ĐIỂM VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY
2.1.1. Quá trình thành lập và phát triển cơng ty:
Tên gọi doanh nghiệp:
Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần XNK Thủy sản Quảng Ninh Tên tiếng Anh: QuangNinh Seaproducts Import-Export Company Tên viết tắt tiếng Anh: QuangNinh Seaprodex Co.
Địa chỉ:
Trụ sở chính: 35 Bến Tàu, Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Điện thoại: (84 33) 3825196 / 3825190
Fax: 84 33 3826683
E-mail: spef41.qn@hn.vnn.vn
Website: www.quangninhseaprodex.com.vn Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:
Mã số doanh nghiệp: 5700100714
Ngày cấp: 18/9/2012 (đăng ký thay đổi lần 6)
Cơ quan cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ninh
Tài khoản:
Tài khoản tiền gửi Việt Nam số: 8000.211.03.0009
Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Ninh
Mã số thuế: 57 00100714
Công ty cổ phần XNK Thủy sản Quảng Ninh được tỉnh đầu tư xây dựng từ cuối những năm 70 thế kỷ XX. Vị trí Cơng ty nằm ở phường Bạch Đằng – một trong những phường trung tâm của thành phố Hạ Long – phía Đơng-Nam chân núi Bài Thơ.
Địa chỉ hành chính: 35 Bến Tàu, P. Bạch Đằng, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh Phía đơng của Cơng ty giáp với biển Vịnh Hạ Long, phía bắc giáp Cơng ty cổ phần Vận tải khách thủy Quảng Ninh, các phía cịn lại giáp các tổ dân 3, 4, 5 Khu phố 1, phường Bạch Đằng.
Vị trí của Cơng ty rất thuận tiện về giao thông thủy, bộ, cơ sở hạ tầng điện, nước đã được đầu tư ổn định. Phần mặt biển giáp với Công ty đã được Cục Đường sông Việt Nam cấp để quản lý và sử dụng làm bến chuyên dùng cho các phương tiện thủy nội địa ra vào cảng (Quyết định số 416/CĐS/PCVT ngày 18/4/1998 của Cục trưởng Cục Đường sông Việt Nam).
Tổng diện tích mặt bằng quản lý: 7.735,95 m2 Vùng mặt nước được giao quản lý: 3.420 m2
Cơng ty cổ phần XNK Thủy sản Quảng Ninh có tiền thân là nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh, được Chính phủ NA UY viện trợ xây dựng từ cuối những năm 70 thế kỷ XX. Ban đầu là Phân xưởng Đông lạnh, trực thuộc Công ty Hải sản tỉnh Quảng Ninh. Đây là Nhà máy đông lạnh đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh sản xuất chế biến thủy sản xuất khẩu để thu ngoại tệ về cho tỉnh.
Thánh 02 năm 1983 Nhà máy tách khỏi Công ty Hải sản tỉnh Quảng Ninh thành lập Xí nghiệp quốc doanh trực thuộc tỉnh, tên gọi “Xí nghiệp Xuất khẩu Thủy sản Quảng Ninh”. Nhiệm vụ của Xí nghiệp là sản xuất theo kế hoạch được Nhà nước giao.
Tháng 02 năm 1993, Xí nghiệp Xuất khẩu Thủy sản Quảng Ninh được chuyển thành Doanh nghiệp Nhà nước “Công ty Xuất khẩu Thủy sản Quảng Ninh”, Công ty tự chịu trách nhiệm về kết quả sản xuất, kinh doanh.
