Trong 3 năm trở đây sản xuất kinh doanh của công ty duy trì ở mức độ ổn định. Doanh thu bình quân đạt 142.5tỷ/năm. Riêng 2009, mặc dù xảy ra suy thoái kinh tế nhưng doanh thu vẫn đạt trên 180 tỷ và LNST gần 6.5 tỷ đồng
Sản phẩm chủ yếu của công ty là : xây lắp, vận tải, thương mại, đào tạo, xuất khẩu lao động
Sản phẩm xây lắp của Công ty phần lớn là thi công xây dựng đường, công trình thủy lợi và dân dụng. Quy mô công trình tuy không lớn nhưng có đóng góp tích cực vào các công trình trọng điểm của ngành giao thông vận tải như: Thi công quốc lộ 6 Sơn La- Tuần Giáo, đường HCM đoạn Đức Huệ- Long An, các công trình trọng điểm của địa phương như: quốc lộ 18 Mông Dương- Múng cỏi, QL 279 Lào Cai, QL 21b Hà Nội, QL 4D Lai Châu, QL 63 Bạc Liêu, Đường Phước Sơn – Ninh Thuận, Công trình thủy lợi Long Đồng – Thanh Hóa, A Đun Hạ- Yờn Bỏi, xây dựng các điểm trường tiểu học
Vận tải Đường bộ của công ty vẫn duy trì lượng khách hàng quan trọng của ngành bưu chính, vận chuyển hàng hóa tuyến Tây bắc.
Thương mại chủ yếu của Công ty chủ yếu là kinh doanh xăng dầu, phụ tùng săm lốp ô tô
Đào tạo nghề và xuất khẩu lao động của công ty ngày càng được đẩy mạnh. Trong 3 năm gần đây đã đưa được gần 600 người đi tu nghiệp tại Nhật bản, mang lại lợi nhuận lớn cho doanh nghiệp.
Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt, vấp phải không ít khó khăn, nhưng tập thể cán bộ công nhân viên của Công ty Vận tải và Xây dựng đã không ngừng cố gắng, phấn đấu đưa công ty ra khỏi khó khăn, sản xuất kinh doanh có lãi.
Bảng 2.1. Tóm tắt báo cáo kết quả kinh doanh Đơn vị: VND STT Chỉ tiêu 2007 2008 2009 1 Doanh thu 86,479,446,560 161,055,167, 534 180,105,211, 094 2
Các khoản giảm trừ doanh
thu - - -
3 Doanh thu thuần 86,479,446,560
161,055,167, 534 180,105,211, 094 4 Giá vốn hàng bán 76,231,435,432 145,190,459, 516 160,531,742, 892 5 Lãi gộp 10,248,011,129 15,864,708, 019 19,573,468, 202 6
Lợi nhuận từ hoạt động tài
chính (2,974,004,518) (2,680,920, 476) (657,463, 834) 7
Chi phí bán hàng và quản
lý 5,654,036,534
7,888,295, 885
11,793,129, 670
8 Lợi nhuận khác 1,096,173,869
290,051 ,324
244,989 ,416
9 Lợi nhuận trước thuế 2,716,143,945
5,585,542, 982
7,367,864, 114
10 Thuế phải nộp 379,322,040 766,653,844 908,551,764
11 Lợi nhuận sau thuế 2,336,821,906
4,818,889, 139
6,459,312, 350
Bảng 2.2. Tóm tắt bảng cân đối kế toán
Đơn vị: Đồng
Chỉ tiêu 2007 2008 2009
Tài sản Ngắn hạn 77,023,184,229 79,282,112,784 110,901,683,674
Tiền 6,951,685,202 11,796,957,925 4,464,729,702
chứng khoán ngắn hạn 0 1,275,750,000 7,200,000,000
Phải thu 39,568,427,092 15,862,831,905 40,704,799,991 Tồn kho 29,487,011,478 49,063,395,207 56,513,629,683 TSNH khác 1,016,060,457 1,283,177,748 2,018,524,298
Tài sản dài hạn 13,712,829,539 16,717,173,617 28,913,046,001
Phải thu dài hạn 0 0 0
TSCĐ 13,165,144,681 16,523,404,618 1,665,274,950 TSDH khác 547,684,859 193,768,999 436,003,752 Tổng tài sản 90,736,013,768 95,999,286,401 139,814,729,675 Nợ phải trả 74,182,313,243 77,950,266,705 117,873,126,318 Nợ ngắn hạn 71,987,044,451 73,079,808,960 103,767,458,535 Nợ dài hạn 2,195,268,791 4,870,457,745 14,105,651,583 Vốn chủ sở hữu 16,553,700,526 18,049,019,696 21,941,603,341 Vốn góp của chủ 14,084,196,300 14,084,196,300 14,084,196,300 Lợi nhuận giữ lại 1,350,230,434 1,953,693,655 4,582,861,074 Quỹ đầu tư phát triển 379,339,060 1,145,992,903 2,533,866,967 Dự phòng tài chính 526,183,101 661,555,503 740,679,017
Nguồn vốn XDCB 0 0 0
Quỹ khác 213,751,631 203,581,335 203,581,335
Tổng nguồn vốn 90,736,013,768 95,999,286,401 139,814,729,659
Bảng 2.3. Các chỉ số về khả năng sinh lợi:
Chỉ tiêu 2007 2008 2009
Lợi nhuận sau thuế 2,336,821,906 4,818,889,139 6,459,312,350 Tổng tài sản 90,736,013,768 95,999,286,401 139,814,729,675 Vốn chủ sở hữu 16,553,700,526 18,049,019,696 21,941,603,341
ROA 0.026 0.050 0.046
ROE 0.141 0.267 0.294
Qua bảng số liệu ta có thể thấy tỷ suất doanh lợi trên tổng tài sản của Công ty được duy trì và có xu hướng tăng qua các năm cho thấy nỗ lực của công ty trong việc tăng hiệu suất sử dụng tài sản. ROE- tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, tăng qua các năm, đặc biệt là năm 2008, tăng 89% so với năm 2007. Điều này cho thấy doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Đạt được mục tiêu tối đa hóa giá trị của chủ sở hữu.
Đánh giá chung: Để đạt được kết quả trong sản xuất kinh doanh trên, trước tiên là thành quả sức lao động của đội ngũ chủ chốt Cán bộ công nhân viên toàn công ty và sự đoàn kết ủng hộ của tập thể những người lao động trong công ty.
Trong nền kinh tế thị trường nhiều thành phần, cạnh tranh gay gắt, Công ty đã không ngừng phấn đấu, vươn lên, thu được những thành quả đáng khích lệ, từng bước chuyển đổi từ công ty nhà nước sang công ty TNHH một thành viên, và thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp theo Quyết định số 177/QĐ-TTg ngày 29/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ.