận đạt được có bước chuyển biến tích cực.