Tháng 8 năm 2000, Công ty Xuất khẩu Thủy sản Quảng Ninh cổ phần hóa chuyển thành “Cơng ty cổ phần XNK Thủy sản Quảng Ninh” theo Quyết định số 1731/QĐ-UB ngày 07/7/2000 của UBND tỉnh Quảng Ninh. Công ty là doanh nghiệp đầu tiên của Ngành Thủy sản Quảng Ninh chuyển từ DNNN sang Công ty cổ phần. Đặc điểm: 100% vốn Điều lệ do người lao động đóng góp, doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Chức năng chính: Thu mua, chế biến, kinh doanh các mặt hàng thủy sản xuất khẩu và tiêu dùng nội địa; Dịch vụ hậu cần nghề cá…
2.1.2. Đăc điểm hoạt động kinh doanh của công ty:
Chức năng, ngành nghề kinh doanh, sản phẩm chủ yếu :
Chức năng : Thu mua, chế biến, kinh doanh các mặt hàng thủy sản xuất khẩu và tiêu dùng nội địa; Dịch vụ hậu cần nghề cá…
Ngành nghề kinh doanh và sản phẩm chủ yếu :
(1). Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản (Mã 1020 - chính)
(2). Khai thác thủy sản biển (Mã 0311) (3). Khai thác thủy sản nội địa (Mã 0312) (4). Nuôi trồng thủy sản biển (Mã 0321) (5). Nuôi trồng thủy sản nội địa (Mã 0322) (6). Sản xuất giống thủy san (Mã 0323) (7). Chế biến và bảo quản rau quả (Mã 1030)
(8). Sản xuất phân phối hơi nước, nước nóng, điều hịa khơng khí và sản xuất nước đá (Mã 3530)
(9). Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Mã 4620)
(10). Bán buôn thực phẩm (Mã 4632)
(12). Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Mã 4722) (13). Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu (Mã 4799) (14). Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Mã 5610)
(15). Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới) (Mã 5621)
(16). Dịch vụ phục vụ đồ uống ( Mã 5630)
(17). Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Mã 6810)
(18). Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Mã 9329) (19). Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt (Mã 1010)
(20). Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn (Mã 1075) (21). Khai thác, xử lý và cung cấp nước (Mã 3600) (22). Bán buôn ôtô và xe có động cơ khác (Mã 4511) (23). Bán bn gạo (Mã 4631)
(24). Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Mã 4662)
(25). Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Mã 4663) (26). Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Mã 4669) (27). Vận tải hàng hoá bằng đường bộ (Mã 4933)
(28). Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương (Mã 5012) (29). Vận tải hành khách đường thủy nội địa (Mã 5021) (30). Vận tải hàng hoá đường thủy nội địa (Mã 5022) (31). Kho bãi và lưu giữ hàng hoá (Mã 5210)
(32). Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ (Mã 5221)
(33). Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thuỷ (Mã 5222) (34). Bốc xếp hàng hoá (Mã 5224)
(36). Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Mã 8299)
Tổ chức bộ máy công ty:
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ GIÁM ĐỐC BAN KIỂM SỐT PHĨ GIÁM ĐỐC TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH PHĨ GIÁM ĐỐC TRƯỞNG PHỊNG KINH DOANH PHĨ GIÁM ĐỐC QUẢN ĐỐC PX CHẾ BIẾN-TRƯỞNG KCS PHỊNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH PHỊNG KINH DOANH PHỊNG KẾ TOÁN TÀI VỤ
PHÂN XƯỞNG CƠ
ĐIỆN LẠNH TỔNG KHO MÓNG CÁI NHÀ HÀNG BIỂN MƠ
PHÂN XƯỞNG CHẾ BIẾN
Đặc điểm quản trị Công ty:
Quản lý của Công ty theo chế độ kiêm nhiệm, các Phó Giám đốc đều kiêm Trưởng các phịng/đơn vị trong Cơng ty (trừ 2 đơn vị: Phịng Kế tốn Tài vụ và Phân xưởng Cơ Điện Lạnh bố trí chức danh quản lý riêng là Kế toán trưởng và Quản đốc).
Yếu tố đầu vào: Nguyên liệu sản xuất 4 năm gần đây có 2 nguồn: mua tại Quảng Ninh (khoảng 50%) và nhập khẩu (khoảng 50%). Nguyên liệu nhập khẩu do khách hàng khai thác nhập từ Inđô về để DN sản xuất dưới dạng th gia cơng, sau đó xuất khẩu.
