Tình hình thực hiện chi NSX Hùng Sơn qua 3năm 2009-

Một phần của tài liệu thuc tang thu chi NSX hung son thai nguyen (Trang 53 - 56)

- Các khoản chi ngân sách thường xuyên đã làm thủ tục

c) Trích dẫn một vài nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu ở xã

2.4.4 Tình hình thực hiện chi NSX Hùng Sơn qua 3năm 2009-

Cùng với công tác thu ngân sách là việc chi ngân sách, chi ngân sách của xã Hùng Sơn qua 3năm đã tuân thủ đúng nguyên tắc chung của việc chi ngân sách, đảm bảo chi cho những nhu cầu cần thiết. Thực hiện theo kế hoạch của phòng tài chính huyện giao cho HĐND xã phê duyệt, trong quá trình chi đảm bảo chi phù hợp với từng lĩnh vực, đảm bảo chi tiết kiệm, đúng mục đích, chi đảm bảo trong nguồn ngân sách. Các chỉ tiêu đã được công khai theo từng lĩnh vực kinh tế xã hội. Để hiểu rõ vấn đề này ta đi nghiên cứu biểu số 03 (Trang bên )

Qua biểu số 03 ta thấy tình hình chi ngân sách của xã Hùng Sơn huyện Đại Từ tăng lên qua các năm, tổng chi ngân sách xã năm 2009 là 2.296.861 nghìn đông đạt 222,39% so với kế hoạch, năm 2010 tổng chi ngân sách là 2.811.436 đạt 256,44% so với kế hoạch, so năm 2009 tăng 22,4%. Năm 2011 tổng chi ngân sách là 2.726.818 nghìn đồng đạt 211,67% so với kế hoạch, giảm 3,01% so với năm 2010. Bình quân 3 năm tổng chi ngân sách của xã Hùng Sơn tăng 9,7%.

- Chi thường xuyên: Năm 2009 là 1.133.257 nghìn đồng đạt 142,62% so với kế hoạch, năm 2010 là 1.251.995 nghìn đồng, đạ125,75% so với kế hoạch, tăng 10,48% so với năm 2009. Năm 2011 là 1.548.465 nghìn đồng đạt 128,94% so với lế hoạch, tăng 23,68% so với năm 2010. Bình quân 3năm tăng 17,8%.

- Chi thường xuyên là khoản chi rất quan trọng, khi xã hội càng phát triển thì nhu cầu chi ngày càng tăng cao. Vì thường xuyên chi cho những nhu cầu rất quan trọng.

- Chi sự nghiệp kinh tế: Năm 2009 là 2.940 nghìn đồng đạt 29,4% so với kế hoạch, năm 2010 là 2.141 nghìn đồng, đạt 21,41% so với KH giảm 27.18% so với năm 2009. Năm 2011 là 5.453 nghìn đồng đạt 54,53% so kế hoạch, tăng 154,69% so với năm 2010. Bình quân 3 năm tăng 63,76%.

- Chi sự nghiệp TDTT: Năm 2009 là 5.350 nghìn đồng đạt 107% so với kế hoạch, năm 2010 là 5.392 nghìn đồng, đạt 107,84% so với kế hoạch, tăng 0,79% so với năm 2009 lý do tổ chức đại hội VHTT. Năm 2011 là 3.510 nghìn đồng đạt 70,20% so với kế hoạch, giảm 34,90% so với năm 2010. Bình quân 3 năm giảm 17,06%.

- Chi QLNN Đảng, đoàn thể: Năm 2009 là 735.448 nghìn đồng đạt 139,3% so với kế hoạch, năm 2010 là 868.443 nghìn đồng, đạt 128,79% so với kế hoạch, tăng 18,08% so với năm 2009. Năm 2011 là 1.090.841 nghìn đồng đạt 129,48% so với kế hoạch, tăng 25,61% so với năm 2010. Bình quân 3 năm tăng 21,85%.

- Chi đầu XDCB năm 2009 là 1.127.553 nghìn đồng đạt 160,58% so với kế hoạch, năm 2010 là 1.544.778 nghìn đồng, đạt 179,52% so với kế hoạch,

Một phần của tài liệu thuc tang thu chi NSX hung son thai nguyen (Trang 53 - 56)

Tải bản đầy đủ (DOC)

(67 trang)
w