2.1. TỔNG QUAN VỀ BƯU ĐIỆN TỈNH LONG AN
2.1.8. Tình hình chi phí
Chi phí của Bưu điện tỉnh Long An giai đoạn 2005 – 2009 được thể hiện qua bảng sau (xem bảng 2.7 ở trang tiếp theo):
Số liệu Bảng 2.7 cho thấy:
Từ 2005 – 2007 chi phí của đơn vị thay đổi không đáng kể. Năm 2008 – 2009 chi phí của đơn vị giảm rất nhiều so với những năm trước. Chi phí năm 2009 so với năm 2005 giảm 14.379 triệu đồng phần lớn là do chi phí trả cước
triệu đồng, hoa hồng đại lý giảm 1.649 triệu đồng. Tuy nhiên 3 khoản chi này giảm là do doanh thu của 3 dịch vụ này giảm, điều này không thể hiện được sự tiết kiệm chi phí của đơn vị.
Bảng 2.7 TÌNH HÌNH CHI PHÍ Từ năm 2005 – 2009 ĐVT: Triệu đồng CHỈ TIÊU 2005 2006 2007 2008 2009 2009 so với 2005 A 1 2 3 4 5 6=5-1
1. Chi phí tiền lương 11.818 13.288 18.144 17.705 18.398 6.580 2. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm
y tế, kinh phí cơng đoàn 873 998 1.246 1.412 1.653 780 3. Tiền ăn giữa ca 975 1.203 1.380 1.342 1.324 349 4. Trích quỹ dự phòng trợ cấp
mất việc làm 110 132 158 186 226 116 5. Vật liệu dùng cho sản xuất
sản phẩm, khai thác nghiệp
vụ 1.401 1.519 1.677 1.738 1.642 241 6. Nhiên liệu, động lực 713 794 845 952 997 284
7. Chi phí dụng cụ sản xuất 2.221 1.941 1.791 1.346 697 -1.524 8. Chi phí sửa chữa tài sản 2.795 3.154 3.856 3.396 1.958 -837 9. Chi phí khấu hao tài sản cố
định 5.025 5.192 5.346 6.067 5.573 548
10. Thuế, phí, lệ phí 769 819 897 982 495 -274 11. Điện nước mua ngoài 855 925 1.034 532 822 -33 12. Vận chuyển bốc dỡ thuê
ngoài 712 797 852 788 782 70
13. Hoa hồng đại lý 3.621 3.444 3.196 2.877 1.972 -1.649 14. Chi phí th thu nợ cho
viễn thơng 1.512 2.742 3.839 4.750 4.500 2.988 15. Trả cước viễn thông tại
giao dịch 12.328 10.936 8.868 5.694 2.785 -9.543 16. Chi tiền công Bưu tá xã 1.009 1.222 1.229 1.612 1.894 885 17. Cước máy điện thoại
công vụ 547 628 706 648 601 54
18. Thuê ngoài bảo vệ và vệ
sinh cơ quan 396 419 451 487 498 102 19. Chi đặt báo 171 244 237 147 125 -46 20. Bảo hộ lao động 885 873 887 891 648 -237 21. Tuyên truyền, quảng cáo,
tiếp thị, khuyến mãi 2.766 2.855 2.955 1.320 988 -1.778 22. Tiếp tân, khánh tiết, giao
CHỈ TIÊU 2005 2006 2007 2008 2009 2009 so với 2005 A 1 2 3 4 5 6=5-1 23. Bổ túc, đào tạo 231 190 265 124 95 -136 24. Cơng tác phí 261 289 292 306 352 91 25. Hao mòn xe 259 276 279 304 369 110 26. Mua bảo hiểm tài sản,
kiểm định xe 84 92 107 117 146 62 27. Thuế giá trị gia tăng
không được khấu trừ 425 612 541 654 638 213 28. Giá vốn hàng hoá 47.843 41.729 36.967 29.147 36.393 -11.450 29. Chi phí khác 326 359 378 373 409 83
Tổng cộng 102.049 98.967 99.736 86.417 87.670 -14.379
(Nguồn: Bưu điện tỉnh Long An)
Năm 2008 – 2009 đơn vị có nhiều cố gắng trong tiết kiệm chi tiêu. Một số khoản mục chi trong năm 2009 đều thấp hơn những năm 2005 – 2007. So với năm 2005, năm 2009 chi phí dụng cụ sản xuất giảm 1.524 triệu đồng, chi phí sửa chữa tài sản giảm 837 triệu đồng, chi phí tuyên truyền, quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại giảm 1.778 triệu đồng, chi phí tiếp tân khánh tiết giảm 428 triệu đồng.
Chi phí vận chuyển và thuê phát thư báo, chi phí th thu cước viễn thơng phần lớn gắn liền với chi phí xăng dầu. Những năm gần đây, giá xăng dầu trong nước gần như liên tục tăng đã làm cho các khoản chi phí này khơng ngừng tăng.
Năm 2009 chi phí khấu hao tài sản tăng 548 triệu đồng so với năm 2005 nhưng doanh thu tại đơn vị thì lại khơng tăng so với những năm trước. Điều này cho thấy việc đầu tư mua sắm mới tài sản tại đơn vị là chưa hiệu quả.