Ví dụ: năm 2013, Công ty sản xuất chế biến 600.413 Kg nguyên liệu (cá, mực), trong đó nguyên liệu nhập khẩu là 263.595 Kg.
Yếu tố đầu ra:
Sản phẩm sản xuất ccủa Công ty chủ yếu xuất sang thị trường Nhật Bản (hàng đông lạnh: Mực sashimi và Cá), sang thị trường Trung Quốc (hàng khô: Mực khơ). Tỷ trọng hàng xuất khẩu khoảng 98%, cịn 2% tiêu thụ nội địa.
Đối thủ cạnh tranh:
Quảng Ninh hiện có 2 đơn vị nữa cũng sản xuất chế biến thủy sản: - Công ty Xuất khẩu Thủy sản Quảng Ninh 2 (địa chỉ: thị xã Quảng Yên) sản xuất chế biến hàng thủy sản (tôm, cá, mực), tuy nhiên mấy năm nay không sản xuất hàng giống Công ty, nên cơ bản khơng có cạnh tranh;
- Cơng ty Phú Minh Hưng (địa chỉ: thị xã Quảng Yên) chuyên sản xuất chế biến hàng tơm, nên cũng khơng có cạnh tranh đặc biệt.
2.1.3. Tình hình tài chính chủ yếu của cơng ty:
2.1.3.1. Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động kinh doanh của công ty qua hai năm 2012 – 2013.
- Cơng ty có truyền thống xây dựng và phát triển, là một đơn vị hoạt động
kinh doanh có hiệu quả, có uy tín và được các chủ đầu tư tin tưởng, đánh giá cao.
- Cơng ty có đội ngũ lãnh đạo giỏi chn mơn, nghiệp vụ, giàu kinh nghiệm
và sáng tạo trong quản lý. Có một đội ngũ cơng nhân có trình độ nghiệp vụ, năng động, có khả năng tiếp cận thị trường, thành tựu khoa học, đồng thời có tinh thần đồn kết một lịng, mọi người đều nhiệt huyết và kỷ luật cao trong công việc.
- Sản xuất của công ty cơ bản khơng có cạnh tranh của các doanh nghiệp khác cùng ngành nghề.
- Công ty có đội ngũ lãnh đạo giỏi chyên môn, nghiệp vụ, giàu kinh nghiệm và sáng tạo trong quản lý. Có một đội ngũ cơng nhân có trình độ nghiệp vụ, năng động, có khả năng tiếp cận thị trường, thành tựu khoa học, đồng thời có tinh thần đồn kết một lịng, mọi người đều nhiệt huyết và kỷ luật cao trong cơng việc.
* Những khó khăn của cơng ty trong thời gian qua.
- Có khó khăn về nguồn ngun liệu trong tỉnh ít nên sản xuất hiện tại phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập từ nước ngoài về dẫn đến tính chủ động trong sản xuất bị hạn chế.
