ĐVT: triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
Chênh lệch 2011/2010
Chênh lệch 2012/2011
± % ± %
Doanh thu thuần bán HH và cung cấp DV
418.400,00 517.242,00 525.991,00 98.842,00 23,62 8.749,00 1,69 Lợi nhuận sau
thuế 48.990,80 1.121,30 1.160,00 (47.869,50) (97,71) 38,70 3,45 Thuế TNDN 16.576,00 1.243,00 10.290,00 (15.333,00) (92,50) 9.047,00 727,84
418.400,00 48.990,80 16.576,00 517.242,00 1.121,301.243,00 525.991,00 1.160,00 10.290,00 - 100.000,00 200.000,00 300.000,00 400.000,00 500.000,00 600.000,00
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN Thuế TNDN
Biểu đồ 2.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty qua 3 năm
Doanh thu bán hàng
Doanh thu năm 2011/2010 tăng 23,62%, năm 2012/2011 tăng 1,69% cho thấy sự cố gắng không ngừng của công ty trong sản xuất kinh doanh. Mặc dù Công ty phải đối mặt với nhiều khó khăn nền kinh tế của Việt Nam tiếp tục là một năm đầy sóng gió, tốc độ tăng trưởng chậm, mức độ lạm phát tăng cao, đồng tiền mất giá so với nhiều nước trong khu vực, thị trường chứng khoán bị suy giảm trong hầu hết thời gian của năm. Nhưng công ty đã khẳng định được vị thế và uy tín trên thị trường cả nước.
Doanh thu của Công ty là chỉ tiêu có vai trị rất quan trọng đối với doanh nghiệp bởi doanh thu phản ánh qui mô sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nó phản ánh vị thế của doanh nghiệp trên thị trường. Doanh thu là nguồn để bù đắp những hao phí đã chi ra, đó là cơ sở để tái tạo vốn để sản xuất kinh doanh đồng thời doanh thu cũng là cơ sở, là nguồn tiền để doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ với nhà nước để tạo nên thuận lợi từ xây dựng các qũy của doanh nghiệp. Qua bảng số liệu ta thấy doanh thu của Công ty qua các năm đều tăng, đây là dấu hiệu tốt thể hiện khả năng tiêu thụ sản phẩm của Cơng ty có xu hướng tăng.
Đây là thành quả tuyệt vời, sự linh hoạt trong điều hành của Ban giám đốc cộng với sự quyết tâm và đoàn kết của tồn thể cán bộ cơng nhân viên cơng ty đã được đền bù xứng đáng.
Lợi nhuận sau thuế: Mặc dù doanh thu có sự tăng lên nhưng lợi nhuận năm
2011 đã giảm tương đối mạnh so với năm 2010, cụ thể giảm 92,5%. Sở dĩ như vậy là vì doanh thu hoạt động tài chính năm 2011 giảm so với năm 2010 là 9.093 triệu đồng do năm 2010 có hưởng các khoản chiết khấu thanh tốn từ nhà cung cấp. Mặt khác thu nhập khác năm 2011 giảm so với năm 2010 là 25.450 triệu đồng là do trong năm 2010 có thu nhập chủ yếu từ chuyển nhượng lợi thế thương mại và từ nguồn tài trợ chương trình Duyên dáng Việt Nam. Hơn nữa giá vốn tăng, chi phí tài chính tăng do giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao và công ty đã vay thêm vốn để đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện vận chuyển....
Nhưng sang đến năm 2012 nhưng bằng sự quyết tâm của Ban Tổng Giám đốc và toàn thể nhân viên Công ty với định hướng đúng đắn của Hội đồng Quản trị, Công ty trong chiến lược cạnh tranh giá và dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt đã vượt qua được khó khăn mặc dù khơng đạt được chỉ tiêu lợi nhuận đề ra.
Tóm lại thơng qua sự biến động các chỉ tiêu trong bảng ta thấy được tổng quát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của cơng ty đang trong thời kỳ phát triển mạnh mẽ và có những dấu hiệu tốt. Cơng ty không ngừng phát triển và khẳng định vị thế của mình.
2.2.2. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty 2.2.2.1. Hiệu quả kinh tế xã hội 2.2.2.1. Hiệu quả kinh tế xã hội
Tỷ suất thuế trên tổng tài sản
Chỉ tiêu này đánh giá sự đóng góp của doanh nghiệp cho ngân sách nhà nước hàng năm, ngồi sự đóng góp cho ngân sách nhà nước chỉ tiêu này cịn đánh giá sự tuân thủ các quy định về thuế của doanh nghiệp với cơ quan quản lý thuế khu vực
thơng qua những lần thanh tốn thuế và kiểm tra hàng năm.