thời gian qua
Công ty Cổ phần đầu t xây dựng và thơng mại dịch vụ Hà Nội trong 5 năm vừa qua, với mục tiêu phấn đấu trở thành doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả, công ty đã chủ động và tự tìm kiếm cho mình nguồn vốn thị trờng để tồn tại. Nhờ sự năng động, sáng tạo và ý chí quyết tâm xây dựng công ty phát triển lớn mạnh của cả Hội đồng quản trị cùng đội ngũ công nhân viên, công ty đã nhanh chóng thích ứng với kiều kiện, cơ chế thị trờng nên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm qua rất đáng khích lệ. Tuy nhiên, do sự cạnh tranh gay gắt trong sân chơi mới WTO nên công ty cũng gặp không ít những khó khăn nhất định.
Bảng 1: Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần đầu t xây dựng và thơng maik dịch vụ Hà Nội từ năm 2003 đến năm 2007
Đơn vị: triệu đồng
Năm 2003 2004 2005 2006 2007
Sản lượng 21100 40230 33960 32700 34590
Doanh thu 19660 36730 32997 40167 33060
Lợi nhuận trước thuế 760 1634 1637 5015 3520 Lợi nhuận sau thuế 547.2 1176 1179 3611 2534 Giỏ trị TSCĐ bỡnh
quõn trong năm 3610 3824 3983 3693 3398
Vốn lưu động bỡnh
quõn trong năm 16.72 33.78 42.21 47.41 50607 Tổng chi phớ sản xuất
trong năm 18900 35096 31360 35152 29540
(Số liệu do phòng Tài chính - Kế toán cung cấp)
−Về mặt sản lợng: Năm 2004, dù trong những năm đầu mới thành lập nh- ng công ty đã có đợc mức sản lợng rât cao, cao nhất trong 5 năm nghiên cứu với mức tăng là 90.66% với một lợng tuyệt đối là 19.130.000.000 đồng. Sang đến năm 2005, sản lợng giảm một cách đột biến xuống còn 33960.000.000 đồng với mức tơng đối là 15.58%. Và tiếp tục giảm trong năm 2006 nhng it hơn. Sang năm 2007 sản lợng lại tiếp tục tảng lên đáng kể.
−Về doanh thu: Cung với việc tăng sản lợng, doanh thu năm của công ty năm 2004 cũng tăng và đạt 36.730.000.000 đông, vợt 86,83%, tơng đơng với mức vợt tuyệt đối là 17.070.000.000 đồng vợt so với năm trớc là 22,17% tơng ứng với tỷ lệ vợt tuyệt đối là 30.751.000.000 đồng. Năm 2005, sản lợng giảm làm doanh thu của công ty cũng giảm một lợng lớn 3.733.000.000 đồng tơng đ- ơng với 10.16%. Tuy nhiên sang năm 2006, dù sản lợng giảm nhng công ty vẫn đạt đợc mức tăng về doanh thu đạt 40.167.000.000 đồng, tăng so với năm 2005 một lợng 7.170.000.000 đồng do có sự đầu t lón của thị trờng nớc ngoài vào Việt Nam. Năm 2007, giá cả hàng hóa tăng cao đặc biệt là giá cả nguyên vật liệu làm tăng sản lợng lên 57.58% nhng doanh thu lại giảm 17,69%. Điều này lamg lợi nhuận của công ty giảm khá lón.
−Tổng chi phí sản xuất cũng tăng giảm theo sản lợng. Năm 2004, sản l- ợng tăng làm chi phí sản xuât cũng tăng tơng đơng với mức tăng giảm doanh thu qua các năm.
−Cùng với sự biến động của sản lợng và doanh thu, lợi nhuận trớc thuế và lợi nhuận sau thuế của công ty cũng có sự biến động đáng kể. Nhng do tổng chi phí sản xuất phụ thuộc nhiều vào giá cả thị trờng nên lợi nhuận trớc và sau thuế cũng tăng giảm đáng kể. Năm 2006 tăng nhiều nhất đạt 206.35%, cao hón mức tăng của năm 2004 là 215%. Năm 2007 tuy sản lợng và doanh thu tng nhng lợi nhuận trớc và sau thuế giảm 29,81%.
−Giá trị tài sản cố định năm 2004, do mua sắm thêm trang thiết bị nên có tăng lên so với năm 2003 nhng từ năm 2005 trở đi giá trị tài sản cố định giảm so với tổng vốn của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Công ty có sự chủ động hơn về vốn nên vốn lu động bình quân cũng giảm dần từ 202% xuống còn 106% từ năm 2004 đến 2007
Qua phân tích ở trên ta đã phần nào nói lên đợc sự cố gắng của ban lãnh đạo công ty cũng nh cán bộ công nhân viên trong công ty trong việc huy động vốn, tài sản của công ty để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh cũng nh mở rộng nghành nghề lĩnh vực kinh doanh.