BẢNG 2.1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY QUA HAI NĂM (2012 – 2013). Chỉ tiêu
Năm 2013 Năm 2012 Chênh lệch
VND VND Số tiền
Tỷ lệ (%)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
847.654.692.46 9 664.346.499.93 8 183.308.192.531 27,59 Giảm giá hàng bán 238.846.68 3 238.846.68 3 3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch
vụ 847.415.845.78 6 664.346.499.93 8 183.069.345.848 27,56 4. Giá vốn hàng bán 821.629.520.34 3 631.596.615.93 8 190.032.904.405 30,09 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch
vụ 25.786.325.44 3 32.749.884.00 0 (6.963.558.557 ) (21,26) 6. Doanh thu hoạt động tài chính
60.589.91 9 45.531.20 9 15.058.71 0 33,07 7. Chi phí tài chính 8.010.415.93 9 7.659.684.24 0 350.731.69 9 4,58
Trong đó: Chi phí lãi vay 8.010.415.939 7.595.560.837
414.855.10 2 5,46 8. Chi phí bán hàng 12.878.975.05 3 20.515.042.55 0 (7.636.067.497 ) (37,22) 9. Chi phí quản lí doanh nghiệp
3.413.452.58 4 3.285.178.34 2 128.274.24 2 3,90
11. Thu nhập khác 62.347.32 7 75.154.39 6 (12.807.069 ) (17,04) 12. Chi phí khác 72.694.09 9 222.828.17 9 (150.134.080 ) (67,38) 13. Lợi nhuận khác (10.346.772 ) (147.673.78 3) 137.327.01 1 (92,99) 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
1.533.725.01 4 1.187.836.29 4 345.888.72 0 29,12 15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện
hành 268.401.87 7 225.455.06 4 42.946.81 3 19,05 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
1.265.323.13 7 962.381.23 0 302.941.90 7 31,48
Qua bảng 2.1 ta có thể thấy một cách khái quát về tình hình sản xuất kinh doanh của công ty qua hai năm (2012- 2013) như sau: Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2013 là 847.415.845.786 đồng, tăng 183.069.345.848 đồng tương ứng với tỷ lệ tăng là 27,56%.
Xét về chi phí giá vốn hàng bán của cơng ty năm 2013 so với năm 2012 tăng khoảng 190.032.904.405 đồng, tỷ lệ tăng tương ứng là 30,09%. Ta thấy tốc độ tăng của giá vốn hàng bán hai năm qua nhanh hơn tốc độ tăng của doanh thu (chênh lệch là 2,53%), điều này cho thấy công ty chưa chú trọng đến việc nâng cao hiệu quả cơng tác quản trị chi phí giá vốn. Chính điều này đã làm cho lợi nhuận gộp về bán hàng năm 2013 giảm 6.963.558.557 đồng tương ứng với giảm 21,26% so với năm 2012.
Trong khi đó, các khoản mục chi phí cũng có biến động mạnh. Cụ thể, chi phí bán hàng giảm 7.636.067.497 đồng tương ứng với tỷ lệ giảm 37,22% ; chi phí quản lý danh nghiệp tăng 128.274.242 đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 3,90%. Chính việc giảm mạnh chi phí bán hàng là cơ sở dẫn đến việc tăng lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp.
Lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong năm 2013 tăng 208.561.709 đồng so với năm 2012 tương ứng với tỷ lệ 15,62%. Điều này chưng tỏ cơng ty đã có những thành cơng trong sản xuất kinh doanh và co những chinh sách hợp lý trong việc quản lý các chi phí một cách hợp lý để đạt hiệu quả cao.
Tổng hợp tình hình kinh doanh của cơng ty qua hai năm 2012 và 2013 là tương đối tốt, hoạt động kinh doanh có lãi góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân viên trong cơng ty, đóng góp vào ngân sách.
2.1.3.3. Biến động tài sản, nguồn vốn của công ty a. Biến động tài sản:
BẢNG 2.2: BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN CÔNG TY NĂM 2013
TÀI SẢN Cuối năm 2013
(VNĐ) Tỷ trọng Đầu năm 2013 (VNĐ) Tỷ trọng Chênh lệch (%) (%) Số tiền (đồng) Tỷ lệ (%) Thay đổi tỷ trọng (%) A . TÀI SẢN NGẮN HẠN 60.473.361.644 67,41 78.126.452.158 72,14 (17.653.090.514) -22,60 -4,73 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 2.384.127.237 3,94 2.502.561.652 4,14 (118.434.415) -4,73 -0,20
1. Tiền 2.384.127.237 3,94 2.502.561.652 4,14 (118.434.415) -4,73 -0,20
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 15.675.817.515 25,92 26.845.439.442 44,39 (11.169.621.927) -41,61 -18,47
1. Phải thu khách hàng 11.588.761.125 73,93 22.317.637.021 142,37 (10.728.875.896) -48,07 -68,44 2. Trả trước cho người bán 4.079.438.359 26,02 4.019.438.359 25,64 60.000.000 1,49 0,38 5. Các khoản phải thu khác 7.618.031 0,05 508.364.062 3,24 (500.746.031) -98,50 -3,19
IV. Hàng tồn kho 40.867.652.970 67,58 46.254.367.417 76,49 (5.386.714.447) -11,65 -8,91
1. Hàng tồn kho 40.867.652.970 100,00 46.254.367.417 113,18 (5.386.714.447) -11,65 -13,18
V.Tài sản ngắn hạn khác 1.545.763.922 2,56 2.524.083.647 4,17 (978.319.725) -38,76 -1,62
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 944.029.048 61,07 1.333.955.446 86,30 (389.926.398) -29,23 -25,23 2. Thuế GTGT được khấu trừ 107.229.374 6,94 116.346.933 7,53 (9.117.559) -7,84 -0,59 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước - 0,00 77.315.968 5,00 (77.315.968) -100,00 -5,00
4. Tài sản ngắn hạn khác 494.505.500 31,99 996.465.300 64,46 (501.959.800) -50,37 -32,47
B . TÀI SẢN DÀI HẠN 29.230.499.279 32,59 30.172.596.352 27,86 (942.097.073) -3,12 4,73 II. Tài sản cố định 27.559.605.918 94,28 28.455.916.823 94,31 (896.310.905) -3,15 -0,03
1. Tài sản cố định hữu hình 27.195.969.554 98,68 26.106.534.834 91,74 1.089.434.720 4,17 6,94
-Nguyên giá 50.786.896.274 48.142.128.987 2.644.767.287
-Giá trị hao mòn lũy kế (*) (23.590.926.720) (22.035.594.153) (1.555.332.567)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 363.636.364 1,32 2.349.381.989 8,26 (1.985.745.625) -84,52 -6,94
III. Bất động sản đầu tư 1.191.890.425 4,08 1.237.676.593 4,10 (45.786.168) -3,70 -0,02
-Nguyên giá 1.615.620.427 1.615.620.427 -
-Giá trị hao mòn lũy kế (*) (423.730.002) (377.943.834) (45.786.168)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn - 0,00 - 0,00 - 0,00 V. Tài sản dài hạn khác 479.002.936 1,64 479.002.936 1,59 - 0,00 0,05
1. Chi phí trả trước dài hạn 479.002.936 100,00 479.002.936 100,00 - 0,00
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 89.703.860.923 108.299.048.510 (18.595.187.587) -17,17
Từ bảng số liệu trên ta thấy cuối năm 2013 tổng tài sản của cơng ty là 89.703.860.923 đồng trong đó tài sản ngắn hạn là 60.473.361.644 đồng chiếm 67% và tài sản dài hạn là 29.230.499.279 đồng chiếm 33%. So với đầu năm, tổng tài sản cuối năm của công ty giảm 18.595.187.587 đồng ứng với tỷ lệ giảm 17,17%. Trong đó, tài sản ngắn hạn giảm 17.653.090.514 đồng tương ứng với 22,6% , cịn tài sản dài hạn giảm 942.097.073 đơng ứng với tỷ lệ giảm 3,12%. Xem xét cụ thể hơn có thể thấy rằng: tài sản ngắn hạn cuối năm giảm so với đầu năm chủ yếu là do các khoản phải thu ngắn hạn giảm 11.169.621.927 đồng ứng với 41,61% và hàng tồn kho giảm 5.386.714.447 đồng ứng với 11,65%. Đồng thời tài sản dài hạn cuối năm giảm chủ yếu là do TSCĐ giảm 896.310.905 đồng ứng với 3,15%.
b. Biến động nguồn vốn:
BẢNG 2.3: BIẾN ĐỘNG NGUỒN VỐN CÔNG TY NĂM 2013
NGUỒN VỐN Cuối năm2013 (VNĐ) Tỷ trọng Đầu năm 2013 (VNĐ) Tỷ trọng Chênh lệch (%) (%) Số tiền (đồng) Tỷ lệ(%) Thay đổi tỷ trọng (%) A . NỢ PHẢI TRẢ 80.938.711.446 90,23 98.333.893.940 90,80 (17.395.182.494) -17,69 -0,57 I. Nợ ngắn hạn 70.882.623.718 87,58 85.748.304.543 87,20 (14.865.680.825) -17,34 0,37 1. Vay và nợ ngắn hạn 48.999.966.60 4 69,13 49.751.069.286 70,19 (751.102.6 82) -1,51 -1,06 2. Phải trả người bán 4.466.511.29 3 6,30 9.882.460.151 13,94 (5.415.948.858) -54,80 -7,64
3. Ngượi mua trả tiền trước 14.622.893.30
7 20,63 23.856.812.000 33,66 (9.233.918.693) -38,71 -13,03
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
574.577.58
7 0,81 304.977.786 0,43
269.599.80
1 88,40 1,00
5. Phải trả người lao động 1.201.936.70
0 1,70 910.150.999 1,28 291.785.701 32,06 1,00
6. Chi phí phải trả
- 0,00 165.870.901 0,23
(165.870.9
01) -100,00 -0,23
9. Các khoản phải trả, phải
nộp ngắn hạn khác 835.050.378 1,18 725.818.801 1,02 109.231.577 15,05 0,15
11. Quỹ khen thưởng, phúc
lợi 181.678.849 0,26 151.144.619 0,21 30.534.230 20,20 0,04 II. Nợ dài hạn 10.056.087.728 12,42 12.585.589.397 12,80 (2.529.501.66 9) -20,10 -1,00 3. Phải trả dài hạn khác 10.000.00 0 0,10 10.000.000 0,10 - 0,00 0,00 4. Vay và nợ dài hạn - 0,00 4.849.670.600 48,23 (4.849.670.600) -100,00 -48,23 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm - 0,00 8.330.501 0,08 (8.330.5 01) -100,00 -0,08
7. Doanh thu chưa thực
hiện 10.046.087.728 99,90 7.717.588.296 76,75 2.328.499.432 30,17 23,16 B . VỐN CHỦ SỞ HỮU 8.765.149.477 9,77 9.965.154.570 9,20 (1.200.005.09 3) -12,04 0,57 I. Vốn chủ sở hữu 8.765.149.477 100,00 9.965.154.570 100,00 (1.200.005.09 3) -12,04 0,00
1. Vốn đầu tư của chủ sở
hữu 10.018.450.000 114,30 10.018.450.000 114,30 - 0,00 0,00 2. Thặng dư cổ phần 2.608.310.00 0 29,76 2.608.310.000 29,76 - 0,00 0,00 4. Cổ phiếu quỹ (*) (4.630.864.00 0) -52,83 (4.630.864.00 0) -52,83 - 0,00 0,00
7. Quỹ đầu tư phát triển 56.705.17
9 0,65 56.705.179 0,65 - 0,00 0,00 8. Quỹ dự phịng tài chính 391.195.00 2 4,46 391.195.002 4,46 - 0,00 0,00
10. Lợi nhuân sau thuế
chưa phân phối 321.353.296 3,67 1.521.358.389 17,36 (1.200.005.093) -78,88 -13,69
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 89.703.860.923 108.299.048.51 0 (18.595.187.58 7) -17,17
(Nguồn: Trích từ BCĐKT của cơng ty năm 2013)
Ta thấy tổng nguồn vốn cuối năm là 89.703.860.923 đồng trong đó nợ phải trả là 80.938.711.446 đồng chiếm 90% và vốn chủ sở hữu là 8.765.149.477 đồng chiếm 10%. So với đầu năm cuối năm nợ phải trả giảm